Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013
Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa. Teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä oli toisella vuosineljänneksellä selvästi vertailukautta alhaisemmalla tasolla Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa. Kiinassa tekniset suunnittelupalvelumarkkinat kehittyivät positiivisesti kansantalouden kasvun hidastumisesta huolimatta. Venäjän investointihankkeiden tarjoustoiminta jatkui vilkkaana ja joitakin uusia hankkeita käynnistyi katsauskaudella.
Keskeiset asiat Q2/2013 Liikevaihto laski 2,2 % ja oli 34,2 (4-6/2012: 35,0) miljoonaa euroa. Myynti avainasiakkaille i ill pieneni i 1,6 % vertailukaudesta. t Käyttökate (EBITDA) laski 12,1 % ja oli 2,6 (3,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) laski 17,0 % ja oli 2,0 (2,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 1,0 (2,4) miljoonaa euroa. Kiinan markkinoille myytyjen työtuntien määrä kasvoi katsauskaudella vertailukauteen verrattuna noin 30 %. Managed Services -palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi ja ylitti katsauskaudella neljänneksen. Etteplan tarkentaa arviotaan vuoden 2013 näkymistä.
Näkymät 2013 Markkinanäkymät Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 2012 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että teknisten suunnittelupalvelujen kysyntätilanne jatkuu haastavana. Taloudellinen ohjeistus Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liikevoiton olevan vuoden 2012 liikevoittoa alhaisempi.
Avainluvut 4-6/2013 (1 000 EUR) 4-6/2013 4-6/2012 Muutos % Liikevaihto 34 240 35 002-2,2 Käyttökate (EBITDA) 2 632 2 995-12,1 EBITDA, % 7,7 8,6 Liikevoitto (EBIT) 1 954 2 353-17,0 EBIT, % 5,7 6,7 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,08 0,09-11,1 Omavaraisuusaste, % 31,7 28,8 Liiketoiminnan rahavirta 1 022 2 433-58,0 ROCE, % 18,3 22,7 Henkilöstö kauden lopussa 1742 1784-2,4 24
Avainluvut 1-6/2013 (1 000 EUR) 1-6/2013 1-6/2012 Muutos % 1-12/2012 Liikevaihto 68 699 70 628-2,7 134 479 Käyttökate (EBITDA) 5 090 6 078-16,2 11 154 EBITDA, % 7,4 8,6 8,3 Liikevoitto itt (EBIT) 3712 4962-25,2 2 8715 EBIT, % 5,4 7,0 6,5 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,13 0,18-27,8 0,29 Omavaraisuusaste, % 31,7 28,88 32,4 Liiketoiminnan rahavirta -938 3 998-123,5 11 339 ROCE, % 16,8 23,8 20,4 Henkilöstö kauden lopussa 1 742 1 784-2,4 1 776
Liikevaihto Q2/2013: 34,2 miljoonaa euroa (Q2/2012: 35,0 miljoonaa euroa) 40,0 30,00 20,0 10,0 00 0,0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013
Liikevoitto (EBIT) ja EBIT % Q2/2013: 2,0 miljoonaa euroa, 5,7 % (Q2/2012: 2,4 miljoonaa euroa, 6,7 %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 EBIT % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 20 2,0 1,0 0,0
Käyttökate (EBITDA) ja EBITDA % Q2/2013: 2,6 miljoonaa euroa, 7,7 % (Q2/2012: 3,0 miljoonaa euroa, 8,6 %) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 EBITDA % Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos Q2/2013: 0,08 euroa (Q2/2012: 0,09 euroa) 0,40 0,30 0,29 0,20 019 0,19 0,20 0,15 0,10 0,04 0,10 0,10 0,09 0,08 Osakekohtainen tulos Osingot 0,00 2009* 2010* 2011* 2012* Q2/2012* Q2/2013* 0,10 0,20 0,17 *) jatkuvista toiminnoista
Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta Q2/2013: 1,0 miljoonaa euroa (Q2/2012: 2,4 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen Q2/2013: 0,9 miljoonaa euroa (Q2/2012: 2,1 miljoonaa euroa) Liiketoiminnan rahavirta 12,0 Rahavirta investointien jälkeen 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2009* 2010* 2011* 2012* Q2/2012* Q2/2013* *) jatkuvista toiminnoista
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % Q2/2013: 18,3 % (Q2/2012: 22,7 %) 30 20 10 0 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013
Henkilöstömäärä ä keskimäärin ki i Q2/2013: 1 739 (Q2/2012: 1 774) 1800 1765 1756 1 774 1 739 1700 1600 1594 1625 1500 2009* 2010* 2011* 2012* Q2/2012* Q2/2013* *) jatkuvista t toiminnoista i i t
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 4-6/2013 4-6/2012 Muutos % 1-6/2013 1-6/2012 Muutos % 1-12/2012 Liikevaihto 34 240 35 002-2,2 68 699 70 628-2,7 134 479 Liiketoiminnan muut tuotot 152 92 216 199 512 Materiaalit ja palvelut -2 759-2 916-5 450-5 488-10 935 Henkilöstökulut -23 131-23 579-47 376-48 443-92 696 Liiketoiminnan muut kulut -5 870-5 602-10 999-10 817-20 207 Poistot -678-644 -1 378-1 117-2 439 Liikevoitto (EBIT) 1 954 2 353-17,0 3 712 4 962-25,2 8 715 Rahoitustuotot 127 87 194 139 180 Rahoituskulut -48-308 -454-623 -1 226 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 14 18-54 69-127 Voitto ennen veroja 2 047 2 149-4,8 3 398 4 546-25,3 7 542 Tuloverot -408-489 -741-1 147-1 957 Tilikauden voitto 1 639 1 660 2 656 3 399 5 585
Tase (1 000 EUR) 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 Liikearvo 39 424 39 276 39 930 Muut pitkäaikaiset varat 8 404 9 246 9 001 Pitkäaikaiset varat yhteensä 47 828 48 522 48 931 Myyntisaamiset i t ja muut saamiset 27 008 25 697 22 035 Rahavarat 2 264 2 717 5 402 Lyhytaikaiset varat yhteensä 29 272 28 414 27 438 VARAT YHTEENSÄ 77 100 76 935 76 369 Oma pääoma yhteensä 23 849 22 079 24 678 Pitkäaikaiset velat yhteensä 14 913 20 760 17 646 Lyhytaikaiset velat yhteensä 38 337 34 096 34 045 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 77 100 76 935 76 369
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 1-12/201212/2012 Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 022 2 433-938 3 998 11 339 Investointien rahavirta (B) -123-334 -392-4 783-5 593 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 899 2099-1330 -785 5745 Rahoituksen rahavirta (C) -2 114-2 102-1 871 509-3 273 Rahavarojen muutos (A+B+C) -1 215-3 -3 201-276 2 472 Rahavarat kauden alussa 3 299 2 738 5 402 3 023 3 023 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 180-16 63-29 -93 Rahavarat kauden lopussa 2 264 2 717 2 264 2 717 5 402
Etteplan Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja toteuma Kasvu Tavoite ja toteuma Keskimäärin 10 %:n vuotuinen orgaaninen kasvu Q2/2013: -2,2 22% Kasvua tukevat yritysjärjestelyt strategian mukaisesti Toimenpide Korkeamman lisäarvon palvelut Kasvu avainasiakkuuksissa Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kannattavuus Liikevoitto 10 % Q2/2013: 5,7 % Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi Q2/2013: 1,0 MEUR Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely
Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2013 Nimi Osakkeet, kpl % osuus osakkeista ja äänistä Ingman Group Oy Ab 5 850 000 28,99 Mönkkönen Tapani 4 045 650 20,05 Oy Fincorp Ab 2 103 000 10,42 Hornborg Heikki 1 088 320 5,39 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 821 328 4,07 Etteplan Oyj 461 791 2,29 Tuori Klaus 351 000 1,74 Sijoitusrahasto Danske Suomi kasvuosake 308 042 1,53 Tuori Aino 256 896 1,27 Hakakari Tapio/Webstor Oy 423 146 2,10 Muut osakkeenomistajat 4 470 241 22,15 Yhteensä 20 179 414 100,00 Hallintarekisteröidyt osakkeet 338 657 1,68
IR kontaktit Juha Näkki President and CEO Puh. 010 307 2077 Per-Anders Gådin Senior Vice President, Finance & IT Puh. +46 21 171 010 Outi-Maria i Liedes Senior Vice President, Communications and Operational Development Puh. 010 307 3251