4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

Samankaltaiset tiedostot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

Harjavallan kaupunki

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Toimintakate , ,58-22,1

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TOT 2008 Käyttömuutos

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Eksote yhteensä 1000 EUR

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Perusturvalautakunta liite nro 2

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Päivitetty /AP

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TP Budjetti Budjetti Muutos %

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh %

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen

Transkriptio:

00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-91,17 32,6-305,71 214,54-64,70-370 -156-280 4800 Muut toimintakulut -712-278,21 39,1-345,04 66,83-195,98-541 -474-550 -11.732-6.836,87 58,3-7.721,13 884,26-4.966,97-12.688-11.804-8.930 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11.732-6.836,87 58,3-7.721,13 884,26-4.966,97-12.688-11.804-8.930 6999 VUOSIKATE -11.732-6.836,87 58,3-7.721,13 884,26-4.966,97-12.688-11.804-8.930 8499 TILIKAUDEN TULOS -11.732-6.836,87 58,3-7.721,13 884,26-4.966,97-12.688-11.804-8.930 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11.732-6.836,87 58,3-7.721,13 884,26-4.966,97-12.688-11.804-8.930

00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014-2017 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.960.581 1.093.426,97 55,8 1.100.179,52-6.752,55 787.464,36 1.887.644 1.880.891 1.937.215 3200 Maksutuotot 4.499,88-100,0 5.392,11-892,23 9.311,20 14.703 13.811 15.250 3300 Tuet ja avustukset 188.500 64.031,21 34,0 28.324,00 35.707,21 39.170,15 67.494 103.201 200.748 3499 Muut toimintatuotot 449.670 279.049,83 62,1 351.445,57-72.395,74 211.283,42 562.729 490.333 485.070 3000 TOIMINTATUOTOT 2.598.751 1.441.007,89 55,5 1.485.341,20-44.333,31 1.047.229,13 2.532.570 2.488.237 2.638.283 4001 Henkilöstökulut -2.771.770-1.369.081,53 49,4-1.162.853,67-206.227,86-757.769,77-1.920.623-2.126.851-2.746.294 4300 Palvelujen ostot -17.720.198-10.997.865,07 62,1-467.426,61-10.530.438,46-245.018,96-712.446-11.242.884-18.024.631 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -492.620-266.150,65 54,0-274.228,26 8.077,61-182.696,47-456.925-448.847-496.338 4700 Avustukset -341.850-160.686,32 47,0-5.051,28-155.635,04-6.819,72-11.871-167.506-314.350 4800 Muut toimintakulut -297.880-147.863,69 49,6-140.481,24-7.382,45-109.564,97-250.046-257.429-272.267-21.624.318-12.941.647,26 59,8-2.050.041,06-10.891.606,20-1.301.869,89-3.351.911-14.243.517-21.853.880 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19.025.567-11.500.639,37 60,4-564.699,86-10.935.939,51-254.640,76-819.341-11.755.280-19.215.597 6100 Muut rahoitustuotot -0,14 0,14-0,01 0 0 6300 Muut rahoituskulut -130,91-100,0-130,91-131 -130,91-100,0-0,14-130,77-0,01 0-131 6999 VUOSIKATE -19.025.567-11.500.770,28 60,4-564.700,00-10.936.070,28-254.640,77-819.341-11.755.411-19.215.597 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -4.240-5.360,16-5.360-5.360-4.240 7000 Poistot ja arvonalentumiset -4.240-5.360,16-5.360-5.360-4.240 8499 TILIKAUDEN TULOS -19.029.807-11.500.770,28 60,4-564.700,00-10.936.070,28-260.000,93-824.701-11.760.771-19.219.837 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19.029.807-11.500.770,28 60,4-564.700,00-10.936.070,28-260.000,93-824.701-11.760.771-19.219.837

