2003 T 2004 T 2005 T 2006 T 2007 E 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2003 T 2004 T 2005 T 2006 T 2007 E 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2003 T 2004 T 2005 T 2006 T 2007 E 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2003 T 2004 T 2005 T 2006 T 2007 E 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E"

Transkriptio

1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 2.1 VÄESTÖN NYKYTILA JA MUUTOKSET VÄESTÖKEHITYS Tekstiosissa suunnittelukauden väestömuutoksia ilmoittavat luvut on aina laskettu muutoksena viimeisimmästä toteutuneesta tilastotiedosta Tilastot (toteutumatiedot) on saatu Tilastokeskuksesta ja ennusteet ovat Rovaniemen kaupungin omia. Rovaniemen väestön kasvu v oli valtakunnallisestikin merkittävä. Kasvu kohdistui Rovaniemen keskus nimiseen suuralueeseen. Toteutumatieto on vuodelta 2006, josta alkaen lasketaan väestönmuutos vuoden 2012 loppuun saakka. Arvioitu vuotuinen väestönkasvu on 130 asukasta vuoden 2012 loppuun saakka. Ikäluokittaiset väestötiedot on laskettu v loppuun saakka. Kuvio 1. Rovaniemen väestö ja arvio 2012 saakka hlöä T 2004 T 2005 T 2006 T 2007 E 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E väkiluku T= Toteutuma E= Ennuste Kuvio 2. Rovaniemen 0 vuotiaat ja 7 vuotiaat ja arvio 2011 saakka hlöä T 2004 T 2005 T 2006 T 2007 E 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E T= Toteutuma E= Ennuste Syntyvyys ja muuttoliike vaikuttavat lasten määrään. Syntyvyys 1990 luvulla oli noin 850 lasta/vuosi ja suunnittelukaudella se on 200 lasta vähemmän. Muutos on merkittävä.

2 Kuvio 3. Rovaniemen lapset ja nuoret ja arvio 2011 saakka hlöä T 2004 T 2005 T 2006 T 2007 E 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E T= Toteutuma E= Ennuste 0 6 vuotiaiden määrä hieman vähenee vuotiaiden määrä vähenee 363 ja vuotiaiden määrä 405 vuoden 2011 loppuun mennessä vuotiaiden määrä hieman kasvaa vuoteen 2010, mutta alkaa laskea vuonna Kuvio 4. Rovaniemen työikäinen väestö ja arvio 2011 saakka hlöä T 2004 T 2005 T 2006 T 2007 E 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E T= Toteutuma E= Ennuste Työikäisten määrä kasvaa lähes 482 vuoden 2011 loppuun mennessä. Kasvua selittävät työpaikkakasvu ja opiskelijamäärän kasvu Lapin yliopistossa. Työikäisten määrä alkaa vähetä v

3 Kuvio 5. Rovaniemen ikäihmiset ja arvio 2011 saakka hlöä T 2004 T 2005 T 2006 T 2007 E 2008 E 2009 E 2010 E 2011 E T= Toteutuma E= Ennuste vuotiaiden määrä kasvaa 375:lla, vuotiaiden 155:lla ja yli 85 vuotiaiden 196 henkilöllä TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE Taloudellinen huoltosuhde ilmoittaa, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohden. Rovaniemen huoltosuhde on parantunut 2000 luvulla * Rovaniemi 1,62 1,48 1,47 Koko maa 1,32 1,31 1,29 * (Tilastokeskuksen arvio toukokuussa 2006)

4 2.1.3 ROVANIEMEN VÄESTÖ SUURALUEITTAIN V Rovaniemen kaupunki on tilastollisesti jaettu kuuteen suuralueeseen, jotka ovat: 1 Rovaniemen keskus 2 Sodankyläntie 3 Ounasjoki 4 Alakemijoki 5 Ranuantie 6 Yläkemijoki Alla olevassa taulukossa esitetään väestön sijoittuminen suuralueittain. Sarake Tuntematon tarkoittaa väestöä, jota ei ole voitu sijoittaa millekään suuralueelle. Taulukko 1. Ikä Tuntematon 85 Yht. Vuosi Rovaniemen keskus Sodankyläntie Ounasjoki Alakemijoki Ranuantie Yläkemijoki Väestö yht Muutos Taulukon tilastot tarkoittavat väestöä, jonka kotikunta on Rovaniemi. Opiskelun takia Rovaniemellä asuu lisäksi noin muilla paikkakunnilla kirjoilla olevaa opiskelijaa.

5 2.2 VÄESTÖMUUTOSTEN VAIKUTUS PALVELUIHIN Lapsiperheiden palvelut Päivähoitoikäisten lasten lukumäärän arvioidaan vain hieman vähenevän, joten suunnittelukaudella päivähoidon kysyntään ei odoteta suuria muutoksia. Nykyisen laajuinen päivähoitoverkosto tarvitaan turvaamaan palveluiden tarjonta. Väestön kasvu ja kaupungin sisäinen muuttoliike voivat edellyttää päivähoitopalveluiden tarjonnan lisäämistä Rovaniemen keskusalueella (suuralue 1). Peruskouluikäisten lasten lukumäärän väheneminen on 768 oppilasta vuodesta Peruskoulupalveluissa oppilasmäärän väheneminen vaikuttaa kouluverkkoon ja henkilöstömäärään. Ikäihmisten palvelut Yli 65 vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan vuodesta 2006 vuoteen 2011 runsaalla 700:lla. Ikäihmisten osuus koko väestöstä nousee 14 prosentista vajaaseen 16 prosenttiin. Palveluiden kysynnän kasvu jatkunee samansuuruisena suunnittelukaudella. Huomioitavaa on, että yli 85 vuotiaiden määrä kasvaa 700:sta 900:aan. Yli 85 vuotiaissa ikäryhmittäiset terveys ja sosiaalimenot ovat suurimmat. Dementiahoidon tarve kasvaa yli 75 vuotiaiden osuuden noustessa väestössä. Vanhuspalveluiden kysynnän voimakas lisäys tapahtuu vuosina Väestön ikääntyminen selittää 28 % eli yli neljänneksen terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menojen kasvusta 2000 luvulla. Kuntien terveydenhuollon ja vanhustenhuollon nettomenot olivat vuonna 2005 asukasta kohti 1473 euroa Manner Suomessa. Kasvu oli keskimäärin 3,2 % /v. Rovaniemellä nettomenot olivat 1328 /asukas vuonna Rovaniemellä terveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelujen suhteellinen tarve oli vuonna % alle maan keskiarvon. Rovaniemellä väestön palvelutarpeisiin suhteutetut tarvevakioidut menot asukasta kohti olivat 4 % alle maan keskiarvon vuonna 2005 (Lähde: Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menot ja tarvekertoimet sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain Terveystaloustieteen keskus CHESS). Vanhuspalveluiden kysynnän kasvuun on varauduttava tehostamalla nykyisen palvelutuotantokapasiteetin käyttöä, mutta suunnittelukaudella on varauduttava myös menojen reaalikasvuun. Muut palvelut Väestömäärien muutokset eivät aiheuta määrällisesti kasvavaa palvelutarvetta muissa palveluissa. Väestömuutokset voivat aiheuttaa eri palveluissa palveluiden sisällöllistä muutostarvetta. Kaavoitukseen ja yhdyskuntarakentamiseen Rovaniemen väestö ja työpaikkakasvu sekä asunto ja liikerakentaminen kohdistuvat Rovaniemen keskus nimiselle suuralueelle. V annettiin rakennuslupia keskimäärin 450 asunnon rakentamiseen vuodessa. v rakennettiin eniten eli 771 ja v vähiten eli 158. V Rovaniemellä sai rakennusluvan 605 asuntoa, joista kerrostaloasuntoja oli puolet ja toinen puoli oli omakoti ja rivitaloasuntoja. Väestöanalyysiin perustuva vuotuinen asuntorakentamistarve on keskimäärin 452 asuntoa v saakka. Asuntorakentamisen edellyttämä kerrosalan rakentamistarve on m 2 ja työpaikkojen edellyttämä kerrosalan rakentamistarve on m 2 vuodessa v saakka. Vuodesta 2016 alkaen tapahtuu kysynnässä talotyyppimuutos: väestön ikääntymisen vuoksi kysyntä painottuu kerrostaloasuntoihin. Alueellisesti tämä merkitsee asuntokysynnän keskittymistä suppealle alueelle keskustassa. Väestöarviot, työpaikka arviot ja asuntorakentamisen tarvetta koskevat arviot otetaan huomioon kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelussa. Rakentamisen suuri volyymi suppealla alueella edellyttää muutoksia yleis ja asemakaavoitusprosessiin. Palveluiden järjestämisen ja kaavoituksen prosessit yhdistetään. Kaupungin tavoitteiden saavuttamiseksi suuralueiden palvelukapasiteetti hyödynnetään täysimääräisesti. Palvelujen kysyntä ja tarjonta tulee olla tasapainossa suuraluetasolla kaupunkitaloudellisista syistä. Väestöennusteiden laatiminen suuraluetasolla antaa eväitä palvelujen järjestämiselle. Kaupunki kehittää maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmiä niin, että kaupunki kehittyy alueellisesti tasapainoisesti. Kaupunginvaltuuston asettamat talouden, elinkeinojen ja palveluiden tavoitteet otetaan huomioon yleiskaavoituksessa, joka ohjeistaa asemakaavoitusta. Alueiden käytön strateginen suunnitelma toimii kaupungin kehittämisen välineenä ja ohjeena infrastruktuuria koskeville toiminnallisille ja kaavoituksellisille ratkaisuille (kaupunginvaltuusto ).

6 2.3 TALOUDELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA PALVELUIDEN RAHOI TUS ELINKEINOJEN KEHITYS Rovaniemen elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen, viimeisimmän työpaikkatilaston ( ) mukaan julkisten palveluiden osuus on 43,3 % ja yksityisten palveluiden osuus 37,8 % työpaikoista. Rovaniemen työpaikkojen nettokasvu v oli eli keskimäärin 300 vuodessa. V työpaikkojen nettokasvu oli 242. Ripeästä kasvusta huolimatta työpaikkojen lukumäärä ei ole vielä ylittänyt 1990 luvun alun lamaa edeltänyttä tasoa kuten monissa etelän kaupungeissa. Tämä johtuu siitä, että Rovaniemellä työpaikkakasvu alkoi vasta 2000 luvulla ja etelän kaupungeissa pian laman jälkeen. Toimialoittain työpaikat ovat vähentyneet alkutuotannossa, jossa työpaikkojen määrä vuodesta 1994 vuoteen 2004 on vähentynyt noin puolella. Selkeää ja vakaata kasvua on tapahtunut kaupassa, kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä, liike elämää palvelevassa toiminnassa, terveydenhuollossa sekä sosiaalipalveluissa. Uusien yritysten syntyminen Suomessa painottuu selvästi palvelualoille ja osaamisintensiivisiin palveluihin, kuten rahoitus ja vakuutustoimintaan, posti ja teleliikenteeseen, tutkimus ja kehitystyöhön sekä liike elämän palveluihin. Näihin kuuluvat myös koulutus, terveys ja sosiaalipalvelut. Teollisuuden ja muiden toimialojen ulkoistamisilla on merkittävä vaikutus osaamisintensiivisten palveluyritysten syntyyn ja kasvuun. Rovaniemen palveluvaltainen elinkeinorakenne ja suuri työvoiman tarjonta antaa hyvät mahdollisuudet uusien työpaikkojen syntymiselle. Erityisesti matkailuelinkeinon ansiosta Lappi ja Rovaniemi ovat kansainvälisesti tunnettuja, mikä edesauttaa myös muuta yritystoimintaa. Rovaniemi on Lapin koulutuksen keskus, mikä luo hyvän pohjan yritystoiminnan osaamisen kasvattamiselle. Hyvät liikenne ja tietoliikenneyhteydet ovat myös alueen vahvuus kansainvälisessä kilpailussa. Kuvio 6. Rovaniemen työpaikat 1994, 1999 ja Vuosi 1994 Vuosi 1999 Vuosi Työpaikat Alkutuotanto Sähkö, kaasu ja vesihuolto Teollisuus, mineeraalien kaivu Rakentaminen Tukku ja vähittäiskauppa; korjaustoiminta Majoitus ja ravitsemustoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rahoitustoiminta Kiinteistö, vuokraus tietojenkäsittelypalvelut Tutkimus ja kehittäminen Muu liike elämää palveleva toiminta Julkishallinto Maanpuollustus ja järjestystoimi Koulutus Terveydenhuolto / Eläinlääkintäpalvelut Sosiaalipalvelut Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut Toimiala tuntematon

7 R OVANIEMEN TYÖVOIMA Työvoima on työllisten ja työttömien summa. Työvoiman määrä kuvaa työmarkkinoiden suuruutta. Mitä suurempi työvoiman määrä, sitä paremmat mahdollisuudet on palkata työvoimaa. Rovaniemen työvoiman osuus Lapin työvoimasta Vuosi Rovaniemi Muutos Lappi Muutos % , , ,6 Rovaniemen osuus Lapin työvoimasta kasvoi. Rovaniemen asema on vahvistunut. T YÖLLISYYSASTE Suomen hallituksen talouspolitiikan tärkein tavoite on saavuttaa vuoden 2011 loppuun mennessä 75 %:n työllisyysaste. Työllisyysaste ilmoittaa, kuinka moni vuotiaista on työssä. Maan keskiarvo v oli 67,8 %. V kaupunginvaltuusto asetti työpaikkojen kasvutavoitteeksi 1000 työpaikan nettokasvun v mennessä. Suunnittelukauden tavoite on 260 työpaikan vuotuinen nettolisäys, joten kaupunginvaltuuston tavoite toteutuu etuajassa. Alla Rovaniemen työpaikkojen, työikäisen väestön ja työllisyysasteen kehitys v ja arvio vuoteen 2012 saakka. Taulukko 2. Vuosi Työpaikat Työllisyysaste (%) Työpaikkakasvu , , , , , , , , , , , , Lähteet: Toteutumatiedot v Tilastokeskus, ennuste v Rovaniemen kaupunki Rovaniemellä on vetovoimaa. Asemakaavoitus on avainsana Rovaniemen kehittämisessä. Työllisyysasteen laskennallista nousua hidastaa opiskelija ja muun ei työllisen väestön määrän kasvu.

8 T YÖLLISYYSASTE IKÄRYHMITTÄIN KOKO MAASSA JA ROVANIEMELLÄ VUON NA 2005 Taulukko 3. KOKO MAA ROVANIEMI Työllisyys Työllisyys Ero Ikä Työlliset Väestö aste (%) Työlliset Väestö aste (%) % , ,4 3, , ,9 10, , ,7 8, , ,2 5, , ,7 5, , ,9 4, , ,1 3, , ,7 3, , ,2 4, , ,7 5,4 Tuntematon , ,3 5,6 R OVANIEMEN ERÄIDEN ELINKEINOJEN KEHITYS V LOPPUUN SAAKKA Rovaniemen teollisuus, majoitus ja ravitsemistoiminta ja ICT alan liikevaihto ja henkilökunta vuoden 2005 loppuun saakka. Kuvio 7. Teollisuuden liikevaihto (M ) ja työpaikat Liikevaihto milj Työpaikat (htv) Liikevaihto milj. Henkilöstö (htv)

9 Kuvio 8. Majoitus ja ravitsemistoiminnan liikevaihto (M ) ja työpaikat Liikevaihto milj Työpaikat (htv) 50 Liikevaihto milj. Henkilöstö (htv) Kuvio 9. ICT alan liikevaihto (M ) ja työpaikat Liikevaihto milj Työpaikat (htv) Liikevaihto MILJ Työpaikat (htv) T YÖTTÖMYYS Rovaniemen työttömyys on alentunut v Työttömiä v oli keskimäärin ja työttömyysaste 14,2 %. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli 955. Vastaava luku alle 25 vuotiaiden työttömien osalla oli 637.

10 R OVANIEMEN TYÖPAIKKAKASVU VALTAKUNNALLISESTI Seutukunnan työpaikkakasvu (%) kymmenen parasta Sijaluku ,10 % 2,60 % 2,40 % 2,20 % 2,50 % ,70 % 1,50 % 1,60 % 1,70 % 1,60 % 1 Tampere 2 Oulu 3 Jyväskylä 4 Kuopio 5 Seinäjoki 6 Rovaniemi 7 Pohjois Lappi 8 Kotka Hamina 9 Torniolaakso 10 Lappeenranta Koko maassa työpaikkakasvu oli 0,90 %. Rovaniemen luku ylitti selvästi maan keskiarvon. Rovaniemi sijoittui 6. sijalle koko maassa. Taulukossa Rovaniemen seutukunta = Rovaniemet ja Ranua. ERI TOIMIALOJEN KASVU ROVANIEMELLÄ JA KOKO MAASSA Kahdeksan nopeimmin kasvanutta toimialaa Rovaniemellä ja koko maassa Rovaniemi Koko maa Kemia, Energia, Ympäristö 1 5 Hoiva ja muut palvelut 2 2 Rakennus ja Kiinteistö 3 3 Kauppa ja liikenne 4 1 Koulutus ja kiinteistö 5 7 Julkinen hallinto 6 10 Metalli 7 6 Asuminen 8 4 Koko maassa kaupan ja liikenteen toimialalla tulojen kasvu on nopeinta. Valtakunnan kehityslukujen perusteella voi päätellä, että Rovaniemellä kasvupotentiaalia on kaupan ja liikenteen sekä asumisen alalla. Tätä kasvua voidaan tukea tehostamalla kaavoitusta. Taulukossa Rovaniemi tarkoittaa Rovaniemen seutukuntaa = Rovaniemet ja Ranua.

11 2.3.2 JULKINEN TALOUS Tähän tekstit täydennetään myöhemmin.

12 3 KAUPUNKISTRATEGIA VISIO LAPIN PÄÄKAUPUNKI, ROVANIEMI, KANSAINVÄLINEN OSAAMISEN JA KULTTUURIN KESKUS Visiosta johdetut strategiset päämäärät ovat seuraavat: ASUKKAIDEN ROVANIEMI Rovaniemi järjestää asukkailleen laadukkaat perus ja muut hyvinvointipalvelut sekä tarjoaa asukkailleen hyvät osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kaupungin kehittämiseksi. MAAKUNNAN ROVANIEMI Rovaniemi on Lapin kehittyvä ja yhteistyöhakuinen sekä kansainvälinen, omaleimainen maakuntakeskus. KYLIEN ROVANIEMI Rovaniemen keskus ja luonnonläheinen maaseutu kehittyvät elinvoimaisena ja vireänä kylien Rovaniemenä. YRITYSTEN ROVANIEMI Rovaniemi tarjoaa elinkeino ja yritystoiminnalle hyvät menestymisen ja työllistämisen edellytykset. Neljästä eri näkökulmasta määritellyt kriittiset menestystekijät ovat niitä asioita tai tavoitteita, joissa on onnistuttava, jotta kaupunki kehittyy vision ja päämäärien suuntaan. Näkökulmat ja kriittiset menestystekijät ovat: I VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET (VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA) 1. Väestön hyvinvointi 2. Menestyvä yritystoiminta 3. Toimiva yhdyskuntarakenne ja elävät kylät II TALOUDEN NÄKÖKULMA 4. Kaupungin talouden tasapainoisuus 5. Kaupunkikonsernin tuloksellisuus III PALVELURAKENTEIDEN JA PROSESSIEN NÄKÖKULMA 6. Ohjausjärjestelmän toimivuus 7. Palvelujärjestelmän tuottavuus IV HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA 8. Henkilöstön osaaminen ja työkykyisyys 9. Palvelutarpeita vastaava henkilöstömäärä ja rakenne

13 Arviointikriteerit, tavoitetasot ja mittarit Kullekin kriittiselle menestystekijälle määritellään arviointikriteerit, tavoitetasot ja mittarit. Näin arvioidaan, miten on onnistuttu kriittisen menestystekijän toteuttamisessa. Arviointikriteeri on se asia, jota seurataan ja tavoitetaso kertoo, mihin pyritään. Mittari näyttää miten ja mihin suuntaan toiminta on kehittynyt suhteessa strategisiin päämääriin ja visioon. I VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET (VAIKUTTAVUUDEN NÄKÖKULMA) 1. Väestön hyvinvointi Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin edistäminen toimivilla, laadukkailla ja optimaalisilla hyvinvointipalveluilla. Eri väestöryhmiä ovat seuraavat: a) lapset, nuoret ja perheet, b) työikäiset, d) ikäihmiset ja c) erityisryhmät Optimaalisilla palveluilla tarkoitetaan sellaista palveluiden määrää, laatua ja saatavuutta, joka on toteutettavissa kohtuullisella vero ja maksurasituksella eli on suhteutettu kaupungin rahoitusmahdollisuuksiin. Hyvinvointipalveluita ovat peruspalvelut ja muut hyvinvointipalvelut. Peruspalveluilla tarkoitetaan kaikkia erityislainsäädäntöön perustuvia kaupungin järjestämis ja rahoitusvastuulla olevia palveluita. Lakisääteisten peruspalveluiden lisäksi kaupunki järjestää myös muita asukkaidensa hyvää elämää edistäviä palveluita heidän tarpeidensa ja kaupungin rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Palvelutarpeita selvitetään tutkimuksen ja asiakaspalautteen avulla. Kaupungin asukkailla tulee olla omiin lähtökohtiinsa ja mahdollisuuksiinsa nähden tasavertaiset edellytykset tulla kuulluksi sekä olla osallisia heitä koskevien asioiden valmisteluissa ja niiden ratkaisuissa. Etenkin nuorten ja ikääntyvien osallisuuden tukeminen on jatkossa tärkeä painopiste ja voimavara kaupungin toiminnan kehittämisessä. Kasvavan osallisuuden avulla voidaan ehkäistä myös huono osaisuutta sekä tarjota edellytyksiä sosiaaliseen kasvuun ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Kuntalaisilla on myös omaa kasvavaa vastuutaan itsestään ja läheisistään. Painotus on ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Terveyden edistämisperiaate läpäisee kaiken kunnallisen toiminnan. Palveluiden laatukriteerejä ja eri palveluissa toteutettavia laadunhallintamenetelmiä yhtenäistetään. Kulttuuri merkitsee ihmisen hyvinvoinnille paljon ja tukee henkisen hyvinvoinnin kautta myös fyysistä hyvinvointia.

14 Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Koko väestö: Pitkäaikaissairastavuuden kehitys Vähenevä seurantakauden aikana Kansantautien summaindeksi (Kela, terveyspuntari) Työikäiset: Pitkäaikaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee 10 %/v. Pitkäaikaistyöttömien määrä Lapset, nuoret ja perheet: Nuorisotyöttömyys Nuorisotyöttömien määrä vähenee 10 %/v. Nuorisotyöttömyys % vuotiaasta työvoimasta Lapsiperheiden toimeentulo Lapsiperheiden tulotaso nousee Lapsiperheiden hyvinvointi paranee Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet / kaikki lapsiperheet Korjaavien tukitoimien tarve vähenee Ikäihmiset: Vanhusten toimintakyvyn kehitys Yli 75 vuotiaiden kotona asuvien osuus on vähintään 90 % Yli 75 vuotiaat kotona asuvat, % vastaavanikäisestä väestöstä

15 2. Menestyvä yritystoiminta Elinkeinotoimen tavoitteena on vahvistaa, synnyttää ja monipuolistaa alueen yritystoimintaa. Tavoitteena on, että Rovaniemen alueen kasvuyritykset laajentavat toimintaansa hallitusti ja lisäävät työpaikkojensa määrää ja että alueen yritysten lukumäärä nettomääräisesti kasvaa. Tavoitteena on saada alueelle sijoittumaan uusia suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Elinkeinotoimen resurssit kohdistetaan erityisesti painopistealojen kehittämiseen, joita ovat matkailu, ICT ala, kylmä ja talviteknologia, perusteollisuus sekä maaseutualueiden yritystoiminta. Painopisteiden läpi leikkaavina kehittämiskohteina ovat innovaatiotoiminnan kehittäminen ja alueen kansainvälistyminen. Innovaatiotoimintaa kehitetään läheisessä yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten, Tekesin ja TE keskuksen yritysosaston kanssa. Elinkeinojen kehittäminen kytketään yhteen palvelutuotannon kehittämisen kanssa. Kulttuurinen toiminta luo alueille dynaamista kehittämisilmapiiriä, joka synnyttää uusia toimintatapoja, instituutioita, innovaatioita, houkuttelee osaajia sekä vaikuttaa jopa yritysten investointihalukkuuteen. Kulttuurisesti moniarvoinen ilmapiiri ja luovat verkostot toimivat innostavina kasvualustoina. Kulttuurimatkailu, tapahtuma ja historiamatkailu, on kasvava matkailun ala. Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Työpaikat Työpaikkojen nettolisäys on 260 uutta työpaikkaa vuodessa Yritysten nettolisäys 55 yritystä/v. vuosina ja 75 yritystä/v. vuosina Yritysten liikevaihto kasvaa Työllisyysaste Yritysten lkm netto muutos Lapin suhdannejulkaisun työpaikat ja liikevaihto Matkailu Yöpymisvuorokausien kasvu 7 %/v. ( vrk vuonna 2005) Yöpymisvuorokaudet Maaseutu Maaseutuyritysten kasvu Maatilojen tulotaso kasvaa 3%/ v. Maaseutuyritykset Maatilojen tulotaso Innovaatiotoiminta Alueelle tulevan Tekesin rahoituksen määrä kasvaa Tekesin alueelle tuleva rahoitus Kansainvälistyminen Viennin arvo kasvaa Viennin arvo

16 3. Toimiva yhdyskuntarakenne ja elävät kylät Kaupunki tarjoaa kestävä kehitys huomioon ottaen asukkaille, yrityksille ja matkailijoille puhtaan, luonnonläheisen ja virkistävän ympäristön. Maanhankintaa ja kaavoitusta jatketaan alueilla, joilla kunnalliset palvelut ovat hyödynnettävissä. Tavoitteena on aluerakenteen eheyttäminen ja rakennetun infrastruktuurin käyttöasteen parantaminen sekä maaseudun säilyttäminen elävänä. Tavoitteena on Rovaniemen keskustaajaman tiivis ja eheä kaupunkirakenne. Täydennyskaavoituksella ja maankäytön tehostamisella tuetaan elinympäristön toimivuutta ottamalla huomioon viheralueiden riittävyys. Tavoitteena on luoda edellytyksiä vahvojen palvelualueiden kehittymiselle. Hyvä palvelukyläverkosto tukee myös muun maaseudun elinvoimaisuutta. Liikennejärjestelmää kehitetään niin, että se tukee aluerakenteen ja elinkeinotoiminnan kehittämistavoitteita sekä palveluiden saavutettavuutta. Virkistysalueita kehitetään siten, että ne tarjoavat mahdollisuuden luonnon monimuotoisuuden kokemiseen, monipuoliseen luonnossa liikkumiseen, urheiluun, kalastukseen ym. kuntalaisia ja myös matkailua palveleviin toimintoihin. Kylän merkitys voimavarana on suuri, sillä ihmiset ovat kiinnittyneitä kotikyliinsä ja kylät muodostavat tärkeän voimavaran asukkailleen. Kylien ja kyläyhteisöjen elinvoimaistumisen yksi ylläpitäjä on omaehtoinen kulttuuri ja sen tukeminen. Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Tonttituotanto 200 luovutettua tonttia/v. Luovutettujen tonttien lukumäärä Asumisviihtyisyys Asumisviihtyisyys on hyvä Asukaskysely Palveluiden tavoitettavuus Palveluiden tavoitettavuus hyvä Asukaskysely

17 II TALOUDEN NÄKÖKULMA 4. Kaupungin talouden tasapainoisuus Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille laaditaan siten, että kaupungin a. tilikausien kumulatiivinen tulos on positiivinen ja vuoden 2011 tulos vähintään vuoden 2010 tasolla b. investointien taloudellinen vaikutus on suunnittelukaudella toimintakatetta tai vuosikatetta vahvistava c. kaupungin kokonaislainamäärä suunnittelukaudella ei kasva Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Toimintamenojen kasvu Alle verorahoituksen kasvun Toimintakate Investointirasitus Yli 100 % Vuosikate/nettoinvestoinnit % Lainarasitus Alle 1000 /as Lainat 5. Kaupunkikonsernin tuloksellisuus Tytäryhtiöiden toiminta on kaupungin tavoitteiden mukaista ja tytäryhtiöiden a) tilikauden tulos on positiivinen b) investointien omarahoitusosuudet ovat sellaisella tasolla, että tytäryhtiöiden yhteinen lainamäärä suunnittelukaudella alenee c) oma riskinkantokyky on riittävä ilman kaupungin lisäsijoituksia Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Kannattavuus Riittävän positiivinen (ks. luku 7.1) Tilikauden toiminnallinen tulos Lainarasitus Alle 2000 /as Tytäryhtiöiden lainat Riskit Yli 30 % Tytäryhtiöiden omavaraisuusaste

18 Toiminnalliset painopisteet ja valinnat suunnittelukaudella: Palvelutuotannon, viranomaistoiminnan ja hallinnon rakenteita muutetaan, maksuja lisätään ja tuottavuutta parannetaan siten, että tuotantokustannukset ovat 3 prosenttia pienemmät vuoteen 2010 mennessä vuoden 2006 rahanarvossa laskettuna. Parannetaan omaisuuteen sidotun pääoman tuottoa tehostamalla omaisuuden käyttöä ja tarpeettoman omaisuuden myyntiä, edistämällä rakentamattomien tonttien rakentamista ja lisäämällä osinkotuloja. Kaupungin omistajaohjauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Valtuusto päättää kaupungin liikelaitosten ja tytäryhteisöjen perustamisesta. Perustamisen yhteydessä arvioidaan liikelaitoksen ja tytäryhteisön liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupungin tytäryhtiöiden tulee toiminnassaan ottaa huomioon samat tuottavuustavoitteet, jotka valtuusto on asettanut kaupungin omalle toiminnalle. Valtuusto päättää tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista kaupungin talousarvion yhteydessä. Valtuusto päättää kaupungin omaisuuden siirtämisestä tytäryhtiön omistukseen. Omaisuuden siirron tulee olla kaupunkistrategian tavoitteita tukeva ja siirtoehdot käyvän arvon mukaiset. Valtuusto päättää kaupungin takauksien ja vakuuksien antamisesta. Takauksen antamisen ehtona on se, että sillä tuetaan kaupunkistrategian tavoitteita. Takauksen antamisen yhteydessä arvioidaan riski ja se, onko tarkoituksenmukaista, että riskiä siirretään kaupungille. Takauksesta peritään takausprovisio. Kaupunginhallitus antaa ohjeet liikelaitosten ja tytäryhteisöjen taloudellisesti merkittävissä ja yhtiön toiminnan kannalta laajakantoisissa asioissa. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin tytäryhteisön puhe ja äänivaltaa käyttävän edustajan ja antaa tarvittavat toimiohjeet. Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ohjauksen, valvonnan ja raportoinnin järjestämisestä.

19 III PALVELURAKENTEIDEN JA PROSESSIEN NÄKÖKULMA 6. Ohjausjärjestelmän toimivuus Kaupungissa käytettävässä sopimusohjausjärjestelmässä lautakunnat laativat palvelusopimukset valtuuston päättämien määrärahojen, tavoitteiden ja järjestämisen periaatteiden mukaisesti. Palvelusopimuksissa määritellään ja sovitaan kaupunkilaisille tuotettavien palveluiden määrä, laatu ja hinta sekä muut palveluille asetettavat vaatimukset. Lautakunnat laativat palvelusopimukset talousarviovuoden alkuun mennessä. Sopimuksissa sovittujen palveluiden tuottamisesta vastaavat palvelujohtokunta ja tekninen johtokunta. Johtokunnat eivät käytä poliittista toimivaltaa, vaan ne huolehtivat siitä, että palvelut tuotetaan sopimuksissa sovitun mukaisesti. Johtokunnat raportoivat palvelutuotannon toteutumisesta lautakunnille ja lautakunnat edelleen valtuustolle kaupunginhallituksen päättämällä tavalla. Suunnittelukaudella on tärkeää saada tilaaja organisaatio toimivaksi, mikä edellyttää hallintoorganisaation osastojaon uudistamista. Tuotanto organisaatiossa on kehitettävä liiketoimintaosaamista. Rovaniemen kaupungin palveluiden järjestämisen periaatteissa on perusteena väestöperusteinen palveluiden suunnittelu ja kehittäminen. Tavoitteena on tuotannon kehittäminen niin, että palvelutuotantoa johdetaan yli hallinnollisten sektorirajojen. Lautakuntajärjestelmän kehittämistä selvitetään. Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Päätöksentekojärjestelmä Toimielinten itsearvioinnilla mitattuna päätöksentekojärjestelmä on toimiva Kyselyn tulokset 2 kertaa valtuustokaudessa Toimivat palvelusopimukset Palvelumäärien poikkeaminen +/ Palveluiden hinnat ovat toteutuneet budjetoidusti Laatu on toteutunut sopimusten mukaisesti Määrien toteutumisen aste Tuotannon tulos Johtokuntien tuloslaskelmien toteutuma % Lautakuntien arviot Asukkaiden osallistuminen Asukkaiden laaja osallistuminen asukastilaisuuksiin Asukastilaisuuksiin osallistuneiden lkm

20 Toiminnalliset painopisteet ja valinnat suunnittelukaudella: Kaupungin hallinto organisaation osastojakoa kehitetään niin, että osastojen määrittelyssä selkiytetään palveluiden järjestämisen ja strategisen hallinnon vastuut. Hallinnossa jatketaan tuotannollisen toiminnan siirtämistä palveluorganisaatioon. Toimenpiteet toteutetaan vuosina perusteellisesti harkiten ja hyötynäkökohdat huomioon ottaen. Vuoden 2007 loppuun mennessä laaditaan palveluhankintastrategia, jossa määritellään palveluhankinnanperiaatteet. Kaupungin yhtiöiden hallinnon ja muiden tukipalveluiden yhteistyön lisääminen selvitetään suunnittelukauden aikana. Yhtiöittämistä tehdään pääsääntöisesti vain niissä toiminnoissa, joissa tulorahoitus on suurimmaksi osaksi konsernin ulkopuolelta laskutettavaa myyntituloa. Nykyisten liikelaitosten lisäksi voidaan teknisen johtokunnan alaisista palvelukeskuksista perustaa liikelaitoksia. Kaupungin omistamien tilojen hallinnointi ja vuokraus hoidetaan kaupungin liikelaitoksen toimesta vuoden 2008 alusta alkaen. Palvelujohtokunnan toiminta taseyksikkönä selvitetään 2008 mennessä. Selvitetään, missä palveluissa lautakunnat voisivat tehdä sopimukset myös yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavista palveluista. Parannetaan palveluprosessien toimivuutta kehittämällä prosessien johtamiseen perustuvaa toimintatapaa.

21 7. Palvelujärjestelmän tuottavuus Kaupungin hallinto ja palvelujärjestelmän tuottavuutta parannetaan, millä tarkoitetaan sitä, että palvelut tuotetaan nykyistä merkittävästi pienemmillä resursseilla. Tuottavuuden kehitystä on mitattava. Palvelut kohdennetaan oikea aikaisesti ja olemassa olevaa tuotantorakennetta muutetaan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Väestön eri ikäryhmien koko ja sitä kautta asukkaiden palvelutarpeiden sisältö muuttuvat lähivuosina huomattavasti. Muutoksiin sopeutuminen eli oikean palvelumäärän kohdentaminen oikeaan aikaan ja paikkaan edellyttävät palvelurakenteilta joustavuutta ja uusiutumista. Tehokkuus edellyttää myös palvelutuotannon mahdollisimman korkeaa käyttöastetta ja että tarpeettomasta tuotantokapasiteetista luovutaan heti. Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Kokonaistuottavuuden kehitys Palvelut järjestetään reaaliarvoltaan 3 % vuoden 2006 tasoa pienemmillä määrärahoilla vuonna 2010 Käytetyt määrärahat / vuoden 2006 taso Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstömäärä pienenee 120 henkilötyövuodella tasosta vuoteen 2010 mennessä Henkilöstömäärä TA vuoden alussa Toiminnalliset painopisteet ja valinnat suunnittelukaudella: Tuottavuuden parantamista toteutetaan teknologiaa hyödyntämällä ja korvaamalla perinteisiä palvelukäytäntöjä sähköisen asioinnin menetelmillä. Prosessien johtamista parannetaan.

22 IV HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA 8. Henkilöstön osaaminen ja työkykyisyys Kaupungilla on riittävä motivoitunut ja palvelukykyinen henkilöstö, jolla on tehtävien edellyttämä tieto, taito ja tahto järjestää ja tuottaa kuntalaisille hyväksyttyjen tavoitteiden mukaiset palvelut. Kaupunki on hyvä työnantaja. Se huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista ja oikeasta optimaalisesta mitoituksesta. Kaupungin tehtävät ovat kiinnostavia ja palvelusuhteet ehdoiltaan kilpailukykyisiä. Kaupungin henkilöstöpolitiikassa painotetaan avointa ja säännöllistä yhteistoimintaa sekä koulutusta, jonka tavoitteena on toisaalta toiminnan tuloksellisuuden parantaminen ja henkilöstön sitouttaminen sekä toisaalta henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu ja tasa arvo. Kaupunki laatii yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa useamman vuoden palkkaohjelman, johon kaikki osapuolet voivat sitoutua. Palkkaohjelman tavoitteena on korjata eri työntekijäryhmien välisiä palkkavääristymiä ja edistää tasa arvoa. Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Ammattitaitoinen henkilöstö Osaamiskartoitukset suoritettu Henkilöstökoulutuksen ohjeiden tarkistaminen Toteutuma Koulutuspäivät Johtamisen toimivuus Työolotiedustelu Esimiestyö ja johtaminen 3,1 Henkilöstökertomus Työhyvinvointi Keskimääräiset sairauspoissaolot alentuvat Sairauspoissaolopäivät keskimäärin/työntekijä Henkilöstön tasaarvoisuus Tasa arvosuunnitelman toteutuminen Tasa arvosuunnitelma Toiminnalliset painopisteet ja valinnat suunnittelukaudella: Henkilöstöstrategia valmistellaan heti kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen Henkilöjohtamiseen panostetaan Tasa arvoinen palkkaus, yli sopimusalojen Taulukko 5. Henkilöstösuunnitelma henkilötyövuosina (vakinaiset + määräaikaiset) (tilanne 1.1.) Hallinto 202,9 199, Palvelutuotanto 2338,6 2326, Tekninen tuotanto 430,3 426, YHTEENSÄ 2971,7 2952,

23 9. Palvelutarpeita vastaava henkilöstömäärä ja rakenne Palveluiden tuloksellinen tuottaminen perustuu ammattitaitoiseen ja optimaalisesti mitoitettuun henkilöstöön. Henkilöstörakennetta kehitetään aktiivisesti niin, että se vastaa palvelutarpeita. Palvelussuhteen ehdot ovat kilpailukykyisiä, yhdenvertaisia ja johdonmukaisia. Henkilöstöpolitiikka on kannustavaa ja palvelurakenteen muuttumisen edellyttämää ammatillista muutosta tukevaa. Arviointikriteeri Tavoitetaso Mittari Henkilöstön riittävyys ja saatavuus Palvelutarpeita vastaava mitoitus suoritettu Rekrytointiohjelma laadittu 2007 Asetusten/suositusten mukainen mitoitus/palvelusopimukset Toteutuma Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys paranee Asiakaskyselyt Kannustamisjärjestelmän toimivuus Kannustamisjärjestelmä toiminnassa 2007 Henkilöstökysely/Arviointi Toiminnalliset painopisteet ja valinnat suunnittelukaudella: Rekrytointiohjelman kehittäminen Palvelukyvyn seuranta ja arviointijärjestelmän laatiminen

24 4 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS Tähän tekstit täydennetään myöhemmin.

25 4.1 KÄYTTÖTALOUSOSA Tähän tekstit täydennetään myöhemmin.

26 4.1.1 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Palveluiden järjestämisen yleiset periaatteet on johdettu edellä esitetystä kaupunkistrategiasta. Nämä periaatteet korostavat kaupungin keskeistä roolia ja vastuuta alueensa kehittäjänä ja asukkaille tarjottavien palveluiden järjestäjänä. Periaatteiden tarkoituksena on ohjata järjestettävien palveluiden tuotantorakenteita ja hankintaperiaatteita siten, että eri väestöryhmien perusoikeudet ja palvelutarpeet toteutetaan kaupungin rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Näillä periaatteilla ei ole kuitenkaan tarkoitus määritellä yksityiskohtaisesti palveluiden tuotantoprosesseja eikä organisoida tuotantoa. Lautakuntien tulee ottaa nämä yleiset periaatteet huomioon hyväksyessään palveluiden järjestämisen yksityiskohtaisia periaatteita ja palvelusopimuksia sekä määritellessään palvelutuotannon arviointikriteereitä ja mittareita. Palveluiden järjestämisen yleiset periaatteet määritellään väestöryhmittäin ja toimintaa ohjataan asiakaslähtöisin prosessein seuraavasti: lapset, nuoret ja perheet työikäiset ikäihmiset erityisryhmät L A P S E T, N U O R E T J A P E R H E E T Perheitä tuetaan eri elämäntilanteita vastaavilla palveluilla hyvän ja yhdenvertaisen kasvuja oppimisympäristön turvaamiseksi lapsille ja nuorille. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla ja varhaisella puuttumisella estetään ongelmien syntymistä ja niiden vaikeutumista. Perhekeskeisyydellä ja vanhemmuuden tukemisella parannetaan toiminnan vaikuttavuutta. Lapsiperheiden peruspalvelut ja niitä täydentävät muut hyvinvointipalvelut järjestetään niin, että ne ovat toimivia, laadukkaita ja optimaalisia palvelutarpeisiin ja käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Palvelun sisältö ratkaisee, toteutetaanko se lähi, alue vai keskitettynä palveluna siten, että voidaan turvata niin palvelun hyvä laatu ja saavutettavuus kuin sen toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus. Laajan kaupungin mittava kyläverkko otetaan huomioon alueellisia palvelurakenteita suunniteltaessa. Palveluiden laadun turvaamiseksi henkilöstön koulutustason, henkilöstömitoituksen ja erilaisten ryhmäkokojen tulee vastata säädöksiä. Myös toiminnan kehittämisen edellyttämästä henkilöstön täydennyskoulutuksesta on huolehdittava. Sekä kaupungin oman palvelutuotannon että yksityisten ostopalveluiden laatua on seurattava asetettujen laatukriteereiden pohjalta. Palveluiden kehittämisessä korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa palveluiden sisältöön ja laatuun. Osallisuuden lisäämisellä ja säännöllisillä asiakaspalautteilla parannetaan vuorovaikutteisuutta palveluiden tuottajan ja asiakkaan välillä. Palvelurakenteiden tulee mahdollistaa moniammatillinen yhteistyö ja niiden on oltava joustavia palvelutarpeiden muutostilanteissa niin tilojen kuin henkilöstöresurssien suhteen. Tehokkaalla palveluohjauksella ja toiminnan johtamisella taataan eri palveluyksiköiden mahdollisimman korkea käyttöaste. Palvelutuotannon tuottavuuden kohottamiseen on muutoinkin kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta asetettu tavoite palveluiden tuottamisesta nykyistä merkittävästi pienemmillä resursseilla toteutuu. Yksityiset palvelut tarjoavat asiakkaille sekä valinnanmahdollisuuksia että täydentävät kunnallista palvelutuotantoa sopimusohjausjärjestelmän puitteissa. Yhteisiin toimitiloihin keskitettävällä perhepalvelukeskus toimintamallilla uudistetaan lapsiperheiden peruspalveluiden yhteistyörakenteita ja verkostoitumista. Samalla otetaan koordinoidusti käyttöön varhaisen puuttumisen ja tuen mahdollistavia moniammatillisia yhteistyökäytäntöjä ja

27 työmenetelmiä. Uudella toimintamallilla pyritään edistämään vanhempien ja perheiden omatoimisuutta, omaehtoista selviytymistä, keskinäistä vertaistukea ja yhteistyöverkostojen syntymistä sekä saamaan erityispalveluiden tarve ja kustannusten nousu hallintaan. Myös nuorten palveluissa uusia toimintamalleja kehitetään erityisasiantuntemusta keskittämällä ja tavoitteena on nuorisopalvelukeskuksen perustaminen. Teknisillä palveluilla turvataan lasten ja nuorten hyvää kasvu ja opiskeluympäristöä kunnostamalla koulujen ja päiväkotien piha alueet sekä leikkikentät EU määräysten ja säännösten mukaisesti. Myös lasten ja nuorten liikenneturvallisuusympäristöä parannetaan. Äitiys ja lastenneuvola sekä kouluterveydenhuollon palvelut toteutetaan ensisijaisesti lähipalveluina palvelutarpeiden muutokset huomioon ottaen. Äitiys ja lastenneuvolapalveluilla vahvistetaan em. perhepalvelukeskuksen toimintaa. Terveydenhuollon hoitoon pääsyn turvaaminen toteutetaan lain edellyttämällä tavalla. Henkilöstömitoituksessa tavoitteena on Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus (Stakesin) henkilöstömitoitussuositukset. Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluissa painotetaan omaehtoista arkielämässä selviytymistä ja ongelmien ennalta ehkäisyä. Perhesosiaalityössä ja lastensuojelussa luodaan eri palvelutuottajien yhteistyönä varhaisen puuttumisen ja puheeksiottamisen kulttuuria. Lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kokopäivähoidon ohella vaihtoehtoisina hoitomuotoina järjestetään osapäivä ja avointa päivähoitotoimintaa. Asiakkaalle tarjotaan käyttöön myös yksityisen hoidon tuen kuntalisää, joka mahdollistaa perheen tarvitseman päivähoidon järjestämisen kunnallisen päivähoidon ulkopuolelta. Lasten kotihoidontuen kuntalisän tarve on selvitettävä kevään 2007 aikana, ja siitä on tehtävä esitys perusturvalautakunnalle. Lisäksi perhepäivähoidon osuutta päivähoitopalveluissa pyritään lisäämään. Opetuspalveluiden sisällöllistä kehittymistä ja tuottavuuden parantamista tuetaan perustamalla mahdollisuuksien mukaan luokat 1 9 käsittäviä peruskouluja, jotka mahdollistavat pedagogisesti ja taloudellisesti tehokkaiden yksiköiden muodostumisen. Oppilassijoittelu toteutetaan perusopetuksen hallinnollisen aluejaon pohjalta siten, että oppilaat sijoitetaan oman alueensa lähikouluun. Oppilaat voidaan sijoittaa myös oman alueensa muuhun kouluun tai toisen alueen kouluun, mikäli pedagogiset perusteet tai tilajärjestelyt sitä edellyttävät. Kouluverkko järjestetään toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokkaaksi siten, että se tarjoaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyviin oppimistuloksiin. Ensisijaisten pedagogisten perusteiden lisäksi kouluverkon rakenteessa otetaan huomioon laajan kaupungin äärialueiden koulumatkat ja koulujen investointitarpeet. Peruskoulun jälkeisiin jatko opintoihin hakeutumista tuetaan erityistoimin opintojen jatkuvuuden turvaamiseksi ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi. Koulujen toimintakulttuurin kehittämisessä korostetaan oppilaan, perheen ja koulua ympäröivän yhteisön osallisuutta. Kodin ja koulun yhteistyötä tulee tiivistää käytännön toimenpitein. Nuorten aktiivista kansalaisuutta tulee edistää ja heidän itsenäistymistään tukea sekä syrjäytymistä ehkäistä. Koulupalveluissa tekniikan kehittyminen tukee monimuoto opetuksen kehittämistä ja antaa vaihtoehtoja lähiopetukselle. Etäopetuksena saatu opetus korvaa osan lähiopetuksesta alueilla, joissa pitkät välimatkat aiheuttavat ongelmia sekä oppilaiden että opettajien liikkuvuudelle. Lukiokoulutuksen sisältöä kehitetään ja yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa tiivistetään. Niin ammatillisella peruskoulutuksella kuin ammattikorkeakoululla tulee olla selkeä yhteys alueen kehittämisstrategiaan ja niiden tulee ennakoida työelämän muuttuvia tarpeita. Korkeatasoinen osaaminen ja innovaatiot ovat alueen menestystekijöitä. Liikunta ja nuorisopalveluissa tarjotaan lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua oman henkisen ja fyysisen terveytensä edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä kannustetaan heitä ottamaan yhä enemmän vastuuta oman ja yhteisen viihtyvyyden rakentamisesta. Urheiluseurojen ja nuorisojärjestöjen toiminnan tukemiseen, suuntaamiseen ja arviointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Nuorisovaltuustotyötä kehittämällä nuorten osallistumista ja vaikuttamista kaupungin toimintaan parannetaan mm. Nuorten Rovaniemen toteuttamiseksi.

28 Kulttuuripalveluiden erityisenä tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa ja lisätä itsetuntemusta sekä antaa sisältöä heidän elämäänsä. Kulttuuri ja taidekasvatuksen tavoitteena on lisätä perussivistystä ja vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista identiteettiään ja lisätä kulttuurisesti moniarvoista ilmapiiriä. Kulttuuri ja sivistys sekä omaehtoiseen kulttuuriin kannustaminen ovat keskeisimpiä keinoja vaikuttaa sekä ihmisen hyvinvointiin että alueiden kehitykseen. T Y Ö I K Ä I S E T Työllisen työvoiman osuuden lisääminen on keskeisin kaupungin toiminnan tavoite. Eri palveluilla edistetään työikäisen väestön hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työ ja toimintakyvyn vahvistamista. Työmatkaliikenteen järjestämistä laajassa kaupungissa tehostetaan. Aikuisväestöä on kaikissa kaupungin palveluprosessien mukaisissa väestöryhmissä, joten lähes kaikkia kaupungin palveluita kehitetään myös aikuisväestön palvelutarpeet huomioon ottaen. Sähköisen asioinnin kehittämisellä korvataan vanhoja asioinnin ja palveluiden käytön muotoja ja lisätään siten asukkaiden tasavertaisuutta palveluiden käyttämisessä. Tämä edellyttää sähköisten asiointipisteiden lisäämistä koko kaupungin alueella. Maankäytöllä, kaavoituksella ja ympäristörakentamisella pidetään yllä eheytyvää yhdyskuntarakennetta, toimivaa aluerakennetta sekä viihtyisää ja puhdasta luonnonympäristöä. Maapolitiikan periaatteena on riittävä vaihtoehtoinen tonttitarjonta eri puolilla kaupunkia olemassa olevaa julkista ja yksityistä palvelurakennetta tehokkaasti hyödyntäen. Teknisissä palveluissa joukkoliikenteen kehittäminen sekä katujen, teiden ja muiden väylästöjen ja reitistöjen kunnossapito samoin kuin ydinkeskustan viihtyvyyden ja vetovoiman lisääminen ovat tärkeitä painotusalueita. Haja asutusalueen jätevesihuollon saattaminen uuden lainsäädännön mukaiseksi toteutetaan lain edellyttämässä aikataulussa. Ympäristövalvonnan tavoitteena valvonta ja lupaprosesseissa on haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen neuvonnan ja laillisuusvalvonnan keinoin. Yleisen elinkeinopolitiikan tavoitteena on työllistymisen edistäminen ja alueen työpaikkojen lisääminen. Yksilötason työllistymistä tukevat palvelut hoidetaan eri toimijoiden kesken työvoiman palvelukeskuksessa. Yhteistyön edelleen tehostamisella eri viranomaisten kesken ehkäistään syrjäytymistä ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Aikuiskoulutuksen kokonaisuuden muodostavat ammatillinen täydennys ja uudelleenkoulutus sekä työvoimapoliittinen koulutus, jolla edistetään sijoittumista muuttuville työmarkkinoille. Muutoinkin toteutetaan elinikäisen oppimisen periaatetta. Koulutuksen ja työelämän muuttuvien tarpeiden ennakointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Terveydenhuollon hoitoon pääsyn turvaaminen toteutetaan lain edellyttämällä tavalla ja terveydenhuollossa painotetaan sairauksia ehkäiseviä palvelumuotoja ja työkyvyn edistämistä. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöllä edistetään työkyvyn palauttamista. Terveydenhuollon palveluita toteutetaan omalääkärijärjestelmällä. Johtava periaate on oikea aikainen ja oikeaan tarpeeseen kohdennettu palvelu riippumatta palvelun tuottajasta. Eri palveluilla tuetaan myös työkyvyn ylläpitämistä ja palauttamista. Työterveyshuollon palveluita niin kunnan omalle henkilöstölle kuin yrityksillekin kehitetään painotuksena ennalta ehkäisevä toiminta. Sosiaalipalveluilla luodaan edellytyksiä oman elämän hallinnalle ja työssäkäynnille. Erityisenä tavoitteena on nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja niistä aiheutuvien ongelmien ehkäisy ja hoito. Asumiseen ja työmatkaliikenteeseen liittyvät palvelut ovat keskeisiä työikäiselle väestölle. Työmatkaliikenteen suunnitteluun ja järjestämiseen eri puolilta laajaa kaupunkia kiinnitetään erityistä huomiota. Kaupungin keskusalueella kiinnitetään huomiota myös opiskelijoiden asumiseen ja kulkuyhteyksiin oppilaitoksille.

