VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Samankaltaiset tiedostot
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Perusturvalautakunta liite nro 2

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Eksote yhteensä 1000 EUR

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Harjavallan kaupunki

Päivitetty /AP

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Toimintakate Vuosikate

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen

Toimintakate , ,58-22,1

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

TA+MUUTOKS TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ SUMMA % Hallinto,(ympäristö) KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 168,00 168,00

Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Raahen kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Talousarv Opetussuunnitelma TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

Tilinpäätösennuste 2018

Transkriptio:

613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347 000-347 000 II VUOSIKATE -339 270-349 939-347 000-347 000 III TILIKAUDEN TULOS -339 270-349 939-347 000-347 000 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -339 270-349 939-347 000-347 000 19.1.2017 10:45 1/1

615TA Kaavoitus 30 Toimintatuotot 58 942 70 000 70 000 70 000 300 Myyntituotot 3 859 9 000 9 000 9 000 320 Maksutuotot 55 055 61 000 61 000 61 000 360 Muut toimintatuotot 27 40 Toimintakulut -1 245 277-1 175 388-1 074 044-1 074 044 400 Henkilöstökulut -904 231-955 361-881 644-881 644 500 Palvelujen ostot -271 026-161 483-133 400-133 400 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -15 082-4 300-5 000-5 000 610 Muut kulut -54 937-54 244-54 000-54 000 I TOIMINTAKATE -1 186 335-1 105 388-1 004 044-1 004 044 II VUOSIKATE -1 186 335-1 105 388-1 004 044-1 004 044 90 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -253 388 III TILIKAUDEN TULOS -1 439 723-1 105 388-1 004 044-1 004 044 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 439 723-1 105 388-1 004 044-1 004 044 19.1.2017 10:45 1/1

620TA Kiinteistö- ja mittaustoimi 30 Toimintatuotot 5 196 460 5 073 876 5 229 000 5 229 000 300 Myyntituotot 842 773 717 515 997 000 997 000 320 Maksutuotot 225 625 438 361 132 000 132 000 350 Tuet ja avustukset 301 360 Muut toimintatuotot 4 127 761 3 918 000 4 100 000 4 100 000 40 Toimintakulut -2 223 609-2 257 149-1 816 367-1 816 367 400 Henkilöstökulut -1 340 776-1 446 367-1 175 367-1 175 367 500 Palvelujen ostot -547 761-618 229-483 200-483 200 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -61 291-39 500-23 800-23 800 610 Muut kulut -273 781-153 052-134 000-134 000 I TOIMINTAKATE 2 972 851 2 816 727 3 412 633 3 412 633 80 Rahoitustuotot ja -kulut 4 067 II VUOSIKATE 2 976 919 2 816 727 3 412 633 3 412 633 90 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -263 090 III TILIKAUDEN TULOS 2 713 828 2 816 727 3 412 633 3 412 633 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 2 713 828 2 816 727 3 412 633 3 412 633 19.1.2017 10:44 1/1

644TA Asuntotoimi 40 Toimintakulut -227 899-273 791-177 297-177 297 400 Henkilöstökulut -192 093-155 323-84 997-84 997 500 Palvelujen ostot -11 690-51 500-29 300-29 300 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 144-4 183-1 000-1 000 600 Avustukset -10 000-50 000-50 000-50 000 610 Muut kulut -12 972-12 785-12 000-12 000 I TOIMINTAKATE -227 899-273 791-177 297-177 297 II VUOSIKATE -227 899-273 791-177 297-177 297 III TILIKAUDEN TULOS -227 899-273 791-177 297-177 297 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -227 899-273 791-177 297-177 297 19.1.2017 10:44 1/1

610VA Maankäyttö ja asuminen 30 Toimintatuotot 5 255 402 5 143 876 5 299 000 5 299 000 300 Myyntituotot 846 632 726 515 1 006 000 1 006 000 320 Maksutuotot 280 681 499 361 193 000 193 000 350 Tuet ja avustukset 301 360 Muut toimintatuotot 4 127 789 3 918 000 4 100 000 4 100 000 40 Toimintakulut -4 036 055-4 056 266-3 414 709-3 414 709 400 Henkilöstökulut -2 437 100-2 557 052-2 142 009-2 142 009 500 Palvelujen ostot -898 269-904 212-715 900-715 900 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -77 518-47 983-29 800-29 800 600 Avustukset -281 478-326 939-327 000-327 000 610 Muut kulut -341 690-220 081-200 000-200 000 I TOIMINTAKATE 1 219 347 1 087 609 1 884 291 1 884 291 80 Rahoitustuotot ja -kulut 4 067 II VUOSIKATE 1 223 414 1 087 609 1 884 291 1 884 291 90 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -516 478 III TILIKAUDEN TULOS 706 937 1 087 609 1 884 291 1 884 291 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 706 937 1 087 609 1 884 291 1 884 291 19.1.2017 13:10 1/1

646TA Liikennejärjestelmä 30 Toimintatuotot 3 083 539 3 390 000 3 400 000 3 400 000 300 Myyntituotot 2 447 311 2 750 000 2 800 000 2 800 000 320 Maksutuotot 219 350 Tuet ja avustukset 636 000 640 000 600 000 600 000 360 Muut toimintatuotot 10 40 Toimintakulut -8 060 712-7 649 152-7 521 015-7 471 362 400 Henkilöstökulut -272 388-272 901-299 315-217 183 500 Palvelujen ostot -7 344 327-7 015 361-6 861 000-7 093 479 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -16 313-500 -1 000-1 000 600 Avustukset -412 839-345 690-345 000-145 000 610 Muut kulut -14 844-14 700-14 700-14 700 I TOIMINTAKATE -4 977 173-4 259 152-4 121 015-4 071 362 II VUOSIKATE -4 977 173-4 259 152-4 121 015-4 071 362 III TILIKAUDEN TULOS -4 977 173-4 259 152-4 121 015-4 071 362 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -4 977 173-4 259 152-4 121 015-4 071 362 19.1.2017 10:43 1/1

650TA Suunnittelu ja rakennuttaminen 30 Toimintatuotot 478 942 300 000 300 000 300 000 40 Toimintakulut -1 108 187-755 506-711 030-486 126 400 Henkilöstökulut -460 288-313 957-298 530-73 626 500 Palvelujen ostot -560 458-386 600-366 500-366 500 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -30 240-2 000-500 -500 610 Muut kulut -57 200-52 949-45 500-45 500 I TOIMINTAKATE -629 245-455 506-411 030-186 126 II VUOSIKATE -629 245-455 506-411 030-186 126 90 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -6 868 812 III TILIKAUDEN TULOS -7 498 057-455 506-411 030-186 126 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 498 057-455 506-411 030-186 126 19.1.2017 10:42 1/1

652TA Kunnossapito 30 Toimintatuotot 3 620 828 3 418 000 3 305 000 3 305 000 300 Myyntituotot 2 110 528 2 628 000 2 555 000 2 555 000 320 Maksutuotot 71 620 30 000 70 000 70 000 350 Tuet ja avustukset 18 378 360 Muut toimintatuotot 1 420 302 760 000 680 000 680 000 40 Toimintakulut -11 157 546-11 002 135-9 865 373-10 142 446 400 Henkilöstökulut -3 984 589-3 910 466-3 262 767-3 240 140 500 Palvelujen ostot -4 446 323-4 670 076-4 474 106-4 733 806 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 083 756-1 866 500-1 599 000-1 639 000 610 Muut kulut -642 878-555 093-529 500-529 500 I TOIMINTAKATE -7 536 719-7 584 135-6 560 373-6 837 446 80 Rahoitustuotot ja -kulut -10 II VUOSIKATE -7 536 729-7 584 135-6 560 373-6 837 446 90 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -545 541 III TILIKAUDEN TULOS -8 082 270-7 584 135-6 560 373-6 837 446 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 082 270-7 584 135-6 560 373-6 837 446 19.1.2017 10:42 1/1

