TOIMINTAKERTOMUS 2017 VETELIN ENERGIA OY
Sisällysluettelo KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2017... 3 HALLINTO... 4 Omistussuhteet... 4 Yhtiökokoukset... 4 Hallitus... 4 Tarkastustoimi... 4 Osakkuudet ja jäsenyydet... 4 Henkilöstö... 5 TILINPÄÄTÖS... 6 Tuloslaskelma, koko yhtiö... 6 Tase, koko yhtiö... 7 Tuloslaskelma, sähköverkkotoiminta... 9 Tase, sähköverkkotoiminta... 10 Tuloslaskelma, sähkön tuotanto ja myynti... 12 Tase, sähkön tuotanto ja myynti... 13 Tuloslaskelma, kaukolämpö ja asennustoiminta... 15 Tase, kaukolämpö ja asennustoiminta... 16 Tilinpäätöksen liitetiedot... 18 Allekirjoitukset... 25 Tilintarkastuskertomus... 26 OSAKEYHTIÖLAIN EDELLYTTÄMÄ TOIMINTAKERTOMUS... 28 Yleistä... 28 Henkilökunta... 28 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käytöstä... 28 Yhtiön tuloskehitys... 28 Arvio tulevasta kehityksestä... 28 Tuloslaskelman ja taseen selostus... 29 Liikevoitto / tappio... 29 Poistot... 29 Korot... 29 Investoinnit... 29 Luottotappiot... 29 Tilinpäätöksen eriyttäminen... 29 Vaihto-omaisuus... 30 Vieras pääoma... 30 1
Kiinnitykset ja takaukset... 30 Osakkeet... 30 Liittymismaksut... 30 Toiminnan riskit... 30 TEKNISET TARKASTUKSET... 31 SÄHKÖN HANKINTA JA MYYNTI... 31 KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA MYYNTI... 31 OMAT VESIVOIMALAITOKSET... 32 Patanan vesivoimalaitos... 32 Pihlajamaan vesivoimalaitos... 33 SÄHKÖN KÄYTTÖ VETELISSÄ... 34 KAUKOLÄMPÖ... 35 TALOUDELLINEN KEHITYS... 36 2
KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2017 Yleistä Vetelin Energia Oy:n liiketoiminnot ovat kaukolämmön tuotanto ja myynti Vetelin keskustaajaman alueella, sähkön siirto Vetelin kunnan alueella, sähkön tuotanto ja myynti sekä sähköurakointi. Sähkön siirto Yhtiö toteutti sähkömarkkinalain (588/2013) henkeä, jonka nykyinen pääpaino on 4 luvun 19. Tämän perusteella yhtiölle on tehty kehityssuunnitelma vuoteen 2028 asti, jolla on tarkoitus täyttää sähkömarkkinalain vaatimukset säävarmasta verkosta. Investoinnit ovat suuntautuneet pääosin kehityssuunnitelman toteuttamiseksi. Investointeja olivat muutama uusi liittymä, Tunkkarin alueen jakeluverkon maakaapelointi, 20 kv:n kaapelointi Tunkkarin koululta sähköasemalle sekä maakaapelointeja Alaspäässä ja Heikkilässä. Verkostomme ikä alkaa olla keskimäärin melko korkea ja tämän takia on verkoston raivaus- ja korjaustöitä on tehty tehostetusti. Siirtohintoja ei ole vuoden aikana korotettu. 3 Sähkön tuotanto ja myynti Oma sähköntuotantomme vesivoimalaitoksilla Patanassa ja Pihlajamaalla on toiminut hyvin. Tuotanto oli hiukan keskimääräistä suurempaa. Oman vesivoiman lisäksi omistamme tuotantoa osakkuuslaitoksissa eri puolilla Suomea. Niiden tuotanto ei ole riittänyt kasvavan myyntimme tarpeisiin vaan puuttuvaa tuotantoa olemme korvanneet sähköpörssiostoin. Sähkön toistaiseksi-myyntitariffien hintoja ei ole vuoden aikana korotettu. Määräaikaisen myyntitariffin sopimushetken hintaa on tarkistettu markkinatilanteiden muutosten mukaan. Tarjoushintaisen sähkönmyyntituotteen menekki on ollut hyvä ja asiakasmäärä on kasvanut merkittävästi. Lämmön tuotanto ja myynti Lämmön tuotanto ja myynti on jatkunut varmalla ja vakaalla tiellään. Kustannukset eivät ole kohonneet merkittävästi eikä näin ollen energian myyntihintojakaan ole tarvinnut nostaa. Uusia liittymiä ei ole rakennettu. Sähköasennustoiminta Syksyn aikana asennustoimintamme on kasvanut jonkin verran. Urakoita on laskettu ja jotain pieniä päästy tekemäänkin. Tuntiveloitustöiden määrä on myös lisääntynyt. Toiminnassa onnistuminen Liikevoitto oli 95.220,16 (284.376,74 ). Liikevoittoa pienensi kova sähkönmyynnin hintakilpailu. Toisaalta liikevaihdon kasvu on ollut kohtalaista 6,8 % (4,5 %). Vuoden aikana on sähkön jakeluhäiriöitä ollut melko vähän. Tämä on tehostetun kunnossapidon ja raivausten ansiota. Henkilöstön määrää on kasvatettu vastaamaan tehtyjä strategiasuunnitelmia ja palvelukykymme on parantunut huomattavasti vuoden aikana. Vetelissä 25.4.2018 Juha Kauppinen toimitusjohtaja
HALLINTO Omistussuhteet Yhtiön osakkeet omisti Vetelin kunta. Osakepääoma oli kahdeksantuhattaviisisataa euroa (8.500 ), joka jakaantui 1000 kappaleeseen 8,5 euron arvoisiin osakkeisiin. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.5.2017 Vetelin Energia Oy:n toimistolla. Yhtiökokoukseen osallistui Vetelin kunnan kunnanhallituksen valitsemina: 4 Jukka Torppa kunnanhallituksen puheenjohtaja Muut läsnä olleet: Erkki Lassila Juha Kauppinen Vetelin Energia Oy:n hallituksen pj Vetelin Energia Oy:n toimitusjohtaja Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Torppa ja kokouksen sihteerinä toimi Juha Kauppinen Hallitus Yhtiökokous valitsi varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.5.2017 hallituksen jäseniksi: Erkki Lassila Sari Torppa Helena Sillanpää Risto Siponkoski Antti Kettu Hallitus valitsi kokouksessaan 1.6.2017 Erkki Lassilan hallituksen puheenjohtajaksi ja Sari Torpan varapuheenjohtajaksi. Hallitus kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa. Tarkastustoimi Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut BDO Yhtiötarkastus Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHTT, HTM Tuula Ylikangas. Osakkuudet ja jäsenyydet Yhtiö on ollut osakkeenomistajana seuraavissa yhtiöissä: Oy Katternö Ab Perhonjoki Oy, B-sarja Oy Herrfors Ab, B-sarja Katternö Kraft Oy Ab Katternö Kärnkraft Oy Ab Vetelin Tuulivoima Oy Fincopower Oy
Yhtiö on ollut jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: Sähköenergialiitto ry Sener Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto STUL ry Vetelin Yrittäjät ry Energiateollisuus ry Paikallisvoima ry Pienvesivoimayhdistys ry Bioenergia ry Henkilöstö Yhtiön palveluksessa vakinaisia työntekijöitä oli 12 henkilöä sekä määräaikaisia työntekijöitä oli 1 henkilöä. Lisäksi oli kaksi työssäoppimisharjoittelijaa. 5
TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelma, koko yhtiö 6
Tase, koko yhtiö 7
8
Tuloslaskelma, sähköverkkotoiminta 9
Tase, sähköverkkotoiminta 10
11
Tuloslaskelma, sähkön tuotanto ja myynti 12
Tase, sähkön tuotanto ja myynti 13
14
Tuloslaskelma, kaukolämpö ja asennustoiminta 15
Tase, kaukolämpö ja asennustoiminta 16
17
Tilinpäätöksen liitetiedot 18
19
20
21
22
23
24
Allekirjoitukset 25
Tilintarkastuskertomus 26
27
OSAKEYHTIÖLAIN EDELLYTTÄMÄ TOIMINTAKERTOMUS Vetelin Energia Oy, 69700 VETELI Y-tunnus 0778665-9 Tilikausi 1.1.2017 31.12.2017 Yhtiöllä ei ole tytäryhtiöitä. Suluissa v. 2016 tiedot. Yleistä Patanan ja Pihlajamaan voimalaitokset ovat toimineet koko vuoden hyvin ja laitoksilla on tehty normaalia kunnossapitoa. Aktiivista sähkön tarjousmyyntiä on tehty koko vuosi. Päätuotteena on ollut yhden vuoden määräaikainen tariffi. Oman tuotannon ansiosta ja suojaustoiminnalla on tarjoushintaa pystytty pitämään alhaisena. Tämä on tuonut runsaasti uusia asiakkaita, mutta myyntikate on erittäin alhainen. Vuoden aikana palkattiin vakinainen palveluneuvoja asiakaspalveluun. Sähkönjakeluverkosto on toiminut hyvin ja sähkön häiriökatkoja on ollut suhteellisen vähän ja pitkiä sähkön jakelukatkoja ei ole ollut. Sähköverkoston kunnossapitoa on tehostettu ja raivauksia tehtiin koko kesän kahden metsurin voimin. 20 m leveää johtokatua on jonkin verran lisätty. Suurin investointi on ollut keskijännitemaakaapelin rakentaminen Tunkkarin koululta sähköasemalle. Muita investointeja on ollut Tunkkarin alueen maakaapeli-investoinnin viimeistelyt sekä joitakin pienempiä pienjännitemaakaapelointitöitä. Sähköasennustoimintaa on jatkettu ja pyritty parantamaan palvelukykyä palkkaamalla kaksi uutta asentajaa. Kaukolämpölaitokset ja verkosto on toiminut hyvin koko vuoden. Investointeja ei ole kaukolämpötoimialalla tehty. Vuoden aikana merkittiin Oy Katternö Kärnkraft Ab:n osakkeita 56 kpl kolmessa eri osakeannissa. Osakeantien jälkeen omistimme 131 kpl yhtiön A1-sarjan osaketta ja 48 kpl yhtiön A3-sarjan osaketta. 28 Henkilökunta Vakinaisesti sähkölaitoksen palveluksessa oli tilikauden aikana kokopäiväisiä työntekijöitä 12(9) ja osa-aikaisia 1 (1). Ostopalvelut työllistivät n. yhden henkilön. Tilikauden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita seuraavasti: 2017 2016 Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 86 309 89 509 Muille yhtiön palveluksessa olleille 461 980 408 779 YHT. 548 289 498 289 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käytöstä Tilikauden tulos oli 225.369,94 euroa (270.554,60 ). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 11,51 euroa osakkeelta, eli yhteensä 11.510,00 euroa. Yhtiön tuloskehitys Yhtiön liikevaihto oli 3.228.452,43 euroa (3 022 145,67 ). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 210.569,99 euroa (304.526,87 ). Arvio tulevasta kehityksestä Olemme pystyneet pitämään sähkön hankintamme alhaisena ja näin ollen pystymme tarjoamaan määräaikaista sähkön myyntitariffia kilpailukykyiseen hintaan. Tämän vuoksi pystymme kasvattamaan asiakasmääräämme merkittävästi. Lämpötilan vaihteluiden ennakoimattomuus aiheuttaa suojausriskin, koska kova ja pitkä pakkaskausi voi aiheuttaa kulutuspiikin kanssa samanaikaisen hintapiikin, jota ei ole voitu ennakoida
ja jakson myyntikate voi jäädä pahimmillaan negatiiviseksi. Joka tapauksessa myynnin kokonaiskate jää pieneksi. Sähkömarkkinalain velvoitteiden täyttäminen ja siitä johtuvat investoinnit ovat keskeinen osa sähkön siirtoliiketoiminnan toimintaa vuoteen 2028 asti, jolloin koko verkkoalueemme tulee olla sähkömarkkinalain kriteerien mukaisesti säävarma. Vuoden 2018 tavoite on viimeistellä maakaapeloinnit Tunkkarin ja sähköaseman välillä, saneerata varasyöttö Evijärvelle ja aloittaa keskijännitekatkaisijoiden uusinta sähköasemalla. Jakeluverkon raivauksia jatketaan tehostetusti ja huonokuntoisten pylväiden vaihtoa tehdään aktiivisesti. Sähköurakoinnin kasvu on keskeinen tavoitteemme Keski-Pohjanmaalla ja aktiivinen tarjouskohteiden etsiminen jatkuu. Asennuspalvelua jatketaan totutulla tavalla lähialueen asiakkaiden tarpeisiin. Aurinkosähköjärjestelmien myynti ja markkinointi aloitetaan tavoitteena saada joitakin asiakaskohteita myytyä vuoden aikana. Kaukolämmön tuotannossa ja myynnissä ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Kaukolämpölaitoksen katolle asennetaan aurinkosähköjärjestelmä, jolla alennetaan laitoksen omakäyttösähkön kulutusta. Yhtiölle on viime vuonna luotu strategia, jonka linjausta seurataan. Strategian pääpainona on kasvu urakointitoiminnassa. Tähän kasvutavoitteeseen vastaa Vaasalaisen Oy Kontaktor Ab:n osakekannan osto, joka toteutui alkuvuodesta 2018. 29 Tuloslaskelman ja taseen selostus Kirjanpidossa on käytetty Vetelin kunnan konserniohjetta. Liikevaihto oli toimintavuonna 3.228.452,43 euroa (3.022.145,67 ). Sähkön myyntituloja ja siirtomaksuja oli 2.516.306,47 euroa (2.336.311,22 ). Kaukolämmön myynti oli 494.690,18 euroa (493.962,03 euroa). Loppu sisältää asennustoiminnan ja muut tulot. Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät varaston vuokran. Liikevoitto / tappio Liikevoitto oli 95.220,16 euroa (284.376,74 ), eli 2,95 % (9,4 %) liikevaihdosta. Poistot Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 486.995,00 euroa (462.141,03 ). Poistojen osuus oli 15,08 % (15,3 %) liikevaihdosta. Korot Korko- ja muut rahoituskulut olivat 59.313,13 euroa (68.368,71 ). Osinko- ja korkotuotot olivat 174.662,96 euroa (84.516,11 ). Investoinnit Investointeihin käytettiin 612.714,71 euroa (527.582,04 ). Summa sisältää investoinnit 20 kv:n maakaapeliin Tunkkarin koululta sähköasemalle, pienjännitemaakaapelointia Alaspäässä, Kiikkuniemessä ja Peltotiellä Heikkilässä sekä Oy Katternö Kärnkraft Ab:n osakeannin osakkeet. Luottotappiot Luottotappioita on kirjattu 19.879,24 euroa. Luottotappioiksi kirjattiin vanhempia saatavia, joiden osalta perintä jatkuu edelleen. Luottotappiot on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Tilinpäätöksen eriyttäminen Tuloslaskelmasta ja taseesta on laadittu sähkömarkkinalain edellyttämä erittely verkkoliiketoiminnasta ja sähkön myynnistä. Sähkön siirron liikevaihto oli 1.219.590,87 euroa (1.233.378,53 ) ja tulos oli 115.480,11 euroa (86.184,69 ). Sähkön myynnin liikevaihto oli 1.325.975,14 euroa (1.137.122,37 ) ja tulos oli 73.550,45 euroa (143.839,95 ). Asennustoiminnan ja lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 682.886,42 euroa (651.644,77 ) ja tulos oli 36.339,38 euroa (40.529,96 ).
Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuudeksi on kirjattu asennus- ja linjatarvikevarasto, keskeneräiset asennustyöt sekä lämpökeskuksen polttoainevarasto. Vieras pääoma Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai pitemmän ajan kuluttua: Vetelin Osuuspankki 5.000 Vetelin Ylipään Osuuspankki 5.000 Kuntarahoitus Oyj 1.732.936 Vetelin kunta 962.660 Yhteensä 2.705.596 Sähköverkoston liittymismaksurahasto 1.734.009,50 euroa (1.723 853,50 ) ja kaukolämmön liittymismaksurahasto 427.314,50 euroa (425.390,60 ) on taseessa kirjattu vieraaseen pääomaan. Liittymismaksut eivät käytännössä ole velkaa. 30 Kiinnitykset ja takaukset Yhtiö ei ole myöntänyt takauksia. Tilalle Patorakennus 8:39 on myönnetty 235.463 euron kiinnitys Vetelin Osuuspankille ja 235.463 euron kiinnitys Vetelin Ylipään Osuuspankille. Tilalle Patorakennus 8:39 on rakennettu Patanan vesivoimalaitos. Tilalle Sähköpihlaja 6:22 on myönnetty 240.000 euron kiinnitys Vetelin Osuuspankille ja 240.000 euron kiinnitys Vetelin Ylipään Osuuspankille. Tilalle Sähköpihlaja 6:22 on rakennettu Pihlajamaan vesivoimalaitos. Osakkeet YRITYS SARJA OMISTUSOSUUS % KPL NIMELLIS- ARVO/KPL 8,409396 17,00 500,00 650,00 1,681879 KIRJANPITOARVO Oy Katternö Ab Perhonjoki Oy Oy Katternö Kraft Ab Oy Katternö Kärnkraft Oy Oy Herrfors Ab Fincopower Oy Vetelin Tuulivoima Oy B 2,256 3,213 2,147 2,255 0,168 20 13.578 17.544 325 230 3.791 10 40 331.882,36 734.533,83 222.504,73 446.177,31 189.312,41 1.681,88 4.470,40 Yhteensä 1.930.562,92 Liittymismaksut Liittymissopimuksia tehtiin tai muutettiin 5 kpl (11 kpl). Liittymismaksuja kertyi yhteensä 10.156,00 euroa (25.828,00 ). Toiminnan riskit Toiminnan merkittäviä riskejä ovat sähkönjakeluverkkoon vaurioita aiheuttavat myrskyt, tuotantokoneistojen ja energiaverkkoihin kuuluvien laitteiden ja johtojen yllättävä vaurioituminen, kovien pakkasjaksojen ennakoimattomat sähköpörssin hintapiikit sekä toiminnan tuottoon vaikuttavat viranomaisten säädökset ja niiden yhtiökohtainen soveltaminen. Yhtiö käyttää sähköjohdannaisia suojaustarkoituksessa sähkön pörssihintariskin hallinnan välineenä.
Sähköjohdannaissopimuksia tehdään suojaustarkoituksessa riskipolitiikan määrittelemissä suojausrajoissa. Sähkön tuotanto- ja myyntisalkkuja käsitellään erillisinä. Myyntisalkun suojaussopimukset perustuvat asiakkaiden kanssa tehtyihin sähkösopimuksiin ja niiden kautta muodostuvaan kokonaismyyntiennusteeseen. Tuotantosalkun suojaussopimukset perustuvat tuotantoennusteisiin, joihin vaikuttavina tekijöinä ovat asiakkaiden lämmön tarve ja Pohjoismaiden vesivarastojen tilanne. Suojaussopimukset ovat sähköpörssin (Nasdaq OMX, Commodities) strukturoituja johdannaissopimuksia, joiden tulosvaikutukset kirjataan samanaikaisesti suojattavan fyysisen sähkön hankinnan ja tuotannon kanssa. Sähköjohdannaissopimuksia ei kirjata käypään arvoon, vaan ne käsitellään suojaavina taseen ulkopuolisina erinä. Johdannaissopimusten avaintiedot esitetään liitetiedoissa. 31 TEKNISET TARKASTUKSET Inspecta Tarkastus Oy:n valtuutettu tarkastaja Pentti Sironen suoritti 27.11.2017 verkoston töiden varmennustarkastuksen. Määräaikaistarkastus tehtiin 17.10.2017. Tarkastajana oli Inspecta Tarkastus Oy:n valtuutettu tarkastaja Pentti Sironen. Tarkastus suoritetaan liukuvana johtolähdöittäin siten, että verkosto tulee kokonaan tarkastettua 5 vuoden aikana. Tarkastus kohdistui Alaspään johtolähtöön. SÄHKÖN HANKINTA JA MYYNTI Sähkö hankittiin pääosin Oy Perhonjoki Ab:n osakkuussähkönä PVO:n tuotantolaitoksilta, Kaitforsin vesivoimalaitokselta, Alholmens Kraftin biovoimalaitokselta ja Puhurin tuulivoimalaitoksilta, tuotettiin omilla vesivoimalaitoksilla sekä hankittiin pohjoismaisesta sähköpörssistä. Sähköä tuotiin omaan verkkoon 24.917 MWh (25.699 MWh), tuotettiin omilla vesivoimalaitoksilla 4.794 MWh (4.687 MWh) ja pientuottaja tuotti 328 MWh (336 MWh), eli yhteensä sähkön siirtoa Vetelin jakeluverkossa oli 30.039 MWh (30.722 MWh). Sähkön siirto pieneni -2,2 % (+6,7 %). Omien ja osakkuuslaitosten tuotantoresurssit olivat pienemmät kuin oma myynti. Sähköä tuotettiin omissa ja osakkuusvoimalaitoksissa 22.635 MWh (25.394 MWh). Omavaraisuusaste oli 67 % (99 %). Sähköä myytiin asiakkaille 33.903 MWh (25.584 MWh). Tästä jakelualueen ulkopuolelle myytiin 10.649 MWh (1.954 MWh). Tuotannon alijäämä kulutukseen hankittiin pohjoismaisesta sähköpörssistä. Vetelin Energia Oy:n alueelle ulkopuolista myyntiä oli 6.785 MWh (5.599 MWh). Sähkön hankinnan ja myynnin riskien hallintaa ja pörssikauppaa hoiti Power - Deriva Oy yhteisesti Katternö - ryhmän osakkaiden kanssa. Suurin hankintateho Oy Herrfors Ab:n paikallisverkosta oli 6,7 MW (8,0 MW) 5.1. klo 18:40. KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO JA MYYNTI Kaukolämpöä myytiin 6.644 MWh (6.632 MWh). Kaukolämmön myynti pysyi edellisvuoden tasolla kasvaen 0,2 % (8,9 %). Myynti jakaantui siten, että asuinkiinteistöille toimitettiin 47,4 % (48,2 %), yritystoimitiloille 18,5 (17,7 %) ja muille rakennuksille 34,1 % (34,1 %). Vuoden 2017 aikana ei solmittu uusia liittymäsopimuksia. Vuoden lopussa asiakasliittymiä oli 59 kpl ja verkostoon liitettyjä rakennuksia yhteensä 86 kpl, joista 58 on asuinrakennuksia, 15 yritystoimitiloja sekä 13 muita rakennuksia. Kaukolämpöverkoston pituus vuoden 2017 lopussa oli 8,5 km ja kaukolämmön piirissä oleva rakennustilavuus yhteensä 179.257 m3.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 OMAT VESIVOIMALAITOKSET Patanan vesivoimalaitos Voimalaitos on toiminut koko vuoden hyvin. Voimalaitoksen bruttotuotanto oli 2.675 MWh (2.496 MWh), joka on hyvä vuosituotanto. Bruttotuotanto on ollut valmistumisesta alkaen 43.504 MWh. 600 PATANAN VOIMALAITOS NETTOTUOTANTO KUUKAUSITTAIN /MWH 500 32 400 300 200 2012 2013 2014 2015 2016 2017 100 0 3500 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu PATANAN VOIMALAITOS BRUTTOTUOTANTO VUOSITTAIN /MWh 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Pihlajamaan vesivoimalaitos Pihlajamaan voimalaitos on toiminut hyvin koko vuoden. Voimalaitoksen bruttotuotanto oli 2.183 MWh (2.234 MWh). Voimalaitoksen bruttotuotanto valmistumisesta lähtien on ollut 22.329 MWh. 400 PIHLAJAMAAN VOIMALAITOS NETTOTUOTANTO KUUKAUSITTAIN/MWh 350 300 250 200 150 100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 33 50 0 3000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu PIHLAJAMAAN VOIMALAITOS BRUTTOTUOTANTO /VUOSITTAIN MWh 2500 2000 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 SÄHKÖN KÄYTTÖ VETELISSÄ 35,0 Verkkoon tuotu ja myyty sähkö, sis. oma vesivoima 30,0 25,0 34 20,0 15,0 Tuotu sähkö GWh Myyty sähkö GWh 10,0 5,0 0,0 VETELIN ENERGIA OY:N SÄHKÖN TUOTANNON ENERGIALÄHDEJAKAUMA 2017 Jäte; 1,7 % Muu fossiilinen; 0,4 % Öljy, kevyt; 0,0 % Öljy, raskas; 0,5 % Maakaasu; 0,0 % Biomassa; 15,4 % Ydinvoima; 15,3 % Turve; 11,5 % Vesivoima; 32,5 % Kivihiili; 7,6 % Tuulivoima; 15,2 %
MYYDYN SÄHKÖN KÄYTTÖ KÄYTTÄJÄRYHMITTÄIN 2017 Hallinto; 4% Tie- ja katuvalaistus; 1% Yhdyskuntahuolto; 5% Rakennustoiminta; 0% Teollisuus; 3% Palvelut; 5% Maataloustuotanto; 5% 35 Maatilat; 9% Asuinhuoneistot; 67% Asuinkiinteistöt; 1% KAUKOLÄMPÖ Kaukolämpöliiketoiminta on jatkanut vakaata ja varmaa toimintaansa. 1400 KAUKOLÄMMÖN MYYNTI MWh 1200 1000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 KAUKOLÄMMÖN POLTTOAINEEN KÄYTTÖ TONNIA 3500 3000 2500 2000 1500 36 1000 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Metsähake Palaturve Raskas polttoöljy Muut TALOUDELLINEN KEHITYS 3,50 LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS 3,00 2,50 2,00 1,50 Liikevaihto / milj. Tulos / milj. 1,00 0,50 0,00-0,50
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 100 90 80 70 60 % 50 40 30 37 20 10 0 Omavaraisuusaste sis. Liittymismaksut / % Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja / % 5,00 Maksuvalmius / Current ratio 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Current ratio 1,50 1,00 0,50 0,00 20012002 2003 2004 2005 20062007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014 2015 2016 2017
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO ROI 6,0 5,0 4,0 3,0 38 2,0 1,0 0,0 2016 2017 Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017-5,0 % -10,0 % -15,0 %