KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI -Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 62,3 milj. euroon. -Toimitettujen latureiden määrä nousi 15 prosenttia 55,6 milj. kappaleeseen. -Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa kasvoi hieman ja oli 22 prosenttia. -Liiketulos kasvoi 26 prosenttia 5,1 milj. euroon. -Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroerää oli 0,11 euroa. -Liiketoiminnan rahavirta ylsi 10,4 milj. euroon. -Loppuvuoden näkymät ennallaan: Vuoden 2007 liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvuaan matkapuhelinlaturimarkkinoiden keskimääräistä kasvua jonkin verran nopeammin. Liiketuloksen ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan nousevan selvästi edellisvuotta suuremmiksi. Toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi: Liiketoimintamme kehittyi suotuisasti vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Sekä liikevaihto että laturien kappalemääräinen myynti kasvoivat 15 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Edellisvuoden valuuttakurssein liikevaihdon kasvu olisi ollut 23 prosenttia. Myös kannattavuus ja kassavirta kehittyivät myönteisesti kasvun ja jatkuvan kustannushallinnan ansiosta. Markkinatutkimuslaitosten arvioiden mukaan vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä myytiin noin 252 miljoonaa matkapuhelinta, mikä on noin 12 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Tämä tarkoittaa, että markkinaosuutemme matkapuhelinlatureissa kasvoi hieman verrattuna vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen ja oli noin 22 prosenttia. Intiaan valmistuvan laturitehtaan rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti, ja tuotanto alkaa kesäkuussa. Tehdas kasvattaa ja tasapainottaa globaalia tuotantoamme merkittävästi ja antaa meille selvän kilpailuedun Intian ja sen lähialueiden voimakkaasti kasvavilla matkapuhelinlaturimarkkinoilla. Matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan vuonna 2007 kasvavan noin 10 prosenttia eli yltävän kappalemääräisesti noin 1,1 miljardiin matkapuhelimeen ja samalla matkapuhelinlaturiin. Tämä tarkoittaa noin 100 miljoonan matkapuhelinlaturin lisäkysyntää viime vuoteen verrattuna. Markkinoiden kasvu antaa hyvän lähtökohdan jatkaa liikevaihtomme kasvattamista ja myönteistä kannattavuuskehitystä vuonna 2007. Liikevaihto ja tulos Salcompin liikevaihto kasvoi tammimaaliskuussa 15 prosenttia ja oli 62,3 milj. euroa (53,9 milj. euroa tammi-maaliskuussa 2006). Laturien kappalemääräinen myynti oli 55,6 milj. kappaletta (48,2 milj. kappaletta). Markkinaosuus matkapuhelinlatureissa kasvoi hieman verrattuna vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen ja oli noin 22 prosenttia. Konsernin liiketulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5,1 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Liiketulosprosentti oli 8,2 prosenttia (7,5 %). Parantuneeseen kannattavuuteen vaikuttivat liikevaihdon kasvun lisäksi muun muassa tuottavuuden nousu ja jatkuva kustannushallinta. Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,8 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Kauden rahoituskuluja pienensi vähentynyt velkamäärä. Kauden verot olivat 0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Veroihin sisältyy 0,7 milj. euron laskennallinen erä, joka johtuu emoyhtiössä tehtävästä verovähennyskelpoisesta liikearvopoistosta.
Salcompin nettotulos oli 3,4 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroerää oli 0,11 euroa (0,08 euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,06 euroa). Tuotekehitys ja investoinnit Konsernin tuotekehityskulut olivat tammimaaliskuussa 0,9 milj. euroa (1,2 milj. euroa) eli 1,5 prosenttia liikevaihdosta (2,2 %). Tuotekehityksen painopiste oli uusien tuotteiden kehittämisessä pääasiakkaille sekä tuotteiden kustannusrakenteen parantamisessa. Investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 3,6 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat lähinnä Intian tehtaan rakentamiseen, joka on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja on nyt koneiden asennusvaiheessa. Tuotanto käynnistyy kesäkuun aikana. Rahoitus Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 10,4 milj. euroa (7,4 milj. euroa negatiivinen) johtuen myönteisestä tuloskehityksestä ja käyttöpääoman pienenemisestä. Myyntisaatavien ja samalla käyttöpääoman pienenemiseen vaikutti myyntisaatavien myyntiohjelma, josta vapautuneilla varoilla, 5,6 milj. eurolla, lyhennettiin korollisia velkoja. Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 31,3 prosenttia (30,5 %) ja velkaantumisaste 68,3 prosenttia (99,7 %). Kauden lopussa korollista nettovelkaa oli 36,9 milj. euroa (47,7 milj. euroa). Yhtiökokouksen päätökset Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2007 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkona 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 12.4.2007. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ennallaan eli vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Kari Vuorialho, varapuheenjohtajana Jorma Terentjeff sekä Panu Halonen, Timo Leinilä, Petri Myllyneva ja Andreas Tallberg. Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Yhtiöjärjestystä päätettiin muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti paremmin vastaamaan 1.9.2006 voimaan tullutta uutta osakeyhtiölakia. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 000 000 uuden osakkeen tarjoamisesta merkittäväksi. Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka. Valtuutusta ei ole käytetty. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa emoyhtiön taseen 31.12.2006 mukaista ylikurssirahastoa siirtämällä ylikurssirahaston kokonaismäärä eli 23 690 992,21 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Päätöksen kirjaaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaisen kuulutusmenettelyn toteuttamista. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien liikkeeseenlaskemisesta yhtiön avainhenkilöille. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään 2 047 500 kappaletta yhtiön osakkeita. Yhtiön hallitus ei ole vielä tehnyt päätöksiä optio-oikeuksien antamisesta. Henkilöstö Maaliskuun lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 7 786 (6 997). Kiinassa työskenteli noin 6 600 henkilöä ja Brasiliassa noin 1 100 henkilöä. Henkilöstömäärää kasvatti lähinnä tuotantovolyymien kasvu. Osakkeet ja osakkeenomistajat Salcompin osakkeen kaupantekokurssi vaihteli 2,63 ja 3,40 euron välillä. Maaliskuun lopun päätöskurssi oli 3,16 euroa. Osakkeen vaihto oli 13,7 milj. euroa ja 4,5 milj. kappaletta. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan
Salcompilla oli 977 osakasta kauden lopussa. Ulkomaalaisomistuksen määrä oli 62,9 prosenttia maaliskuun lopussa. Loppuvuoden näkymät Salcompin pääasiakkaiden julkisuudessa esitettyjen arvioiden ja eri markkinatutkimuslaitosten mukaan matkapuhelinmarkkinoiden ennakoidaan vuonna 2007 kasvavan noin 10 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Kappalemääräisesti tämä tarkoittaa kuluvalle vuodelle noin 1,1 miljardin matkapuhelimen ja samalla matkapuhelinlaturin myyntiä. Matkapuhelinlaturimarkkinoiden arvioitu kasvu ja Salcompin vahva markkina-asema antavat hyvän lähtökohdan liikevaihdon kasvun jatkamiselle. Vuoden 2007 liikevaihdon odotetaan edelleen jatkavan kasvuaan matkapuhelinlaturimarkkinoiden keskimääräistä kasvua jonkin verran nopeammin. Liiketuloksen ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan edelleen nousevan selvästi edellisvuotta suuremmiksi. Helsingissä 3.5.2007 Salcomp Oyj Hallitus Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n ja IAS34:n mukaan noudattaen IAS34:n mukaisia kirjaus- ja arvostusperiaatteita ja vuositilinpäätöksessä kerrottuja laatimisperiaatteita. Katsaus on tilintarkastamaton.
