Etteplanin osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2011

Samankaltaiset tiedostot
Q Osavuosikatsaus Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Etteplanin osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2011 Liikevaihdon kasvu jatkui liikevoitto paranee vuoden loppua kohti

Etteplanin osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2010

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Sijoittajatapaaminen Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS , KLO KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

Osavuosikatsaus. Smart way to smart products. Liikevoitto ja liikevaihto paranivat merkittävästi. tammikuu-maaliskuu 2012

Etteplanin osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2011

ETTEPLAN Q1: POSITIIVINEN LIIKEVOITTO HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA

Etteplanin osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2010

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous

Etteplanin tilinpäätöstiedote tammikuu-joulukuu 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä elpyi ja liikevoitto parani merkittävästi

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Osavuosikatsaus. Smart way to smart products. Tasaista kehitystä epävarmassa markkinatilanteessa. tammikuu-syyskuu 2012

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

Yhtiökokous

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

ETTEPLAN Q3: SUUNNITTELUPALVELUIDEN KYSYNTÄTILANNE VAKIINTUI

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Sijoittajatapaaminen Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Etteplanin osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2010

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Osavuosikatsaus. Smart way to smart products. Kysyntätilanne odotetun haasteellinen. tammikuu maaliskuu 2013

Tilinpäätöstiedote. Smart way to smart products. Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi ja liiketoiminnan kassavirta parani. tammikuu-joulukuu 2011

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (11) ETTEPLANIN LIIKEVAIHTO KASVOI 28 %, LIIKEVOITTO OLI 9,3 MILJ. EUROA

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Oikaisut IFRS Julkaistu

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Q Puolivuosikatsaus

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Puolivuosikatsaus

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

ETTEPLAN Q2: SUUNNITTELUPALVELUIDEN KYSYNTÄ LASKI

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (9) (Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (7) OSAVUOSIKATSAUS

Kansainvälisen toiminnan ja viennin liikevaihto oli 26,41 miljoonaa euroa (25,92), joka on 48,5 % liikevaihdosta (49 %).

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

PUOLIVUOSIKATSAUS

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu. Merkittävä tulosparannus

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45. Katsauskauden tulos kaksinkertaistui

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä. Juha Näkki, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus

1 KOKOUKSEN lallllsuuden JA PAATOSVAlTAISUUDEN TOTEAMINEN

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

Q Tilinpäätöstiedote

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

Transkriptio:

Etteplanin osavuosikatsaus tammikuu-syyskuu 2011 Kasvu jatkui ja kauden liikevoitto parani merkittävästi Smart way to smart products

ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2011 klo 14:00 ETTEPLAN Q3: KASVU JATKUI JA KAUDEN LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI Katsauskausi heinä-syyskuu 2011 Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 14,5 % ja oli 26,4 (7-9/2010: 23,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto jatkuvista toiminnoista parani 57,3 % ja oli 1,9 (1,2) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 1,3 (0,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -0,8 (-0,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,06 (0,05) euroa. Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 640 (1 567). Etteplan täsmentää arviotaan markkinanäkymistä. Yhtiön taloudellinen ohjaus säilyy ennallaan. Näkymät 2011 Markkinanäkymät Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien tilauskannat ovat hyvällä tasolla. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Aiempi arvio markkinanäkymistä Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien markkinanäkymät ovat myönteiset. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Taloudellinen ohjaus Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2010 verrattuna. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2011. Katsauskausi tammi-syyskuu 2011 Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 16,1 % ja oli 86,7 (1-9/2010: 74,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto jatkuvista toiminnoista parani 17,3 % ja oli 4,9 (4,2) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 3,2 (2,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli -1,6 (-1,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,15 (0,13) euroa. 1 (14)

Avainlukuja *) (1 000 euroa) 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010 Liikevaihto 26 408 23 062 86 701 74 698 104 786 Liikevoitto/tappio 1 853 1 178 4 882 4 163 6 054 Liikevoitto/tappio, % 7,0 5,1 5,6 5,6 5,8 Tilikauden voitto/tappio 1 309 836 3 199 2 740 4 347 Tilikauden voitto/tappio, % 5,0 3,6 3,7 3,7 4,1 Omavaraisuusaste, % 44,3 43,3 44,3 43,3 43,6 Nettovelkaantumisaste 51,4 39,5 51,4 39,5 24,1 Taseen loppusumma 65 001 64 500 65 001 64 500 67 653 *) jatkuvista toiminnoista Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä: Olen erittäin tyytyväinen kolmannen vuosineljänneksen suoritukseemme. Etteplanin katsauskauden liikevoitto kasvoi yli 50 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Liikevoittoprosentti parani ja saavutti katsauskaudella yhtiömme historian parhaan Q3 kannattavuustason. Ruotsin liiketoiminnan kehitys oli myönteistä ja jatkoimme katsauskaudella määrätietoista työtä tämän kannattavuuden parantamiseksi. Etteplanin keskeisten asiakkaiden saamat tilaukset jatkoivat kasvuaan ja onnistuimme vastaamaan asiakkaidemme kasvaneisiin tarpeisiin kattavan ja kilpailukykyisen palveluvalikoimamme avulla. Markkinaosuutemme useissa keskeisissä asiakkuuksissa kasvoi edelleen. Etteplanin Kiinan toiminnot kehittyivät myönteisesti ja asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä Kiinan palveluidemme korkeaan laatutasoon. Asiakkaidemme luottamus on näkynyt kasvavina toimeksiantojen määrinä ja sen seurauksena Etteplan on tällä hetkellä pohjoismaisista alan yrityksistä suurin toimija Kiinassa. Laatimisperiaatteet Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätöksessä 2010 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. KATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2011 Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuu Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Kaivosteollisuuden laitevalmistajat olivat edelleen vahvin suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kasvualue. Kasvu jatkui tasaisena myös useimmilla muilla Etteplanin keskeisillä asiakastoimialoilla. Talouden kasvava epävarmuus alkoi näkyä katsauskauden lopulla metsäteollisuuden laitevalmistajien pienenevänä suunnittelupalveluiden tarjouspyyntöjen määränä. Lisäksi investointiprojektien suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu tasoittui. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli Etteplanissa katsauskaudella keskimäärin hyvällä tasolla. Etteplanin Ruotsin liiketoimintaa rasitti edelleen toimialan henkilöstön korkea vaihtuvuus. Korkea vaihtuvuus alensi suunnittelukapasiteetin käyttöastetta. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste säilyi Suomessa paremmalla tasolla kuin Ruotsissa. 2 (14)

Yhtiö käytti syyskuun lopussa optionsa kasvattaa omistusosuutensa ruotsalaisessa I3Tex AB:ssa 19,9 prosentista 33,3 prosenttiin. 33,3 prosentin omistusosuutta vastaava tasearvo on 17 000 euroa. Omistusosuutta kasvatettiin, jotta yhtiö varmistaa hyvässä kysyntätilanteessa tuotekehityshankkeiden testauspalveluiden myynnin autoteollisuudelle. I3Tex AB ja Etteplanin kokonaan omistama Cool Engineering AB tuottavat tuotekehityshankkeiden testauspalveluita yhteistyössä muun muassa VCC:lle (Volvo Car Corporation). I3Tex AB hakeutui kesäkuussa 2011 yrityssaneeraukseen ja menettely on kesken. Kuluneen vuosineljänneksen aikana Etteplanin liiketoiminta Kiinassa jatkoi myönteistä kehitystään. Tärkeisiin uusiin asiakkuuksiin kuuluu muun muassa Ensto Finland Oy, jolle Etteplan tuottaa laadunvarmistuspalveluita Etteplanin Kiinan yksiköstä. Kiinasta käsin toimitettu palvelu on asiakkaalle kustannustehokasta, varmistaa laadukkaan tuotannon ja helpottaa asiakkaan toimintaa Kiinassa. ABB OWC (Offshore Wind Connection) tilasi Etteplanilta katsauskauden aikana uusiin merkittäviin laitetoimitusprojekteihinsa koko teknisen dokumentaation laadunvarmistuksen ja dokumentaation hallinnan. Etteplan toteutti katsauskaudella saadun toimeksiannon automoottoreiden kokoonpanolinjan suunnittelusta. Etteplanin toimeksiantaja oli Philips China ja loppuasiakas eurooppalainen suuri autonvalmistaja. Taloudellinen kehitys heinä-syyskuu Etteplanin heinä-syyskuun 2011 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 14,5 prosenttia ja oli 26,4 (7-9/2010: 23,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon paranemiseen vaikuttivat suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaatiopalveluiden kysyntätilanteen vahvistuminen sekä Etteplanin vahva markkina-asema. Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 1,9 (7-9/2010: 1,2) miljoonaa euroa. Strategian toteutus on edennyt hyvin ja korkeamman lisäarvon palveluiden osuus liiketoiminnasta on kasvanut tasaisesti. KATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysyntätilanne parani tammi-syyskuussa tasaisesti Etteplanin keskeisillä asiakastoimialoilla kaivosteollisuuden laitevalmistajien ollessa merkittävin yksittäinen kasvunlähde. Katsauskauden lopulla merkit heikentyvästä taloudesta alkoivat näkyä pienentyvänä metsäteollisuuden laitevalmistajien suunnittelutarjouspyyntöjen määränä. Muut asiakastoimialat jatkoivat kasvuaan koko katsauskauden ajan. Suunnittelupalveluiden käyttöaste oli keskimäärin hyvällä tasolla koko katsauskauden ajan. Kysynnän kasvussa oli koko katsauskauden ajan merkkejä painopisteen siirtymisestä kasvumarkkinoille. Etteplan vahvisti myyntiään avainasiakkailleen katsauskauden ajan. Avainasiakkuudet ovat kehittyneet positiivisesti ja katsauskauden lopussa Etteplanin liikevaihdosta 75 prosenttia tuli 25 suurimmalta asiakkaalta. Yksikään näistä asiakkuuksista ei edusta yli 10 prosenttia Etteplanin liikevaihdosta. Etteplan menestyi katsauskaudella hyvin asiakkaiden keskittämispäätöksissä palveluntuottajia valittaessa. Etteplan oli katsauskaudella edelleen harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta niin sanottu first tier palveluntarjoaja kaikille asiakkailleen Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Etteplanilla oli katsauskaudella vahvat asiakkuudet ja suorat suunnittelusopimukset kaikkien avainasiakkaiden kanssa. Ruotsin liiketoiminnan kannattavuutta rasitti koko katsauskauden ajan toimialan henkilöstön korkea vaihtuvuus ja siitä seurannut Suomen suunnittelukapasiteetin käyttöastetta alhaisempi kapasiteetin käyttöaste. Etteplanin Kiinan yksiköiden toiminta ja asiakkuuksien määrä kehittyi positiivisesti koko katsauskauden ajan. Toisen ja kolmanneksen vuosineljänneksen aikana paikallinen myynti Kiinassa toimiville kansainvälisille kone- ja laitevalmistajille lähti kasvuun. 3 (14)

Liikevaihto Etteplanin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kolmen neljänneksen jälkeen oli 86,7 (1-9/2010: 74,7) miljoonaa euroa. Tulos Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 4,9 (1-9/2010: 4,2) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 4,4 (1-9/2010: 3,7) miljoonaa euroa. Verojen määrä oli 1,2 (1,0) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman verot olivat 27,6 (26,9) % laskettuna tuloksesta ennen veroja. Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 3,2 (1-9/2010: 2,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,15 (0,13) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,46 (1,41) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,8 (14,7) %. Tilikauden voitto oli 3,2 (1-9/2010: 2,8) miljoonaa euroa. Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta Taseen loppusumma 30.9.2011 oli 65,0 (31.12.2010: 67,7) miljoonaa euroa. Liikearvo taseessa oli 35,3 (31.12.2010: 36,0) miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat 0,5 (31.12.2010: 5,0) miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusvelat olivat kauden lopussa 15,3 (31.12.2010: 12,1) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten käyttämättömien luottolimiittien määrä on 11,0 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 44,3 (31.12.2010: 43,6) %. Liiketoiminnan rahavirta oli -1,6 (1-9/2010: -1,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli -4,8 (1-9/2010: -4,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden rahavirtaan sisältyy yhteensä 3,0 miljoonan euron erä, joka sisältää vuoden 2008 yritysostoista aiheutuneet lisäkauppahinnat sekä Etteplan IT AB:n ja Innovation Team Sweden AB:n omistusosuuksien kasvattamisen 100 prosenttiin. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,7 (1-9/2010: 0,9) miljoonaa euroa. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 612 (1-9/2010: 1 610) henkilöä ja kauden lopussa 1 640 (30.9.2010: 1 567) henkilöä. Kauden lopussa konsernin palveluksessa ulkomailla toimi 639 (30.9.2010: 609) henkilöä. Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2011 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet. Ansaintajaksolla 2011 järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 16 henkilöä. Ansaintajakson 2011 ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevoitto (EBIT) ja liikevaihto. Järjestelmästä maksettavat palkkiot kaikilta ansaintajaksoilta 2011, 2012 ja 2013 vastaavat yhteensä enintään noin 810 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttama epävarmuus lisääntyi katsauskaudella. Asiakkaiden liiketoiminnan mahdolliset ennakoimattomat muutokset aiheuttivat kasvaneen riskin Etteplanin liiketoiminnalle. Riski kasvoi katsauskauden aikana edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 4 (14)

Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Katsauskaudella ammattitaitoisen henkilöstön vaikeutunut saatavuus Ruotsissa oli kasvanut liiketoimintariski. Riskin odotetaan pienenevän vuoden 2011 viimeisen neljänneksen aikana. Muilta osin konsernin riskit ovat säilyneet muuttumattomina. Yksityiskohtainen analyysi riskeistä on Etteplanin vuoden 2010 vuosikertomuksessa. Varsinainen yhtiökokous Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. maaliskuuta 2011 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 31.3.2011 ja päättyen 30.9.2012. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen. Osinko Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkona 0,10 euroa osaketta kohti ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 5.4.2011. Osinko maksettiin 12.4.2011. Osakkeet Etteplanin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Small cap -markkinaarvoryhmässä Teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialaryhmässä tunnuksella ETT1V. 5 (14)

Yhtiön osakepääoma 30.9.2011 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön hallussa 30.9.2011 oli 471 302 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö ei hankkinut eikä luovuttanut katsauskauden aikana omia osakkeita. Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat Etteplan kertoi 10.10.2011 julkaistulla pörssitiedotteella, että yhtiön toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Yhtiön hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun. Toimitusjohtajan tehtävien joustavan siirtämisen varmistamiseksi on sovittu, että Matti Hyytiäinen jatkaa tarvittaessa tehtävässään yhtiön toimitusjohtajana 31.3.2012 saakka. 26.10.2011 yhtiö ilmoitti 1.12.2009 liikkeelle lasketun 10 miljoonan euron suuruisen oman pääomanehtoisen joukkovelkakirjalainan (ns. hybridilaina) takaisinmaksusta. Yhtiö maksaa hybridilainan pääoman sekä sille kertyneen koron lainaehtojen mukaisesti ja lainaehtojen aikarajojen puitteissa takaisin 1.12.2011. Etteplanin kokonaan omistamat ruotsalaiset tytäryhtiöt LUTAB AB, Cool Engineering AB ja Innovation Team Sweden AB siirtyivät käyttämään Etteplanin yritysnimeä 1.11.2011. Nimenmuutos tukee yhtenäisen globaalin yrityskuvan rakentamista Etteplanin päämarkkina-alueilla Ruotsissa, Suomessa ja Kiinassa. Näkymät 2011 Markkinanäkymät Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien tilauskannat ovat hyvällä tasolla. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Taloudellinen ohjaus Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2010 verrattuna. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2011. Hollolassa 7. marraskuuta 2011 Etteplan Oyj Hallitus Lisätietoja: Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968 Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 6 (14)

LIITE: Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com. JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.etteplan.com Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä. Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä. Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa. Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto oli 104,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 1 600 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V. 7 (14)

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (1 000 EUR) 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010 Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 26 408 23 062 86 701 74 698 104 786 Liiketoiminnan muut tuotot 53 579 216 1 099 1 161 Materiaalit ja palvelut -1 915-2 278-5 814-6 827-9 847 Henkilöstökulut -18 370-16 061-61 687-52 937-73 368 Liiketoiminnan muut kulut -3 928-3 735-13 364-10 759-15 185 Poistot -394-389 -1 169-1 110-1 494 Liikevoitto/tappio 1 853 1 178 4 882 4 163 6 054 Rahoitustuotot 32 71 136 389 761 Rahoituskulut -130-187 -638-514 -758 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 2 18 35-290 -291 Voitto/tappio ennen veroja 1 757 1 080 4 415 3 748 5 766 Tuloverot -448-244 -1 216-1 008-1 420 Tilikauden voitto/tappio jatkuvista liiketoiminnoista 1 309 836 3 199 2 740 4 347 Lopetetut toiminnot Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 0-257 0 102 102 Tilikauden voitto/tappio 1 309 579 3 199 2 842 4 448 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -201 810-851 2 265 2 620 Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset -4 0-11 0 139 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -205 810-862 2 265 2 759 Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 104 1 389 2 337 5 107 7 208 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 1 309 586 3 231 2 827 4 422 Määräysvallattomille omistajille 0-7 -32 15 27 1 309 579 3 199 2 842 4 448 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 1 118 1 389 2 382 5 087 7 159 Määräysvallattomille omistajille -14 0-45 21 49 1 104 1 389 2 337 5 107 7 208 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Jatkuvat toiminnot Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,05 0,15 0,13 0,19 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,05 0,15 0,13 0,19 Lopetetut toiminnot Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,00-0,01 0,00 0,01 0,01 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,00-0,01 0,00 0,01 0,01 8 (14)

KONSERNITASE (1 000 EUR) 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 2 311 1 671 1 625 Liikearvo 35 347 35 318 36 028 Muut aineettomat hyödykkeet 738 1 059 967 Osuudet osakkuusyhtiöissä 69 0 18 Myytävissä olevat sijoitukset 605 433 620 Muut pitkäaikaiset saamiset 4 4 4 Laskennalliset verosaamiset 234 520 476 Pitkäaikaiset varat yhteensä 39 307 39 005 39 738 Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 182 22 399 22 894 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 21 4 Rahavarat 512 3 075 5 018 Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 694 25 496 27 916 VARAT YHTEENSÄ 65 001 64 500 67 653 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 000 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 584 2 586 2 584 Omat osakkeet -1 942-1 913-1 958 Muuntoerot -774-273 63 Muut rahastot 10 129 10 000 10 139 Kertyneet voittovarat 3 939 2 771 2 312 Tilikauden voitto/tappio 3 231 2 842 4 422 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 28 868 27 714 29 264 Määräysvallattomat omistajat -180 155 101 Oma pääoma yhteensä 28 689 27 870 29 365 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 243 199 264 Rahoitusvelat 4 411 5 304 6 780 Pitkäaikaiset velat yhteensä 4 654 5 502 7 044 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 10 858 8 792 5 322 Ostovelat ja muut velat 19 856 21 246 25 085 Varaukset 0 391 106 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 943 700 731 Lyhytaikaiset velat yhteensä 31 657 31 129 31 244 Velat yhteensä 36 311 36 631 38 288 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 65 001 64 500 67 653 9 (14)

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (1 000 EUR) 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut 84 037 72 776 102 248 Maksut liiketoiminnan kuluista -84 522-74 136-99 027 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -485-1 360 3 221 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -476-468 -1 582 Saadut korot liiketoiminnasta 42 48 32 Maksetut välittömät verot -701-20 -166 Liiketoiminnan rahavirta (A) -1 620-1 800 1 505 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -174-684 -768 Tytäryhtiöhankinnat -2 986-2 420-2 320 Osakkuusyhtiöhankinnat 0-95 -113 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 7 27 27 Lainasaamisten vähennys 0 523 1 065 Luovutusvoitot muista sijoituksista 0 1 2 Investointien rahavirta (B) -3 153-2 648-2 107 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -4 773-4 448-602 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 5 205 3 808 513 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0-207 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 2 165 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 886-2 502-3 336 Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 971-788 -788 Rahoituksen rahavirta (C) 348 518-1 653 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -4 425-3 930-2 255 Rahavarat kauden alussa 5 017 6 650 6 650 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -80 355 622 Rahavarat kauden lopussa 512 3 075 5 017 10 (14)

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Taulukon sarakkeiden selitteet: A) Osakepääoma B) Ylikurssirahasto C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto D) Muut rahastot E) Omat osakkeet F) Muuntoerot G) Kertyneet voittovarat H) Yhteensä I) Määräysvallattomat omistajat J) Oma pääoma yhteensä (1 000 EUR) A B C D E F G H I J Oma pääoma 1.1.2010 5 000 6 701 2 590 10 000-1 949-2 534 3 745 23 554 135 23 689 Laaja tulos Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 4 422 4 422 27 4 448 Käyvän arvon muutos myytävissä olevat rahoitusvarat 0 0 0 139 0 0 0 139 0 139 Muuntoerot 0 0 0 0 0 2 597 0 2 597 23 2 619 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 139 0 2 597 4 422 7 158 49 7 207 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako 0 0 0 0 0 0-788 -788 0-788 Omien osakkeiden hankinta 0 0 0 0-9 0 0-9 0-9 Osakepalkkiot 0 0-6 0 0 0 10 4 0 4 Hybridilaina 0 0 0 0 0 0-654 -654 0-654 Omistusosuuden muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0-83 -83 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0-6 0-9 0-1 433-1 447-83 -1 531 Oma pääoma 31.12.2010 5 000 6 701 2 584 10 139-1 958 63 6 734 29 264 101 29 365 11 (14)

(1 000 EUR) A B C D E F G H I J Oma pääoma 1.1.2011 5 000 6 701 2 584 10 139-1 958 63 6 734 29 264 101 29 365 Laaja tulos Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 3 231 3 231-32 3 199 Käyvän arvon muutos myytävissä olevat rahoitusvarat 0 0 0-11 0 0 0-11 0-11 Muuntoerot 0 0 0 0 0-837 0-837 -14-851 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0-11 0-837 3 231 2 383-46 2 337 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako 0 0 0 0 0 0-1 971-1 971 0-1 971 Osakepalkkiot 0 0 0 0 16 0 0 16 0 16 Hybridilaina 0 0 0 0 0 0-233 -233 0-233 Omistusosuuden muutokset 0 0 0 0 0 0-591 -591-235 -826 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 16 0-2 795-2 779-235 -3 014 Oma pääoma 30.9.2011 5 000 6 701 2 584 10 128-1 942-774 7 170 28 868-180 28 689 (1 000 EUR) A B C D E F G H I J Oma pääoma 1.1.2010 5 000 6 701 2 590 10 000-1 949-2 534 3 745 23 554 135 23 689 Laaja tulos Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 2 827 2 827 15 2 842 Muuntoerot 0 0 0 0 0 2 260 0 2 260 5 2 265 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 0 0 2 260 2 827 5 087 21 5 107 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako 0 0 0 0 0 0-788 -788 0-788 Omien osakkeiden hankinta 0 0 0 0-6 0 0-6 0-6 Osakepalkkiot 0 0-4 0 41 0 6 43 0 43 Hybridilaina 0 0 0 0 0 0-176 -176 0-176 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0-4 0 35 0-958 -927 0-926 Oma pääoma 30.9.2010 5 000 6 701 2 586 10 000-1 913-273 5 614 27 714 155 27 870 12 (14)

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT Yleistä Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Hollola. Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä. Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatioja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa. Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto oli 104,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 1 600 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V. Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.11.2011 tämän osavuosikatsauksen julkistettavaksi. Laatimisperiaatteet Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätöksessä 2010 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin vaatimuksia. Osavuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010. Vuositilinpäätös löytyy osoitteesta http://www.etteplan.fi/investors/annual-and-interim-reports/2011.aspx ja laatimisperiaatteet vuosikertomuksen 2010 sivuilta 28-32. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2010 sivulta 52. Arvioiden käyttö Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä. Tuloverot Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 27,6 % (26,9 %). Riskit Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Kuvaus riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2010 vuosikertomuksesta sivulta 65. Yksityiskohtainen analyysi rahoitusriskeistä on Etteplanin vuoden 2010 vuosikertomuksessa sivulla 32. 13 (14)

TUNNUSLUVUT (1 000 EUR) 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010 Muutos ed. vuodesta Liikevaihto 86 701 74 698 104 786 16,1 % Liikevoitto/tappio 4 882 4 163 6 054 17,3 % Liikevoitto/tappio, % 5,6 5,6 5,8 Voitto/tappio ennen veroja 4 415 3 748 5 766 17,8 % Voitto/tappio ennen veroja, % 5,1 5,0 5,5 Oman pääoman tuotto, % 14,7 14,2 16,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % *) 15,8 14,7 17,0 Omavaraisuusaste, % 44,3 43,3 43,6 Korolliset bruttovelat 15 269 14 096 12 102 8,3 % Nettovelkaantumisaste, % 51,4 39,5 24,1 Taseen loppusumma 65 001 64 500 67 653 0,8 % Bruttoinvestoinnit 1 666 902 2 538 84,7 % Tulos/osake, EUR 0,15 0,13 0,19 15,4 % Tulos/osake, EUR laimennusvaikutuksella oikaistu 0,15 0,13 0,19 15,4 % Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,46 1,41 1,48 3,5 % Henkilöstö keskimäärin 1 612 1 610 1 594 0,1 % Henkilöstö kauden lopussa 1 640 1 567 1 569 4,7 % *) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN (1 000 EUR) 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 Liikevaihto 29 645 30 648 26 408 Liikevoitto 1 159 1 870 2 Liikevoitto, % 3,9 6,1 0,0 VARAUKSET (1 000 EUR) Takuuvaraus Uudelleenjärjestelyvaraus Muut varaukset Yhteensä Varaukset 1.1.2011 0 106 0 106 Käyttämättömien varausten peruutukset 0-106 0-106 Varaukset 30.9.2011 0 0 0 0 Varaukset 1.1.2010 187 1 198 50 1 435 Käytetyt varaukset tilikaudella -74-254 0-328 Käyttämättömien varausten peruutukset -113-554 -50-717 Varaukset 30.9.2010 0 391 0 391 Varaukset 1.1.2010 187 1 198 50 1 435 Käytetyt varaukset tilikaudella -90-220 0-310 Käyttämättömien varausten peruutukset -97-872 -50-1 019 Varaukset 31.12.2010 0 106 0 106 14 (14)