1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä ja tarjotaan kuntalaisille laadukkaat sekä turvalliset puitteet liikkumiseen ja liikennöintiin, virkistys- ja harrastuskäyttöön sekä ulkoiluun. 1. Kunnan alueiden hoitotaso pidetään kohtuullisen hyvällä tasolla ja kunta osallistuu myös tiehallinnon hoidossa olevien taajamateiden viheralueiden kunnossapitoon. 2. Liikenneväylien ja tieympäristön hyvällä kunnossapidolla pienennetään onnettomuusriskiä. 3. Yleisten teiden kevyenliikenteenväylien hankkeita pyritään saamaan tiehallinnon toteutusohjelmaan. 1. Kunnan toimesta on hoidettu keskustan tieympäristön viheralueet ja kukkaistutukset. 2. Runsaslumisen talven johdosta liikenneväylien kunnossapitotarve on ollut arvioitua suurempi. Tämä johdosta myös kunnossapitokustannukset ovat lisääntyneet. Liikenneväylien hoitotasosta on tullut joitakin valituksia. 3. Kurjenmäentien kevyenliikenteenväylän toteuttamisesta on tehty sopimus Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa ja hankkeen urakoitsija on valittu. Kevyenliikenteen väylä ja hankkeeseen liittyvät korvaavat tieyhteydet Maijanpolulle valmistuivat loppuvuodesta 2011. YLEISET ALUEET Tuotot 22 685 19 000 13 000 6 000 68 Kulut -183 902-182 480-111 318-71 162 61 Netto -161 217-163 480-98 317-65 163 60
1.1.2 RAKENNUKSET Päämäärä 2015: Kunnan omistamat rakennukset ja maa-alueet ovat hyvässä kunnossa, kiinteistönhoidossa huomioidaan energiansäästön ja kestävän kehityksen periaatteet. Asukkailla ja muille rakennusten käyttäjillä on laadukkaat puitteet toimintoihinsa. Kunnalla on tarjolla kysynnän mukaisesti vuokra-asuntoja. 1. Rakennusten energian- ja vedenkulutuksen seurantaa tehostetaan tavoitteena kulutuksen vähentäminen. 2. Asuinympäristön viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota ja asukkaiden toiveet huomioidaan kunnossapidossa. 1. Rakennusten energiankulutusta seurataan kuukausittain. Erityisen kylmän talven johdosta rakennusten lämmityskustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. 2. Asukkaiden vaihdon yhteydessä asunnoissa on tehty pieniä korjaustöitä. Palvelukeskuksen kellaritiojen rakeneiden kosteusvaurioita on kartoitettu ja korjattu havaittuja vaurioita. Simontien rivitalojen 3 a ja b vesikatot uusittiin kesällä 2011. Tapaninpäivän myrsky teki joitakin vaurioita kunnan omistamiin rakennuksiin. Suurimmat vauriot kohdistuivat Papalintie 2 vuokrakerrostalon vesikaton varusteisiin. Vuokra-asuntojen vuokrausaste on ollut korkea. RAKENNUKSET Tuotot 639 091 656 840 472 512 184 328 72 Kulut -827 828-669 790-505 291-164 499 75 Netto -188 737-12 950-32 779 19 829 253 1.1.3 VESIHUOLTOLAITOS Päämäärä 2015: Vesihuoltolaitoksen häiriötön vedenjakelu on normaalioloissa varmistettu kaikille verkostoon liitetyille kiinteistöille. Viemäriverkostoon liitettyjen kiinteistöjen jätevedet johdetaan puhdistamolle ja jätevedet puhdistetaan lupaehtojen edellyttämällä tavalla. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa sovitut hankkeet toteutetaan
tavoiteaikataulun mukaisesti. 1. Kunnallisen jätevesihuollon lisäksi ollaan mukana kehittämässä hajaasutusalueen yksityistä jätevesihuoltoa. Useamman kiinteistön ja kyläkunnan yhteisien jätevesihankkeiden käynnistystä tuetaan neuvonnalla ja avustetaan hankkeiden suunnittelussa. 2. Vuoden 2011 aikana päivitetään Ypäjän vesihuollon kehittämissuunnitelma. 3. Ollaan mukana suunnittelemassa seutukunnallisen vesihuoltoyhtiön perustamista. 4. Jätevesien puhdistuksessa tehdään yhteistyössä Loimaan vesihuoltolaitoksen kanssa. 5. Asiakkailta saatu palaute huomioidaan toiminnassa. 1. Yhteisviemäröintihankkeesta on annettu infoa tiekunnan kokouksessa. 2. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen on käynnistetty ja suunnitelma on ehdotus vaiheessa. 3. Seudullisen vesihuoltoyhtiön perustamisselvitykset eivät ole edenneet. Vesilaitoksen käyttömaksujen laskutuksesta on tehty sopimus Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n kanssa. 4. Sopimus siirtoviemärin rakentamisesta ja Ypäjän jätevesien puhdistamisesta Loimaan uudella puhdistamolla on allekirjoitettu. Siirtoviemärin toteuttamisesta valtion vesihuoltotyönä on jätetty hakemus Hämeen ELYkeskukselle. 5. Vesi- ja viemäriverkoston laajennussuunnitelmia on tehty uusien liittyjien toiveiden perusteella. Verkostoa on laajennettu Ypäjänkyläntien varteen, Murskan alueelle ja Kurjenmäen itäosan alueelle. VESIHUOLTOLAITOS Tuotot 201 309 211 000 85 602 125 398 41 Kulut -127 105-131 750-84 659-47 091 64 Netto 74 204 79 250 943 78 307 1 1.1.4 PALO- JA PELASTUSPALVELUT Päämäärä 2015: Palo- ja pelastuspalvelut tuottaa Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Laadukkaat palvelut on tuotettu kohtuukustannuksin kunnan riskit huomioiden. Ypäjän
paloasema, kalusto ja miehistöpalvelut säilyvät Ypäjällä. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Palo- ja pelastuspalveluita kehitetään uuden pelastustoimen palvelutasopäätöksen mukaisesti. 1. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen aloitteesta on käyty neuvotteluja pelastustoimen kustannusjaon periaatteiden muutoksesta. Ypäjän paloaseman kalustossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 2. Sairaankuljetuksen kustannuksista vuodelta 2010 on laskutettu vuoden 2011 puolella 33 317,66 ko. kustannuksiin ei varauduttu talousarvion laadinnan yhteydessä PALO- JA PELASTUSPALVELUT Tuotot 0 0 0 0 Kulut -143 087-153 920-132 569-21 351 86 Netto -143 087-153 920-132 569-21 351 86 1.1.5 MUUT TEKNISET PALVELUT Päämäärä 2015: Teknisen toimen hallinto on hoidettu tehokkaasti kunnan ja kuntalaisten tarpeet huomioiden. Laadukas jätehuolto on järjestetty yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa Loimi- Hämeen jätehuolto Oy:n puitteissa. Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit v.2011: 1. Henkilöstön tietotaito pysyy yllä riittävällä koulutuksella. 2. Palveluiden käyttäjien toiveet palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon. 3. Tekniset tukipalvelut edistävät kunnan palveluille asetettuja tavoitteita. 4. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja taloudellisesti. 1. Henkilöstö on osallistunut eri. koulutustilaisuuksiin. 2. Palveluiden käyttäjien toiveet palveluiden järjestämisessa on otettu huomioon talousarvion määrärahojen puitteissa.
MUUT TEKNISET PALVELUT Tuotot 963 0 620-620 Kulut -84 562-88 080-59 059-29 021 67 Netto -83 599-88 080-58 439-29 641 66 1.1.6 MAA- JA METSÄTILAT Päämäärä 2015: Kunnan omistamia metsätiloja hoidetaan ajantasaisen metsätaloussuunnitelman mukaisesti niin, että metsänhoidossa on huomioitu myös alueiden monipuolinen virkistyskäyttö. Rakentamiskelpoiset kunnan omistamat maa-alueet on kaavoitettu. 1. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti huomioiden alueiden virkistyskäyttö ja metsälohkojen erityispiirteet. 2. Metsähakkuita tehdään metsätaloussuunnitelman mukaan puun markkinatilanteet ja kunnan taloudelliset tarpeet huomioiden. 1. Pertunmäen alueelta on ostettu kunnalle Pikarnummen metätila. Maakaupalla varmistettiin Pertunmäen alueen liikunta- ja ulkoilualueiden kehittämismahdollisuudet. 2. Pikarnummen metsätilan harvennushakkuut tehtiin ennen hiihtokauden alkua. Tapaninpäivän myrsky aiheutti huomattavat vahingot myös kunnan omistamiin metsiin. Arvio myrskytuhojen kokonaismäärästä on noin 2000 2500 k-m3. Kaatuneet puut pyritään korjaamaan pois metsistä talven 2012 aikana. Hakkuukoneiden saatavuus on haitannut korjuutöiden suorittamista.
MAA- JA METSÄTILAT Tuotot 97 221 97 000 13 250 83 750 14 Kulut -20 232-20 040-15 746-4 294 79 Netto 76 989 76 960-2 496 79 456-3 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 961 269 983 840 584 985 398 855 59 Kulut -1 386 716-1 246 060-908 642-337 418 73 Netto -425 447-262 220-323 657 61 437 123 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tuotot 4 222 367 6 334 900 0 6 334 900 0 Kulut -15 260 110-17 867 130 0-17 867 130 0 Netto -11 037 743-11 532 230 0-11 532 230 0 Taloudelliset tunnusluvut päivittyvät tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä.