Tunnuslukuja Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli
|
|
- Reijo Halonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kuva: Pasi Leino Tunnuslukuja Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli
2 Matkamäärät (1.000 matkaa) KERTALIPUT Aikusten kertalippu Aikuisten ennakkokertalippu Lasten kertalippu Lasten ennakkokertalippu YHTEENSÄ ARVOKORTIT Aikuisten arvokortti Nuorten arvokortti Lasten arvokortti Senioreiden ja vammaisten arvokortti Opiskelijoiden arvokortti YHTEENSÄ KAUSIKORTIT Aikuisten kausikortti 30 pv Aikuisten kausikortti 90 pv Aikuisten kausikortti 180 pv Opiskelijakausikortti Nuorten kausikortti Lasten kausikortti Kausikortti seniori Kausikortti vammainen YHTEENSÄ ERIKOISKORTIT Koulukortti Kela-koulumatkakortti Suoraveloitteinen kortti Suoraveloitteinen työsuhdematkakortti Kestokortti Vapaakortti Rintamavet. ja sotainv. vapaakortti Tupla, aikuinen Tupla, opiskelija Tupla, nuoriso YHTEENSÄ MUUT Matkailijatuotteet Kännykkälippu (2014 myös mobiilippu) Seutulippu Matkahuollon rinnakkaiskortti Muut YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli
3 Taksat LIPPULAJI Hinta KERTALIPUT voimassa 2 tuntia normaali yö Aikuiset 3,00 4,00 Lapset, alle 15 v. /varus- ja siviilipalvelusmiehet 1,50 2,50 Matkailulippu 24 h bussista 7,50 Kännykkälippu 24 h tekstiv. (sis. operaattorikust.) 7,50 Mobiililippu (matkapuhelimeen ladattava sovellus) Aikuiset 3,00 + maksutapalisä Lapset 1,50 + maksutapalisä ARVOKORTIT vaihtoaika 2 tuntia normaali ma-pe yö aikuiset (haltijakohtainen) 2,20 2,20 3,20 nuoret, v. (henkilökohtainen) 1,70 1,45 2,70 lapset, alle 15 v. (henkilökohtainen) 1,10 1,10 2,10 opiskelijat (henkilökohtainen) 1,70 1,45 2,70 seniorit (henkilökohtainen) 1,70 1,45 2,70 vammaiset, saattajaan oikeutetut (henk.koht.) 1,70 1,45 2,70 KAUSIKORTIT Haltijakohtaiset kausihinta nettilataus päivähinta (pvä/euro) aikuiset 30 pv 52,00 49,00 10/20 aikuiset 90 pv 140,00 130,00 10/20 aikuiset 180 pv 260,00 Henkilökohtaiset, 30 pv. nuoret, v. 36,00 33,00 8/10 opiskelijat 36,00 33,00 8/10 seniorit ja vammaiset 36,00 33,00 8/10 lapset, alle 15 v. 26,00 23,00 10/10 ERIKOISKORTIT kausihinta vuosihinta Suoraveloittein 30 pv. (haltijakohtainen) 52,00 520,00 Kestokortti 6 kk (haltijakohtainen) 260,00 520,00 Tupla-kortti aikuiset 30 pv. (haltijakohtainen) 52,00 Tupla-kortti nuoret v. (henkilökohtainen) 36,00 Tupla-kortti opiskelija (henkilökohtainen) 36,00 MUUT Aikataulu (alv 24 %) 1,00 Linjakartta (alv 24 %) 2,00 Korttien suojakotelo (alv 24 %) 1,00 Kortinlunastusmaksu (alv 24 %) 5,00 Rahtimaksu (alv 24 %) 6,00 Koulukortti (alv 0 %) 0,90 Koulujen luotollinen kortti (alv 0 %) 1,30 Tasarahalataus 10,00 ja 20,00 Matkailijakortti 1 vrk 7,00 2 vrk 10,00 3 vrk 13,00 4 vrk 16,00 Mobiililippu (hintoihin lisätään maksutapalisä) 1 vrk 7,00 2 vrk 1,00 3 vrk 13,00 5 vrk 19,00 6 vrk 22,00 7 vrk 25,00 14 vrk 31,00 5 vrk 19,00 7 vrk 25,00 14 vrk 31,00 Tunnuslukuja
4 4 Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli Kuva: Pasi Leino
5 Tuloslaskelma Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta TAM JOU 2017 TAM JOU 2016 EUR EUR Toimintatuotot , ,39 Myyntituotot , ,11 Maksutuotot Tuet ja avustukset , ,50 Vuokratuotot ,20 Muut toimintatuotot , ,78 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,69 Henkilöstökulut , ,35 Palkat ja palkkiot , ,69 Henkilösivukulut , ,66 Eläkekulut , ,06 Muut henkilösivukulut , ,60 Palvelujen ostot , ,80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,15 Avustukset Vuokrakulut , ,68 Muut toimintakulut , ,71 Toimintakate , ,30 Verotuotot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotoista Kiinteistövero Muut verot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut 462,44 74,69 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 462,44 74,69 Vuosikate , ,99 Poistot ja arvonalentumiset , ,93 Suunnitelman mukaiset poistot , ,93 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , ,92 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,92 Tunnuslukuja
6 KÄYTTÖOMAISUUS TKS/joukkoliikennetoimisto Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Valtionosuudet (lisäpoistot) Arvo Aineeton käyttöomaisuus rahastus- ja informaatiojärjestelmä ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 bussikortin latausmahdollisuuden laajennus 1 051,37 0,00 0, ,37 0,00 0,00 matkailijakortti 341,62 0,00 0,00 341,62 0,00 0,00 Yhteensä ,99 0,00 0, ,99 0,00 0,00 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet polkupyöräkatokset 7 697,56 0, ,27 0, ,29 pääteasemakäymälät ,81 0,00 0, ,08 0, ,73 Yhteensä ,37 0,00 0, ,35 0, ,02 Yhteensä ,36 0,00 0, ,34 0, ,02 KÄYTTÖOMAISUUS TKS/joukkoliikennelautakunta Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Valtionosuudet (lisäpoistot) Arvo Muut aineelliset hyödykkeet rahastus- ja informaatiojärjestelmä , ,35 0, ,54 0, ,65 Yhteensä , ,35 0, ,54 0, ,65 6 Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli
7 KIRJANPIDON MUKAISET ALIJÄÄMÄT (sisältää poistot) Turku Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,38 0, ,62 0, ,73 0,72 Seudullinen liikenne alkoi Kaarina Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,36 1, ,18 1, ,63 0,94 Lieto Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,36 1, ,18 1, ,63 0,94 Naantali Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,33 0, ,30 0, ,94 0,65 Raisio Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,84 0, ,38 0, ,15 0,73 Rusko Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,38 1, ,02 0, ,18 0,94 Seutu yhteensä (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko) Vuosi alijäämä/ /asukas /matkustaja ,60 1, ,70 0, ,09 0,83 Tunnuslukuja
8 TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENNELAUTAKUNTA TILINPÄÄTÖS 2017 TKSJLK 2017 MENOT: Seutu Seutu (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko) tilinpäätös Joukkoliikennelautakunta Joukkoliikennetoimisto Yhteensä Muut menot Matkahuolto Oy Yhteensä MENOT YHTEENSÄ MENOT Koulumatkatuki Koululaislipputulo Lipputulot yhteensä NETTO TULOT: Liikkumisen ohjauksen valtionapu Kh:n tuki sähköbussiliikenteelle Funikulaarin matkustaja-infon esteettömyysohjeen valtionapu Aika Eu-tuki 520 Seutulipputulot Muut tulot Yhteensä Kuntien hallinto-osuus Kuntien liikenneosuus Yhteensä TULOT YHTEENSÄ Menot / tulot kuntien kesken 1) tilinpäätös MENOT TULOT NETTO 0 NETTO Poistot / Poistot / Poistot yhteensä NETTO TURKU LIIKENNÖINTI MENOT TULOT Koulumatkatuki Koululaislipputulo Lipputulot TULOT yhteensä NETTO TURKU + TURUN LIIKENNÖINTI MENOT TULOT NETTO Kaikki yhteensä Turun kaupunkiseudun 2017 tilinpäätös joukkoliikennelautakunta MENOT TULOT NETTO (alijäämä) Alijäämä % 30,8 % TKSjlk netto Seudun ta/tot ero (sis. hallinnon) Turun netto ) Kustannuslaskennallinen clearing -erä, sisältyy kuntien menoihin ja tuloihin. Meno on kunnan maksuosuus asukkaiden toisen kunnan sisäisessä liikenteessä tekemästä matkasta ja vastaavasti tulo on muiden kuntien asukkaiden matkustuksesta kunnan sisäisessä liikenteessä. 8 Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli
9 Kuva: Pasi Leino Tunnuslukuja
10 Tilinpäätös 2017 /Liikennöinti KAARINA LIETO Menot Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto Menot Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto NAANTALI RAISIO Menot Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto RUSKO Menot Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto Menot SEUTU Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko Menot Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulot Lipputulot yhteensä Netto RUSKO LIIKENNÖINTI YHTEENSÄ Menot MENOT/TULOT KUNTIEN KESKEN Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto Menot Netto 0 TILINPÄÄTÖS Menot Kela-koulumatkatuki Koululaislipputulos Lipputulot yhteensä Netto ) Kustannuslaskennallinen clearing -erä, joka sisältyy kuntien menoihin ja tuloihin. Meno on kunnan maksuosuus asukkaiden toisen kunnan sisäisessä liikenteessä tekemästä matkasta ja vastaavasti tulo on muiden kuntien asukkaiden matkustuksesta kunnan sisäisessä liikenteessä. 10 Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli
11 Liikennöitsijät 2017 TuKL Linjakilometrit Linjatunnit Vuoropäivät V-S Bussipalvelu Oy Linjakilometrit Linjatunnit Vuoropäivät L-S Liikennelinjat Oy Linjakilometrit Linjatunnit Vuoropäivät SL-Autolinjat /Savonlinja Oy Linjakilometrit Linjatunnit Vuoropäivät TLO Oy Linjakilometrit Linjatunnit Kutsutunnit Vuoropäivät Vesa & Grandell Linjakilometrit Linjatunnit Kutsutunnit 728 Vuoropäivät 862 Länsilinjat Oy Lisäksi liikennöintiä: J. Vainion liikenne Oy J & M Launokorpi Linjakilometrit Linjatunnit Vuoropäivät SUORITTEET YHTEENSÄ Vuosi Linjakilometrit Linjatunnit Kutsutunnit Vuoropäivät Koko vuosi Turku 2 Koko vuosi Turku ja seutu Koko vuosi Turku ja seutu Tunnuslukuja
12 Seudullinen joukkoliikenne, henkilökunta virkasuhteiset työsuhteiset sijaiset/ määräaikaiset yhteensä Esimiesasemassa olevat Toimistohenkilökunta Palvelutoimiston henkilökunta Tarkastajat 4 4 Yhteensä Matkamäärät, linjakilometrit, linjatunnit ja vuoropäivät Turku Vuosi Matkat Linjakilometrit Matkustajia linjakilometriä kohti Linjatunnit Vuoropäivät Matkat/ asukas , , , , , , , , , Turun asukaslukuna käytetty vuonna 2017 Matkamäärät, linjakilometrit, linjatunnit ja vuoropäivät Seutu Vuosi Matkat Linjakilometrit Matkustajia linjakilometriä kohti Linjatunnit Vuoropäivät Matkat/ asukas , , , , Seudun asukaslukuna käytetty vuonna Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli
13 Lipputulot Lipputuotteiden jakauma Tunnuslukuja
14 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta asti: Puheenjohtaja: Nordqvist Harry alkaen: Puheenjohtaja: Anu Perho Varapuheenjohtaja: Heikkilä Juha Varapuheenjohtaja: Jari Lehtola asti Varsinaiset jäsenet: Turku Nordqvist Harry, Kok. Myllynen Janina, Kok. Salminen Päivi, SDP Heinonen Esko, SDP Kekkonen Mari, Vihr. Vartiainen Emma, Vas. Miikkola Mikael, PS Raisio Laulumaa Janne, SDP Henkilökohtaiset varajäsenet: Korhonen Pentti, Kok. Mannervo Helena, Kok. Mäkilä Mari, SDP Mäkilä Heimo, SDP Tommola Marja, Vihr. Niinimäki Rauni, Vas. Penttilä Taisto, PS Rosama Jarmo, SDP Naantali Tavio Tero, Kok. Tuuna Markku, Kok. Kaarina Alander Matti, Kesk. Erkkilä Raimo, Kesk. Lieto Heikkilä Juha, Vas. Salmi Raija, Vas. Rusko Hellgren Sisko, Kok. Tuominen Anu, Kok alkaen Varsinaiset jäsenet: Turku Perho Anu, Kok. Suominen Joonas, Kok. Lumme Riina, Vihr. Mäkelä Jakke, Vihr. Ekroth Hans, SDP Saarinen Jaana, SDP Räsänen Taimi, Vas. Raisio Vainio Eero, Kesk. Henkilökohtaiset varajäsenet: Valtonen Pirkko, Kok. Lappalainen Pasi, Kok. Tommola Marja, Vihr. Heikkinen Jussi, Vihr. Valkama Sameli, SDP Pyykkö Sanna-Mari, SDP Hannula Eila, Vas. Vepsä Tuure, Kesk. Naantali Naavasalo Matti, PS Eura Juha, PS Kaarina Rannikko-Laine, Malla, Kok. Uotila Marjo, Kok. Lieto Heikkilä Juha, Vas. Katajainen Timo, Vas. Rusko Lehtola Jari, SDP Virtanen Jouko, SDP 14 Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne Föli
15 LAUTAKUNNAN KOKOUSTEN MUUT VAKIO-OSALLISTUJAT TURKU Vornanen Jukka, Vihr. Hölttä Heikki, Vihr. Kh:n edustaja Kh:n varaedustaja asti asti Raaska Petja, SDP Pätäri Taru, SDP Kh:n edustaja Kh:n varaedustaja alkaen alkaen VIRKAMIEHET: RAISIO Korhonen Ari Eura Vesa-Matti kaupunginjohtaja kaupungininsinööri edustaja varaedustaja, asti Uusitalo Marja suunnitteluinsinööri varaedustaja alkaen NAANTALI Mutanen Jouni Suonpää Kimmo kaupunginjohtaja tekninen johtaja edustaja varaedustaja LIETO Paavola Oili Poikela Esko toimialajohtaja kunnanjohtaja edustaja varaedustaja KAARINA Lappi Jyrki Saari Risto tekninen johtaja kaupungininsinööri edustaja varaedustaja RUSKO Lehtinen Kari Pahikkala Riitta vt. kunnanjohtaja vt. hallintojohtaja edustaja asti varaedustaja asti Hiitiö Harri kunnanjohtaja edustaja alkaen Lehtinen Kari hallintojohtaja varaedustaja alkaen TURKU Korte Sirpa Lehtinen Harri joukkoliikennejohtaja hallintojohtaja esittelijä sihteeri Jorasmaa Lauri suunnittelupäällikkö asiantuntija Pihlava Topias kehityspäällikkö asiantuntija alkaen Kemppainen Seppo kehityspäällikkö asiantuntija asti KOKOUKSET Lautakunnalla on vuoden aikana ollut 14 kokousta, joissa on käsitelty 212 asiaa. Pöytäkirjat: Tunnuslukuja
1 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Toimintakertomus 2018
1 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Toimintakertomus 2018 Yleiskatsaus 2018 Seudullisen joukkoliikenteen matkamäärä oli 26,6 miljoonaa, mikä on 1,5 prosenttia edellisvuotta pienempi. Matkamäärä
Toimintakertomus 2014
Toimintakertomus 2014 1 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Yleiskatsaus 2014 Vuosi 2014 oli suurten muutosten vuosi, sillä uusi, kuuden kunnan yhteinen joukkoliikenne Föli aloitti toimintansa
Toimintakertomus Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Toimintakertomus 2017 1 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Yleiskatsaus 2017 Vuosi 2017 oli joukkoliikenteessä voimakkaan kasvun aikaa. Matkamäärä kasvoi 5 % ja Föli teki uuden matkamääräennätyksensä
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Toimintakertomus 2016
Toimintakertomus 2016 1 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Yleiskatsaus 2016 Vuosi 2016 oli erinomainen joukkoliikennevuosi. Fölin busseissa tehtiin kaikkiaan 25,7 miljoonaa matkaa, mikä on
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Käyttö B + M Käyttö Käyttö %
Kittilän kunta Sivu 1 00000010 *KESKUSVAALILAUTAKUNTA* Tuet ja avustukset 20800 20800 Henkilöstökulut -16980.74-47130 -20834.75 44.2 Palvelujen ostot -9056.44-15900 -2952.78 18.6 Aineet, tarvikkeet ja
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
Eksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA
TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
Yhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA
Hallitus 22.2.2018 LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Tilinpäätös 2017 tuloksen käsittely
Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016
TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Turun kaupungin joukkoliikennelautakunta
Turun kaupungin joukkoliikennelautakunta Toimintakertomus 2008 2 Turun kaupungin joukkoliikennelautakunta Joukkoliikennelautakunta 2005 2008 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Mika Maaskola Niko Aaltonen
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA
Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010
TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.
TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49
Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT 12.2.2016 13:54:49 TULOSLASKELMA 6kk Myyntituotot 470 653 436 700 196 532 417 417 417 417 417-4,4 Maksutuotot
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti
Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen