Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY
|
|
- Hannes Halonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010
2 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu Tampere puh: +358-(0) fax: +358-(0) office@darts.fi Sisällysluettelo Puheenjohtajalta 3 Hallitukselta 4 1. YLEISTÄ 5 2. JÄSENET JA TOIMIELIMET Jäsenet Hallitus Vuosikokoukset Valiokunnat Henkilöstö 5 3. ETUTYÖ 6 4. KILPAILUTOIMINTA Yleistä Maajoukkue 7 5. KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISTOIMINTA 7 6. KOULUTUSTOIMINTA 7 7 ANTIDOPINGTOIMINTA 7 8. TIEDOTUSTOIMINTA 7 9. TALOUSTOIMINTA 8
3 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma PUHEENJOHTAJALTA Uusi toimintavuosi 2010 on dartsliiton 35. toimintavuosi. Vuosi 2010 on myös uuden hallituskauden aloitus, puheenjohtaja ja hallitus on valittu syyskuussa Leppävirralla. Liiton syyskokous valitsee uudelle toimikaudelle liittohallituksen, joka tulee istumaan porrastetusti, jos nykyisen hallituksen syksyllä esittämä ehdotus asiasta hyväksytään. Jos esitystä ei laiteta heti käytäntöön taikka sitä ei hyväksytä, niin hallitus istuu nykyiseen tapaan kaksi kautta. Toimintavuoden 2010 haasteita on erityisesti taata jäsenistölle tämän hetkinen palvelutaso ja kehittää sitä edelleen niillä rajallisilla resursseilla mitä meillä on. Viestinnän osalta internetin käyttöä pyritään tehostamaan entisestä. Lisäksi pyritään helpottamaan tiedotuksen toimivuutta teknisillä ratkaisuilla nykyistä paremmin jäsenistön ja liiton välillä. Tiedotuksessa lajin ulkoiseen ja sisäiseen imagoon kiinnitetään entisestään huomiota tulevana vuotena. Tässä toimessa erityisasemassa on tiedotusvaliokunta, jonka tehtäviin tämä kuuluu. Valiokunnan uudistuminen ja laajentuminen antaa mahdollisuuden tarjota jäsenistölle koulutus- ja neuvontatilaisuuksia muutaman kerran vuodessa. Kilpailutoiminnan osalta tarpeellista on kilpailujen jatkuvuuden varmistaminen erityisen toimitsijapankin avulla. Viime aikoina on tullut voimakkaasti esille kilpailujen kehittäminen ja uudistaminen. Liitto järjestää normaaliin tapaan vuoden aikana kansainvälisen kilpailun Finnish Openin, jonka pitopaikka on Helsingissä. Kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuminen tulee olemaan edelleen taloudellinen rasite. Toukokuussa pelattava Nordic Cup 2010 pelataan Tanskassa, joka tunnetusti järjestää kustannuksiltaan ylihintaisia pakettiratkaisuja. Lisäksi lokakuussa on Turkin Antalyassa pelattava WDF Europe Cup Toivottavasti Turkin liiton antama tieto Euroopan liiton kokouksessa Kööpenhaminassa pitää paikkansa, ja Turkin kisat ovat edullisimmat kautta aikojen majoituspakettien osalta. Kilpailupaikkojen kanssa tehtävät yhteistyösopimukset ovat taloudellisesti tärkeässä osassa liiton kilpailutoiminnan kehittämisessä ja vaikuttavat liiton toimintaan oleellisesti. Talouden hoitoa jatketaan viimevuosilta tuttuun malliin välttämällä tarpeettomia kuluja. Liiton rasitteena on vielä muutamia satasia menneiden vuosien tappioita, jotka saataneen nollattua vuoden alussa. Jos em. toteutuu, niin voimme talousarvion ulkopuolella säästövaroilla toimien ajatella jopa sijoittamista lajin markkinoimiseen. Projektiin sisältyy Darts tunnetuksi -DVD ja suoraan mahdollisille tuleville harrastajille suunnattuja hankkeita. Liiton nuorisovaliokunta panostaa toimintavuonna erityisesti nuorison harrastuksen lisääntymiseen, sekä tuottamaan nykyisille junioripelaajille uusia mahdollisuuksia löytää lajista elinikäinen harrastus. Nuorisovastaava ja hänen tukiryhmänsä kehittävät uusia sopivia toimintamalleja muiden lajien pohjalta valtakunnallisen nuorisotyön taustalle. Esko Mäyrä puheenjohtaja
4 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma HALLITUKSELTA 35-vuotiaan Dartsliiton tavoitteena on muokata uutta strategiaa ja uutta toimintakulttuuria ja toteuttaa annettuja linjauksia. Kehitysprosessiin sisältyvät ajatukset ja odotukset on asetettu korkealle mutta toteutuviksi pitkällä aikavälillä. Mitään ei tapahdu ilman aktiivista otetta asioihin niin jäsenistöltä kuin liiton hallitukselta taikka sen toimijoilta. Yhteisen tahtotilan syntyminen, tavoitteen näkeminen ja siihen kurkottaminen luovat perustaa hallitulle etenemiselle kohti tavoitteita ja erityisesti niiden realisoitumiselle. Strategian taio toiminnan yleissuunnittelun tehtävänä on luoda tavoite ja näkemys tulevaisuudesta. On kuitenkin muistettava, että järjestöelämässä vuosi tai kaksi on varsin lyhyt aika. Uusien asioiden ja toimintatapojen vahvan perustan luominen kestää kauemmin kuin hallituksen toimikausi on. Eteneminen ja kehittyminen ovat pyrkimystä saada jatkuva liike kohti yhteisiä tavoitteita, vaikka ne elävät, muuttuvat ja tarkentuvat matkalla. Strategian tarkoitus on antaa käyttökelpoinen työkalu näkemysten, tavoitteiden jopa toiveiden seuraamiselle. Strategian toiminnassa arvotetaan kaikkien muiden lajien tapaan koulutus- ja junioritoimintaa mutta edelleen ohjaus- ja