645VA Kadut ja ympäristö 30 Toimintatuotot 7 183 309 7 108 000 7 005 000 7 005 000 300 Myyntituotot 5 036 317 5 678 000 5 655 000 5 655 000 320 Maksutuotot 72 008 30 000 70 000 70 000 350 Tuet ja avustukset 654 378 640 000 600 000 600 000 360 Muut toimintatuotot 1 420 606 760 000 680 000 680 000 40 Toimintakulut -20 326 445-19 406 794-18 097 417-18 099 935 400 Henkilöstökulut -4 717 265-4 497 324-3 860 611-3 530 950 500 Palvelujen ostot -12 351 108-12 072 037-11 701 606-12 193 785 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 130 310-1 869 000-1 600 500-1 640 500 600 Avustukset -412 839-345 690-345 000-145 000 610 Muut kulut -714 923-622 742-589 700-589 700 I TOIMINTAKATE -13 143 136-12 298 794-11 092 417-11 094 935 80 Rahoitustuotot ja -kulut -10 II VUOSIKATE -13 143 146-12 298 794-11 092 417-11 094 935 90 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -7 414 353 III TILIKAUDEN TULOS -20 557 499-12 298 794-11 092 417-11 094 935 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -20 557 499-12 298 794-11 092 417-11 094 935 19.1.2017 10:43 1/1

640 Maaseudun projektit 30 Toimintatuotot -2 069 40 Toimintakulut -122 584-126 806-126 000-126 000 400 Henkilöstökulut -27 556 500 Palvelujen ostot -3 909-30 780-30 000-30 000 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -175 600 Avustukset -69 450-96 026-96 000-96 000 610 Muut kulut -21 494 I TOIMINTAKATE -124 653-126 806-126 000-126 000 II VUOSIKATE -124 653-126 806-126 000-126 000 III TILIKAUDEN TULOS -124 653-126 806-126 000-126 000 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -124 653-126 806-126 000-126 000 19.1.2017 10:42 1/1

740TY Ympäristötoimen kaupungin toiminnot 30 Toimintatuotot 351 830 304 146 304 146 300 Myyntituotot 80 070 35 070 35 070 320 Maksutuotot 42 820 350 Tuet ja avustukset 228 940 239 076 239 076 360 Muut toimintatuotot 30 000 30 000 40 Toimintakulut -531 719-484 036-484 036 400 Henkilöstökulut -250 245-228 169-228 169 500 Palvelujen ostot -237 200-190 296-190 296 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -44 274-47 971-47 971 610 Muut kulut -17 600-17 600 I TOIMINTAKATE -179 889-179 890-179 890 II VUOSIKATE -179 889-179 890-179 890 III TILIKAUDEN TULOS -179 889-179 890-179 890 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -179 889-179 890-179 890 19.1.2017 10:41 1/1

601TA Johto- ja tukipalvelut 40 Toimintakulut -429 842-551 052-232 893-232 893 400 Henkilöstökulut -174 789-201 129-165 386-165 386 500 Palvelujen ostot -225 871-318 731-41 300-41 300 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -8 559-8 750-5 000-5 000 610 Muut kulut -20 624-22 442-21 207-21 207 I TOIMINTAKATE -429 842-551 052-232 893-232 893 II VUOSIKATE -429 842-551 052-232 893-232 893 90 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -300 000-300 000 III TILIKAUDEN TULOS -429 842-551 052-532 893-532 893 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -429 842-551 052-532 893-532 893 19.1.2017 10:45 1/1

600TO Tekninen toimi 30 Toimintatuotot 13 125 983 13 432 706 13 518 146 13 518 146 300 Myyntituotot 5 883 583 6 484 585 6 696 070 6 696 070 320 Maksutuotot 1 038 956 1 401 181 1 173 000 1 173 000 350 Tuet ja avustukset 652 609 868 940 839 076 839 076 360 Muut toimintatuotot 5 550 834 4 678 000 4 810 000 4 810 000 40 Toimintakulut -25 761 928-25 600 707-23 073 797-23 074 639 400 Henkilöstökulut -7 975 089-8 177 357-6 982 217-6 649 880 500 Palvelujen ostot -13 644 695-13 761 826-12 754 502-13 246 681 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 230 197-1 979 753-1 693 271-1 733 271 600 Avustukset -763 767-768 655-768 000-568 000 610 Muut kulut -1 148 180-913 116-875 807-876 807 I TOIMINTAKATE -12 635 945-12 168 001-9 555 651-9 556 493 80 Rahoitustuotot ja -kulut 4 184 II VUOSIKATE -12 631 761-12 168 001-9 555 651-9 556 493 90 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -7 930 831-300 000-300 000 III TILIKAUDEN TULOS -20 562 592-12 168 001-9 855 651-9 856 493 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -20 562 592-12 168 001-9 855 651-9 856 493 19.1.2017 10:46 1/1

715TO Tilakeskus 30 Toimintatuotot 33 396 919 32 613 972 32 018 000 31 890 224 300 Myyntituotot 335 455 237 000 100 000 100 000 320 Maksutuotot 8 070 8 500 350 Tuet ja avustukset 2 412 360 Muut toimintatuotot 33 050 982 32 368 472 31 918 000 31 790 224 40 Toimintakulut -20 792 748-21 181 972-20 626 252-20 498 677 400 Henkilöstökulut -2 137 818-1 345 014-1 058 122-781 249 500 Palvelujen ostot -10 251 944-10 427 973-11 301 110-11 510 910 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -6 806 878-8 000 756-6 512 500-6 452 500 610 Muut kulut -1 596 109-1 408 229-1 754 520-1 754 018 I TOIMINTAKATE 12 604 171 11 432 000 11 391 748 11 391 547 80 Rahoitustuotot ja -kulut -1 351 172-1 400 000-1 200 000-1 200 000 II VUOSIKATE 11 252 999 10 032 000 10 191 748 10 191 547 90 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -11 467 655-10 700 000-11 500 000-11 500 000 III TILIKAUDEN TULOS -214 656-668 000-1 308 252-1 308 453 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -214 656-668 000-1 308 252-1 308 453 19.1.2017 10:47 1/1

780VA E-K maaseututoimi 30 Toimintatuotot 724 931 711 983 678 000 678 000 300 Myyntituotot 723 468 711 983 678 000 678 000 320 Maksutuotot 1 463 40 Toimintakulut -693 510-711 983-678 000-678 000 400 Henkilöstökulut -574 347-558 963-548 719-548 719 500 Palvelujen ostot -76 175-92 317-82 000-82 000 550 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 994-14 890-11 281-11 281 610 Muut kulut -34 995-45 813-36 000-36 000 I TOIMINTAKATE 31 421 0 0 0 II VUOSIKATE 31 421 0 0 0 III TILIKAUDEN TULOS 31 421 0 0 0 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 31 421 0 0 0 19.1.2017 10:47 1/1

792 E-K maaseututoimi/maksuosuus 40 Toimintakulut -267 644-255 000-242 646-242 646 500 Palvelujen ostot -267 644-255 000-242 646-242 646 I TOIMINTAKATE -267 644-255 000-242 646-242 646 II VUOSIKATE -267 644-255 000-242 646-242 646 III TILIKAUDEN TULOS -267 644-255 000-242 646-242 646 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -267 644-255 000-242 646-242 646 19.1.2017 10:49 1/1

851 Kiinteistöjen myynti 30 Toimintatuotot 1 740 798 2 065 000 1 500 000 1 500 000 360 Muut toimintatuotot 1 740 798 2 065 000 1 500 000 1 500 000 40 Toimintakulut -106 263 610 Muut kulut -106 263 I TOIMINTAKATE 1 634 534 2 065 000 1 500 000 1 500 000 II VUOSIKATE 1 634 534 2 065 000 1 500 000 1 500 000 III TILIKAUDEN TULOS 1 634 534 2 065 000 1 500 000 1 500 000 IV TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 634 534 2 065 000 1 500 000 1 500 000 19.1.2017 10:47 1/1