YIT-konsernin tilinpäätös 2005

Samankaltaiset tiedostot
YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2005

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006

YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2001

Kannattavasti kasvava YIT

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2005

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2006

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006

Hannu Leinonen Konsernijohtaja Yhtiökokous

YIT-konserni Osavuosikatsaus

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

Osavuosikatsaus

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS , KLO KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

YIT-konserni Tilinpäätös 2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003. Reino Hanhinen

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Osavuosikatsaus

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002

Tilinpäätös Tammi joulukuu

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

YIT:n osavuosikatsaus

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / helmikuuta 2013

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

Osavuosikatsaus

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

Teleste Oyj Osavuosikatsaus

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

SRV Yhtiöt Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2002

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Oikaisut IFRS Julkaistu

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.


MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Raision yhtiökokous Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2001

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Vuosi 2007 ja tulevaisuuden näkymät

* oikaistu kertaluonteisilla erillä

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

SATO OYJ Tilinpäätösinfo Erkka Valkila Tilinpäätösinfo

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Transkriptio:

YIT-konsernin tilinpäätös 20 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus

Sisällysluettelo YIT-konsernin tilinpäätös 20 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkina- ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT osake Strategiset taloudelliset tavoitetasot Markkinanäkymät Tilinpäätös 20

YIT-konsernin tilinpäätös 20

Vuoden 20 merkittävät tapahtumat YIT:n liikevaihto ja tulos ennen veroja nousivat kaikkien aikojen korkeimpiin arvoihinsa. Kaikkien toimialojen liikevoitto ja kannattavuus paranivat. Kiinteistöteknisissä palveluissa keskityttiin kannattavuuden parantamiseen. Toimialan liikevoitto nousi tyydyttävään 4,1 %:iin liikevaihdosta. Rakentamispalveluiden tulos oli kaikkien toiminta-alueiden osalta erinomainen. Liikevoittoprosentti oli 11,0. Suomessa asuntojen kysyntä jatkui hyvänä ja muu rakentaminen oli vilkasta. Asuntotuotantoa Venäjällä ja Baltian maissa kasvatettiin ripeästi. Teollisuus- ja verkkopalveluissa kapasiteetin korkea käyttöaste ja kehittynyt toiminnanohjaus toivat hyvän tuloksen. Liikevoittoprosentti oli 9,8.

Tilinpäätös 20 avainluvut Liikevaihto 3 023,8 Me (20: 2 780,1 Me), kasvu 9 %. Liikevoitto 227,7 Me (157,4 Me), kasvu 45 %. Liikevoittoprosentti 7,5 % (5,7 %). Tulos ennen veroja 214,8 Me (140,0 Me), kasvu 53 %. Osakekohtainen tulos 2,52 euroa (1,62 e), kasvu 56 %. SIPO 26,4 % (19,1 %). Tilauskanta 1 878,8 Me (1 823,4 Me), kasvu 3 %. Omavaraisuusaste 36,3 % (31,0 %). Velkaantumisaste 45,1 % (80,7 %). Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle 1,10 euroa (0,70 e) osakkeelta, eli 43,7 % (43,2 %) osakekohtaisesta tuloksesta. YIT on nostamassa osinkoa yhdettätoista vuotta peräkkäin.

Konsernituloslaskelma Me 20 20 muutos, % Liikevaihto 3 023,8 2 780,1 9 - Suomen ulkopuolisen toiminnan osuus 1 326,6 1 183,2 12 Liiketoiminnan tuotot ja kulut -2 772,9-2 600,7 7 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,7 0,3 *) Poistot ja arvonalentumiset -23,9-22,3 7 Liikevoitto 227,7 157,4 45 % liikevaihdosta 7,5 5,7 - Rahoitustuotot 1,9 1,8 6 Kurssierot 2,0-1,1 *) Rahoituskulut -16,8-18,1-7 Voitto ennen veroja 214,8 140,0 53 % liikevaihdosta 7,1 5,0 - Tuloverot -57,9-39,5 47 Katsauskauden voitto 156,9 100,5 56 % liikevaihdosta 5,2 3,6 - Jakautuminen Emoyhtiön omistajille 155,5 99,1 57 Vähemmistölle 1,4 1,4 *) Muutos yli 100 % Tulos/osake, e 2,52 1,62 56 Tulos/osake, e, laimennettu 2,46 1,60 54

Me 160 140 120 100 Liikevoitto toimialoittain 20 ja 20 143,1 102,2 80 60 40 34,1 56,8 27,5 39,1 20 0-20 Kiinteistötekniset palvelut Rakentamispalvelut Teollisuus- ja verkkopalvelut -6,4-11,3 Muut erät 1-12/20 1-12/20 Liikevoitto yhteensä 1-12/20 227,7 Me 1-12/20 157,4 Me

Kiinteistötekniset palvelut Liikevoitto neljänneksittäin Liikevoitto, Me Liikevoittoprosentti, % 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1-3/ 13,7 7,4 8,5 1) 4,5 4-6/ 7-9/ 10-12/ 34,1 1-12/ 8,2 1-3/ 14,3 13,3 21,0 4-6/ 7-9/ 10-12/ 56,8 1-12/ 6 4 2 0 1,4 1-3/ 2,2 4-6/ 1) 2,7 7-9/ 3,8 10-12/ 2,6 2,6 1-12/ 1-3/ 4,1 4,1 4-6/ 7-9/ 5,2 10-12/ 4,1 1-12/ 1) Sisältää kahden Tanskan laivaston aluksen sähköistysprojektin yhteensä 4 milj. euron tappiovarauksen (kertaluonteinen erä).

Rakentamispalvelut Liikevoitto neljänneksittäin 140 Liikevoitto, Me 143,1 15 Liikevoittoprosentti, % 13,0 120 100 80 102,2 10 11,3 8,1 10,5 8,9 10,8 10,9 9,5 11,0 60 40 32,7 29,4 34,2 44,1 35,4 5 5,8 20 25,4 27,9 16,2 0 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 0 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/

Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevoitto neljänneksittäin 40 35 30 25 20 Liikevoitto, Me 27,5 39,1 14 12 10 8 Liikevoittoprosentti, % 7,2 12,8 7,6 7,7 7,4 9,2 11,7 10,4 9,8 15 10 5 1,4 6,5 11,9 7,7 6,3 9,3 12,3 11,2 6 4 2 1,9 0 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 0 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/

Tulos per osake neljänneksittäin 20-20 e 3 2,52 2 1,62 1 0,36 0,36 0,54 0,36 0,46 0,63 0,74 0,69 0 1-3/ 20 4-6/ 20 7-9/ 20 10-12/ 20 1-12/ 20 1-3/ 20 4-6/ 20 7-9/ 20 10-12/ 20 1-12/ 20

Sijoitetun pääoman tuotto toimialoittain 12/20 % 35 63,3 30 25 22,0 25,8 26,4 20 19,1 15 10 5 0 Kiinteistötekniset Palvelut Rakentamis- Palvelut Teollisuus- ja verkkopalvelut YITkonserni 12/20 YITkonserni 12/20

Me 3 000 2 500 Liikevaihto 1994 20 Keskimääräinen vuosittainen vuosittainen kasvu kasvu 1994-20: 1994-2018,4 (FAS): % 18,7% 2389,7 3033,4 2780,1 3023,8 2 000 1623,1 1763,0 1 500 1167,7 1222,1 1235,4 1 000 500 545,6 660,0 876,3 941,4 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20 FAS 1994-20 Strateginen tavoitetaso: kasvu 10 % vuodessa IFRS 20 IFRS 20

Liikevaihdon jakauma 1-12/20 Muut maat 0,6 % 18,7 Me Suomi 56,1 % 1 697,2 Me Venäjä 4,4 % 131,6 Me Liettua, Latvia, Viro 6,6 % 198,8 Me Ruotsi, Tanska, Norja 32,3 % 977,5 Me Liikevaihto yhteensä 3 023,8 Me, josta kansainvälistä liiketoimintaa 1 326,6 Me

Liikevaihto toimialoittain Me 20 20 Muutos, % Kiinteistötekniset palvelut *) 1 398,4 1 321,2 6 Rakentamispalvelut 1 298,3 1 147,2 13 Teollisuus- ja verkkopalvelut *) 398,8 359,0 11 Muut erät -71,7-47,3 52 YIT-konserni yhteensä 3 023,8 2 780,1 9 *) Vuoden 2006 alussa teollisuuden sähkö- automaatio- ja LVI-toimintoja siirrettiin Suomessa YIT Kiinteistötekniikka Oy:stä Teollisuus- ja verkkopalvelut toimialaan. Siirrettävien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 20 oli 58,9 milj. euroa.

