Osavuosikatsaus tammi syyskuulta 27 Helsinki 25.1.27 Toimitusjohtaja Sami Erviö
Kannattavuus parani merkittävästi heinä syyskuussa, tilausvirta odotuksia heikompi Liikevaihto 19,8 miljoonaa euroa (19,2) Liikevoitto 4, miljoonaa euroa (3,2) 2,2 prosenttia liikevaihdosta (16,5) Tulos/osake,2 euroa (,2) Tilauskanta aleni 6, prosenttia edellisvuodesta ja oli 22,8 miljoonaa euroa (24,3) Uusien tilausten saamista hidasti yksittäisten projektien myyntiajan piteneminen Yksi uusi päälisenssi Aasian ja Tyynenmeren alueelle (Comptel Provisioning and Activation -ratkaisu) Valtiovarainministeriö käsittelee edelleen Comptelin hakemusta kahdenkertaisen lähdeverotuksen estämiseksi, ensimmäisiä tuloksia voitaneen odottaa ennen vuodenvaihdetta 2
Viimeaikaisia julkistuksia Kumppanuussopimus Orascom Telecomin kanssa tarjota palveluiden aktivointiratkaisuja ryhmän mobiilioperaattoreille Lähi-idässä, Afrikassa ja Aasiassa Julkistetut toimitukset Comptel Provisioning and Activation -ratkaisu Tunisianalle (Orascom Telecomin and Wataniyan yhteisyritys) Comptel Fulfillment -ratkaisu Datagroupille Ukrainaan (sisältää verkkotietojärjestelmän ja palvelujen aktivoinnin) Comptel Convergent Mediation -ratkaisu Excelcomindolle Indonesiaan Tuotejulkistus Versio 6 Comptel Convergent Mediation -ratkaisusta 3
Tammi syyskuun avainluvut Miljoonaa euroa Q3/27 Q3/ Q1-Q3/7 Q1-Q3/6 Liikevaihto 19,8 19,2 58,4 57,6 Liikevoitto % liikevaihdosta 4, 2,2 3,2 16,5 9, 15,4 6,4 11, Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4, 3,2 9, 9, Tulos rahoituserien jälkeen 3,8 3,4 8,7 6,5 Nettotulos 2,5 2,5 5,8 4,6 Liiketoiminnan kassavirta 3,6 1, 6,7 3,6 Tulos/osake (euroa),2,2,5,4 4
Rahoitusasema kauden lopussa Miljoonaa euroa 3.9.27 31.12. Muutos, % Taseen loppusumma 67,1 68,8-2,5 Likvidit varat 9,6 12,9-25,6 Myyntisaamiset 24,2 28,2-14,3 Korolliset velat,,, Omavaraisuusaste, % 7,5 67,7 - Tilauskanta 22,8 29,5-22,6 5
Liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta vuosineljänneksittäin (ilman kertaluonteisia eriä) Milj. euroa, % Liikevaihto Liikevoitto Tilauskanta Liikevoitto, % 3 25 2 15 1 5 21,3 21,1 19,1 17,3 17,2 16, 16,7 15,3 15,2 29,5 29,7 23,2 26,1 24,5 24, 24,3 22,8 19,3 18,7 19,4 19, 19,2 19,5 17,9 19, 14,5 14,8 13,7 29,9 8,7 2,3 2,8 2,9 4, 3, 2,9 3,2 4,8 3,4 1,7 2,2 22,8 19,8 4, Q1/5 Q2/5 Q3/5 Q4/5 Q1/6 Q2/6 Q3/6 Q4/6 Q1/7 Q2/7 Q3/7 6
Liikevaihdon jakauma toiminnoittain Milj. euroa 1 Milj. euroa 6 8 6 54,6 4 39,1 4,7 Palvelut ja ylläpito 4 2 Lisenssit 2 25,8 18,5 17,7 12,7 14,3 6,5 5,5 Q1-Q3 Q1-Q3 27 Q3/6 Q3/7 7
Liikevaihdon jakauma alueellisesti Milj. euroa 1 Milj. euroa 6 8 6 12,6 8,2 12, 4 8,4 1,1 5,7 5,4 9,1 6,9 Aasia ja Tyynenmeren alue Amerikka 4 2 47,6 2 34,4 35,9 3,1 2,5 2,7 4,1 1,8 2,5 Lähi-itä ja Afrikka Eurooppa 1,9 11,4 Q1-Q3 Q1-Q3 27 Q3/6 Q3/7 8
Päälisenssikaupat tammi syyskuussa markkina-alueittain ja tuotteittain Mediation and Charging Provisioning and Activation Inventory Interconnect 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Amerikka Aasia ja Tyynenmeren alue 9
Liikevoiton suhteellinen jakauma pois lukien konsernin jakamattomat kulut Eurooppa Lähi-itä ja Afrikka Amerikka Aasia ja Tyynenmeren alue 1 9 8 7 6 5 4 3 48,3 5,2 59,1 57,8 63,5 59,9 66, 61,8 58,3 6, 64,3 56,1 59,7 6,5 54,1 5,8 41,1 5, 29,2 54,2 2 1 Q1-Q3/6 Q1-Q3/7 Q3/6 Q3/7 Q1-Q3/6 Q1-Q3/7 Q3/6 Q3/7 Q1-Q3/6 Q1-Q3/7 Q3/6 Q3/7 Q1-Q3/6 Q1-Q3/7 Q3/6 Q3/7 1
Liiketoiminnan jakelukanavat Milj. euroa 1 Milj. euroa 6 8 13,4 12,8 6 17,6 4 Partnerimyynti 4 62,8 2 44,2 45,6 5,4 4,9 Suoramyynti 2 13,8 15, Q1-Q3 Q1-Q3 27 Q3/6 Q3/7 11
T&K -panostukset Milj. euroa Milj. euroa 12 13,8 % 1 1 8 8 6 14,1 % 12,7 % 15,3 % 12,1 % T&K -kulut 6 4 11,1 4 8,1 7,4 T&K -kulut, % liikevaihdosta 2 2 2,9 2,4 Q1-Q3 Q1-Q3 27 Q3/6 Q3/7 12
Henkilöstömäärän kehitys kauden lopussa 7 6 5 4 3 2 576 571 565 558 547 537 563 558 1 25 Q1/6 Q2/6 Q3/6 Q4/6 Q1/7 Q2/7 Q3/7 13
Näkymät vuodelle 27 Markkinoiden globaalin kasvun arvioidaan jatkuvan suotuisana, joka luo edellytykset yhtiön kasvulle Yksittäisten projektien myyntiajan pidentyminen heikentää loppuvuoden kasvunäkymiä Vuoden 27 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla Liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisvuodesta ja olevan noin 17 2 prosenttia liikevaihdosta Comptelin liiketoiminnasta yhä suurempi osa kertyy olemassa olevien asiakkaiden palveluliiketoiminnasta, mikä osaltaan pienentää vuosineljännesten välistä vaihtelua 14
Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä yhtiön toiminnasta. Edellä mainituista syistä yhtiö ei anna mitään takuita tulevaisuudennäkymiin liittyvien lausumien ja kannanottojen virheettömyydestä tai paikkansapitävyydestä. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään näitä tietoja, jotka voivat toiminnallisten syiden vuoksi muuttua. Esitykseen liittyvät tekijänoikeudet kuuluvat yksinomaan Comptel Oyj:lle. Kaikki oikeudet pidätetään. Esityksen kopioiminen, jakelu tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman yhtiön etukäteistä kirjallista lupaa. 15
KIITOS