Toimintakate , ,58-22,1

Samankaltaiset tiedostot
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Harjavallan kaupunki

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

MK TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos % alle arvion /00 %

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Perusturvalautakunta liite nro 2

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

Eksote yhteensä 1000 EUR

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

Päivitetty /AP

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :28:39

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Transkriptio:

Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776 884,74 Muut toimintatuotot 36 458 535,54 1 818 025 119,47 28 801 562,85 1 709 974 256,96 6,3 Palkat ja palkkiot 907 270 995,79 845 264 521,89 Eläkekulut 184 894 303,34 170 993 619,35 Muut henkilösivukulut 76 123 410,51 74 324 632,55 Palvelujen ostot 192 888 248,61 171 232 755,15 Ostot tilikauden aikana 342 583 635,44 315 502 519,15 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -1 783 966,21-3 659 435,18 Muut toimintakulut 38 006 455,77 1 739 983 083,25 36 135 710,47 1 609 794 323,38 8,1 Toimintakate 78 042 036,22 100 179 933,58-22,1 Korkotuotot 2 498 634,67 3 993 725,86 Muut rahoitustuotot 609 983,45 482 255,09 Korkokulut 74 482 545,40 77 943 555,98 Muut rahoituskulut 12 847,94-71 386 775,22 37 627,37-73 505 202,40-2,9 Vuosikate 6 655 261,00 26 674 731,18-75,1 Suunnitelman mukaiset poistot -67 992 195,77-66 342 568,74 Arvonalentumiset 0,00-67 992 195,77 0,00-66 342 568,74 2,5 29 119 937,22 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 29 119 937,22 0,00 0,00 Tilikauden tulos -32 216 997,55-39 667 837,56 0,00 0,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 125 536,69 138 916,11 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -32 091 460,86-39 528 921,45-18,8

Turun yliopistollinen keskussairaala Myyntituotot 1 153 950 631,55 1 090 101 278,50 Maksutuotot 65 557 338,33 66 098 101,97 Tuet ja avustukset 19 598 580,16 18 829 999,39 Muut toimintatuotot 28 602 775,40 1 267 709 325,44 22 947 489,92 1 197 976 869,78 5,8 Palkat ja palkkiot 615 756 833,60 574 813 613,63 Eläkekulut 124 586 334,96 114 509 287,57 Muut henkilösivukulut 51 842 761,17 51 019 392,00 Palvelujen ostot 137 704 535,77 118 567 863,37 Ostot tilikauden aikana 262 398 110,17 242 436 824,18 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -1 505 687,86-2 605 062,41 Muut toimintakulut 40 831 735,31 1 231 614 623,12 36 960 847,19 1 135 702 765,53 8,4 Toimintakate 36 094 702,32 62 274 104,25-42,0 Korkotuotot 201 229,44 1 055 812,61 Muut rahoitustuotot 322 713,99 318 644,06 Korkokulut 44 061 730,62 45 849 845,19 Muut rahoituskulut 10 538,98-43 548 326,17 35 614,64-44 511 003,16-2,2 Vuosikate -7 453 623,85 17 763 101,09-142,0 Suunnitelman mukaiset poistot -46 473 306,44-46 004 728,32 Arvonalentumiset -46 473 306,44-46 004 728,32 1,0 29 119 937,22 Satunnaiset kulut 29 119 937,22 Tilikauden tulos -24 806 993,07-28 241 627,23 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 81 869,09 123 227,18 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -24 725 123,98-28 118 400,05-12,1

Loimaan seudun osavastuualue Loimaan aluesairaala MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.2000 Muutos Myyntituotot 109 135 060,46 98 005 286,36 Maksutuotot 9 207 805,37 9 527 308,43 Tuet ja avustukset 2 445 029,00 2 425 029,00 Muut toimintatuotot 668 836,82 121 456 731,65 418 817,62 110 376 441,41 10,0 Palkat ja palkkiot 60 239 478,65 56 552 870,08 Eläkekulut 12 423 285,63 11 114 493,75 Muut henkilösivukulut 5 010 689,47 5 029 953,91 Palvelujen ostot 12 055 834,86 11 652 073,32 Ostot tilikauden aikana 19 672 794,46 18 477 520,61 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 14 145,60-776 613,52 Muut toimintakulut 1 554 809,20 110 971 037,87 1 231 241,84 103 281 539,99 7,4 Toimintakate 10 485 693,78 7 094 901,42 47,8 Korkotuotot 404 732,87 408 809,67 Muut rahoitustuotot 14 839,77 13 371,13 Korkokulut 4 873 963,00 5 099 909,00 Muut rahoituskulut 576,62-4 454 966,98 428,45-4 678 156,65-4,8 Vuosikate 6 030 726,80 2 416 744,77 149,5 Suunnitelman mukaiset poistot -4 506 573,05-4 385 484,56 Arvonalentumiset -4 506 573,05-4 385 484,56 2,8 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Tilikauden tulos 1 524 153,75-1 968 739,79 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -6 546,77 1 137,49 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 517 606,98-1 967 602,30-177,1

Raision seudun osavastuualue Raision aluesairaala Myyntituotot 47 686 549,79 47 780 876,60 Maksutuotot 3 838 324,58 4 112 040,19 Tuet ja avustukset 2 174 487,50 2 176 206,00 Muut toimintatuotot 620 557,75 54 319 919,62 513 090,66 54 582 213,45-0,5 Palkat ja palkkiot 25 477 096,63 24 242 131,45 Eläkekulut 5 680 263,62 5 218 031,91 Muut henkilösivukulut 2 138 840,48 2 060 704,78 Palvelujen ostot 8 012 780,99 7 893 377,54 Ostot tilikauden aikana 9 171 607,99 8 661 629,35 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 45 200,16-162 867,69 Muut toimintakulut 1 262 454,89 51 788 244,76 888 101,90 48 801 109,24 6,1 Toimintakate 2 531 674,86 5 781 104,21-56,2 Korkotuotot 175 346,12 131 677,46 Muut rahoitustuotot 21 316,92 15 208,59 Korkokulut 3 805 011,00 3 913 876,00 Muut rahoituskulut 497,57-3 608 845,53-3 766 989,95-4,2 Vuosikate -1 077 170,67 2 014 114,26-153,5 Suunnitelman mukaiset poistot -2 191 690,70-2 320 604,17 Arvonalentumiset -2 191 690,70-2 320 604,17-5,6 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Tilikauden tulos -3 268 861,37-306 489,91 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 268 861,37-306 489,91 966,5

Salon seudun osavastuualue Salon seudun sairaala Myyntituotot 192 884 163,01 179 153 299,58 Maksutuotot 13 862 751,89 13 777 876,37 Tuet ja avustukset 8 819 813,20 7 741 795,30 Muut toimintatuotot 3 121 159,30 218 687 887,40 2 423 451,93 203 096 423,18 7,7 Palkat ja palkkiot 115 816 722,39 107 031 044,24 Eläkekulut 23 684 526,18 21 475 429,50 Muut henkilösivukulut 9 549 645,52 9 230 883,81 Palvelujen ostot 20 491 551,06 19 197 973,91 Ostot tilikauden aikana 27 750 777,07 25 038 603,16 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -124 293,67-153 280,39 Muut toimintakulut 3 845 744,05 201 014 672,60 3 288 155,67 185 108 809,90 8,6 Toimintakate 17 673 214,80 17 987 613,28-1,7 Korkotuotot 1 486 462,90 1 341 107,36 Muut rahoitustuotot 51 589,64 42 402,11 Korkokulut 12 568 577,00 12 849 093,50 Muut rahoituskulut 543,52-11 031 067,98 873,46-11 466 457,49-3,8 Vuosikate 6 642 146,82 6 521 155,79 1,9 Suunnitelman mukaiset poistot -7 400 549,78-6 205 609,19 Arvonalentumiset -7 400 549,78-6 205 609,19 19,3 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos -758 402,96 315 546,60 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -15 109,89 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -773 512,85 315 546,60-345,1

Turunmaan osavastuualue Myyntituotot 43 135 253,89 41 745 232,15 Maksutuotot 4 486 504,80 4 571 124,37 Tuet ja avustukset 1 400 283,82 1 173 359,80 Muut toimintatuotot 582 102,93 49 604 145,44 466 077,88 47 955 794,20 3,4 Palkat ja palkkiot 24 174 564,02 22 583 269,83 Eläkekulut 4 826 602,62 4 449 898,22 Muut henkilösivukulut 2 143 442,91 1 861 553,51 Palvelujen ostot 7 995 512,45 8 491 428,58 Ostot tilikauden aikana 7 030 263,12 6 419 245,25 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -21 574,25 10 745,95 Muut toimintakulut 895 509,17 47 044 320,04 604 962,81 44 421 104,15 5,9 Toimintakate 2 559 825,40 3 534 690,05-27,6 Korkotuotot 323 513,11 218 969,25 Muut rahoitustuotot 56 928,20 57 294,23 Korkokulut 2 023 236,00 2 093 184,00 Muut rahoituskulut 148,40-1 642 943,09-1 816 920,52-9,6 Vuosikate 916 882,31 1 717 769,53-46,6 Suunnitelman mukaiset poistot -1 369 269,12-1 304 221,28 Arvonalentumiset -1 369 269,12-1 304 221,28 5,0 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Tilikauden tulos -452 386,81 413 548,25 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -452 386,81 413 548,25-209,4

Vakka-Suomen osavastuualue Vakka-Suomen sairaala Myyntituotot 100 272 288,94 90 039 465,90 Maksutuotot 6 958 026,63 7 188 587,29 Tuet ja avustukset 4 483 489,80 4 430 495,25 Muut toimintatuotot 1 690 555,49 113 404 360,86 1 632 116,30 103 290 664,74 9,8 Palkat ja palkkiot 59 429 489,69 56 406 377,00 Eläkekulut 12 332 213,24 11 208 022,10 Muut henkilösivukulut 4 947 239,75 4 830 273,76 Palvelujen ostot 10 097 356,76 9 421 009,40 Ostot tilikauden aikana 16 968 186,17 14 858 825,14 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -191 756,19 27 642,88 Muut toimintakulut 2 189 846,69 105 772 576,11 1 670 124,98 98 422 275,26 7,5 Toimintakate 7 631 784,75 4 868 389,48 56,8 Korkotuotot 653 484,64 846 306,69 Muut rahoitustuotot 43 935,52 21 435,28 Korkokulut 7 909 185,97 8 166 364,38 Muut rahoituskulut 38,34-7 211 804,15 259,76-7 298 882,17-1,2 Vuosikate 419 980,60-2 430 492,69-117,3 Suunnitelman mukaiset poistot -4 974 487,69-5 069 582,79 Arvonalentumiset -4 974 487,69-5 069 582,79-1,9 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Tilikauden tulos -4 554 507,09-7 500 075,48 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 65 324,26 14 551,44 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4 489 182,83-7 485 524,04-40,0

Piirin yhteiset Myyntituotot 24 318 902,01 16 473 084,73 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 2 403 471,35 26 722 373,36 1 198 583,30 17 671 668,03 51,2 Palkat ja palkkiot 6 376 810,81 3 635 215,66 Eläkekulut 1 361 077,09 3 018 456,30 Muut henkilösivukulut 490 791,21 291 870,78 Palvelujen ostot 14 391 148,39 10 359 586,74 Ostot tilikauden aikana 347 088,97 159 610,85 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Muut toimintakulut 2 690 316,58 25 657 233,05 1 567 796,81 19 032 537,14 34,8 Toimintakate 1 065 140,31-1 360 869,11-178,3 Korkotuotot 107 994,36 19 758,91 Muut rahoitustuotot 98 659,41 13 899,69 Korkokulut 94 970,58 Muut rahoituskulut 504,51 111 178,68 451,06 33 207,54 234,8 Vuosikate 1 176 318,99-1 327 661,57-188,6 Suunnitelman mukaiset poistot -1 076 318,99-1 052 338,43 Arvonalentumiset -1 076 318,99-1 052 338,43 2,3 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos 100 000,00-2 380 000,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 100 000,00-2 380 000,00