valmennustoiminta jää taka-alalle. On loogista, että mainittujen osa-alueitten lisäksi kilpailutoiminnan kehittäminen kaikilla osa-alueilla, organisointi ja taustatyötä painottaen, on arvoasteikossa korkealla, sillä näillä luodaan perustaa tulevaisuuden huippu-urheilulle ja kilpaharrastuksen jatkuvuudelle. Harrastajamäärien kasvattaminen ja sitä kautta harrastajapohjan muotoutuminen enemmän pystyssä pysyvän pyramidin malliin luovat edellytyksiä lahjakkaille yksilöille kehittymiseen ja nousuun niin kansalliselle kuin kansainvälisellekin huipulle. Koulutustoiminnan on luotava lisää edellytyksiä seuratoiminnalle, jolla on erittäin tärkeä tehtävä paikallisessa juniori- ja harrastetoiminnassa. Näiden perusosa-alueiden laadun parantamisella vaikutetaan suoraan lajin pysyvyyteen läpi elämän kestävänä harrastuksena. Junioritoiminnan tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Seuroissa tehdään ja on tehty perusjuniorityötä, ja uusien seurojen lähtiessä mukaan juniorityöhön, antaa tämä suuntaa lajin kehittymiselle. Laadukkaan peruskoulutuksen ja tukihenkilön palveluiden tarjoaminen junioreille ja muille on tärkeää, ja näin saadaan harraste- ja kilpailutasoille lisää väkeä. Uuden strategian pitää nojata kolmipylväisyyteen eli jakautua opetusministeriön valtionapukriteereissä linjattuihin toiminta-aloihin. Jakauma 50% juniorityö, 25% harrasteliikunta ja 25% huippu-urheilu näyttää ensisilmäyksellä varsinkin dartsissa kilpailutoiminnan kannalta huonolta ja mahdottomalta toteuttaa. Tämä avaa kuitenkin mahdollisuuksia kehittää muita talouden tukitoimia. Valtionavun jakauma ei tarkoita liiton koko talousarvion jakaumaa vaan vain toiminta-avustuksena, joka Dartsliitolla on vain 15 prosentin luokkaa koko rahoituksesta, saatavan osan jakautumista. Liitto voi edelleen itse päättää siitä, miten oman varainhankinnan tulokset jakautuvat ja mitkä ovat liiton oman toiminnan pääkohdat. Strategiatyö on pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehittämistä vaativaa työtä, jonka tulokset saadaan vasta vuosien päästä. Vaikka tällä hetkellä resurssit eivät ole tulevaisuuden vision tasolla, voivat ne sinne pitkän ja aktiivisen työn tuloksena joskus nousta. Toivomme liiton jäsenseurojen ja seurojen jäsenten sitoutuvan usean hallituskauden mittaiseen työhön ja uskomaan parempaan tulevaisuuteen. Vuoden suuri haaste on lisenssikauden muutos. Vuoden 2010 alussa maksetaan 1,5 vuoden lisenssi. Näin kilpailu- ja lisenssikausi ovat samat alkaen. Tilikauteen ei tehdä muutoksia eli se pysyy ennallaan kalenterivuotena.
5 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma YLEISTÄ Suomen Dartsliitto on dartsseurojen yhteistyö-, edunvalvonta- ja palveluorganisaatio, jonka tärkein tehtävä on dartsin edistäminen Suomessa. Jäsenseurojen ja dartspelaajien määrä ja aktiivinen toiminta kilpaurheilijoina, harrastajina, tuomareina, kilpailujen järjestäjinä ja seura-aktiiveina takaavat toimintamme myös tulevina vuosina. Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Suomessa: dartsharrastusta dartsin pelaamisen taitoa dartskilpailutoimintaa Tarkoituksen toteuttamiseksi liitto harjoittaa: valistus- ja kasvatustyötä koulutus- ja julkaisutyötä kerhojen avustustyötä levittämällä lajitietoutta harjoituksien, kilpailujen ja erilaisten tilaisuuksien järjestämistä kerhojen perustamisen ja toiminnan auttamista etutyötä toimintamahdollisuuksien parantamiseksi Liiton painotukset vuonna 2010 uuden strategian mukaisesti toimiminen ja sen täytäntöön saattaminen lajiharrastuksen laajentaminen ja materiaalin tuottaminen tähän tarkoitukseen nuorisotoiminnan kehittäminen ja lisääminen koulutustoiminnan kehittäminen Suomessa järjestettävien kansainvälisten kilpailuiden läpivienti 2. JÄSENET JA TOIMIELIMET 2.1 Jäsenet Suomen Dartsliitolla on 101 jäsentä eli seuraa. Harrastajia on noin 4000, joista lisenssin maksaneita on 1633 kpl (AB 1089 kpl, SEN 461 kpl, JUN18 41 kpl, JUN21 42 kpl ). Lisäksi on 209 kertalisenssin lunastanutta pelaajaa. Määrien toivotaan kasvavan noin 5 % seuraavan vuoden aikana. Kerhojen määrän oletetaan pysyvän ensi vuonna suurin piirtein samana. 2.2 Hallitus Suomen Dartsliiton toimintaa ohjaa hallitus, joka kokoontuu vuoden aikana 3 4 kertaa. 2.3 Vuosikokoukset Liitolla on kaksi vuosikokousta: keväällä tilinpäätös ja syksyllä toimintasuunnitelma. 2.4 Valiokunnat Liiton toiminnan suunnittelu tapahtuu hallituksessa ja sen nimeämissä valiokunnissa, jotka valmistelevat päätökset hallitukselle. Vuonna 2010 on suunniteltu toimivan kahdeksan valiokuntaa: - Koulutus - Sääntö - Tiedotus - Nuoriso - Urheilu - Kilpailu - Talous - Strategia 2.5 Henkilöstö Liiton operatiivista toimintaa johtaa puheenjohtaja toimistonpäällikön avustuksella. Valiokunnat valmistelevat hallituksen päätökset, jotka liiton pj ja toimistopäällikkö toimeenpanevat hallituksen päätöksien mukaisesti. Liiton toimisto sijaitsee Tampereelle osoitteessa Mäntykatu 4.
6 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Toimistossa päivittäisistä asioista huolehtii Marjo Jussila. Hän on liiton ainoa kokopäiväisesti palkattu työntekijä Maajoukkueen johtajana ja liigasihteerinä toimii sovitun laskutuksen mukaan ja kulukorvauksin Tapani Heikkilä. Hänen toimipisteensä on Kausalassa. Hän hoitaa liigan ohella rankingtaulukot, viikkopisteet ja tehotilastot. Liiton jäsenlehden toimittaa päätoimittaja, joka valitaan syksyn 2009 aikana. Palkkio maksetaan sovitusti tehtyjen lehtien mukaan. Lehden taitosta huolehtii Pirre Liukka kulukorvauksin. 3. ETUTYÖ Etutyön tavoitteena on edistää dartsia, saada sille kuuluvaa näkyvyyttä ja löytää julkista rahoitusta Etutyö jakaantuu kahteen osaan: dartsin toimintaedellytysten kehittämiseen Suomessa ja suomalaisen huippudartsin edistämiseen kansainvälisesti. 3.1 Toimintaedellytykset Toimintaedellytysten turvaaminen vaatii seurojen tuen kehittämistä, tilojen saatavuuden edistämistä muualta kuin anniskelutiloista, lainsäädäntöön ja poliittisiin päätöksiin vaikuttamista siten, että ne mahdollistavat tasavertaisen lajin harrastamisen ja nuorisotyön huomioiden dartsin erityispiirteet. 3.2 Suomalainen huippudarts Liiton tavoitteena on valvoa ja vaikuttaa kansainvälisen liiton toimintaan siten, että säännöt ja niiden tulkinta kohtelee tasaveroisesti kaikkia ja mahdollistaa lahjakkaille huippupelaajille osallistumisen arvokisoihin ja hyvä edellytykset menestyä niissä. Lisäksi liitto edistää yhteistoimintaa lähimaiden kanssa tehostaakseen yhteistoiminnalla suomalaisten huipun menestystä ja arvostusta. Liitto pyrkii tukemaan pelaajia, joilla on halua pelata ammattilaiskiertueilla 4. KILPAILUTOIMINTA 4.1 Yleistä SM-liigan lisäksi liiton omia kilpailuja ovat Suomen Cup, Finnish Open ja SM-kilpailut, jotka järjestetään vuonna 2010 kolmena eri viikonloppuna seuraavasti 1. SM Darts maaliskuu (501ms, 501ns, kri ms, kri ns, 501mp, 501np, kri mp, kri np) 2. SM Darts syyskuu (301ms, 301ns, jun-18, jun-21, sen50, sen60, sen ns50, mj3, nj3, sj, sp) 3. SM Darts marraskuu (501 ms-b, 501 ns-b, 501 mp-b, 501 np-b, as-c, as tas, ap tas) Kaikki SM Darts kisaviikonloput pelataan kaksipäiväisinä, yleensä lauantaisin ja sunnuntaisin. Jokaiselle kilpailulle nimetään vastuullinen kilpailujohtaja. Suomen Cup järjestetään perinteisesti tammikuussa, Finnish Open pelataan helmi-maaliskuun vaihteessa ja SM-liigan Play-Off toukokuussa. SM-liigakausi pelataan alustavien suunnitelmien mukaan kuluvan kilpailukauden tapaan eli runkosarjassa 8 varsinaista kierrosta. Lisäksi pelataan play-off ja karsintakierros eli 9. kierros. Sääntövaliokunta tekee mahdollisia tarkennuksia sääntöihin ja hallitus hyväksyy uudet säännöt seuraavalle kaudelle ennen liigakauden päättävää pudotuspelitapahtumaa Pyhtäällä. Muista muutoksista saa tietoa liiton toimistolta tai liigasihteeriltä pyydettäessä.
7 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Mikäli halukkaita hakijoita riittää, järjestetään liiton hyväksymiä ranking-kilpailuja 2-3 kpl sekä syys- että kevätkaudella. Kilpailukalenterissa on kilpailupäällikön ehdottamat päivät ja merkinnät kilpailujen ajankohdiksi syksystä 2010 alkaen. Yhteistyötä kilpailupaikkojen kanssa tiivistetään taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi. 4.2 Maajoukkue Vuoden 2010 pääkilpailu on Turkissa pelattava Europe Cup, mutta muulta osin kausi on vielä pitkälti avoin. Pääturnausten lisäksi pyritään etsimään maaotteluvastustaja. Todennäköinen vastustaja löytynee toisesta pohjoismaasta. Joka toinen vuosi pelattava pohjoismaiden välinen mestaruuskisa Nordic Cup järjestetään Tanskassa toukokuussa Syksyn World Masters on henkilökohtainen kisa, mutta kuuluu olennaisena osana maajoukkuetoimintaa. Vuoden 2010 Masters-paikat jaetaan kolmatta kertaa uudistunutta karsintatapaa noudattaen. Lisäksi maajoukkuepelaajia lähetetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa kansainvälisiin kilpailuihin ulkomaille. 5. KANSAINVÄLISTEN KILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISTOIMINTA Vuonna 2010 järjestettäviä kansainvälisiä kilpailuita ovat: - Finnish Open Helsinki helmi-maaliskuussa 6. KOULUTUSTOIMINTA Toimintavuonna 2010 koulutustoimintaa laajennetaan vielä lisää. Tavoitteena on toteuttaa koulutustoimintaa siten, että se palvelee kerhoissa tehtävää perusseuratyötä ja siihen liittyvää kilpailujen järjestämistä kaikilla tasoilla. Vuonna 2010 pyritään järjestämään kolme koulutustapahtumaa, joiden pääpaino yhdistyksen perusteissa ja kilpailujen järjestämisessä. Ensimmäinen koulutus on Suomen Cupin yhteydessä Lahdessa. Varsinaiseen valmennukseen ja ohjaukseen ei vielä paneuduta. 7. ANTIDOPINGTOIMINTA Suomen Dartsliiton antidopingohjelman mukaisesti päävastuu antidopingohjelman toteuttamisessa on liitolla. Liiton antidopingtyön vastuuhenkilö on maajoukkueen johtaja, ellei toisin päätetä. Suuren vastuun ohjelman toteutuksesta kantavat kerhojen yhteyshenkilöt ja huipulla olevat pelaajat taustahenkilöineen. Liiton vastuuna on ajantasainen ja nopea tiedottaminen antidopingsäännöstöistä ja mahdollisista muutoksista. Viestintävälineinä toimivat kerhokirjeet ja liiton Internet-sivut. Valvontatyö tapahtuu yhteistyössä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. 8. TIEDOTUSTOIMINTA Tiedotussuunnitelman kehittämistä jatketaan. Liiton jäsenilleen osoittamassa sisäisessä tiedotuksessa jatketaan sähköisen materiaalin käyttöä. Säännöllisesti liiton jäsenille tiedotettavia asioita ovat edelleen mm. kilpailut, säännöt, liittokokoukset sekä WDF:n tiedotteet. Ulkomailla järjestettävien kilpailujen kutsut ovat liiton Internet-sivuilla. Kansainvälisten kilpailujen tulokset ovat linkkinä. Aktiivista ulkoista tiedotusta jatketaan lähettämällä medialle
8 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma lehdistötiedotteita lajiin liittyvistä aiheista. Suomessa järjestettäville kansainvälisille kisoille pyritään saamaan näkyvyyttä mediassa. Lisäksi jatketaan työtä lajin tunnettuuden lisäämiseksi. Pari vuotta sitten uusittuja Internet-sivuja kehitetään jatkuvasti. 9. TALOUSTOIMINTA Tiukka taloudenpito ja kustannusten seuranta jatkuu vuonna Erityisesti välillisten kulujen vähentämiseen kiinnitetään huomiota. Tavoitteena on edelleen kulujen ja tuottojen saaminen sille tasolle, jotta aikaisempien vuosien alijäämä saadaan lopullisesti katettua. Liiton varsinaisen toiminnan kulut laskevat vuonna 2009 takaisin normaalin toiminnan vuoden 2008 tasolle. Toisaalta vuonna 2009 kilpailupaikkojen vuokrat nostivat kilpailutoiminnan kuluja 15 %, joita tulevana vuonna 2010 pitää välttää. Henkilöstökulut kasvavat 3,0 % normaalin palkkatason nousun mukaisesti. Jäsenmaksujen tulot on arvioitu vuonna 2008 toteutuneiden tulojen ja vuonna 2009 kesäkuun loppuun mennessä toteutuneiden tulojen perusteella. Jäsenmaksukauden muutos muuttaa tulevan rahan määrää, mutta se ei vaikuta vuoden 2010 todelliseen jäsenmaksutuloon. Kolmannes tulosta kirjataan vuodelle SUOMEN DARTSLIITTO TALOUSARVIO TULOSLASKELMA BUD 2010 BUD 2009 TOT 2008 Varsinainen toiminta Tuotot Kotimainen kilpailutoiminta 3001 SM-liiga 40000, , , Suomen cup 12000, , , SM-Darts A-kisat 10000, , , SM-Darts B-kisat 12000, , , Suomen World Masters 500,00 500,00 880, Play-off kisa 168, Viikkopisteet 6500, , , SM darts/muut kilpailut 7000, , , Rike yms. maksutuotot 1000, , ,25 Yhteensä Kotimainen kilpailutoiminta 89000, , ,47 Kansainvälinen kilpailutoiminta 3020 Europe cup 260, Finnish open 13000, , , Nordic cup 33078, SenioriEM 4180, Ulkopuoliset osallistujat 9264,48 Yhteensä Kansainvälinen kilpailutoiminta 13000, , ,24 Mainos ja sponsoritulot 3100 Lehtimainos 3000, , , Sponsorit 7000, , ,00 Yhteensä Mainos ja sponsoritulot 10000, , ,50 Yhteensä tuotot , , ,21 Kulut Henkilöstökulut
9 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Palkat , , , Luontoisedut -80, Luontoisetujen vastatili 80, Palkkojen siirtoerät 7, Sotu-maksut -1000, , , TyEL -7000, , , Tapaturmavakuutusmaksut -128, Työttömyysvakuutusmaksut -285, Ryhmähenkivakuutukset -33, Edell. tilikauden tuotot/kulut 9, Henkilösivukulujen siirtoerät -20,93 Yhteensä Henkilöstökulut , , ,06 Poistot 9740 Poisto koneista ja kalustosta -1500, , ,45 Yhteensä Poistot -1500, , ,45 Muut varsinaisen toiminnan kulut Jäsenlehti ja tiedotus 4300 Painatus ja ylläpito -8000, , , Postitus ja atk -4000, , , Toimituskulut -2000, , , Muut kulut -500,00-500,00-836,18 Yhteensä Jäsenlehti ja tiedotus , , ,92 Kotimainen kilpailutoiminta 4401 SM-liiga , , , Suomen cup -6500, , , SM-Darts A-kisat -5300, , , SM-Darts B-kisat -4700, , , SM Darts/muut kilpailut -4800, , , Viikkopisteet -2830, , , SM-liiga/muut kilpailut 0, Play-off kisat -2000, , , Muut Kisat 0, Suomen World Masters 0,00 Sääntövaliokunta -500, ,00 Yhteensä Kotimainen kilpailutoiminta , , ,33 Kansainvälinen kilpailutoiminta 4450 Finnish open , , , Nordic cup , , Europe cup -5950, , SenioriEM -4380, World cup ,00 0, Junnutoiminta -2000, ,00-456, Lähdevero -1000, ,00-768, World Masters Lontoo -5000, , , WDF, NDR, EDC -1000, ,00-943, Junnu maajoukkue -1000, ,00-943, Nuoret EM -4000, , , Suomen World Masters -1490, Maajoukkue -3500, , , Ulkopuoliset osallistujat -9169,77 Nuorisovaliokunta -1000, ,00 Urheiluvaliokunta -1000, ,00 Yhteensä Kansainvälinen kilpailutoiminta , , ,19
10 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Kilpailutoiminnan yleiskulut 4700 Kilpailutarvikkeet -5000, , , Kilpailujen matkakulut, päivärahat -3000, , , Mitalit ja palkinnot -2500, , , Muut kilpailukulut -500, ,00-200, Tapaturmavakuutus -1200, , , Kilpailuvaliokunta -1000, ,00-771,54 Dopingtestit Yhteensä Kilpailutoiminnan yleiskulut , , ,94 Kalustohankinnat Hankinnat -3000, ,00 0,00 Kaluston korjaukset -1000, ,00 0,00 Yhteensä hankinnat ja korjaukset -4000, ,00 0,00 Hallintokulut 4810 Toimitilavuokrat -4800, , , Varastovuokrat -4400,00 0, , Konttorik. korjaukset ja huolto 0, Kone- ja kalustovuokrat -500, , , Kaluston korjaukset ja huolto -409, Tietoliikenne -2000, , , Postikulut -1800, , , Puhelinkulut -1500, , , Puheenjohtajan kulut -1500, , , Matkat ja majoitukset -97, Hallituksen ja hlökunnan matkakulut -2000, , , Vahinkovakuutusmaksut -3000, , , Matkavakuutukset -931, Toimiston yleiskulut -250,00-250,00-402, Sähkö -250,00-400,00-152, Konttoritarvikkeet -1000, ,00-766, Koulutus -1000, ,00-60, Ammattilehdet -100,00-500,00-39, Kirjanpito ja hallintokulut -2600, , , Tilintarkastus -400,00-350,00-396, Hallituksen kokouskulut -1500, , , Juhlat, tapahtumat, muistamiset -120,00-194, Asianajo -185, Muut liikekulut -10, Jäsenmaksut -65, Mainoskulut 0,00 0,00-366, Pankkikulut -500,00-500,00-440, Kokous- ja neuvottelukulut -500,00-500,00-850, Talousvaliokunta -500,00-500,00-52,40 Yhteensä Hallintokulut , , ,82 Muut kulut 4886 Edustuskulut -1000,00-692, Edustus- ja joukkueasut -1000,00-292, Kolmen vuoden kalusto -139, Luottotappiot 0,00 Muut kulut -1000, ,00 0,00 Yhteensä Muut kulut -2000, , ,26
11 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma Yhteensä kulut , , ,97 Tuotto/kulujäämä , , ,76 Varainhankinta Tuotot 6100 Kerhot ja kortit 61000, , , Muut tuotot 500,00 500,00 880, Myyntituotot 5000, , , Darts-illat 0, Pinssit ja tarrat 150,30 Yhteensä Tuotot 66500, , ,50 Kulut 6200 Piirijäsenmaksut -5000, , , WDF-jäsenmaksut 0,00-600,00-730, EDC-jäsenmaksut -200,00-200,00 0, Kilpailukortit, lisenssit -300,00-300,00 0, Muut varainhankitakulut -500, ,00 0,00 Yhteensä Kulut -6000, , ,58 Tuotto-/Kulujäämä 60500, , ,92 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 8100 Korkotuotot 0,00 500,00 954,83 Yhteensä Tuotot 0,00 500,00 954,83 Kulut 8940 Perimis- ja viivästyskulut 0,00 0,00 0,00 Yhteensä Kulut 0,00 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 0,00 500,00 954,83 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 9210 Vahingonkorvaukset 646,70 Yhteensä Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 646,70 Satunnaiset kulut 9300 Satunnaiset kulut -629,68 Yhteensä Satunnaiset kulut 0,00 0,00-629,68 Yleisavustukset 9600 Avustukset 34000, , ,00 Yhteensä Yleisavustukset 34000, , ,00 Tilikauden tulos 0, , , ,01 0, ,00 0,00
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2012 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2012 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2012 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2011 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2011 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2011 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2009 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2009 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2009 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2009 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2018 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2018 2 SUOMEN DARTSLIITTO Keskisenkatu 4 B 40 33710 Tampere
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2019 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2019 2 SUOMEN DARTSLIITTO Keskisenkatu 4 B 40 33710 Tampere
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2014 2 SUOMEN DARTSLIITTO Keskisenkatu 4 B 40 33710 Tampere
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2008 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2008 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2008 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma SUOMEN DARTSLIITTO RY
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2017 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2017 2 SUOMEN DARTSLIITTO Keskisenkatu 4 B 40 33710 Tampere
Suomen Dartsliitto. Toimintasuunnitelma Ehdotus SDL:n syyskokoukselle
Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2020 Ehdotus SDL:n syyskokoukselle Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2020 Sisällysluettelo 1. Kansilehti 2. Sisällysluettelo 3. Tervehdykset 4. Yleistä toiminnasta
Talousarvio Suomen Krikettiliitto ry.
Talousarvio 2018 Suomen Krikettiliitto ry www.cricketfinland.com TALOUSARVIO 2018 SUOMEN KRIKETTILIITTO RY Taloudelliset tavoitteet Tavoitteena on pitää Krikettiliiton talous edelleen vakaalla pohjalla.
Suomen Krikettiliitto Talousarvio 2019
Suomen Krikettiliitto Talousarvio 2019 Suomen Krikettiliitto ry - www.cricketfinland.com TALOUSARVIO 2019 SUOMEN KRIKETTILIITTO RY Taloudelliset tavoitteet Tavoitteena on pitää Krikettiliiton talous edelleen
Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014
Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50
-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00
Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300
TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12
Sivu 1 10 Keskushallinto 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 40,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 1468,64 yhteensä 0,00 0,00 1508,64 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset -40000,00-39000,00-38215,88
1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY
1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen
54 816, , , ,00
TAKON SOUTAJAT RY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 B2018 B2019 Toteutunut Toteutunut Budjetti Budjetti VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Nuorisoliikunta: 3010 KOULULAISSOUDUT 400 400 3012 SOUTUSPINNING
TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13
Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00-1500,00-2604,88 Yhteensä
03 Budjetointiraportti, pitkä
1/4 1.1. - 31.8. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3105 Hanke- ja erityisavustukset 555 826 419 000 136 826 352 552 500 961 664 792 3106 Tapahtumien valtionavut 66 000 104 000-38 000 33 000 0 0 3110 Kuntien
VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa
VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen
TULOSLASKELMA Jakso 12/17-12/17. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/18-12/18 01/17-12/17 01/16-12/16
Sivu 1 10 Keskushallinto 3080 Myyntituotot 1000,00 0,00 10,00 3089 Muut tuotot 0,00 5000,00 18713,70 3090 Erityisavustukset 0,00 10000,00 4452,20 yhteensä 1000,00 15000,00 23175,90 Henkilöstökulut Palkat
Talousarvio 2017, toiminnoittain
Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152
TULOSLASKELMA Jakso 12/17-12/17. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/18-12/18 01/17-12/17 01/16-12/16
Sivu 1 1 Nuorisoliikunta 3290 Muut ostetut palvelut 0,00 0,00-1778,00 Yhteensä 0,00 0,00-1778,00 3300 Päivärahat, hlökunta 0,00-660,00 0,00 Yhteensä 0,00-660,00 0,00 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-520,00
01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013
Tuloslaskelma, Print date: 27.01.2015 12:38 Sivu: 1 01.01.2014:31.12.2014 01.01.2013:31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 0,00 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 76 946,77
LOUNAIS-SUOMEN SULKAPALLOYHDISTYS RY Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 HALLITUS
LOUNAIS-SUOMEN SULKAPALLOYHDISTYS RY Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 HALLITUS Lounais-Suomen Sulkapalloyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2019 1(5) Sisältö Yleiset tavoitteet... 2 Toiminta... 2 Yhdistyksen
01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012
Tuloslaskelma, Print date: 19.02.2014 08:45 Sivu: 1 01.01.2013:31.12.2013 01.01.2012:31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3001 Valtionavustus 3 800,00 3002 Hanke- ja erityisavustukset 71 639,56 32 049,48
1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY
1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen
TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13
Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,
OSANOTTOMAKSUT yhteensä , ,87 MYYNTITUOTOT
OSANOTTOMAKSUT 3000 Seuramaksut ( joukkueet +/- ) -9 554,50 11 969,62 3001 Omien turnausten tuotot 77 887,95 110 505,86 3002 Jalkapallokoulutuotot 1 05 3 704,00 3003 Osallistumistuotot 72 1 290,01 3004
Muut kulut 4300 Km-korvaukset 2 681,52 3 349,94 4301 Päivärahat 320,00 100,00 4302 Majoituskulut 238,00 4303 Matkakulut 20,00 346,70
Tuloslaskelma, tulostus: 08.02.2013 09:09 Sivu: 1 01.01.2012:31.12.2012 01.01.2011:31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA 3002 Hanke- ja erityisavustukset 32 049,48 37 157,42 3003 Kuntien avustukset 15 000,00
TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti
TULOSLASKELMA Tili Tilin nimi Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 2013 2012 2014 1/3 3000 Osanottomaksut 759 121 724 190 738 181 787 227 3001 Pelaajasiirtomaksut 49 090 41 000 48 277 45 000 3002 Asettelupalkkiot
SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016
SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset
TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry
TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus
TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15
Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00
Talousarvio. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 2012
Talousarvio Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 2012 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Talousarvio 2012 TA 2012 TA 2011 31.12.2010 Varsinainen toiminta Tuotot 17 375,00 17 030,00 25 537,29
TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009
TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut
TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11
Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl
1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut
TULOSLASKELMA Jakso 12/18-12/18. Budjetoitu Budjetoitu Toteutunut Rahayksikkö EURO
Sivu 1 Budjetoitu Budjetoitu Toteutunut Rahayksikkö EURO 31.12.2019 31.12.2018-31.12.2017 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA 3089 Muut tuotot 1 000 0 0 Yhteensä 1 000 0 0 yhteensä 1 000 0 0 Toiminnanalan
TULOSLASKELMA Jakso 06/13-06/13
Sivu 1 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 3000 Osallistumismaksut 1 785,92-308,00 3 778,50 0,00 7 500-3 722 3001 Koulutustuet 0,00 0,00 558,00 288,00 350 208 3003 Urlus-säätiön vuokratuki 0,00 0,00 17 248,30
TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12
Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä
SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS
SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA
TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2013 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. -1 506,01 -2 200,00. -2 123,81 320005 EPJ Palkkio 0,00 -750,00
Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -1 506,01-2 20 693,99 68,5-2 123,81 320005 EPJ Palkkio -75 75-55 320010 Matkustus ja päivärahat -70 70-134,68 320020
1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus
1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut
9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS
TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TUOTOT 166 922 200 000 354 000 08-3000 Osanottomaksut 80 620,00 100 000
Tilinpäätös
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset
TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15
Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset
Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000
1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27
TALOUSARVIOVERTAILU. Tilikausi 1.1. - 31.12.2012 1.1.-31.5. 1.1.-31.5. -1 140,70 320005 EPJ Palkkio -866,42 -2 200,00 0,00 -550,00
Sivu 1(5) Varsinainen toiminta Luottamushenkilötoiminta Edustajisto 320000 Kokouskulut -866,42-2 20 1 333,58 39,4-1 140,70 320005 EPJ Palkkio -55 55 320010 Matkustus ja päivärahat -24,46-90 875,54 2,7-85,60
TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan
Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720
Suomen Laikajärjestö ry TASE VASTAAVAA. Kaudelta
TASE VASTAAVAA Visma Nova -kirjanpito 7.3.0.3 Sivu: 1 (1) VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 1610 Isännänviirit 27,63 27,63 1620 Pöytäviirit 1 015,45 1 015,45 1630 Kunniamerkit 198,32
TILINPÄÄTÖS Suomen Triathlonliitto r.y.
1 / 12 TILINPÄÄTÖS Ytunnus: 01.01.2018 31.12.2018 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2028 asti 2 / 12 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2018 31.12.2018 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma... 5 Tilinpäätöksen
AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET
TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä
Tringa TASE VASTAAVAA
Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat
TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017
TALOUSARVIO 2017 Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 Matkakulut 2 000,00 Kilometrikorvaukset
PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:
PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA
Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto
Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00
TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015
TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea
Suomen Cheerleadingliitto ry
0 Suomen Cheerleadingliitto ry Talousarvio 2012 Lasten ja nuorten liikunta/talousarvio 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Kesäleiri Osallistumismaksut 18350,00 15900,00 Ohjaajapalkkiot -1480,00-1120,00 Ulkom.ohjaajien
Lisenssimaksut aikuisilta 30 / pelaaja ja junioreilta 5 / pelaaja (vuonna 1996 tai myöhemmin syntyneet).
TOIMINTASUUNNITELMA 1 Hallinto Vuoden toimintaa johtaa syksyn 2012 liittokokouksessa valittu kuusijäseninen hallitus sekä puheenjohtaja. Liiton keskeisen toiminnan jäsentämisen kautta hahmottuu erilaisia
Talousarvio. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. 2014
Talousarvio Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. 2014 2 Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto r.y. Talousarvio 2014 TA 2014 TA 2013 31.12.2012 Varsinainen toiminta Tuotot 23 500,00 34 550,00 37 479,36
ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014
ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä Toiminnan pääpaino on aktivoida osuuskunnan jäseniä liittämään kiinteistönsä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon kuluvan
J-SP Talousarvio. Järvi-Suomen Partiolaiset ry
1/2 ALUETYÖ 3000 Osallistumismaksut 0 2 600 264 Osallistumismaksut 0 2 600 264 3960 Kirkkopalvelut-avustukset 0 23 416 9 373 Julkiset kohdeavustukset 0 23 416 9 373 Varsinaisen toiminnan tuotot 0 26 016
Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain
Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2018 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) jäsenmaksu 62 62
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2018 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 150) 10850 10500 jäsenmaksu 62 62 TA 2018 TA 2017 ero ero % toteutunut 2016 Varsinainen toiminta -719765-633696 -580
KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010
KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.
Tilinpäätös
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset
Vihreä liitto r.p. Tuloslaskelmaerittelyt 31.12.2007
VARSINAINEN TOIMINTA YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon tuotot 3000 Vuokratuotot 0,00 17 299,09 3001 Henkilöstötuotot 0,03 41 326,54 3002 Työterv.hoidon tulot :Kelakorv
SUOMEN SAUNASEURA RY TIEDOTUSTOIMINTA YHTEENSÄ -38400,00-20671,44-84500,00 18169,22-31100,00
SUOMEN SAUNASEURA RY Budjetti Toteuma Budjetti Toteuma Budjetti 2013 09/2012 2012 12/2011 2011 VARSINAINEN TOIMINTA TIEDOTUSTOIMINTA 3010 Lehtituotot, tilatut lehdet 1000,00 1100,00 1000,00 1240,00 2800,00
Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen
Lähtökohtia vuoden 2011 talousarvion laadintaan - Jaostojen toimintaa ja edunvalvontaa priorisoidaan - Lapin ylioppilaslehdestä ja tapahtumatuotannosta sekä tukitoiminnoista tingitään Tuotot: - Vuokratuottoja
SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013
Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset
ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2013 1. Yleistä Toimintavuonna 2013 jatketaan osuuskunnan jäsenten aktivointia, jotta kiinteistöt liitettäisiin osuuskunnan vesi-
PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry
TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008 TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä
EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab
EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma
5 Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja klubin kapteeni sekä naisten kapteeni. 8 Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma
TUUSULAN GOLFKLUBI RY Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen Esityslista Aika 27.11.2017 klo 18.00 Paikka Tuusulan Golfklubi Rantatie 2, 04310 Tuusula 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan
TOIMINTASUUNNITELMA 2014
TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa
Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08
Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden
Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta
Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden
Liite 12. Talousarvio 2019 Suomen Journalistiliitto
Liite 12 Talousarvio 2019 Suomen Journalistiliitto Valtuuston järjestäytymiskokous 12. 14.12.2018 Talousarvioesitys 2019 1 Kaikki toiminnot TA 2019 TA 2018 TP 2017 TP 2016 ERO Muutos %-osuus Ta18 / Ta19
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56
Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 TA 2015 TA 2014 ero ero % toteutunut 2013 Varsinainen toiminta -646746,21-582246
Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017
Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta
Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012
TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2015 Hyväksytty edustajistossa 5.12.2014
TA2015 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2015 TP2013 TP2012 TP2011 TP2010 TUOTOT 3000 tuotot 94 500,00 40 613,75 38 711,16 30 000,00 67 820,00 3020 opiskelijakorttituotot
TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 31.12.2014-31.12.2013
Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071
Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry
Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2013 TA2012 TP2011 TP2010 TUOTOT +LISÄ TA2012 3000 tuotot 31
Tulot Talousarvio 2019 Talousarvio 2018 Tilinpäätös 2017 Avustukset 0,00 0, ,00 Muut tulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00
Talousarvio 2019 Huom. versio B 24.8.2018 Varsinainen toiminta Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta Talousarvio 2019 Talousarvio 2018 Tilinpäätös 2017 Avustukset 0,00 0,00 6 000,00 Muut tulot 0,00 0,00 6
TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44
TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET
Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio
Pohjois-Espoon Ponsi Talousarvio 2009 23.03.2009 Varsinainen toiminta (harjoitus- ja kilpailutoiminta) Toimintamaksut Old Boys 640,00 P96 3360,00 P98 2850,00 P99 3750,00 P00 2000,00 P01 1800,00 T01 1755,00
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.
JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA
ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin
Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta
TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4
Tringa TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET
Tringa TASE VASTAAVAA Kirjanpito 9.4.0.133 Esitysvaluutta EUR Kaudelta Kaudelta 1.1.2016-31.12.2016 1.1.2015-31.12.2015 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma
Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012
Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910
Syyskokousmateriaali 2010
Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja
Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.
TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta
Tringa TASE VASTAAVAA
TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 010,67 4
TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15
Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä
Tringa TASE VASTAAVAA
TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 312,55 4
Vihreä liitto r.p. Tilinpäätös 2008
YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Toimisto ja hallinto Toimiston ja hallinnon tuotot 3001 Henkilöstötuotot 2 215,33 0,03 3002 Työterv.hoidon tulot :Kelakorv 507,95 0,00 3003 Ympäristömaksu 756,07 24,91 Tston ja