Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Samankaltaiset tiedostot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Harjavallan kaupunki

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Toimintakate , ,58-22,1

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Eksote yhteensä 1000 EUR

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Perusturvalautakunta liite nro 2

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Päivitetty /AP

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh %

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TOT 2008 Käyttömuutos

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

TA+MUUTOKS TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ SUMMA % Hallinto,(ympäristö) KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 168,00 168,00

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Hall 8/ Liite nro 3

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Transkriptio:

Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280 -315,32 35,32 4800 Muut toimintakulut -420-420 -390,39-29,61-16.520-16.520-10.189,01-6.330,99 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.520 0-16.520-10.189,01-6.330,99 6999 VUOSIKATE -16.520 0-16.520-10.189,01-6.330,99 8499 TILIKAUDEN TULOS -16.520 0-16.520-10.189,01-6.330,99 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16.520 0-16.520-10.189,01-6.330,99

Heinäveden kunta Sivu 2 00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 / 2015 / 2016 3001 Myyntituotot 1.990.450 1.990.450 1.224.091,61 766.358,39 3200 Maksutuotot 30.000 30.000 6.231,42 23.768,58 3300 Tuet ja avustukset 202.210-19.172 183.038 33.376,29 149.661,71 3499 Muut toimintatuotot 573.920 573.920 400.950,33 172.969,67 2.796.580-19.172 2.777.408 1.664.649,65 1.112.758,35 4001 Henkilöstökulut -2.429.450 38.801-2.390.649-1.340.827,51-1.049.821,49 4300 Palvelujen ostot -739.190-19.000-758.190-512.789,23-245.400,77 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -485.520-485.520-310.129,73-175.390,27 4700 Avustukset -15.200-15.200-7.839,67-7.360,33 4800 Muut toimintakulut -262.470-262.470-156.738,04-105.731,96-3.931.830 19.801-3.912.029-2.328.324,18-1.583.704,82 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.135.250 629-1.134.621-663.674,53-470.946,47 6100 Muut rahoitustuotot -0,14 0,14-0,14 0,14 6999 VUOSIKATE -1.135.250 629-1.134.621-663.674,67-470.946,33 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -4.240-4.240-4.240,00-4.240-4.240-4.240,00 8499 TILIKAUDEN TULOS -1.139.490 629-1.138.861-663.674,67-475.186,33 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.139.490 629-1.138.861-663.674,67-475.186,33

Heinäveden kunta Sivu 3 00002001 PERUSTURVALAUTAKUNTA (02) 2014/2015/2016 3001 Myyntituotot 79.050 79.050 27.366,89 51.683,11 3200 Maksutuotot 1.132.740 50.000 1.182.740 819.806,92 362.933,08 3300 Tuet ja avustukset 378.700 8.041 386.741 273.846,80 112.894,20 3410 Vuokratuotot 318.830 318.830 212.129,14 106.700,86 3499 Muut toimintatuotot 109.400 109.400 24.433,26 84.966,74 2.018.720 58.041 2.076.761 1.357.583,01 719.177,99 4001 Henkilöstökulut -6.567.860-96.083-6.663.943-4.679.496,26-1.984.446,74 4300 Palvelujen ostot -10.704.720-67.000-10.771.720-7.010.705,16-3.761.014,84 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -345.700-345.700-282.129,92-63.570,08 4700 Avustukset -1.212.780-1.212.780-830.195,11-382.584,89 4800 Muut toimintakulut -848.890-848.890-598.618,59-250.271,41-19.679.950-163.083-19.843.033-13.401.145,04-6.441.887,96 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17.661.230-105.042-17.766.272-12.043.562,03-5.722.709,97 6100 Muut rahoitustuotot 7,28-7,28 6300 Muut rahoituskulut -111,96 111,96-104,68 104,68 6999 VUOSIKATE -17.661.230-105.042-17.766.272-12.043.666,71-5.722.605,29 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -67.750-67.750-67.750,00-67.750-67.750-67.750,00 8499 TILIKAUDEN TULOS -17.728.980-105.042-17.834.022-12.043.666,71-5.790.355,29 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17.728.980-105.042-17.834.022-12.043.666,71-5.790.355,29

Heinäveden kunta Sivu 4 00004001 SIVISTYSLAUTAKUNTA (02) 2014/2015/2016 3001 Myyntituotot 96.690 96.690 66.538,44 30.151,56 3200 Maksutuotot 145.500 145.500 90.680,17 54.819,83 3300 Tuet ja avustukset 67.400 10.213 77.613 80.774,80-3.161,80 3410 Vuokratuotot 6.500 6.500 5.238,38 1.261,62 3499 Muut toimintatuotot 2.500 2.500 1.590,87 909,13 318.590 10.213 328.803 244.822,66 83.980,34 4001 Henkilöstökulut -3.816.530-20.425-3.836.955-2.572.297,51-1.264.657,49 4300 Palvelujen ostot -1.497.140 393-1.496.747-863.359,78-633.387,22 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -194.350-194.350-145.244,53-49.105,47 4700 Avustukset -163.600-163.600-117.437,41-46.162,59 4800 Muut toimintakulut -780.370-780.370-534.166,81-246.203,19-6.451.990-20.032-6.472.022-4.232.506,04-2.239.515,96 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6.133.400-9.819-6.143.219-3.987.683,38-2.155.535,62 6100 Muut rahoitustuotot 0,56-0,56 0,56-0,56 6999 VUOSIKATE -6.133.400-9.819-6.143.219-3.987.682,82-2.155.536,18 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -63.570-63.570-63.570,00-63.570-63.570-63.570,00 8499 TILIKAUDEN TULOS -6.196.970-9.819-6.206.789-3.987.682,82-2.219.106,18 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6.196.970-9.819-6.206.789-3.987.682,82-2.219.106,18

Heinäveden kunta Sivu 5 00005001 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 2014/2015/2016 3001 Myyntituotot 1.438.360-104.590 1.333.770 628.159,39 705.610,61 3200 Maksutuotot 69.250 69.250 53.673,72 15.576,28 3300 Tuet ja avustukset 918 918 2.813,06-1.895,06 3410 Vuokratuotot 597.150 597.150 1.318.746,76-721.596,76 3411 Sisäiset vuokrat 1.343.800 1.343.800 1.343.800,00 3499 Muut toimintatuotot 42.800 42.800 47.945,89-5.145,89 3.491.360-103.672 3.387.688 2.051.338,82 1.336.349,18 4001 Henkilöstökulut -518.850-2.293-521.143-390.804,55-130.338,45 4300 Palvelujen ostot -1.153.030-1.153.030-724.054,55-428.975,45 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -852.840-852.840-575.115,20-277.724,80 4700 Avustukset -62.600-62.600-54.232,70-8.367,30 4800 Muut toimintakulut -244.950-244.950-138.731,55-106.218,45-2.832.270-2.293-2.834.563-1.882.938,55-951.624,45 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 659.090-105.965 553.125 168.400,27 384.724,73 6100 Muut rahoitustuotot 11,18-11,18 11,18-11,18 6999 VUOSIKATE 659.090-105.965 553.125 168.411,45 384.713,55 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.637.760-1.637.760-1.637.760,00-1.637.760-1.637.760-1.637.760,00 8499 TILIKAUDEN TULOS -978.670-105.965-1.084.635 168.411,45-1.253.046,45 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 154.720 154.720 154.720,00 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 154.720 154.720 154.720,00 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -823.950-105.965-929.915 168.411,45-1.098.326,45

Heinäveden kunta Sivu 6 00008000 RAHOITUS 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 5000 Verotulot 11.434.000 242.000 11.676.000 7.967.679,36 3.708.320,64 5500 Valtionosuudet 13.918.000 13.918.000 9.301.906,00 4.616.094,00 6001 Korkotuotot 190.000 190.000 46,67 189.953,33 6100 Muut rahoitustuotot 280.000 280.000 277.099,18 2.900,82 6200 Korkokulut -109.000-109.000-17.939,42-91.060,58 6300 Muut rahoituskulut -10.000-10.000-1.012,62-8.987,38 351.000 351.000 258.193,81 92.806,19 6999 VUOSIKATE 25.703.000 242.000 25.945.000 17.527.779,17 8.417.220,83 8499 TILIKAUDEN TULOS 25.703.000 242.000 25.945.000 17.527.779,17 8.417.220,83 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 25.703.000 242.000 25.945.000 17.527.779,17 8.417.220,83

Heinäveden kunta Sivu 7 00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 / 2015 / 2016 3001 Myyntituotot 3.604.550-104.590 3.499.960 1.946.156,33 1.553.803,67 3200 Maksutuotot 1.377.490 50.000 1.427.490 970.392,23 457.097,77 3300 Tuet ja avustukset 648.310 648.310 390.810,95 257.499,05 3410 Vuokratuotot 922.480 922.480 1.536.114,28-613.634,28 3411 Sisäiset vuokrat 1.343.800 1.343.800 1.343.800,00 3499 Muut toimintatuotot 728.620 728.620 474.920,35 253.699,65 8.625.250-54.590 8.570.660 5.318.394,14 3.252.265,86 4001 Henkilöstökulut -13.335.740-80.000-13.415.740-8.984.764,66-4.430.975,34 4300 Palvelujen ostot -14.106.850-85.607-14.192.457-9.119.053,19-5.073.403,81 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.878.690-1.878.690-1.312.934,70-565.755,30 4700 Avustukset -1.454.180-1.454.180-1.009.704,89-444.475,11 4800 Muut toimintakulut -2.137.100-2.137.100-1.428.645,38-708.454,62-32.912.560-165.607-33.078.167-21.855.102,82-11.223.064,18 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24.287.310-220.197-24.507.507-16.536.708,68-7.970.798,32 5000 Verotulot 11.434.000 242.000 11.676.000 7.967.679,36 3.708.320,64 5500 Valtionosuudet 13.918.000 13.918.000 9.301.906,00 4.616.094,00 6001 Korkotuotot 190.000 190.000 46,67 189.953,33 6100 Muut rahoitustuotot 280.000 280.000 277.118,06 2.881,94 6200 Korkokulut -109.000-109.000-17.939,42-91.060,58 6300 Muut rahoituskulut -10.000-10.000-1.124,58-8.875,42 351.000 351.000 258.100,73 92.899,27 6999 VUOSIKATE 1.415.690 21.803 1.437.493 990.977,41 446.515,59 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.773.320-1.773.320-1.773.320,00-1.773.320-1.773.320-1.773.320,00 8499 TILIKAUDEN TULOS -357.630 21.803-335.827 990.977,41-1.326.804,41 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 154.720 154.720 154.720,00 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 154.720 154.720 154.720,00 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -202.910 21.803-181.107 990.977,41-1.172.084,41