Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 14.2.2013
Keskeiset asiat vuonna 2012 Vuoden 2012 liikevaihto kasvoi 12,6 % ja oli 134,5 (2011: 119,4) miljoonaa euroa. Vuonna 2012 avainasiakkuudet kasvoivat 12,9 % (18,0 %) Liikevoitto kasvoi 26,6 prosenttia ja oli 8,7 (6,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan i i rahavirta oli yhtiön historian i paras, 11,3 (7,0) miljoonaa euroa. Palvelutuotteiden osuus liikevaihdosta ylitti viidenneksen. Maaliskuussa 2012 toteutuneen hollantilaisen Tedopres Internationalin yritysoston jälkeen Etteplan kuuluu viiden suurimman eurooppalaisen teknisen tuoteinformaation palveluita tarjoavan yhtiön joukkoon. Osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,20) euroa. Hallituksen osinkoehdotus on 0,15 euroa osakkeelta.
Avainluvut Q4 2012 (1 000 EUR) 10-12 / 2012 10-12 / 2011 Muutos % Liikevaihto 34 943 32 747 6,7 Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) 2 552 2 426 5,2 EBITDA, % 7,3 7,4 Liikevoitto (EBIT) 1 882 2 003-6,0 EBIT, % 5,4 6,1 Tulos/osake, EUR 0,06 0,05 20,0 Omavaraisuusaste, % 32,4 31,1 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 17,0 21,1 Henkilöstö kauden lopussa 1 776 1 659 7,1
Avainluvut 2012 (1 000 EUR) 1-12 / 2012 1-12 / 2011 Muutos % Liikevaihto 134 479 119 448 12,6 Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) 11 154 8 478 31,6 EBITDA, % 8,3 7,1 Liikevoitto (EBIT) 8 715 6 885 26,6 EBIT, % 6,5 5,8 Tulos/osake, EUR 0,29 0,20 45,0 Omavaraisuusaste, % 32,4 31,1 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 20,4 17,6 Henkilöstö kauden lopussa 1 776 1 659 7,1
Liikevaihto 2012 Liikevaihto asiakastoimialoittain 2012 Liikevaihto maittain 2012 Ilmailu- ja puolustusvälineteollisuus 5 % (2011: 4 %) Lääketieteen tekniikka 2 % (2011: 1 %) Teräs- ja metalliteollisuus 2 % (2011: 3 %) 5 % (2011: 0 % ) 1 % (2011: 1 %) Metsäteollisuuden laitevalmistajat 11 % (2011: 14 %) Muut 24 % (2011: 24 %) Suomi Energia ja sähkönsiirto 12 % (2011: 10 %) Auto- ja kuljetusteollisuus 13 % (2011: 17 %) Nosto- ja siirtolaitteet 13 % (2011:11 %) Kaivosteollisuuden laitevalmistajat 18 % (2011: 17 %) Ruotsi 36 % 59 % (2011: 40 %) (2011: 59 %) Hollanti Kiina
Toimintaympäristö vuonna 2012 Teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysyntä säilyi keskimäärin hyvällä tasolla ensimmäisen vuosipuoliskon ajan, vaikka vientisektorin kasvu hidastui vähitellen. Suunnittelupalveluiden l l id kysynnän kasvu hidastui i jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Investointihankkeissa suunnittelupalvelujen kysyntä säilyi matalalla tasolla Venäjän projekteja lukuun ottamatta. Suunnittelupalvelujen kysyntä kasvoi alhaisen kustannustason maissa. Kiinan palvelumarkkinat kehittyivät.
Näkymät 2013 Markkinanäkymät Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden k lopulla ll keskimäärin ki i vertailukautta tt 2011 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että suunnittelupalvelujen kysyntä säilyy vuoden 2013 alussa vuoden 2012 lopun tasolla ja paranee loppuvuotta kohti. Taloudellinen ohjeistus Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2012 verrattuna. Liikevoiton kertyminen painottuu loppuvuoteen.
Liikevaihto 1-12/2012: 134,5 miljoonaa euroa (1-12/2011: 119,4 miljoonaa euroa) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012
Liikevoitto (EBIT) ja EBIT % 1-12/2012: 8,7 miljoonaa euroa, 6,5 % (1-12/2011: 6,9 miljoonaa euroa, 5,8 %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 EBIT % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 20 2,0 1,0 0,0
Käyttökate (EBITDA) ja EBITDA % 1-12/2012: 11,2 miljoonaa euroa, 8,3 % (1-12/2011: 8,5 miljoonaa euroa, 7,1 %) 3,5 3 25 2,5 2 1,5 1 0,5 0 EBITDA % Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos 1-12/2012: 0,29 euroa (1-12/2011: 0,20 euroa) 0,60 040 0,40 0,20 0,00 0,20 020 0,40 0,45 0,19 0,20 0,08 0,10 0,10 0,04 029 0,29 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 0,17 0,15 **) Osakekohtainen tulos Osingot **) Hallituksen osinkoehdotus 2012: 0,15 euroa/osake *) jatkuvista toiminnoista
Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 1-12/2012: 11,3 miljoonaa euroa (1-12/2011: 7,0 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen 1-12/2012: 5,7 miljoonaa euroa (1-12/2011: 3,8 miljoonaa euroa) 12,0 10,00 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta investointien jälkeen *) jatkuvista toiminnoista
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 1-12/2012: 20,4 % (1-12/2011: 17,6 %) 40 30 20 10 0 10 20 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* *) jatkuvista toiminnoista
Henkilöstömäärä ä keskimäärin ki i 1-12/2012: 1 756 (1-12/2011: 1 625) 1800 1763 1765 1756 1700 1600 1594 1625 1500 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* *) jatkuvista t toiminnoista i i t
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 10-12/2012 10-12/2011 Muutos % 1-12/2012 1-12/2011 Muutos % Liikevaihto 34 943 32 747 6,7 134 479 119 448 12,6 Liiketoiminnan muut tuotot 269 131 512 347 Materiaalit ja palvelut -3 050-2 651-10 935-8 465 Henkilöstökulut -24 474-22 864-92 696-84 550 Liiketoiminnan muut kulut -5 136-4 937-20 207-18 302 Poistot -670-424 -2 439-1 593 Liikevoitto (EBIT) 1 882 2 003-6,0 8 715 6 885 26,6 Rahoitustuotot 44 168 180 304 Rahoituskulut -238-228 -1 226-866 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -92-10 -127 24 Voitto ennen veroja 1 597 1 932-17,3 7 542 6 347 18,8 Tuloverot -407-508 -1 957-1 724 Tilikauden voitto 1 190 1 424 5 585 4 623
Tase (1 000 EUR) 31.12.2012 31.12.2011 Liikearvo 39 930 36 331 Muut pitkäaikaiset varat 9 001 1 394 Pitkäaikaiset varat yhteensä 48 931 40 503 Myyntisaamiset i t ja muut saamiset 22 035 22 028 Rahavarat 5 402 3 023 Lyhytaikaiset varat yhteensä 27 438 25 051 VARAT YHTEENSÄ 76 369 65 554 Oma pääoma yhteensä 24 678 20 271 Pitkäaikaiset velat yhteensä 17 646 13 667 Lyhytaikaiset i velat yhteensä 34 045 31 615 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 76 369 65 554
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 1-12/2012 12/2012 1-12/2011 12/2011 Liiketoiminnan rahavirta (A) 11 339 7 032 Investointien rahavirta (B) -5 593-3 203 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 5 745 3 829 Rahoituksen rahavirta (C) -3 273-5 871 Rahavarojen muutos (A+B+C) 2 472-2 042 Rahavarat kauden alussa 3 023 5 017 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -93 48 Rahavarat kauden lopussa 5 402 3 023
Etteplan Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja toteuma vuonna 2012 Kasvu Tavoite ja toteuma vuonna 2012 Keskimäärin 10 %:n vuotuinen orgaaninen kasvu Vuonna 2012: 7,5 % (2011: 14,0 %) Kasvua tukevat yritysjärjestelyt strategian mukaisesti Vuonna 2012: Tedopres-yritysosto Toimenpide Korkeamman lisäarvon palvelut Kasvu avainasiakkuuksissa Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kannattavuus Liikevoitto 10 % Vuonna 2012: 6,5 % (2011: 5,8 %) Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi Vuonna 2012: 11,3 MEUR (2011: 7,0) Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely
Toimintamallin muutos ratkaisuliiketoimintaan Palvelu- ratkaisut Avainasiakkuuksien kasvu oli 12,9 % ja ylitti orgaanisen kasvun. Asiakkaat keskittivät entistä suuremman osan suunnittelustaan Etteplanille. Globaalit asiakkuudet vahvistuivat entisestään. Asiakaskeskeisyys Palveluratkaisujen osuus liikevaihdosta ylitti viidenneksen. Palveluratkaisuissa hyödynnettiin offshoring-toimintoa Kiinan yksiköistä. Palvelutuote kaupallisten nimikkeiden hallintaan, Etteplan ITEM, julkistettiin. Uusi toiminnanohjaus- i Teknisen Tki tuoteinformaation tif ti järjestelmä kehitettiin menetelmäosaamisessa vuonna 2012 ja saavutettiin johtava asema käyttöönotto alkoi Euroopassa Tedopresin Yksi Etteplan vuoden 2013 alusta. Henkilöstöprosesseja kehitettiin ja yhtenäistettiin. Projektiliiketoiminnan kehittämisessä saavutettiin merkittäviä taloudellisia tuloksia. Suunnittelumenetelmät yrityskaupan ansiosta. Suunnittelumenetelmien erikoisosaamista kehitettiin perustamalla kompetenssiryhmiä uusien liiketoimintamahdolli- suuksien hyödyntämiseksi.
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.201212 2012 Nimi Osakkeet, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, % Ingman Group Oy Ab 5 050 000 25,03 Mönkkönen Tapani 4 152 100 20,59 Oy Fincorp Ab 2 153 700 10,65 Hornborg Heikki 1 088 320 5,39 Sijoitusrahasto Danske Suomi kasvuosake 926 635 4,59 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 821 328 4,07 Etteplan Oyj 471 302 2,34 Tuori Klaus 351 000 1,74 Tuori Aino 256 896 1,27 Hakakari Tapio/Webstor Oy 423 146 2,10 Muut osakkeenomistajat t 4 484 987 22,2323 Yhteensä 20 179 414 100,00 Hallintarekisteröidyt osakkeet 350 186 174 1,74
IR kontaktit Juha Näkki President and CEO Puh. 010 307 2077 Per-Anders Gådin Senior Vice President, Finance & IT Puh. +46 21 171 010 Outi-Maria i Liedes Senior Vice President, Communications and Operational Development Puh. 010 307 3251