KONSERNITULOSLASKELMA 1-3/2007 1-3/2006 Muutos-% 1-12/2006 Liikevaihto 62 273 53 942 15,4 % 259 049 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -54 000-47 426 13,9 % -228 794 Bruttokate 8 273 6 516 27,0 % 30 255 Liiketoiminnan muut tuotot 239 208 14,9 % 363 Myynnin ja markkinoinnin kulut -544-485 12,2 % -1 981 Hallinnon kulut -1 903-953 99,7 % -7 503 Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut -943-1 207-21,9 % -5 421 Liiketoiminnan muut kulut 0-25 -100,0 % -240 Liiketulos 5 122 4 054 26,3 % 15 473 Rahoitustuotot 251 232 8,2 % 276 Rahoituskulut -1 045-1 300-19,6 % -4 547 Tulos ennen veroja 4 328 2 986 44,9 % 11 202 Tuloverot -887-1 037-14,5 % -3 573 Kauden tulos 3 441 1 949 76,6 % 7 629 Osakekohtainen tulos laimentamattomana, euroa 0,09 0,06 55,1 % 0,20
KONSERNITASE 31.3.2007 31.3.2006 Muutos-% 31.12.2006 Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 22 386 16 836 33,0 % 19 141 Liikearvo 66 412 66 412 0,0 % 66 412 Muut aineettomat hyödykkeet 340 288 18,0 % 1 227 Laskennalliset verosaamiset 2 997 3 150-4,9 % 3 024 92 136 86 687 6,3 % 89 804 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 22 106 24 441-9,6 % 21 918 Myyntisaamiset ja muut saamiset 44 587 38 980 14,4 % 54 922 Rahavarat 14 708 6 651 121,1 % 7 845 81 401 70 072 16,2 % 84 685 Varat yhteensä 173 537 156 759 10,7 % 174 489 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 9 833 9 833 0,0 % 9 833 Ylikurssirahasto 22 035 22 035 0,0 % 22 035 Kertyneet voittovarat 22 169 15 972 38,8 % 21 113 54 037 47 840 13,0 % 52 981 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 9 593 6 753 42,1 % 8 915 Korolliset velat 43 188 47 397-8,9 % 43 797 Varaukset 40 40 0,0 % 40 52 821 54 190-2,5 % 52 752 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 58 274 47 777 22,0 % 60 351 Lyhytaikaiset korolliset velat 8 405 6 952 20,9 % 8 405 66 679 54 729 21,8 % 68 756 Oma pääoma ja velat yhteensä 173 537 156 759 10,7 % 174 489
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yht. Oma pääoma 1.1.2006 8 285 105 5 934 618 13 258 28 200 Muuntoerot 0 0 0 147 0 147 Tilikauden voitto 0 0 0 0 1 949 1 949 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0 0 0 0 0 0 Osakeanti 1 548-105 16 101 0 0 17 544 Oma pääoma 31.3.2006 9 833 0 22 035 765 15 207 47 840 Oma pääoma 1.1.2007 9 833 0 22 035 226 20 887 52 981 Muuntoerot 0 0 0-46 0-46 Tilikauden voitto 0 0 0 0 3 441 3 441 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0 0 0 0 0 0 Osingonjako 0 0 0 0-2 339-2 339 Oma pääoma 31.3.2007 9 833 0 22 035 180 21 989 54 037 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-3/2007 1-3/2006 Muutos-% 1-12/2006 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 389 5 263 21,4 % 20 618 Käyttöpääoman muutos 4 953-9 877-150,1 % -10 765 Rahoituserät ja verot -965-2 757-65,0 % -6 000 Liiketoiminnan nettorahavirta 10 377-7 371-240,8 % 3 853 Investointien rahavirrat -3 044-2 628 15,8 % -8 574 Rahavirta ennen rahoitusta 7 333-9 999-173,3 % -4 721 Lainojen nostot 5 000 65 000-92,3 % 68 993 Lainojen takaisinmaksut -5 648-71 266-92,1 % -77 615 Osakeannista saadut maksut 0 16 962 16 962 Rahoituksen rahavirta -648 10 696-106,1 % 8 340 Rahavarojen muutos 6 863 697 884,6 % 3 619 Rahavarat kauden alussa 7 845 5 726 37,0 % 5 726 Muuntoero-oikaisu rahavaroihin 178 228-21,9 % -1 500 Rahavarat kauden lopussa 14 708 6 651 121,1 % 7 845
TUNNUSLUVUT 1-3/2007 1-3/2006 Muutos-% 1-12/2006 Myydyt laturit, milj. kpl 55,6 48,2 15,4 % 230,5 Keskimääräinen myyntihinta, EUR 1,12 1,12 0,0 % 1,12 Liikevaihto, MEUR 62,3 53,9 15,4 % 259,0 Käyttökate, MEUR 6,4 5,4 17,3 % 20,7 Käyttökateprosentti, % 10,3 % 10,1 % 1,6 % 8,0 % Liiketulos, MEUR 5,1 4,1 26,3 % 15,5 Liiketulosprosentti, % 8,2 % 7,5 % 6,0 % Osakekohtainen tulos, EUR 0,09 0,06 55,1 % 0,20 Osakekohtainen tulos ilman laskennallista veroerää, EUR 0,11 0,08 36,6 % 0,28 Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,39 1,40-0,7 % 1,36 Oman pääoman tuotto, % 25,7 % 20,5 % 25,4 % 18,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,4 % 18,0 % 13,3 % 16,2 % Nettovarallisuuden tuotto, % 60,3 % 44,8 % 34,6 % 54,1 % Omavaraisuusaste, % 31,3 % 30,5 % 2,6 % 30,5 % Velkaantumisaste, % 68,3 % 99,7 % -31,5 % 83,7 % Bruttoinvestoinnit, MEUR 3,6 1,3 184,0 % 9,4 Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 5,8 % 2,3 % 146,0 % 3,6 % Henkilöstö keskimäärin 7 605 6 681 13,8 % 7 567 Henkilöstö kauden lopussa 7 786 6 997 11,3 % 7 910 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 38 975 190 34 241 857 37 808 067 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 38 975 190 38 975 190 38 975 190 Kauden ylin kurssi, EUR 3,40 3,24 3,69 Kauden alin kurssi, EUR 2,63 2,98 2,13 Kauden keskikurssi, EUR 3,04 3,18 2,88 Osakevaihto, milj. kpl 4,5 16,1 29,2 Osakevaihto, MEUR 13,7 51,3 88,7
VASTUUSITOUMUKSET 1-3/2007 1-3/2006 Muutos-% 1-12/2006 Omasta puolesta annetut Yritys- ja kiinteistökiinnitykset 170 000 170 00 0,0 % 170 00 Muut 364 385-5,5 % 254 Vuokra- ja leasingvastuut 7 891 7 246 8,9 % 5 291 178 255 177 631 0,4 % 175 545 KVARTAALITIEDOT 1-3/07 10-12/06 7-9/06 4-6/06 1-3/06 4/06-4/07 Myydyt laturit, tuhatta kpl 55 632 69 587 60 464 52 255 48 160 237 938 Liikevaihto, teur 62 273 78 642 67 445 59 020 53 942 267 380 Liiketulos, teur 5 122 6 694 4 405 220 4 054 16 541 Liiketulos-prosentti, % 8,2 % 8,5 % 6,7 % 0,4 % 7,5 % 6,2 % Keskimääräinen myyntihinta, EUR 1,12 1,13 1,12 1,13 1,12 1,12 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Henkilöstö keskimäärin: Kuukausien lopun henkilömäärien keskiarvo Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto x 100 : Taseen oma pääoma (keskimäärin kauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (%) = (Voitto ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100 : (Taseen loppusumma - korottomat velat(keskimäärin kauden aikana)) Nettovarallisuuden tuotto (%) = Liikevoitto x 100 : (Pitkäaikaiset varat laskennallinen verosaaminen liikearvo + vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset korolliset lyhytaikaiset velat (keskimäärin kauden aikana)) Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100 : (Taseen loppusumma - saadut ennakot) Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat - rahavarat) x 100 : Oma pääoma Osakekohtainen tulos = (Kauden voitto) : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä (keskimäärin) Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma : Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä