SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA



Samankaltaiset tiedostot
KRIISIKESKUSTOIMINNOT

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

Tilinpäätös

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

Tilinpäätös

TILINPÄÄTÖS

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

1 / 10. Iiden ry TILINPÄÄTÖS. Iiden ry. Y-tunnus: Tämä tilinpäätös on säilytettävä

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA

Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

SUOMEN JUDOLIITTO RY

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Golftie KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus:

SPL/P-Suomen piiri ry

Suomen LVI-liitto SuLVI ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös

Suomen Pesäpalloliitto PPL ry

Tilinpäätös Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

Ravintola Gumböle Oy

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös

Imetyksen Tuki ry TILINPÄÄTÖS Säilytettävä vähintään asti.

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä , ,67. Tuotot Jäsenmaksut , ,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

SPL/P-Suomen piiri ry

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , ,44

Amnesty International Suomen osasto ry. y-tunnus TILINPÄÄTÖS

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvigolf Oy TASEKIRJA Golftie Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus:

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus

Kuvasto ry:n avoimuusraportti

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

Kynnys r.y., Tilinpäätös Kynnys r.y.

TILINPÄÄTÖS Tilikaudelta

Demoyritys Oy TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu SLU. Y-tunnus TASEKIRJA

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

TASEKIRJA. tilikausi

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu SLU. Y-tunnus TASEKIRJA

Tilinpäätös

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

YH Asteri yhdistys YH14

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Y-tunnus Kotipaikka Vaasa. Oy RAVERA Ab

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

Nuorisotutkimusseura ry TILINPÄÄTÖS Nuorisotutkimusseura ry Asemapäällikönkatu Helsinki y-tunnus

T A S E K I R JA

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS EUR

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

TASEKIRJA 2018 Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

Konsernituloslaskelma

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

KUUROJEN LIITTO TASEKIRJA Y Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: tasekirja on sailvtettava asti.

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

Transkriptio:

SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2014

2 Sisällys 1. Suomen Mielenterveysseura kansalais- ja kansanterveysjärjestönä... 3 2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 3. Kansalaistoiminnan vahvistaminen... 3 4. Mielenterveysosaamisen kehittäminen... 4 5. Kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa auttaminen... 4 SOS-keskus... 4 Kriisiauttamisen valtakunnallinen koordinaatio... 5 6. Kehittämistoiminta... 5 7. Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio... 6 8. Viestintä... 6 9. Hallinto ja henkilöstö... 7 10. Talous... 7 11. Tulevaisuuden näkymät... 8 Tuloslaskelma... 9 Tase... 10 Tilinpäätöksen liitetiedot... 12 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet... 12 2. Tuloslaskelman liitetiedot... 14 3. Taseen liitetiedot... 22 4. Muut liitetiedot... 24 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 31.12.2014 allekirjoitukset... 25 Luettelo käytetyistä tilikirjoista... 26 Suomen Mielenterveysseura ry Y-tunnus 0202225-4 Kotipaikka Helsinki Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki

3 1. Suomen Mielenterveysseura kansalais- ja kansanterveysjärjestönä Seura on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, joka toimintavuonna täytti 117 vuotta. Perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyden ongelmien ehkäisy. Jäsenistön muodostavat (31.12.2014) 54 paikallista mielenterveysseuraa, 29 valtakunnallista järjestöä ja 557 henkilöjäsentä. Vuoden teemana oli Mielenterveyttä kulttuurista. Mental Health Art Week (MHAW) järjestettiin toukokuussa ensimmäistä kertaa Suomessa. Muut keskeiset tapahtumat olivat Mieli 2014 -päivät 12. 13.2. Tampereella, järjestöpäivät ja liittokokous 26. 27.4. Tuusulassa, kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä 10.9. ja maailman mielenterveyspäivä 10.10. Toiminta perustui vuosien 2011 2015 strategiaan, jossa on neljä painopistettä: yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansalaistoiminnan vahvistaminen, mielenterveysosaamisen kehittäminen sekä kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa auttaminen. Uuden strategian 2016 2020 valmistelu eteni suunnitelmien mukaan laajana yhteistyönä. 2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Keskeisiä yhteistyörakenteita olivat edelleen alalla toimivien valtakunnallisten järjestöjen muodostama Mielenterveyspooli, jossa on jäseninä sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjä että ammattijärjestöjä. Kansanedustajien ja neljän valtakunnallisen mielenterveysjärjestön Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta käsitteli useaan otteeseen muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltolakien uudistamista. Aloitetta kansalliseksi itsemurhien ehkäisyohjelmaksi vietiin eteenpäin eri foorumeilla, mutta toistaiseksi ilman tulosta. Vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten muotoiltiin vaali- ja hallitusohjelmatavoitteet, joissa itsemurhien ehkäisyohjelman ohella toisena kärkitavoitteena on psyykkisen hyvinvoinnin kansallinen ohjelma. Toimintavuoden aikana otettiin aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin asioihin (muun muassa soteuudistukseen) tiedotteiden, lausuntojen ja kuulemistilaisuuksien muodossa. Seura osallistui aktiivisesti Mental Health Europen (MHE) ja World Federation for Mental Health (WFMH) -järjestön toimintaan. 3. Kansalaistoiminnan vahvistaminen Yhteistyössä paikallisten mielenterveysseurojen kanssa korostui uuden strategian ja brändiuudistuksen valmistelu. Toimintavuonna toteutettiin runsaasti Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia ja -ohjaajakoulutuksia. Yhteistyötä tehtiin myös valtakunnallisilla järjestöpäivillä sekä MHAW-viikon tapahtumissa, joihin eri puolilla Suomea osallistui noin 10 000 kansalaista. Paikallisten mielenterveysseurojen kehittämissuunnitelmien tekemistä ja seurantaa jatkettiin. Seurojen toimijoille järjestettyihin koulutuksiin osallistui noin 800 toimijaa ja yhdistyskäyntejä tehtiin noin 150. Uusi kriisikeskus aloitti toimintansa Kainuussa. Yrittäjien Kilta -hankkeessa saatuja kokemuksia tuotiin esille mm. osallistumalla YLE:n Lanttulataamo-ohjelmaan. Kilta-koulutuksia järjestettiin 12 eri puolilla Suomea ja Kilta oli mukana Työelämä 2020 -hankkeessa.

4 Mielenterveysalan liikunnan koordinointi- ja kehittämishankkeessa toteutettiin mm. teemaseminaari, valmisteltiin kehittämislinjauksia ja haettiin valtakunnallisen liikuntajärjestön statusta ja valtionapukelpoisuutta. 4. Mielenterveysosaamisen kehittäminen Koulutustoiminnan haasteet liittyivät tutkintoon johtavien perheterapiakoulutusten loppuun saattamiseen ja muiden kuin tutkintoon johtavien koulutusten määrän lisäämiseen. Perheterapiakoulutukset päättyivät vuoden aikana. Seuran yli 30-vuotinen historia maan suurimpana perheterapiakoulutuksen järjestäjänä päättyi joulukuussa. Perhearviointimenetelmäkoulutuksen kysyntä oli edelleen vilkasta. Psykoterapian perusteet - koulutus toteutettiin suunnitellusti kahdella paikkakunnalla. Lyhyempien koulutusten määrän ja tuottojen lisäämisessä ei onnistuttu tavoitteen mukaisesti. Uudet koulutusohjelmat "jalkautuvat" ja tuottavat tulosta hitaasti. Jo vakiintuneiden koulutusten kysyntä ei ollut toiveiden mukaista. Tämä johtui mm. kuntien heikentyneestä taloustilanteesta ja niiden koulutusmäärärahojen supistumisesta. Jo tilattuja koulutuksia peruuntui. Koulutukseen toimintavuonna osallistuneiden määrä oli noin 600. 5. Kriiseissä ja vaikeissa elämäntilanteissa auttaminen SOS-kriisikeskus Kriisityön muodot ovat kriisivastaanotto, kriisipuhelin, verkkokriisityö ja ryhmätoiminnat. Kriisivastaanotolla asiakaskäyntejä oli 3 847 (2013: 3408) ja asiakkaita 989 (2013: 834). Yleisin tulosyy oli edelleen pari-/perhesyyt, muita yleisiä tulosyitä olivat masentuneisuus ja läheisen kuolema. Asiakkaille pystyttiin tarjoamaan tapaamisaika noin viikon sisällä yhteydenotosta. Koulutetut vapaaehtoiset tarjosivat tukikeskusteluja ei-traumaattisen kriisin kokeneille. Maahanmuuttajia oli noin kolmannes asiakkaista. Toimintavuonna tuli kuluneeksi 25 vuotta maahanmuuttajien kriisityön aloittamisesta. Vuonna 2014 kriisipuhelimen päivystysaikoja lisättiin siten, että puhelin on avoinna vuoden jokaisena yönä. SOS-kriisikeskus hoiti 37 % vastatuista puheluista. Verkkokriisityöhön ovat osallistuneet kriisityöntekijöiden ohella vapaaehtoiset sekä opiskelijat. Vapaaehtoisten rooli on kasvanut merkittävästi (2014: 12 %, 2013: 2 %). Ryhmätoiminnat sisältävät ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä sekä intensiivikursseja eri puolilla maata. Ryhmiä ja kursseja järjestettiin itsemurhan tehneiden läheisille (suurin kohderyhmä), henkirikoksen uhrien läheisille, muutoin äkillisesti läheisensä menettäneille sekä masentuneille ja tukea tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Vuoden 2014 suunnitelma toteutui hyvin. Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston palvelupisteiden (6) toimintaa johdetaan aluetoimistosta, joka sijaitsee pääkaupunkiseudun palvelupisteen yhteydessä osana SOS-kriisikeskusta. Toiminta-alueella on 44 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä on noin 2 miljoonaa. Valtaosa asiakkaitten tapauksista (noin 75 %) liittyi erilaiseen väkivaltarikollisuuteen. Vuonna 2014 asiakastyöhön liittyviä kontakteja oli noin 9 600 (2013: noin 8 300) ja asiakkaita 1 506 (2013: 1394). Työntekijöitä työskenteli vuonna 2014 viidessä eri Visitor-kohteessa. Vapaaehtoistoimijoita oli 71, joista 14 Juristin puhelinneuvonnassa. Tukisuhteita oli 720 (2013: 630). Asiakkaiden ja tukisuhteiden määrä kasvoi 15 %.

5 Toimintavuonna seura osallistui ensimmäistä kertaa vuosittaisen Tampereella pidetyn Surukonferenssin järjestämiseen yhteistyössä mm. Tampereen yliopiston kanssa. Yhteisvastuukeräyksen tuotolla toteutettu kolmen järjestön hanke Yhteisvastuu nuoresta päättyi. Löydä oma tarinasi -ryhmiä toteutettiin 18 yhteensä 13 paikkakunnalla. Vuosi 2014 oli Tasapainovalmennus-hankkeen viimeinen vuosi. Lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneille - LINITY -hanke eteni suunnitelmien mukaan. Feeniks-Helsinki -hanke, jossa olisi tuettu lapsensa menettäneitä vapaaehtoistyön, viranomaisverkoston ja surujärjestöjen yhteistyöllä, jäi toteutumatta, koska rahoitusta ei saatu. Kriisiauttamisen valtakunnallinen koordinaatio Koordinaatio käsittää puhelin- ja verkkokriisityön sekä kriisikeskusverkoston koordinoinnin. Kriisikeskusverkosto asiakasmäärä oli 9 852 (2013: 8 595), joista 527 (2013: 541) oli maahanmuuttajataustaisia. Yleisimmät yhteydenoton syyt olivat parisuhde- ja perheongelmat ja ahdistuneisuus. Verkoston kriisikeskuksista suurimmat asiakasmäärät olivat Helsingin, Tampereen ja Kuopion kriisikeskuksissa. Kajaanissa käynnistyi uusi Kainuun kriisikeskus. Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tuli ennätykselliset 177 023 soittoa (2013: 148 523). Vastattuja puheluja oli 47 076 (2013: 43 170) ja vastausprosentti 30 (2013: 25). Yleisimmät soiton syyt olivat ihmissuhdeongelmat (19 %). Kriisipuhelimeen soitti useimmin eläkkeellä oleva 50 59 -vuotias nainen, joka asuu yksin kaupungissa ja jolla on hoitosuhde. Vapaaehtoiset vastasivat noin 57 % vastatuista kriisipuheluista. Verkkokriisityön koordinaatio käsittää Tukinetissa tehtävän työn, Selma-oma-apuohjelman ja etsivän palveluohjauksen Suomi24.fi-sivustolla. Vuoden aikana koulutettiin mukaan kaksi uutta päivystyspaikkakuntaa. Vuonna 2014 päivystys oli auki myös juhlapyhinä. Net tuki -palvelussa kirjoitettiin yli 7 000 viestiä noin 3 000 asiakkaan kanssa. Net tuki livessä käytyjen keskustelujen määrä kasvoi 27 %. 6. Kehittämistoiminta Tavoitteena on edistää suomalaisten mielenterveyttä uudistamalla ja vahvistamalla seuran toimintaa strategisilla painopistealueilla. Kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä seuran kaikkien toimintojen kanssa. Toimintavuoden erityisenä tehtävänä oli seuran tulevan strategian 2016 2020 valmistelu. Kehittämisyksikkö Horisontti toteutti kriisikeskusverkostolle kyselyn mielenterveyspalvelujen toimivuudesta ja mielenterveyden edistämisen toteutumisesta. Mielenterveyden ensiapukoulutuksia levitettiin uusille paikkakunnille. Kurssimäärä ylitti tavoitteet. Perhepeili-mallia levitettiin kuuteen kriisikeskukseen. Horisontti tuotti vuoden aikana useita raportteja ja artikkeleita. SADe Mielenterveystalo-hanke käynnistyi ja siinä tuotettiin aineistoa HUS Mielenterveystaloon. Mielenterveystaidot kasvuun -hankekokonaisuus tuotti useita koulutusmalleja ja -aineistoja varhaiskasvatus- ja neuvolatyöhön. Hankkeiden valtakunnallista jalkauttavaa työtä toteutettiin 20 koulutuksella ja kehittämistyötä vahvistettiin paikallisten seurojen kanssa. Koulutuksiin osallistui yhteensä lähes 2 000 eri kohderyhmien ammattilaista. Hankkeita arvioitiin useilla menetelmillä. Nuorisotyö-hankkeelle ja toisen asteen Hyvinvointi-hankkeelle saatiin jatkorahoitusta. Kasvun tuki -hankkeessa käynnistyi vaikuttavien työmenetelmien kokoaminen verkkoon. Mirakle - mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hankkeen painopiste oli kehittämistyön toimintamuotojen kuvaamisessa ja niiden tueksi kehitettävän materiaalin tuottamisessa. Uutena

6 avauksena aloitettiin jalkautuva kriisityö yhteistyössä Tampereen kriisikeskus Osviitan kanssa. Yhteistyö useiden järjestöjen kanssa oli aktiivista Eloisa ikä -ohjelman puitteissa. Lapinlahden Lähde on kansalaistoimijalähtöinen hanke, jossa kehitetään kotipesää uudenlaiselle toiminnalle, jossa yhdistyvät taide, kulttuuri, yhteiskunnallinen yritystoiminta, järjestötoiminta, yhteisöllisyys, osallisuus ja vertaistuki. Hanke sai rahoituksen vuodeksi ja keskittyi vuoden 2014 aikana konseptin luomiseen ja neuvotteluihin avaintoimijoiden kanssa. Joint Action - Eurooppalainen yhteistoimi mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi (2013 2016) on merkittävin eurooppalainen mielenterveysalan hanke. Sosiaali- ja terveysministeriön valtuuttamana seura koordinoi yhtä kuudesta osahankkeesta. Toimintavuonna hankkeessa kartoitettiin ja arvioitiin hyviä käytäntöjä yhteiskunnan eri sektoreiden osallistamiseksi mielenterveystyöhön Euroopassa. NUOVO-hanke, jonka tavoitteena oli nuorten (13 29-vuotiaiden) mielenterveyttä edistävän työn ja osaamisen levittäminen järjestökentälle ja suoraan nuorille, jäi toteuttamatta, koska rahoitusta ei saatu. 7. Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen koordinaatio siirtyi toimintavuoden alussa seuraan Suomen Setlementtiliitolta. RIKUn perustehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla palveluja. Toiminta-alueena on koko maa ja toimintaa toteutettiin ammattihenkilöstön sekä yli 300 vapaaehtoisen voimin. Vuosi 2014 oli RIKUn 20-vuotisjuhlavuosi. Asiakkaiden määrä nousi ennätystasolle. Kontaktien määrä oli 31 795 (2013: 31 507). Tukisuhteiden määrä oli 2 640, missä oli nousua edellisvuoteen 16 %. Soitot Auttavaan puhelimeen pysyivät ennallaan, mutta Juristin puhelinneuvonnan ja RIKUnet-palvelun suosio kasvoi. RIKUn tukipalvelujen saatavuus lisääntyi pienen resurssikasvun myötä. Suhteessa kasvaneisiin asiakasmääriin lisäys oli riittämätön ja edelleen joillakin alueilla palvelut ruuhkautuivat. Tästä huolimatta asiakkailta ja vapaaehtoisilta saatu palaute oli positiivista. Uusien kotisivujen avautumisen myötä käynnistyi nuorten chat-palvelun rinnalle aikuisille suunnattu chat-toiminta, joka tavoitti heti asiakkaat. Chat-työhön osallistuivat ensimmäistä kertaa koulutetut vapaaehtoiset. Vaikuttamistyön keskiössä oli EU:n rikosuhridirektiivi, joka tulee saattaa voimaan marraskuussa 2015. Se säätelee uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua ja edellyttää jäsenmailta mm. tarpeen mukaisia tukipalveluja. RIKU toteutti vuonna 2014 kahta kehittämishanketta. NUORIKU-hanke eteni suunnitelmien mukaan. Uudelle ORAVA-hankkeelle (osaamista raja-alueille vapaaehtoistoimintaan) saatiin rahoitus ja se käynnistyi toimintavuonna. 8. Viestintä Seura uudisti verkkosivustonsa ja seitsemän erillistä sivustoa yhdistettiin samaan palveluun osoitteessa mielenterveysseura.fi. Samalla uudistettiin seuran hajanainen ulkoasu ja visuaalinen ilme sekä otettiin käyttöön Mieli-tunnus. Uudistuksessa toteutettiin 20 uuden ilmeen mukaista sovellusta, joista osa on tarkoitettu kriisikeskusten ja paikallisseurojen käyttöön.

7 Maailman mielenterveyspäivää 10.10. vietettiin "Kuule ja näe minut" -viestillä. Yli 200 päiväkodissa ja alakoulussa askarreltiin hyvän mielen aurinkoja ja jaettiin vanhemmille esitteitä. Samalla luotiin aikuisille ja lapsille tilaisuuksia keskustella mielen hyvinvointia lisäävistä teemoista. Seura ja paikalliset seurat viestivät kampanjasta yhtenäisesti sosiaalisessa mediassa. Mieli-päivien teemana oli "Aikaa perheille! Mitä kuuluu lapsille, nuorille ja aikuisille?" Seura näkyi myös 20 messutapahtumassa esittelemässä toimintaansa. Seuran viestit näkyivät mediassa keskimäärin yhdeksän kertaa viikossa. Nuorten mainonnan ja markkinoinnin suunnittelijoiden Young Lions -kilpailun kohteeksi valittiin Mielenterveysseura. Yle Puheen kanssa toteutettiin Lanttulataamo-sarja mielenterveydestä. Seura julkaisi verkkosivustoa, uutiskirjeitä, sosiaalisen median sisältöjä sekä kuudesti vuodessa ilmestyvää Mielenterveys-lehteä ja neljästi vuodessa ilmestyvää Perheterapia-lehteä. 9. Hallinto ja henkilöstö Seuran ylin päättävä elin on liittokokous, joka pidettiin 27.4. Tuusulassa. Liittokokous valitsi liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Seuran ja liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi tohtori Pentti Arajärvi. Liittohallitus kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa ja työvaliokunta neljä kertaa. Asiantuntijaelimenä toimiva taloustyöryhmä piti neljä kokousta. Seuran palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 98 työntekijää, joista vakituisessa työsuhteessa oli 67 ja määräaikaisessa työsuhteessa 31 työntekijää. Johtoryhmään kuuluivat toiminnanjohtaja, kehitysjohtaja, järjestöjohtaja, SOS-kriisikeskuksen johtaja, koulutusjohtaja, viestintäjohtaja ja hallintojohtaja. Merkittävimpänä hankkeena aloitettiin seuran Intranet-sivujen uudistaminen ja uudet sivut otetaan käyttöön vuoden 2015 helmikuussa. Uudistuksen tavoitteena on yhteisöllisten työtapojen käyttöönotto, tiedonvälityksen parantaminen sekä sen avoimuuden lisääminen. Tarkoituksena on myös parantaa paikallisseurojen viestintää. 10. Talous Vuoden 2014 lopussa seuran talous oli vakaalla pohjalla. Toimintavuoden tulos syntyi ns. vapaiden rahoituslähteiden ylijäämästä. Seuran esittämä asemakaavaehdotus Veikkolan vanhalle parantola-alueelle on menossa kunnan viranomaiskäsittelyyn. Tavoitteena on yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa saada aikaan kaavamuutos, joka mahdollistaa luopumisen seuran nykyisen toiminnan kannalta tarpeettomista rakennuksista ja maa-alueista. Kehittämistoimista huolimatta koulutuskeskuksen taloudellinen tulos muodostui toimintavuodelta alijäämäiseksi. Yksityiskohtaisen kuvan seuran toiminnan kohdentumisesta antaa tuloslaskelman liitetietojen erittely toiminnoittain ja avustuskohteittain.

8 11. Tulevaisuuden näkymät Seuran toiminnan rahoitus tulee pääosin Raha-automaattiyhdistykseltä. Muista rahoittajista merkittävin on Suomen Kansanterveysyhdistys ry, jonka avustuksella edistetään mielenterveyttä ja ehkäistään ongelmien syntymistä. Toimintavuoden lopulla tuli julkisuuteen hanke saattaa yhteen Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto. Tämä on synnyttänyt epävarmuutta julkisen rahoituksen kohdentumisesta mahdollisten muutosten jälkeen. Jo nyt kansantalouden taloudenpidon niukkuus on johtanut tilanteisiin, joissa uusia ja seuran strategian mukaisia hankkeita ei ole voitu käynnistää rahoituksen puuttuessa. Taloudellisen epävarmuuden jatkuminen saattaa edelleen vaikuttaa vähentävästi keräys- ja lahjoitustuottoihin sekä muihin rahoituslähteisiin. Seuran rahoituksen monipuolistaminen muodostuu jatkossa entistä tärkeämmäksi.

9 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 Varsinainen toiminta Tuotot Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 4 650 848,16 3 249 104,56 Julkiset määrärahat 1 346 331,93 1 170 535,09 Muut tuotot 715 442,67 715 867,30 Kulut Henkilöstökulut 4 870 607,00 4 430 971,59 Poistot 36 979,98 32 463,92 Muut kulut 3 457 979,72 2 132 423,16 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -1 652 943,94-1 460 351,72 Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksut 20 948,00 21 437,00 Keräystuotot 16 087,66 38 015,60 Lahjoitukset ja muut tuotot 72 985,40 43 721,51 Muu varainhankinta 12 492,78 14 510,48 Lahjoitus ja keräystuottojen siirto -20 368,60-60 195,00 Kulut Jäsenmaksukulut 4 645,39 3 798,12 Keräyskulut 7 396,59 9 718,42 Muut kulut 822,01 871,94 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä 89 281,25 43 101,11 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Osinkotuotot 100,00 100,00 Korkotuotot 13 165,72 9 522,26 Vuokratuotot 92 694,76 39 210,38 Omaisuuden myyntivoitot 2 620,00 0,00 Muut omaisuustuotot 17 104,85 10 500,00 Kulut Poistot 42 923,89 14 307,96 Muut kulut 65 105,40 42 542,21 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä 17 656,04 2 482,47 Yleisavustukset Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus 1 360 308,54 1 266 770,12 Jäsenyhdistyksille annetut yleisavustukset 0,00-24 979,55 Muut yleisavustukset 309 820,00 324 820,00 Tilikauden ylijäämä 124 121,89 151 842,43

10 Tase Vastaavaa 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 278,42 1 433,78 Muut aineettomat hyödykkeet 21 575,82 37 126,33 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 34 614,76 34 614,76 Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 Koneet ja kalusto 35 912,40 56 146,11 Muut aineelliset hyödykkeet 79 411,02 122 334,91 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 522,82 2 522,82 Muut osakkeet ja osuudet 1 759 103,34 1 757 913,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset 62 544,60 99 647,77 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 534,51 630,42 Muut saamiset 2 156,40 23 759,41 Siirtosaamiset 182 608,12 141 675,34 Rahat ja pankkisaamiset 2 004 826,39 1 500 740,28 Vastaavaa yhteensä 4 187 088,60 3 778 545,09

11 Tase Vastattavaa 31.12.2014 31.12.2013 OMA PÄÄOMA Toimintapääoma 599 378,32 599 378,32 Muut rahastot Tapolan rahasto 695 041,41 695 041,41 Edellisten tilikausien ylijäämä 756 242,15 580 478,38 Tilikauden yli-/alijäämä 124 121,89 151 842,43 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 870 078,09 878 723,56 Ostovelat 331 094,71 89 098,65 Velat saman konsernin yritykselle 4 295,48 8 509,19 Muut lyhytaikaiset velat 128,00 82 759,48 Siirtovelat 806 708,55 692 713,67 Vastattavaa yhteensä 4 187 088,60 3 778 545,09

12 Tilinpäätöksen liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 1.1. Arvostusperiaatteet Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen pitoajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. Käytetyt pitoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto Suurehkot korjausmenot 5v 5v 5v 5v Aikaisempien tilikausien aikana saadut investointiavustukset on kirjattu ao. investoinnin hankintamenon vähennykseksi. Poiketen yllä mainituista poistoajoista Ratamestarinkatu 9:ssä sijaitsevaan vuokrattuun toimistotilaan kohdistuva aktivoitu korjausmeno poistetaan vuokrasopimuksen kestoaikana 4 vuodessa. Sijoitusomaisuuteen sisältyvät SMS-Tuotanto Oy:n osakkeet ja muut osakkeet sekä toimitilojen hallintaan oikeuttavat kiinteistöyhtiöiden osakkeet on kirjattu alkuperäiseen hankintamenoon. Kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin saatu investointiavustus on kirjattu ao. hankintamenon vähennykseksi. 1.2. Avustusten ja lahjoitusten tuloutusperiaatteet Tilikaudella saaduista kohdennetuista avustuksista on tuloutettu toteutuneita kuluja vastaava osuus. Käyttämätön osa myönnetyistä avustuksista on kirjattu taseen ennakkomaksuihin ja nostamaton jo tuloutettujen avustusten osuus siirtosaamisiin. Tilikaudella saaduista kohdennetuista avustuksista käyttämätön osuus on siirretty ennakoiksi ja ne käytetään pääosin vuoden 2015 aikana. Tuloslaskelman alaosassa yleisavustuksissa on esitetty sekä RAY:ltä saatu yleisavustus että Suomen Kansanterveysyhdistykseltä saatu yleisavustus, joka on kirjattu muihin yleisavustuksiin. Edellisenä vuonna 2013 jäsenyhdistyksille maksetut yleisavustukset esitettiin myös tässä ryhmässä. Nyt päättyneellä tilikaudella 2014 ne rahoitettiin omalla Raha-automaattiyhdistyksen osoittamalla avustuksella ja kirjattiin varsinaisen toiminnan kuluihin. 1.3. Tilinpäätöksen laajuus Suomen Mielenterveysseura ry ja tytäryhtiö SMS-Tuotanto Oy (Y-tunnus 0720526-0), omistusosuus 100 % muodostavat konsernin. Koska kirjanpitolain 6 luvun pakottavien säännösten edellytykset konsernitilinpäätöksen laatimisesta eivät täyttyneet, konsernitilinpäätöstä ei laadittu. 1.4. Varsinainen toiminta Tuloslaskelmassa ja liitetiedoissa Suomen Mielenterveysseuran varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eritelty julkisesti rahoitettuun järjestölähtöiseen auttamis- ja vaikuttamistoimintaan ja koulutustoimintaan.

13 Julkisen rahoituksen avulla toteutetun toiminnan pääasiallinen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys (RAY). Muita merkittävimpiä julkisia rahoittajia ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Yksityisten ja institutionaalisten lahjoittajien tuki täydentää julkisin varoin rahoitettua toimintaa. Tuloslaskelman liitetietoina ovat lisäksi julkisesti rahoitetusta toiminnasta erikseen laskelmat kustakin kohdennetusta avustuksesta ja hankkeesta erikseen rahoituslähde mainiten. Viestinnän ja hallinnon linjan menot on katettu RAY:ltä saadulta yleisavustuksella. Koulutustoiminnan tuotot ja kulut on eritelty liitetiedoissa omina erinään. 1.5. Varainhankinta Varainhankinnassa on esitetty Suomen Mielenterveysseuran henkilö-, yhdistys- ja kannatusjäseniltä keräämät jäsen- ja kannatusmaksut, tilikauden aikana saadut keräystuotot, lahjoitukset, testamentit sekä näiden tuottojen keräämisestä aiheutuneet kulut. 1.6. Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot sisältävät pääasiassa Veikkolassa sijaitsevan kiinteistön maavuokratuloja, Itä-Pasilassa sijaitsevan toimistotilan vuokratuloja, metsänmyynnistä saatuja tuloja sekä pankkitileiltä saatuja korkotuottoja. Järjestön sijoitusomaisuuteen sisältyvät Kirkkonummen rakennusten ja maa-alueen ohella metsätila Orimattilassa sekä toimitilahuoneistot Helsingin Itä- ja Länsi-Pasilassa.

14 2. Tuloslaskelman liitetiedot 2014 2013 Varsinainen toiminta Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan tuotot Raha-automaattiyhdistyksen avustukset 4 650 848,16 3 249 104,56 STM, OPM, OKM ja OPH 347 479,94 282 361,56 Kuntien avustukset 163 800,00 158 950,00 Seurakuntien avustukset 16 400,00 13 500,00 Muut julkiset avustukset 818 651,99 715 723,53 Muut määrärahat 23 000,00 20 458,00 Kurssi-, seminaari- ja materiaalimaksut 98 892,86 65 327,65 Lahjoitukset 55 942,10 99 001,71 Muut tuotot 119 102,06 29 231,62 Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan tuotot yhteensä 6 294 117,11 4 633 658,63 Koulutustoiminnan tuotot Tutkintoon johtava koulutustoiminta 204 943,30 314 308,00 Muu koulutus- ja kehittämistoiminta 206 381,39 179 817,00 Muut koulutustuotot 7 180,96 7 723,32 Koulutustoiminnan tuotot yhteensä 418 505,65 501 848,32 Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 6 712 622,76 5 135 506,95 Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3 738 267,43 3 336 863,47 Eläkekulut 656 769,53 561 619,57 Muut henkilösivukulut 162 664,41 153 702,26 Henkilöstökulut yhteensä 4 557 701,37 4 052 185,30 Poistot 36 979,98 32 463,92 Muut kulut Materiaaliostot 21 157,55 22 434,49 Asiantuntijapalvelut 391 664,19 176 985,94 Muut ulkopuoliset palvelut 91 544,87 52 963,53 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 223 059,71 229 881,69 Toimitilakulut 289 941,36 297 151,88 ATK-ohjelmistokulut 115 225,46 105 897,26 Leasing-vuokrat 16 125,34 19 523,45 Kone- ja kalustohankinnat 53 148,29 63 112,68 Matkakulut 196 756,98 184 959,41 Toimisto-, kokous- ja neuvottelukulut 344 912,42 273 360,50 Markkinointi- ja ilmoituskulut 196 077,07 199 571,68 Vapaaehtoistoiminnan kulut 229 945,40 168 027,36 Muut kulut 45 728,88 49 714,44 Eteenpäin siirretyt avustukset 1 000 551,32 0,00 Muut kulut yhteensä 3 215 838,84 1 843 584,31 Järjestölähtöisen auttamis- ja vaikuttamistoiminnan kulut yhteensä 7 810 520,19 5 928 233,53

15 2014 2013 Koulutustoiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 258 546,68 320 582,13 Eläkekulut 44 907,98 50 724,95 Muut henkilösivukulut 9 450,97 7 479,21 Henkilöstökulut yhteensä 312 905,63 378 786,29 Muut kulut Materiaaliostot 2 058,93 6 999,82 Asiantuntijapalvelut 106 447,41 153 910,02 Vapaaehtoiset henkilösivukulut 12 052,82 25 781,94 Toimitilakulut 27 363,02 28 576,69 ATK-ohjelmistokulut 2 777,98 5 313,88 Leasing-maksut 6 049,97 7 787,53 Kone- ja kalustohankinnat 541,58 339,75 Matkakulut 13 818,83 18 570,19 Toimisto-, kokous- ja neuvottelukulut 10 643,77 22 029,89 Markkinointi- ja ilmoituskulut 4 748,55 3 365,70 Muut kulut 55 638,02 16 163,44 Muut kulut yhteensä 242 140,88 288 838,85 Koulutustoiminnan kulut yhteensä 555 046,51 667 625,14 Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä 8 365 566,70 6 595 858,67 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -1 652 943,94-1 460 351,72 Varainhankinta Tuotot Jäsen- ja kannatusmaksut yhteisöjäseniltä 14 038,00 13 490,00 Jäsen- ja kannatusmaksut henkilöjäseniltä 6 910,00 7 947,00 Keräystuotot 16 087,66 38 015,60 Lahjoitukset 7 283,21 43 721,51 Testamenttilahjoitukset 65 702,19 0,00 Muut varainhankinnan tuotot 12 492,78 14 510,48 Lahjoitusten ja keräystuottojen siirto seuraavalle vuodelle -20 368,60-60 195,00 Varainhankinnan tuotot yhteensä 102 145,24 57 489,59 Kulut Painatus- ja postituskulut 4 131,86 3 548,01 Materiaalikulut 513,53 250,11 Muut varainhankinnan kulut 8 218,60 10 590,36 Varainhankinnan kulut yhteensä 12 863,99 14 388,48 Varainhankinnan tuotto-/kulujäämä 89 281,25 43 101,11

16 2014 2013 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kiinteistövuokratuotot 77 407,20 25 734,40 Käyttömaksut 2 412,60 804,20 Maavuokratuotot 12 874,96 12 671,78 Osingot 100,00 100,00 Korkotuotot 13 165,72 9 522,26 Omaisuuden myyntivoitot 2 620,00 0,00 Muut rahoitustuotot 17 104,85 10 500,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot yhteensä 125 685,33 59 332,64 Kulut Poistot muista pitkävaikutteisista menoista 42 923,89 14 307,96 Yhtiövastikkeet 27 074,40 12 894,56 Kiinteistön korjaukset 309,61 0,00 Kiinteistöhuolto 8 962,26 9 445,27 Asiantuntijapalvelut 17 139,90 13 041,10 Muut kiinteistökulut 11 619,23 7 161,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut yhteensä 108 029,29 56 850,17 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotto-/kulujäämä 17 656,04 2 482,47 Yleisavustukset RAY:n yleisavustus 1 360 308,54 1 266 770,12 Jäsenyhdistyksille annetut yleisavustukset 0,00-24 979,55 Suomen Kansanterveysyhdistyksen yleisavustus 309 820,00 324 820,00 Yleisavustukset yhteensä 1 670 128,54 1 566 610,57 Tilintarkastajan palkkiot PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö Lakisääteinen tilintarkastus 18 929,46 13 102,47 Muut palvelut 12 393,44 1 035,29 Työntekijöiden lukumäärä tilikaudella Vakituisia toimihenkilöitä 67 63 Määräaikaisia toimihenkilöitä 31 29 Yhteensä 98 92 2014 2013 Henkilöstökulujen erittely Palkat 3 828 588,61 3 515 085,48 Palkkiot 168 225,50 142 360,12 Eläkekulut 701 677,51 612 344,52 Muut henkilösivukulut 172 115,38 161 181,47 Henkilöstökulut yhteensä 4 870 607,00 4 430 971,59

17 Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut toiminnoittain ja avustuskohteittain KANSALAISTOIMINNOT SMS ry SMS ry 1.1. - 31.12.2014 1.1. -31.12.2013 Tukihenkilö-ja vapaaehtoistoiminta RAY Ak13 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 108 586,98 79 745,64 Saatu avustus toimintavuodelle 580 000,00 560 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 688 586,98 639 745,64 Tulot toimintavuonna 9 933,23 20 983,38 Kulut toimintavuonna Katetaan RAY avustuksella Siirtyy seuraavalle vuodelle 84 090,11 108 586,98 604 496,87 531 158,66 Yrittäjien hyvinvointikiltamallin jalkauttaminen RAY C87 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 69 300,47 48 941,26 Saatu avustus toimintavuodelle 89 000,00 96 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 158 300,47 144 941,26 Kulut toimintavuonna 91 458,77 75 640,79 Katetaan RAY avustuksella 91 458,77 75 640,79 Siirtyy seuraavalle vuodelle 66 841,70 69 300,47 Liikunnan koordinoinnin kehittäminen OKM Siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 698,03 16 451,79 Saatu avustus toimintavuodelle 50 000,00 60 000,00 Muut tulot toimintavuonna 0,00 2 335,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 52 698,03 78 786,79 Kulut toimintavuonna 68 854,10 76 091,68 Kulujäämä -16 156,07-2,92 Paikallisseurojen toiminta-avustukset RAY Ak16 Saatu avustus toimintavuodelle 40 000,00 Tulot toimintavuonna 40 000,00 Kulut toimintavuonna 38 302,75 Katetaan RAY avustuksella 38 302,75 Siirtyy seuraavalle vuodelle 1 697,25 0,00 SOS-KRIISIKESKUS SOS-Keskus RAY Ak12 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 141 050,28 95 660,30 Saatu avustus toimintavuodelle 960 000,00 1 026 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht 1 101 050,28 1 121 660,30 Tulot toimintavuonna 167 893,07 167 171,56 Kulut toimintavuonna 1 175 026,99 1 147 781,58 Katetaan RAY avustuksella 1 007 133,92 980 610,02 Siirtyy seuraavalle vuodelle 93 916,36 141 050,28 Mielenterveyskurssit/Ryhmätoiminnat RAY Ak4 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 17 983,28 7 156,48 Saatu avustus toimintavuodelle 393 000,00 393 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 410 983,28 400 156,48 Tulot toimintavuonna 18 538,18 5 285,00 Kulut toimintavuonna 398 324,04 387 458,20 Katetaan RAY avustuksella 379 785,86 382 173,20 Siirtyy seuraavalle vuodelle 31 197,42 17 983,28

18 Kriisiapu valtakunnallisessa kriisipuhelimessa/tukinet RAY Ak14 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 25 249,62 35 982,30 Saatu avustus toimintavuodelle 190 000,00 75 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 215 249,62 110 982,30 Tulot toimintavuonna 2 300,00 3 290,00 Kulut toimintavuonna 219 394,00 89 022,68 Katetaan RAY avustuksella 215 249,62 85 732,68 kulujäämä 1 844,38 0,00 Siirtyy seuraavalle vuodelle 0,00 25 249,62 Tasapainovalmennus RAY C89 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 127 438,41 36 459,39 Saatu avustus toimintavuodelle 166 000,00 165 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 293 438,41 201 459,39 Kulut toimintavuonna 79 602,79 74 020,98 Katetaan RAY avustuksella 79 602,79 74 020,98 Siirtyy seuraavalle vuodelle 166 000,00 127 438,41 v. 2013 avustusosuus vanhentunut 31.12.2014 seuraavalle vuodelle siirtyy 2014 avustus 166 000 LINITY RAY C90 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 54 231,35 0,00 Saatu avustus toimintavuodelle 190 000,00 185 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 244 231,35 185 000,00 Kulut toimintavuonna 163 023,26 130 768,65 Katetaan RAY avustuksella 163 023,26 130 768,65 Siirtyy seuraavalle vuodelle 81 208,09 54 231,35 Yhteisvastuukeräys Siirtynyt edelliseltä vuodelta 57 334,32 138 496,57 Tulot toimintavuodelle 1 939,42 486,25 Käytössä toimintavuodelle yht. 59 273,74 138 982,82 Kulut toimintavuonna 59 273,74 81 648,50 Siirtyy seuraavalle vuodelle 0,00 57 334,32 Sirpaleinen mieli, A-klinikkasäätiö Tulot toimintavuonna 29 325,16 29 118,07 Kulut toimintavuonna 23 901,75 29 118,07 Siirtyy seuraavalle vuodelle 5 423,41 0,00 Tuotot/kulut 0,00 0,00 KEHITTÄMISTOIMINTA Kehittämistoiminta RAY Ak8 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 119 023,20 131 141,58 Saatu avustus toimintavuodelle 405 000,00 435 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 524 023,20 566 141,58 Tulot toimintavuonna 87 184,41 36 317,85 Kulut toimintavuonna 498 853,86 484 312,91 Katetaan RAY avustuksella 411 669,45 447 118,38 Siirtyy seuraavalle vuodelle 112 353,75 119 023,20 Toinen aste jatko OPH-ESR Käytössä toimintavuodelle yht. 13 078,16 63 393,81 Kulut toimintavuonna 13 449,38 56 182,62 Tuotto/kulujäämä -371,22 7 211,19

19 Täydennyskoulutus OPH Käytössä toimintavuodelle yht. 28 883,31 Kulut toimintavuonna 29 522,96 Kulujäämä 0,00-639,65 Mielenterveystaidot alakouluun OKM Opetus ja kulttuuriministeriö 218 105,09 330 640,65 Muut tuotot 15 375,09 0,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 233 480,18 330 640,65 Kulut toimintavuonna 212 953,65 112 535,56 Siirtyvä avustus 20 526,53 218 105,09 Tuotot/kulut 0,00 0,00 Nuorisotyö jatkohanke OKM Käytössä toimintavuodelle yht. 11 626,47 Kulut toimintavuonna 12 155,30 Tuotto/kulujäämä 0,00-528,83 Nuorisotyö rantauttaminen OKM Opetus ja kulttuuriministeriö 19 453,15 70 000,00 Muut tuotot 1 055,95 2 254,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 20 509,10 72 254,00 Kulut toimintavuonna 20 615,96 52 800,85 siirtyvä avustus 0,00 19 453,15 Tuotto/kulujäämä -106,86 0,00 Nuorisotyö jalkauttaminen OKM Opetus ja kulttuuriministeriö 100 000,00 Muut tuotot 1 599,80 Käytössä toimintavuodelle yht. 101 599,80 Kulut toimintavuonna 57 317,25 siirtyvä avustus 44 282,55 Tuotto/kulujäämä 0,00 0,00 Hyvän mielen koulu 2012 Käytössä toimintavuodelle yht. 0,00 Kulut toimintavuonna 2 000,00 Tuotto/kulujäämä 0,00-2 000,00 Toiminta lahjoitusvaroin Tuotot toimintavuonna 5 123,48 Kulut toimintavuonna 5 123,48 tuotot/kulut 0,00 Tuotto/kulujäämä 0,00 5 123,48 Palaset kohdalleen RAY C85 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 901,86 0,00 Saatu avustus toimintavuodelle 0,00 96 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 8 901,86 96 000,00 Tulot toimintavuonna 10 853,61 13 711,50 Kulut toimintavuonna 19 755,47 100 809,64 Katetaan RAY avustuksella 8 901,86 87 098,14 Siirtyy seuraavalle vuodelle 0,00 8 901,86

20 Turvallisin mielin hanke RAY C86 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 934,57 18 617,96 Saatu avustus toimintavuodelle 230 000,00 190 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 230 934,57 208 617,96 Tulot toimintavuonna 5 795,55 0,00 Kulut toimintavuonna 180 225,75 207 683,39 Katetaan RAY avustuksella 174 430,20 207 683,39 Siirtyy seuraavalle vuodelle 56 504,37 934,57 MIRAKLE - mielenhyvinvoinnin rakennuspuut RAY C88 Siirtynyt edelliseltä vuodelta 91 702,41 63 802,08 Saatu avustus toimintavuodelle 280 000,00 275 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 371 702,41 338 802,08 Tulot toimintavuonna 4 595,35 5 863,00 Kulut toimintavuonna 248 928,39 252 962,67 Katetaan RAY avustuksella 244 333,04 247 099,67 Siirtyy seuraavalle vuodelle 127 369,37 91 702,41 SADe Mielenterveystalossa RAY C94 Saatu avustus toimintavuodelle 77 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 77 000,00 Kulut toimintavuonna 57 531,00 Katetaan RAY avustuksella 57 531,00 Siirtyy seuraavalle vuodelle 19 469,00 0,00 Joint Action EU ja STM Tulot toimintavuonna 48 264,16 39 110,58 Kulut toimintavuonna 48 264,16 39 110,58 Tuotot/kulut 0,00 0,00 Lapinlahden lähde ELY ESR Tulot toimintavuonna 83 190,97 Kulut toimintavuonna 83 190,97 Tuotot/kulut 0,00 0,00 Muut kehittämishankkeet Tulot toimintavuonna 45 593,03 Kulut toimintavuonna 23 618,05 Tuotot/kulut 21 974,98 0,00 MUU VARSINAINEN TOIMINTA Paikka-auki RAY C92 Saatu avustus toimintavuodelle 90 000,00 Käytössä toimintavuodelle yht. 90 000,00 0,00 Tulot toimintavuonna 0,00 Kulut toimintavuonna 76 174,13 Katetaan RAY avustuksella 76 174,13 Siirtyy seuraavalle vuodelle 13 825,87 0,00 Lahjoitus ja keräysvaroin järjestetty toiminta Tulot toimintavuonna 26 140,50 66 390,96 Kulut toimintavuonna 26 140,50 66 390,96 Tuotot/kulut 0,00 0,00