Kunnossapitopalveluiden kasvattaminen Me 1200 1000 Huolto- ja kunnossapitopalveluiden liikevaihto ja osuus konsernin liikevaihdosta 33 % 37 % 38 % 800 600 27 % 400 200 20 % 22 % 24 % 24 % 0 1999 2000 2001 2002 2003 20 FAS 1999-20 IFRS 20 IFRS 20

Tilauskanta kauden lopussa Me 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 999,2 1 909,4 1 823,4 1 881,4 1 878,8 1 722,2 1 708,2 1 585,2 1261,0 1180,5 1158,8 1126,4 1178,4 1082,8 1094,6 1002,4 582,8 639,4 613,6 645,0 728,9 738,2 722,6 752,4 3/ 6/ 9/ 12/ 3/ 6/ 9/ 12/ Kansainvälinen Suomi

Tilauskanta toimialoittain Me 20 20 Muutos, % Kiinteistötekniset palvelut 492,0 557,8-12 Rakentamispalvelut 1 242,6 1 066,4 17 Teollisuus- ja verkkopalvelut 173,3 199,2-13 Muut erät -29,1 - - YIT-konserni yhteensä 1 878,8 1 823,4 3

Omavaraisuusaste ja velkaantumisaste neljänneksittäin 20-20 40 Omavaraisuusaste, % 120 Velkaantumisaste, % 35 30 25 26,7 27,6 30,2 31,0 30,1 31,8 34,6 36,3 100 80 60 40 20 103,1 101,7 87,5 80,7 85,6 66,6 52,3 45,1 20 0 3/ 6/ 9/ 12/ 3/ 6/ 9/ 12/ 3/ 6/ 9/ 12/ 3/ 6/ 9/ 12/

1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0, 1995 Osingonjako 1995 20 0,13 0,170,21 1996 Osinko/osake, e 1997 1998 0,38 0,430,45 0,30 1999 2000 2001 * Hallituksen ehdotus. 20 ja 20 IFRS lukuja. 0,60 2002 2003 0,70 20 1,10 20 * 80 70 60 50 40 30 20 10 0 28,8 27,4 1996 Osingonjako % vuosituloksesta 43,0 39,5 39,7 37,7 1998 2000 60,4 2002 73,2 43,7 43,2 YIT:n osingonjakopolitiikka: Osinkona 40 60 % vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen 1997 1999 2001 2003 20 * 20

Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

YIT:n strateginen polku Rakentajasta palvelyritykseksi Perustajaurakointi Urakointi Palvelut julkisyhteisöille Palvelut yrityksille Kunnossapito B-B Maanrakennus Talonrakennus Palvelut kuluttajille Vapaa-ajanrakentaminen Omakotitalorakentaminen Huolto- ja remonttipalvelut Televerkot Talotekniikka B-C Muut liikenneja energiaverkot Elinkaaripalvelut kaikille toimialoille

Vapaa-ajan rakentaminen YIT:n, Holiday Clubin ja Jämsän kaupungin yhteistyö Himoksen ydinkeskuksen ytimeksi kaavoitetaan ja toteutetaan: Kylpylähotelli (n.150 huonetta) Monitoimihalli (tapahtumia ja liikuntaa) Vapaa-ajan asuntoja (n. 120 huoneistoa) Lisäksi alueelle kaavoitetaan ja toteutetaan viikko-osakkeina myytäviä loma-asuntoja n.150 kpl

Lisäämme kuluttajalähtöistä omakotituotantoa Tuottajaläht htöinen Kuluttajaläht htöinen

YIT:n kasvun keihäänkärjet 2006 Asuntorakentamisen kasvattaminen Venäjällä ja Baltiassa Taloteknisen palveluvalikoiman täydentäminen Pohjoismaissa ja Baltiassa Ulkoistukset metsäteollisuudessa ja Suomen operaattorikentässä Teollisuus- ja verkkopalveluiden toiminnan laajentaminen muissa YIT:n toimintamaissa

JURMALA KLAIPEDA KAUNAS VILNA PÄRNU RIIKA TARTTO MOSKOVAN ALUE (6.5) KIOVA (2.6) Rakentamispalvelut Venäjä, Liettua, Latvia, Viro TALLINNA PIETARI (4,7) MOSKOVA (10.1) KAZAN (1.1) SAMARA (1.2) ROSTOV (1.1.) NIZHNI-NOVGOROD (1.3) JEKATERINBURG (1.3) DOLGOPRUDNYJ 06/20 MOSKOVA 0 km MOSKOVAN ALUE PUSHKINO 12/20 30 km KOROLEV 09/20 NOGINSK 06/20 BALASHIHA /20 TOIMISTO ZHUKOVSKI 02/20 RAMENSKOJE 06/20 Nykyiset liiketoiminta -alueet Laajentumispotentiaali 2007-

Toiminnan kehittämisen painopisteet Henkilöstön kehittäminen Liiketoimintaprosessien virtaviivaistaminen Hankinnat - verkostojen tehokas käyttö Tietotekniikan hyödyntäminen - standardisointi ja tiedonsiirto Kassavirta Brandi

YIT:n liiketoiminnan painotukset Kuluttajapalvelut Suoraan loppukäyttäjille tarjottavat palvelut YIT Koti Vapaa-ajanrakentaminen Pienpalvelut Kotitaloudet Pitkät palvelusopimukset Toistuvia työsuorituksia sovituin ehdoin Projektit ja kehityshankkeet Kohdekohtaisesti sovittavin ehdoin toteutettavat palvelut Teollisuuden kunnossapito Kiinteistötekninen kunnossapito Tietoverkot Rakentaminen Teollisuus ja tietoverkot Kiinteistötekniikka Yritykset Julkisyhteisöt

YIT:n strategiset taloudelliset tavoitetasot Liikevaihdon kasvu keskimäärin 10 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto 22 % Omavaraisuusaste 35 % Osingonjako 40 60 % tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen

Markkina- ja tulevaisuudennäkymät

Markkinanäkymät Taloudelliset tutkimuslaitokset arvioivat Pohjoismaiden kansantalouksien kehittyvän vuosina 2006 ja 2007 vakaasti 2-3 prosentin vauhdilla eli noin prosenttiyksikön EU:n kasvua nopeammin. Venäjä ja Norja hyötyvät öljyn korkeista hinnoista. Venäjän, Viron, Latvian ja Liettuan talouksien kasvuvauhti on noin kaksinkertainen Pohjoismaihin verrattuna. Eurokorot nousevat maltillisesti. Positiivinen tulokehitys ja työllisyyden paraneminen vahvistavat kotitalouksien luottamusta. Suomessa ennätyksellisen suuri maan sisäinen muuttoliike lisää asuntojen tarvetta, ja asuntokauppa jatkuu vilkkaana. Asuntojen vahva kysyntä Venäjällä mahdollistaa asuntotuotannon laajentamisen myös pitkällä aikavälillä. Viennin ja teollisuustuotannon kasvu lisäävät teollisuuden investointien ja kunnossapidon tarvetta Pohjoismaissa.

Kpl 3 500 3 000 2 500 2 000 Asuntoaloitukset 20 Suomi 3 169 3 278 3 321 3 108 2 944 328 282 2 717 1 034 202 1 458 1 756 1 500 1 000 2 244 2 826 2 515 2 993 1 486 1 413 500 0 2000 2001 2002 2003 20 20 Vapaarahoitteiset Valtion tukemat, vuokra-asunnot ja kilpailu-urakat

Kpl 7 000 6 000 Asuntoaloitukset 20 Venäjä ja Liettua, Latvia ja Viro 6 880 5 000 4 000 3 873 278 3 374 3 108 2 717 4 154 5 350 3 000 2 000 1 000 0 3 173 2 263 3 539 2 944 7033 169 566 1 530 225 466 1 111 700 341 615 237 20 20 20 20 20 20 Valmistuneet Aloitetut Rakenteilla 31.12. Liettua, Latvia, Viro Venäjä

Näkymät vuodelle 2006 Arvioimme, että vuoden 2006 tulos ennen veroja muodostuu viimevuotista paremmaksi.

Liitteet YIT osake Strategiset taloudelliset tavoitetasot Markkinanäkymät Tilinpäätös 20

Liitteet YIT osake

Suurimmat osakkeenomistajat 31.1.2006 kpl % 1. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 5 125 060 8,21 2. Keskin.Henkivakuutusyhtiö Suomi 4 285 590 6,87 3. Keskin. työeläkevakuutusyhtiö Varma 3 906 6 6,26 4. Keskin. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 637 000 2,62 5. Tapiola-ryhmä 1 344 790 2,16 6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 937 200 1,50 7. Odin Norden 727 700 1,17 8. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 670 000 1,07 9. Brotherus Ilkka 612 370 0,98 10. OP-Delta Sijoitusrahasto 511 760 0,82 Hallintarekisteröidyt 24 902 447 39,91 Muut 16 392 1 26,28 Yhteensä 62 397 352 100,00 Osakkeenomistajia yht. 9 417. Osakkeen nimellisarvo 1 euro rekisteröity 26.3.20, jolloin osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui (splittaus). Osakepääoma 62 397 352 euroa.

Kansainvälisten sijoittajien omistusosuus % YIT:n osakekannasta % 40 35 30 25 20 15 10 5 31.1.2006 42,02% 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 2001 2002 2003 20 20 2006

Osakkeenomistajien määrä kauden lopussa 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 722 1987 1988 719 708 772 742 1989 1990 1991 1992 501 519 1 421 1 490 1 716 1993 1994 1995 1996 3 368 3 510 3 322 3 271 3 093 2 969 4 928 7 456 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20 20 9 417 9 368 YIT-Yhtymä Oy muodostettiin 2.9.1987. YIT:n osake on noteerattu Helsingin Pörssissä 4.9.1995 lähtien. 01/2006

Liitteet Strategiset taloudelliset tavoitetasot

YIT:n strategiset taloudelliset tavoitetasot Liikevaihdon kasvu keskimäärin 10 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto 22 % Omavaraisuusaste 35 % Osingonjako 40 60 % tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen

Me 3 000 2 500 Liikevaihto 1994 20 Keskimääräinen vuosittainen vuosittainen kasvu kasvu 1994-20: 1994-2018,4 (FAS): % 18,7% 2389,7 3033,4 2780,1 3023,8 2 000 1623,1 1763,0 1 500 1167,7 1222,1 1235,4 1 000 500 545,6 660,0 876,3 941,4 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20 FAS 1994-20 Strateginen tavoitetaso: kasvu 10 % vuodessa IFRS 20 IFRS 20

% Sijoitetun pääoman tuotto 1994-20 26,4 25 21,2 21,6 20 15 11,8 14,5 13,7 15,5 17,8 16,8 19,6 19,1 10 5 7,1 6,0 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20 FAS 1994-20 IFRS 20 IFRS 20 Strateginen tavoitetaso: 22 %

% Omavaraisuusaste 1994-20 45 40 35 30 28,2 36,0 37,3 41,6 40,2 40,3 38,2 28,3 31,1 31,0 36,3 25 24,0 20 19,3 15 10 5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20 FAS 1994-20 Strateginen tavoitetaso: 35 % IFRS 20 IFRS 20

1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0, 1995 Osingonjako 1995 20 0,13 0,170,21 1996 Osinko/osake, e 1997 1998 0,38 0,430,45 0,30 1999 2000 2001 * Hallituksen ehdotus. 20 ja 20 IFRS lukuja. 0,60 2002 2003 0,70 20 1,10 20 * 80 70 60 50 40 30 20 10 0 28,8 27,4 1996 Osingonjako % vuosituloksesta 43,0 39,5 39,7 37,7 1998 2000 60,4 2002 73,2 43,7 43,2 YIT:n osingonjakopolitiikka: Osinkona 40 60 % vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen 1997 1999 2001 2003 20 * 20

Liitteet Markkinanäkymät

Kpl YIT:n asuntotuotanto Venäjällä 20 ja 20 6 000 5 350 5 500 5 000 4 500 4 000 3 539 3 500 3 173 3 000 2 500 2 263 2 000 1 500 1 000 466 500 225 0 Valmistuneet Aloitetut Rakenteilla 31.12 1-12/20 1-12/20 1-12/20 1-12/20 1-12/20 1-12/20

YIT:n asuntotuotanto Liettua, Latvia ja Viro 20 ja 20 Kpl 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 341 237 700 1 111 615 1 530 0 Valmistuneet Aloitetut Rakenteilla 31.12 1-12/20 1-12/20 1-12/20 1-12/20 1-12/20 1-12/20

Kuntien väliset muutot henkilöä 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 1-12/20: 290.799 1-12/20: 282.406 50 000 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 20 Lähde: Tilastokeskus 19.1.2006

Kuluttajien arviot omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua Saldoluku (myönteisten vastausten prosenttiosuus kielteisten vastausten prosenttiosuus) 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 Oma talous Suomen talous 96 97 98 99 00 01 02 03 06 Lähde: Tilastokeskuksen kuluttajabarometri, 27.1.2006

Asuntoluottojen nostot ja asuntoluottokorot Kotitalouksien asuntoluottojen bruttonostot, milj. Me Kotitalouksien uusien asuntoluottojen keskikorko, % % 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 8 1400 1200 6 1000 800 4 600 400 2 200 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20 20 14 12 10 0 Lähde: Suomen Pankki, 31.1.2006

Asunnon hankinnan rasittavuudesta kertovia indeksejä 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 70 65 60 55 50 45 40 35 Asuntojen neliöhinnat kohonneet suhteessa tuloihin Lainanhoitokustannukset laskeneet suhteessa tuloihin - pidemmät laina-ajat - alhainen korkotaso

Kotitalouksien aikomukset hankkia omistusasunto 12 seuraavan kuukauden aikana % kotitalouksista 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Varmasti Ehkä 96 97 98 99 00 01 02 03 6 Lähde: Tilastokeskuksen kuluttajabarometri, 27.1.2006

Asuntojen hintojen nousu 2000-luvulla eräissä EU-maissa Lähde: Euroopan keskuspankki.

Kotitaloussektorin luottokannan osuus käytettävissä olevista vuosituloista EU-maissa vuonna 2003, %.

Kiinteistötekniikan markkinat työlajeittain ja YIT:n markkinaosuudet Norja n. 2,8 mrd (10 %) - LVV 0,9 mrd (0 %) - IV 0,7 mrd (12 %) - Sähkö 1,2 mrd (15 %) Ruotsi n. 5,6 mrd (9 %) - LVV 1,6 mrd (10 %) - IV 1,0 mrd (8 %) - Sähkö 3,0 mrd (5 %) Tanska n. 4,7 mrd (3 %) - LVV 1,7 mrd (0 %) - IV 0,3 mrd (9 %) - Sähkö 2,7 mrd (4 %) Työlajien sisältö vaihtelee maittain. Sähkö sisältää myös automaation ja kiinteistöjen tietoverkot. Suomi n. 3,6 mrd (12 %) - LVV 1,5 mrd (5 %) - IV 0,7 mrd (20 %) - Sähkö 1,3 mrd (8 %) Baltia n. 0,6 mrd (3 %) - Liettua 0,2 mrd (7 %) - Latvia 0,2 mrd (1 %) - Viro 0,2 mrd (1 %)

Teollisuuden kunnossapidon markkinat Norja 2 500 Me - ulkoistettu 100 Me (4 %) Ruotsi 6 600 Me - ulkoistettu 500 Me (8 %) Suomi 4 000 Me - ulkoistettu 1 000 Me (25 %) Elintarviketeollisuus 1 470 Me Paperi- ja selluteollisuus 1 650 Me Kemianteollisuus 1 551 Me Metalliteollisuus 2 0 Me Muut 6 389 Me Markkinat yhteensä 13 100 Me - josta ulkoistettu 1 600 Me (12 %)

Tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit Lähde: Elinkeinoelämän Keskusliitto, EK

Liitteet Tilinpäätös 20

Tunnusluvut 12/20 12/20 Muutos, % Tulos/osake, e 2,52 1,62 56 Tulos/osake, e, laimennettu 2,46 1,60 54 Oma pääoma/osake, e 8,97 7,20 25 Osakkeen kurssi kauden lopussa, e 36,13 18,36 97 Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. e 2 254,4 1 125,3 100 Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. e 254,4 359,4-29 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 26,4 19,1 38 Omavaraisuusaste, % 36,3 31,0 - Velkaantumisaste, % 45,1 80,7 - Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin, milj. e 30,1 35,6-15 Tilauskanta kauden lopussa, milj. e 2) 1 878,8 1 823,4 3 - josta ulkomaantoiminnan tilauskantaa 752,4 645,0 17 Henkilöstö keskimäärin 21 194 21 884-3 1) Viimeiset 12 kuukautta. 2) Tulouttamaton osuus sitovasti saaduista tilauksista.

Konsernitase Me VARAT 12/20 12/20 Muutos, % Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 77,1 81,0-5 Liikearvo 248,8 248,8 - Muut aineettomat hyödykkeet 13,4 13,1 2 Osuudet osakkuusyrityksissä 1,8 1,2 50 Muut sijoitukset 3,0 3,0 Muut saamiset 9,4 7,7 22 Laskennalliset verosaamiset 23,6 26,1-10 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 685,2 629,3 9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 545,2 469,9 16 Rahavarat 80,6 36,1 *) Varat yhteensä 1 688,1 1 516,2 11 *) Muutos yli 100 %

Me OMA PÄÄOMA JA VELAT Konsernitase 12/20 12/20 Muutos, % Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 62,4 61,3 2 Muu oma pääoma 497,4 380,0 31 Vähemmistöosuus 3,7 4,1-10 Oma pääoma yhteensä 563,5 445,4 27 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 36,5 19,9 83 Eläkevelvoitteet 11,6 9,8 18 Varaukset 30,1 26,5 14 Korolliset velat 172,4 224,0-23 Muut velat 4,4 3,7 19 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 691,2 591,8 17 Varaukset 15,8 23,6-33 Lyhytaikaiset korolliset velat 162,6 171,5-5 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 688,1 1 516,2 11

Liikevaihto ja liikevoitto vuosineljänneksittäin 20-20 850 750 650 550 Liikevaihto, Me 729,2 745,1754,8 722,1 669,9 658,9 663,9 860,0 70 60 50 40 37,5 37,9 Liikevoitto, Me 47,4 34,6 40,1 55,7 66,7 65,2 450 350 250 30 20 150 10 50 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 0 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/

Liikevoitto toimialoittain Me 20 20 Muutos, % Kiinteistötekniset palvelut 56,8 34,1 67 Rakentamispalvelut 143,1 102,2 40 Teollisuus- ja verkkopalvelut 39,1 27,5 42 Muut erät -11,3-6,4 77 YIT-konserni yhteensä 227,7 157,4 45

Liikevaihdon jakauma Muut erät -2 % -71,7 Me 1-12/20 Kiinteistötekniset palvelut 46 % 1 398,4 Me Teollisuus- ja verkkopalvelut 13 % 398,8 Me Rakentamispalvelut 43 % 1 298,3 Me Liikevaihto yhteensä 3 023,8 Me, josta kansainvälistä liiketoimintaa 1 326,6 Me

Kiinteistötekniset palvelut Liikevaihto ja tilauskanta vuosineljänneksittäin 20-20 500 400 300 Liikevaihto, Me 1 321 359 336 348 316 311 320 327 4 1 398 600 500 400 Tilauskanta, Me 603 567 565 576 557 558 574 492 200 300 200 100 100 0 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 0 3/ 6/ 9/ 12/ 3/ 6/ 9/ 12/

Rakentamispalvelut Liikevaihto ja tilauskanta vuosineljänneksittäin 20-20 Liikevaihto, Me Tilauskanta, Me 500 1 147 1 298 1 400 1 263 1 194 1 243 400 300 316 288 266 277 272 314 340 373 1 200 1 000 800 843 1 131 1 066 963 940 200 600 100 400 200 0 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 0 3/ 6/ 9/ 12/ 3/ 6/ 9/ 12/

Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevaihto ja tilauskanta vuosineljänneksittäin 20-20 200 Liikevaihto, Me 359 399 300 Tilauskanta, Me 150 100 50 75 90 93 101 101 86 1 108 250 200 150 100 50 185 193 2 199 234 187 158 173 0 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/ 0 3/ 6/ 9/ 12/ 3/ 6/ 9/ 12/

Kiinteistötekniset palvelut Liikevaihdon jakauma 20 Baltian ja Venäjän liiketoiminnot 3 % 38 Me YIT A/S Tanska 9 % 124 Me YIT Sverige AB Ruotsi 38 % 538 Me YIT Building Systems AS Norja 22 % 306 Me YIT Kiinteistötekniikka Oy Suomi 28 % 395 Me Liikevaihto 1 398 Me

Rakentamispalvelut Liikevaihdon jakauma 20 Suomi 77 % 1 000 Me Venäjä 9 % 116 Me Liettua, Latvia, Viro 14 % 182 Me Liikevaihto 1 298 Me

Teollisuus- ja verkkopalvelut Liikevaihdon jakauma 20 Kansainvälinen liiketoiminta 7 % 28 Me Suomi 93 % 371 Me Liikevaihto 399 Me

Me Liikevaihto 1995 20 FAS 20 20 IFRS 3 250 3 000 3 033,4 2 780,1 3 023,8 2 750 2 500 2 389,7 2 250 2 000 1 750 1 623,1 1 763,0 1820,7 1596,9 1697,2 1 500 1 250 1 000 876,3 941,4 1 167,7 1 222,1 1 235,4 1292,6 1376,1 1717,2 750 500 250 0 660,0 718,9 770,3 503,8 967,7 16,8 1089 200,0 330,5 386,9 156,2 157,4 171,1 165,3 146,4 1212,7 672,5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20 1183,2 20 IFRS 1326,6 20 IFRS Kansainvälinen Suomi

Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminta toimialoittain 20 Teollisuus- ja verkkopalvelut 3,4 Me 77 % liikevaihdosta Kiinteistötekniset palvelut 840,7 Me 60 % liikevaihdosta Rakentamispalvelut 42,3 Me 3 % liikevaihdosta Muut erät -53,4 Me YIT-konserni yhteensä 1 135,0 Me 38 % liikevaihdosta

Tilauskanta toimialoittain 12/20 Muut erät -1 % -29,1 Me Kiinteistötekniset palvelut 26 % 492,0 Me Teollisuus- ja verkkopalvelut 9 % 173,3 Me Rakentamispalvelut 66 % 1 242,6 Me Tilauskanta yhteensä 1 878,8 Me

Henkilöstö kauden lopussa 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 21 939 21 680 21 289 12 633 10 264 8 282 8 6 7 655 7 116 7 536 6 421 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20 20

Henkilöstö toimialoittain 12/20 Konsernipalvelut 1 % 317 Kiinteistötekniset palvelut 55 % 11 731 Teollisuus- ja verkkopalvelut 20 % 4 126 Rakentamispalvelut 24 % 5 115 Yhteensä 21 289 henkeä

Henkilöstö maittain 12/20 Venäjä 4 % 907 Liettua, Latvia, Viro 7 % 1 492 Tanska 5 % 1 103 Norja 12 % 2 485 Ruotsi 20 % 4 143 Suomi 52 % 11 159 Henkilöstö yhteensä 21 289

Me 250 200 Bruttoinvestoinnit 1999-20 % liikevaihdosta 11,0 % 9,7 % 233 8,3 % 150 100 50 0 4,6 % 2,9 % 3,4 % 2,8 % 75 61 1,3 % 36 34 36 1,0 % 30 1999 2000 2001 2002 2003 20 20 5,5 % 2,8 % 0,0 % Merkittävät yrityskaupat: YIT Calor (2001), YIT Primatel (2002) ja YIT Building Systems (2003).