00002001 PERUSTURVALAUTAKUNTA (02) 2014/2015/2016 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 21.966,50-21.966,50 69.967,72 91.934 69.968 3200 Maksutuotot 724.822,18-724.822,18 491.726,66 1.216.549 491.727 3300 Tuet ja avustukset 241.846,89-241.846,89 164.718,66 406.566 164.719 3410 Vuokratuotot 185.938,18-185.938,18 132.111,58 318.050 132.112 3499 Muut toimintatuotot 20.226,81-20.226,81 39.197,08 59.424 39.197 3000 TOIMINTATUOTOT 1.194.800,56-1.194.800,56 897.721,70 2.092.522 897.722 4001 Henkilöstökulut -4.075.250,93 4.075.250,93-2.723.755,91-6.799.007-2.723.756 4300 Palvelujen ostot -6.212.351,70 6.212.351,70-4.913.447,06-11.125.799-4.913.447 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -241.180,36 241.180,36-166.656,75-407.837-166.657 4700 Avustukset -723.792,26 723.792,26-567.364,51-1.291.157-567.365 4800 Muut toimintakulut -573.942,55 573.942,55-396.883,83-970.826-396.884-11.826.517,80 11.826.517,80-8.768.108,06-20.594.626-8.768.108 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0-10.631.717,24 10.631.717,24-7.870.386,36-18.502.104-7.870.386 0 6100 Muut rahoitustuotot 8,68-8,68 2,32 11 2 6300 Muut rahoituskulut -111,96 111,96-28,36-140 -28-103,28 103,28-26,04-129 -26 6999 VUOSIKATE 0-10.631.820,52 10.631.820,52-7.870.412,40-18.502.233-7.870.412 0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -56.136,40-56.136-56.136 7000 Poistot ja arvonalentumiset -56.136,40-56.136-56.136 8499 TILIKAUDEN TULOS 0-10.631.820,52 10.631.820,52-7.926.548,80-18.558.369-7.926.549 0

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0-10.631.820,52 10.631.820,52-7.926.548,80-18.558.369-7.926.549 0

00004001 SIVISTYSLAUTAKUNTA (02) 2014-2017 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 80.330 42.206,62 52,5 57.620,15-15.413,53 58.151,37 115.772 100.358 80.330 3200 Maksutuotot 139.100 69.212,00 49,8 79.087,16-9.875,16 65.385,88 144.473 134.598 139.100 3300 Tuet ja avustukset 30.000 40.493,82 135,0 73.669,74-33.175,92 56.584,62 130.254 97.078 30.000 3410 Vuokratuotot 6.500 4.425,89 68,1 5.238,38-812,49 3.917,84 9.156 8.344 6.500 3499 Muut toimintatuotot 2.000 2.972,82 148,6 1.118,34 1.854,48 975,92 2.094 3.949 2.000 3000 TOIMINTATUOTOT 257.930 159.311,15 61,8 216.733,77-57.422,62 185.015,63 401.749 344.327 257.930 4001 Henkilöstökulut -3.635.240-1.934.927,24 53,2-2.261.495,83 326.568,59-1.435.690,99-3.697.187-3.370.618-3.595.240 4300 Palvelujen ostot -1.415.293-727.226,08 51,4-772.778,43 45.552,35-657.684,49-1.430.463-1.384.911-1.415.293 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -198.650-119.200,54 60,0-127.279,59 8.079,05-56.815,58-184.095-176.016-198.650 4700 Avustukset -161.600-82.926,97 51,3-107.355,26 24.428,29-53.881,91-161.237-136.809-156.600 4800 Muut toimintakulut -837.388-485.916,91 58,0-473.444,17-12.472,74-315.650,46-789.095-801.567-837.388-6.248.171-3.350.197,74 53,6-3.742.353,28 392.155,54-2.519.723,43-6.262.077-5.869.921-6.203.171 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.990.241-3.190.886,59 53,3-3.525.619,51 334.732,92-2.334.707,80-5.860.327-5.525.594-5.945.241 6100 Muut rahoitustuotot 6,78-100,0 0,56 6,22 1 7 6,78-100,0 0,56 6,22 1 7 6999 VUOSIKATE -5.990.241-3.190.879,81 53,3-3.525.618,95 334.739,14-2.334.707,80-5.860.327-5.525.588-5.945.241 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -126.330-56.032,90-56.033-56.033-126.330 7000 Poistot ja arvonalentumiset -126.330-56.032,90-56.033-56.033-126.330 8499 TILIKAUDEN TULOS -6.116.571-3.190.879,81 52,2-3.525.618,95 334.739,14-2.390.740,70-5.916.360-5.581.621-6.071.571 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6.116.571-3.190.879,81 52,2-3.525.618,95 334.739,14-2.390.740,70-5.916.360-5.581.621-6.071.571

00005001 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 2014-2017 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.199.800 423.886,68 35,3 622.397,20-198.510,52 503.739,18 1.126.136 927.626 1.199.800 3200 Maksutuotot 85.900 54.672,73 63,6 52.132,89 2.539,84 57.340,07 109.473 112.013 85.900 3300 Tuet ja avustukset 1.000 265,02 26,5 2.102,06-1.837,04 6.728,42 8.830 6.993 1.000 3410 Vuokratuotot 1.808.702 1.465.906,37 81,0 1.221.478,47 244.427,90 806.307,54 2.027.786 2.272.214 1.808.702 3411 Sisäiset vuokrat 717.915 717.915 3499 Muut toimintatuotot 41.800 11.375,12 27,2 47.881,37-36.506,25 22.081,99 69.963 33.457 41.800 3000 TOIMINTATUOTOT 3.855.117 1.956.105,92 50,7 1.945.991,99 10.113,93 1.396.197,20 3.342.189 3.352.303 3.855.117 4001 Henkilöstökulut -487.582-273.552,89 56,1-338.267,18 64.714,29-198.253,50-536.521-471.806-524.138 4300 Palvelujen ostot -1.196.295-726.053,63 60,7-681.332,38-44.721,25-356.451,09-1.037.783-1.082.505-1.181.673 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -868.000-497.417,60 57,3-528.679,09 31.261,49-411.389,26-940.068-908.807-868.000 4700 Avustukset -60.600-54.312,10 89,6-54.232,70-79,40-4.455,30-58.688-58.767-60.600 4800 Muut toimintakulut -253.995-150.793,49 59,4-123.218,26-27.575,23-81.220,37-204.439-232.014-253.995-2.866.472-1.702.129,71 59,4-1.725.729,61 23.599,90-1.051.769,52-2.777.499-2.753.899-2.888.406 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 988.645 253.976,21 25,7 220.262,38 33.713,83 344.427,68 564.690 598.404 966.711 6100 Muut rahoitustuotot 5,17-100,0 11,27-6,10 11 5 5,17-100,0 11,27-6,10 11 5 6999 VUOSIKATE 988.645 253.981,38 25,7 220.273,65 33.707,73 344.427,68 564.701 598.409 966.711 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.536.510-1.537.893,50-1.537.894-1.537.894-1.536.510 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.536.510-1.537.893,50-1.537.894-1.537.894-1.536.510 8499 TILIKAUDEN TULOS -547.865 253.981,38-46,4 220.273,65 33.707,73-1.193.465,82-973.192-939.484-569.799

8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 149.720 157.421,03 157.421 157.421 149.720 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 149.720 157.421,03 157.421 157.421 149.720 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -398.145 253.981,38-63,8 220.273,65 33.707,73-1.036.044,79-815.771-782.063-420.079

00008000 RAHOITUS 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0 5000 Verotulot 11.691.000 7.054.006,50 60,3 7.007.165,15 46.841,35 4.885.261,12 11.892.426 11.939.268 11.470.000 5500 Valtionosuudet 13.963.000 8.148.714,00 58,4 8.139.307,00 9.407,00 5.782.592,00 13.921.899 13.931.306 13.909.224 6001 Korkotuotot 190.000 16.076,27 8,5 16.076,27 153.466,23 153.466 169.543 190.000 6100 Muut rahoitustuotot 290.000 274.847,96 94,8 276.811,96-1.964,00 24.154,90 300.967 299.003 290.000 6200 Korkokulut -70.580-3.139,47 4,4-17.939,42 14.799,95-28.194,29-46.134-31.334-70.580 6300 Muut rahoituskulut -10.000-1.237,80 12,4-1.012,62-225,18-1.081,29-2.094-2.319-10.000 399.420 286.546,96 71,7 257.859,92 28.687,04 148.345,55 406.205 434.893 399.420 6999 VUOSIKATE 26.053.420 15.489.267,46 59,5 15.404.332,07 84.935,39 10.816.198,67 26.220.531 26.305.466 25.778.644 8499 TILIKAUDEN TULOS 26.053.420 15.489.267,46 59,5 15.404.332,07 84.935,39 10.816.198,67 26.220.531 26.305.466 25.778.644 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 26.053.420 15.489.267,46 59,5 15.404.332,07 84.935,39 10.816.198,67 26.220.531 26.305.466 25.778.644 00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014-2017 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3.240.711 1.559.520,27 48,1 1.802.163,37-242.643,10 1.419.322,63 3.221.486 2.978.843 3.217.345 3200 Maksutuotot 225.000 128.384,61 57,1 861.434,34-733.049,73 623.763,81 1.485.198 752.148 240.250 3300 Tuet ja avustukset 219.500 104.790,05 47,7 345.942,69-241.152,64 267.201,85 613.145 371.992 231.748 3410 Vuokratuotot 1.815.202 1.470.332,26 81,0 1.412.655,03 57.677,23 942.336,96 2.354.992 2.412.669 1.815.202 3411 Sisäiset vuokrat 717.915 717.915 3499 Muut toimintatuotot 493.470 293.397,77 59,5 420.672,09-127.274,32 273.538,41 694.211 566.936 528.870 3000 TOIMINTATUOTOT 6.711.798 3.556.424,96 53,0 4.842.867,52-1.286.442,56 3.526.163,66 8.369.031 7.082.589 6.751.330 4001 Henkilöstökulut -6.897.642-3.578.848,27 51,9-7.839.206,44 4.260.358,17-5.116.129,00-12.955.335-8.694.977-6.867.772

4300 Palvelujen ostot -20.339.476-12.456.325,66 61,2-8.139.620,67-4.316.704,99-6.176.649,06-14.316.270-18.632.975-20.627.597 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.559.550-882.859,96 56,6-1.171.673,01 288.813,05-817.622,76-1.989.296-1.700.483-1.563.268 4700 Avustukset -564.050-297.925,39 52,8-890.431,50 592.506,11-632.521,44-1.522.953-930.447-531.550 4800 Muut toimintakulut -1.389.975-784.852,30 56,5-1.311.431,26 526.578,96-903.515,61-2.214.947-1.688.368-1.364.200-30.750.693-18.000.811,58 58,5-19.352.362,88 1.351.551,30-13.646.437,87-32.998.801-31.647.249-30.954.387 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24.038.895-14.444.386,62 60,1-14.509.495,36 65.108,74-10.120.274,21-24.629.770-24.564.661-24.203.057 5000 Verotulot 11.691.000 7.054.006,50 60,3 7.007.165,15 46.841,35 4.885.261,12 11.892.426 11.939.268 11.470.000 5500 Valtionosuudet 13.963.000 8.148.714,00 58,4 8.139.307,00 9.407,00 5.782.592,00 13.921.899 13.931.306 13.909.224 6001 Korkotuotot 190.000 16.076,27 8,5 16.076,27 153.466,23 153.466 169.543 190.000 6100 Muut rahoitustuotot 290.000 274.859,91 94,8 276.832,33-1.972,42 24.157,21 300.990 299.017 290.000 6200 Korkokulut -70.580-3.139,47 4,4-17.939,42 14.799,95-28.194,29-46.134-31.334-70.580 6300 Muut rahoituskulut -10.000-1.368,71 13,7-1.124,58-244,13-1.109,65-2.234-2.478-10.000 399.420 286.428,00 71,7 257.768,33 28.659,67 148.319,50 406.088 434.748 399.420 6999 VUOSIKATE 2.014.525 1.044.761,88 51,9 894.745,12 150.016,76 695.898,41 1.590.644 1.740.660 1.575.587 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.667.080-1.655.422,96-1.655.423-1.655.423-1.667.080 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.667.080-1.655.422,96-1.655.423-1.655.423-1.667.080 8499 TILIKAUDEN TULOS 347.445 1.044.761,88 300,7 894.745,12 150.016,76-959.524,55-64.779 85.237-91.493 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 149.720 157.421,03 157.421 157.421 149.720 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 149.720 157.421,03 157.421 157.421 149.720 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 497.165 1.044.761,88 210,1 894.745,12 150.016,76-802.103,52 92.642 242.658 58.227