TEEMANA Q2-TULOS JA HALLITUSTYÖSKENTELY KESÄKUU 2014 Vahvaa kehitystä toisella neljänneksellä Julkistimme toisen neljänneksen tuloksemme 4.6.2014. Toisella kvartaalilla vertailukautta parempaan liikevaihtoon ylsi seitsemän kahdeksasta segmentistä. Liikevoitto parani kuudessa segmentissä. Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 8 %. Yritysostojen osuus 3,2 miljoonan euron liikevaihdon kasvusta oli 1,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 1,7 miljoonaa euroa. Kasvuun vaikutti erityisesti parantunut tuloskehitys Digitaaliset painopalvelut-, Helat- ja Lämpökäsittely-segmenteissä. Takoman saneerausmenettelyssä edettiin suunnitelmien mukaisesti. Takoman tappiota onnistuttiin pienentämään katsauskaudella. Liikevoitto parani merkittävästi toisella neljänneksellä Katsauskauden hyvästä kehityksestä huolimatta yleinen taloustilanne on edelleen epävarma. EU-maiden väliset vertailut osoittavat, että Suomen teollisuuden rakenteelliset haasteet eivät ole vielä ohi, ja taloudellinen tilanne erityisesti rakentamiseen ja vientiteollisuuteen liittyvissä segmenteissä jatkuu vaikeana. Yrityskauppamarkkina näyttää selviä piristymisen merkkejä, ja paine tehdä uusia kauppoja on tällä hetkellä voimakas. Panostajan kassavirta on vahva, ja kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia täydennysostoihin uusillakin toimialoilla. Myös mahdollisia irtaantumisia harkitaan. Tavoitteenamme on olla näillä markkinoilla aktiivinen toimija strategiamme mukaisissa kohdeyrityksissä. Katsauskauden jälkeen teimme kaksi merkittävää yritysjärjestelyä. Myimme Vindea Group Oy:n ja luovuimme samalla Lisäarvologistiikkasegmentistä. Panostaja kirjasi kaupasta noin 5,5 miljoonan euron myyntivoiton. Laajensimme liiketoimintaamme talotekniikkaremontointiin ostamalla enemmistön KotiSun Oy:stä. Tässä IR-letterissä kerromme tarkemmin toisen neljänneksen tuloksestamme sekä hallitustyöskentelystämme. Kesäisin terveisin, Juha Sarsama toimitusjohtaja Panostaja Oyj Käyntiosoite: www.panostaja.fi Y-tunnus: 0585148-8 Kalevantie 2 panostaja@panostaja.fi 33100 Tampere
Panostaja-konsernin osavuosikatsaus 1.11.2013 30.4.2014 (6 kk) Toinen neljännes, Helmikuu 2014 Huhtikuu 2014 Toisen kvartaalin liikevaihto oli 44,8 milj. euroa (41,6 milj. euroa), kasvua 8 %. Yritysostojen vaikutus liikevaihdon 3,2 milj. euron kasvuun oli 1,2 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi seitsemässä segmentissä kahdeksasta. Liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (1,0 milj. euroa), kasvua 1,7 milj. euroa. Liikevoiton kasvuun vaikutti erityisesti parantunut tuloskehitys Digitaaliset painopalvelut-, Helat- ja Lämpökäsittelysegmenteissä. Vertailukautta parempaan liiketulokseen ylsi kuusi kahdeksasta segmentistä. Liiketoiminnan kassavirta oli 2,6 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Tulos/osake (laimentamaton) oli 0,42 senttiä ( 1,94 senttiä). Marraskuu 2013 Huhtikuu 2014 (6 kk) Puolivuotiskauden liikevaihto kasvoi 9,6 % ja oli 87,2 milj. euroa (79,6 milj. euroa). Liikevaihdon 7,6 milj. euron kasvu johtui orgaanisesta kasvusta sekä edellisellä tilikaudella toteutuneista yritysostoista, joiden vaikutus oli yhteensä 3,2 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikkiaan kuudessa segmentissä kahdeksasta. Liikevoitto parani ja oli 3,6 milj. euroa (0,7 milj. euroa), kasvua 2,9 milj. euroa. Liikevoittoa kasvatti erityisesti tulosparannus Helat- ja Lämpökäsittely-segmenteissä. Tulos ennen veroja oli 2,0 milj. euroa ( 0,8 milj. euroa). Tulos/osake (laimentamaton) oli 3,6 senttiä ( 5,6 senttiä). Liiketoiminnan kassavirta oli 4,1 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Puolivuotiskatsaus sisältää Vindea Group Oy:n (Lisäarvologistiikka-segmentti) luvut. Segmentti poistui tehdyn yrityskaupan myötä kokonaisuudessaan Panostaja-konsernin tilikauden ja vertailukauden jatkuvien liiketoimintojen tuloksesta 21.5.2014 lukien. Panostaja kirjasi kaupasta noin 5,5 miljoonan euron myyntivoiton. Keskeiset tapahtumat Digitaaliset painopalvelut -segmenttiin hankittiin Eriksen Oy:n painoliiketoiminnat. Takoma Oyj:n ja Takoma Gears Oy:n saneerausmenettely eteni suunnitellusti. Panostaja Oyj:n omistusosuus Digiprint Finland Oy:ssä nousi 64,6 prosenttiin. Katsauskauden jälkeen myytiin Vindea Oy ja hankittiin KotiSun Oy. Tulosohjeistus Panostaja säilyttää 21.5.2014 annetun tulosohjeistuksen ennallaan: Konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan tilikaudella 2014 olevan 12 17 % suurempi kuin tilikaudella 2013 (137,0 milj. euroa). Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton (1,6 milj. euroa) arvioidaan paranevan merkittävästi tilikaudella 2014. Tulosohjauksessa on huomioitu Takoma-segmentin lopetetut liiketoiminnat sekä Lisäarvologistiikka- ja Kannake-segmenttien poistuminen konsernista.
Esittelyssä Grano, digitaalisten painopalveluiden uusi markkinajohtaja Grano Liikevaihto: 51 milj. euroa (Kopijyvän ja DMP:n yhdistetty liikevaihto 2013) Henkilöstöä: n. 450 13 toimipaikkaa Suomessa, toimialue koko Suomi Panostajan omistus: 64,6 % www.grano.fi Grano Oy syntyi, kun kaksi vahvaa osaajaa, Kopijyvä ja DMP Digital Media Partners, yhdistyivät 2.6.2014. Uusi yritys on Suomen suurin paino- ja tulostuspalveluiden tarjoaja. Granolla on alansa kattavin palveluntarjonta. Se tarjoaa digi- ja printtipalveluihin liittyviä tuotteita ja ratkaisuja ja keskittyy kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa. Palvelut on jaettu kuuteen kategoriaan: painopalvelut, markkinoinnin palvelut, tapahtuma- ja myymäläpalvelut, logistiikka ja ulkoistukset, rakentamisen ja teollisuuden palvelut ja sähköiset palvelut. Yhdessä entistä vahvempi Granon toimitusjohtaja on Heimo Viinanen ja varatoimitusjohtaja Jyrki Narinen. Vuonna 1977 perustettu Kopijyvä ja 2004 toimintansa aloittanut DMP vahvistavat yhdessä digitaalisten painopalveluiden tarjontaa. Graafi nen ala on ollut pitkään murroksessa. Ala ei ole kasvanut viime vuosina, mutta konsolidaatiokehitys on ollut voimakasta, ja pienet toimijat vähenevät jatkuvasti. Synergiaetuja on saavutettu jo viimeisen vuoden aikana DMP:n oston jälkeen, ja sama kehitys jatkuu. Yhdistymisen myötä Granon markkina-asema vahvistuu, ja sillä on mahdollisuus entistä suurempiin asiakkuuksiin. Myös suuremmat investoinnit voidaan keskittää. Granon vahvuuksia ovat alansa laajin myyntiorganisaatio ja valtakunnallisesti paikallinen osaaminen. Toiminta yhden nimen alla lisää kilpailuetua ja kustannustehokkuutta. Lisäksi Grano hyötyy siitä, että se pääsee markkinoimaan itseään yhden selkeän brändin alla. Liikevaihto Liikevoitto Henkilöstö
Palvelualueena koko Suomi Granon toimialue kattaa koko Suomen. Sillä on toimipisteet kaikkiaan 13 paikkakunnalla. Granon pääpaikka on Jyväskylässä. Kasvun mahdollisuuksia ja haasteita Perinteisillä painomarkkinoilla on ylikapasiteettia, ja painojen käyttöaste on alhainen. Painojen kokonaisvolyymit ovat laskussa. Sen sijaan digitaalisen painamisen markkinoiden ennustetaan kasvavan Suomessa seuraavat 10 vuotta n. 10 20 % vuodessa. Digitaalisen painamisen liikevaihdon arvioidaan ylittävän offsetpainamisen vuoteen 2020 mennessä. Se ei syrjäytä kokonaan perinteistä painamista, vaan lähentyy laadullisesti ja kustannustehokkuudessa perinteistä offsetpainamista. Digipainamisen teknologia on yhä vaativampaa, ja automaatioaste on kasvussa. Painopalveluiden asiakkaita ovat ensisijaisesti teollisuus, kauppa, julkishallinto, oppilaitokset ja yritykset sekä teknisissä piirustuksissa rakennusliikkeet. Voimakkaimmin kasvavat suurkuvatulostaminen ja 4-väriset digipainopalvelut. Graafi sella alalla asiakkaiden tarpeisiin on pystyttävä vastaamaan entistä paremmin. Asiakkaat odottavat digipainotuotteilta lisäarvoa liiketoimintaansa. Muita tulevaisuuden trendejä ovat ympäristötietoisuuden jatkuva kasvu ja tilausten siirtyminen verkkoon. Grano vastaa markkinoiden haasteisiin kehittämällä uusia tuotteita ja jatkamalla vahvaa investointia. Se hakee kasvua sekä uusista avauksista että laajentamalla nykyisiä asiakkuuksiaan. Panostajan tavoitteet Granolle Granon aktiivisena omistajana Panostaja tarkastelee jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti digitalisoituminen, kasvava tietotulva ja automatisoituminen avaavat alalle uusia mahdollisuuksia. Panostajan ensisijaisena tavoitteena on viedä Grano-integraatio varmuudella läpi ja siirtää synergiahyödyt tulokseen. Hallitusta on täydennetty kahdella uudella jäsenellä vastaamaan muuttuvan liiketoiminnan tarpeisiin. Pitkällä aikavälillä Panostaja tähtää markkina-aseman vahvistamiseen entisestään. Panostaja haluaa olla aktiivisesti mukana alan rakennusjärjestelyissä ja pitää jatkuvasti silmällä mahdollisuuksia yritysostoihin. Myös investointeja uusiin teknologioihin jatketaan.
Hallitustyöskentely ja omistukset Tytäryhtiöiden hallituksia vahvistettiin Panostaja on aktiivinen omistaja, jolla on asiantunteva ja monipuolinen hallitusammattilaisten verkosto. Tällä hetkellä Panostaja on enemmistöomistajana kahdeksassa alakonsernissa. Näiden yhtiöiden hallitukset koostuvat 4 6 jäsenestä: yhtiön toimitusjohtajasta, kahdesta Panostajan edustajasta sekä 1 3 ulkopuolisesta hallituksen jäsenestä. Tuomme hankkimiimme yrityksiin aina sitoutuneen johdon, joka kantaa yrittäjäriskiä omistamalla merkittävän osuuden yhtiöstä. Toimitusjohtajan kanssa käydään omistaja- ja kehityskeskustelut, asetetaan selkeät tavoitteet sekä luodaan Panostaja-yritysten johtajien aktiivinen ja aito verkosto. Tuomme yrityksiin johtamisosaamisemme, olemme mukana rahoituksen kokonaisjärjestelyissä ja osallistumme aktiivisesti hallitustyöskentelyyn. Panostaja uusi ensimmäisellä puolivuotiskaudella tytäryhtiöidensä hallituksia, jolloin seuraavat uudet jäsenet aloittivat hallituksissa: Timo Häkkinen, Digiprint Visa Palonen, Digiprint Mika Helenius, Flexim Keijo Patronen, KL-Varaosat Panostaja luopui Vindeasta Panostaja jatkaa omistustensa aktiivista kehittämistä. Katsauskauden jälkeen toteutimme kaksi merkittävää yritysjärjestelyä. Panostaja luopui toukokuussa Lisäarvologistiikka-segmentistä, kun se allekirjoitti yhdessä muiden Vindea Group Oy:n omistajien kanssa kauppakirjan Vindea Group Oy:n osakekannan myynnistä Suomen Transval Group Oy:lle. Vindea Group Oy oli Panostajan 54,22 %:sesti omistama tytäryritys, ja kaupassa ostajalle siirtyi Vindea Group Oy:n koko osakekanta. Panostaja kirjasi kaupasta noin 5,5 miljoonan euron myyntivoiton. Lisäarvologistiikan erityisosaaja Vindea on ollut Panostajan omistuksessa vuodesta 2003 lähtien. Omistuksemme aikana Vindea on kasvanut kannattavasti, saavuttanut vahvan markkina-aseman sekä lisännyt osaamistaan ja asiakkuuksiaan. Panostaja osti enemmistön KotiSun Oy:stä Panostaja laajensi liiketoimintaansa toukokuussa ostamalla 60 % omakotitalojen käyttövesi- ja lämpöverkkoremonttipalveluita tarjoavan KotiSun Oy:n osakekannasta. Yrityskaupan myötä laajensimme liiketoimintaamme omakotitalojen talotekniikkaremontointipalveluihin ja perustimme konserniin uuden, pientalojen talotekniikkaremontointiin erikoistuvan segmentin.
Seuraava IR-Letterimme ilmestyy syyskuussa 2014, jolloin kerromme kolmannen neljänneksen tuloksestamme sekä rahoitusja rakennejärjestelyistä, joilla parannetaan kannattavuutta. Panostaja on sijoitusyhtiö, joka kehittää aktiivisena enemmistöomistajana suomalaisia pk-yrityksiä. Yhtiön tavoitteena on olla halutuin kumppani liiketoimintansa myyville yrittäjille, parhaille johtajille sekä sijoittajille. Panostaja kasvattaa yhdessä kumppaniensa kanssa konsernin omistaja-arvoa ja luo suomalaisia menestystarinoita. Panostaja toimii Vindea-yrityskaupan jälkeen kahdeksassa liiketoimintasegmentissä, ja Panostaja-konsernissa työskentelee noin 1100 henkilöä. Panostajan (PNA1V) osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. Tilikaudella 2013 konsernin liikevaihto oli 179,6 miljoonaa euroa. www.panostaja.fi