29 Kulttuuripalveluiden tavoitteena on tukea henkisen hyvinvoinnin kautta myös fyysistä hyvinvointia. Tutkimustulokset osoittavat, että kulttuuriharrastuksilla ja taiteilla on positiivisia vaikutuksia ihmisten terveydentilaan. Säilyäkseen hyvinvoivina ja kilpailukykyisinä alueet tarvitsevat vahvaa kulttuurista toimintaa ja identiteettiä. Kirjastoja kehitetään yhdistymissopimuksen mukaisesti myös monipalvelupisteinä. Liikuntapalvelut tuotetaan siten, että kaikilla on hyvät perusedellytykset toteuttaa yksilöllistä ja yhteisöllistä kunto ja terveysliikuntaa sekä harrastus ja kilpailutoimintaa asuinpaikasta, iästä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Kaupunki rakentaa rahoitusmahdollisuuksiensa mukaisesti puitteita kaupunkilaisten omaehtoiselle liikunnalle. Alueen vetovoimaa lisätään elinympäristön turvallisuudella ja viihtyisyydellä sekä monipuolisilla vapaa ajan harrastusmahdollisuuksilla. Koulutuspalveluissa toteutetaan elinikäisen ja omaehtoisen oppimisen periaatetta sekä tietojen ja taitojen kehittämistä. Luovuus, innovatiivisuus ja yrittäjyys ovat tärkeitä ominaisuuksia. Kaupungin asukkaille turvataan kansalaisopiston monipuoliset ja tasa arvoiset palvelut saatavuuden ja kurssimaksujen osalta koko kaupungin alueella. I K Ä I H M I S E T Ikäihmisten palveluilla edistetään turvallista vanhenemista ja sairauksien ennaltaehkäisyä sekä tuetaan ikäihmisten omatoimista selviytymistä ja toimintakykyä kotona, asumispalveluissa ja laitoksissa. Tavoitteena on hyvä elämänlaatu ja esteettömän, turvallisen elinympäristön tarjoaminen. Palveluntarve arvioidaan viivytyksettä ja luotettavasti. Palveluiden ja avuntarpeen määrittelyssä sekä palveluiden kohdentamisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään yhtenäisiä mittareita. Palvelun tulee vastata iäkkään asiakkaan yksilöllisiin hoidon, hoivan ja kuntoutuksen tarpeisiin. Palveluverkon tulee olla monipuolinen, joustava ja asiakkaan palveluohjauksessa tulee hyödyntää alueen yksityinen ja julkinen palvelutarjonta. Palvelurakenteen tulee olla kotona asumisen, ennaltaehkäisevien palveluiden ja erilaisten palveluasumisratkaisuiden osuutta tukevaa. Tavoitteena on, että vähintään 90 prosenttia yli 75 vuotiaista asuu kotona. Erityistä huomiota on kiinnitettävä omaishoidontuen ja muiden kotona asumista edesauttavien palveluiden kehittämiseen sekä omaishoitajien omaan jaksamiseen mm. vapaapäivien pidon mahdollistamisella ja tukemisella. Uusia palveluiden järjestämistapoja tulee kehittää. Uuden teknologian käyttöönoton lisäys kohdennetaan ratkaisuihin, jotka edistävät kotona asumista ja turvallisuutta. Kaupungin järjestämät ikäihmisten palvelut kohdennetaan erityisesti terveys, kuntoutus, hoito ja hoivapalveluihin sekä palveluohjaukseen määriteltyjen kriteereiden mukaan. Lisääntyvää palvelutarvetta tyydytetään hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan alueen palveluyrittäjiä. Erityisesti tukipalveluiden tuottamista ohjataan yksityiselle palvelutuottajille tai kolmannelle sektorille. Kaupunki tukee asiakkaan tasavertaisia valinnanmahdollisuuksia niin julkisten kuin yksityisten palveluiden osalta asiakkaan arvioitu palvelutarve huomioiden mm. palvelusetelillä. Palveluiden tuottamisessa on huomioitava resurssien taloudellinen käyttö tarkastelemalla jatkuvasti palveluprosesseja, toimintojen mahdollisia päällekkäisyyksiä ja etsittävä uudella teknologialla korvattavia palveluita. Lisääntyvää palvelutarvetta tyydytetään hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan alueen palveluyrittäjiä. Erityisesti tukipalveluiden tuottaminen ohjataan yksityisille palvelutuottajille tai kolmannelle sektorille. Palveluiden laatu määritellään tuottajien ja kaupungin välisissä palvelusopimuksissa. Sekä kaupungin oman palvelutuotannon että yksityisten ostopalveluiden laatua on seurattava asetettujen laatukriteereiden pohjalta. Henkilöstömitoituksessa tavoitteena on vähintään sosiaali ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskuksen (Stakes) määrittelemä keskiverto henkilöstömitoitus sekä hoidon ja avun tarvetta vastaava henkilöstörakenne eri palveluissa. Terveys ja sosiaalipalveluissa painopiste on ennaltaehkäisyssä ja potilaan ja asiakkaan omien voimavarojen ja itsenäisen selviytymisen tukemisessa.

MAAKUNNAN ROVANIEMI Rovaniemi on Lapin kehittyvä ja yhteistyöhakuinen sekä kansainvälinen, omaleimainen maakuntakeskus.

MAAKUNNAN ROVANIEMI Rovaniemi on Lapin kehittyvä ja yhteistyöhakuinen sekä kansainvälinen, omaleimainen maakuntakeskus. 3 KAUPUNKISTRATEGIA VISIO LAPIN PÄÄKAUPUNKI, ROVANIEMI, KANSAINVÄLINEN OSAAMISEN JA KULTTUURIN KESKUS Visiosta johdetut strategiset päämäärät ovat seuraavat: ASUKKAIDEN ROVANIEMI Rovaniemi järjestää asukkailleen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tilinpäätösinfo

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Tilinpäätösinfo TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 Tilinpäätösinfo Rovaniemen väestö 21 27 ja ennuste 28 211 62 6 58 hlöä 56 54 52 5 21T 22T 23T 24T 25T 26T 27T 28E 29E 21E 211E Lähde: Tilastokeskus väestö yht

Lisätiedot

Väestö Pinta ala as. 12. suurin kaupunki. maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki

Väestö Pinta ala as. 12. suurin kaupunki. maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki Väestö 31.12.2007 58.825 as. 12. suurin kaupunki Pinta ala maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki VISIO Lapin pääkaupunki ROVANIEMI kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin keskus Strategiset päämäärät

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

ROVANIEMI TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

ROVANIEMI TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 ROVANIEMI TALOUSARVIO 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIOESITTELY: KAUPUNGINHALLITUS 15.10.2007/482 KÄSITTELY: KAUPUNGINHALLITUS 23.10.2007/491 KAUPUNGINVALTUUSTO 05.11.2007/113 KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

KASKISTEN KUNTASTRATEGIA 2025 KASKISTEN KAUPUNKISTRATEGIA

KASKISTEN KUNTASTRATEGIA 2025 KASKISTEN KAUPUNKISTRATEGIA KASKISTEN KAUPUNKISTRATEGIA KASKISTEN KUNTASTRATEGIA 2025 Kaupunkistrategiatyöryhmä elo-syyskuu 2018 Kaupunginhallitukselle esittely 25.9.2018 Asukas- ja yrittäjätilaisuus 28.1.2019 Kaupunginhallitus 5.3.2019

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Valtuuston strategiaseminaari 22.4.2015, Valtuustotalo Strategiajohtaja Jorma Valve Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko

ARVOT. Kehityshakuisuus. Asukaslähtöisyys. Avoimuus. Luotettavuus. Perusteltu ja selkeä valmistelu ja päätöksenteko TOIMINTA-AJATUS Siilinjärvi luo hyvinvointia asukkaille elämän eri vaiheissa laadukkailla peruspalveluilla ja viihtyisällä elinympäristöllä yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja ympäristökuntien kanssa

Lisätiedot

Vetovoimainen Ylivieska 2021 hyvinvointia koko alueelle

Vetovoimainen Ylivieska 2021 hyvinvointia koko alueelle Vetovoimainen Ylivieska 2021 hyvinvointia koko alueelle Vetovoimainen Ylivieska 2021 - hyvinvointia koko alueelle -kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen

Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä. Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Hyvinvoivaa Pohjois-Karjalaa rakennetaan yhdessä Maakuntajohtaja Pentti Hyttinen 12.1.2012 Pohjois-Karjalan maakunta 165.865 asukasta 21.600 km 2 7,7 asukasta/km 2 14 kuntaa 300 km EU:n ulkorajaa maakuntakeskus

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 9.6.2017 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010

IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 IISALMEN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN 2010 KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT perusturvallisuus tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus asiakaslähtöisyys omatoimisuus ja lähimmäisenvastuu avoimuus ympäristön kunnioitus

Lisätiedot

PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ

PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ PALVELUMARKKINOIDEN KEHITTÄMISNÄKYMÄT ROVANIEMELLÄ Auvo Kilpeläinen Sosiaali- ja terveysjohtaja Tilaajahallinto auvo.kilpelainen@rovaniemi.fi 040-5321952 Hyvä-aluefoorum Oulu 29.10.2009 Uuden Rovaniemen

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA

UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA #UKI2O3OO Tavoitteena 20300 asukasta vuonna 2030 Oikeenlaista kemiaa korostaa uusikaupunkilaista asukasnäkökulmaa ja yhteisöllisyyttä. Autotehtaan ja muiden yritysten työpaikkojen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA : MAAKUNTAOHJELMAN KYSELYTUNTI

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA : MAAKUNTAOHJELMAN KYSELYTUNTI POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017: MAAKUNTAOHJELMAN KYSELYTUNTI 20.3.2014 Pohjois-Pohjanmaan visio 2040 Pohjoispohjalaiset tekevät tulevaisuutensa Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Kaupungin ydin- ja tukiprosessit. Kaupunginhallitus

Kaupungin ydin- ja tukiprosessit. Kaupunginhallitus Kaupungin ydin- ja tukiprosessit Kaupunginhallitus 28.5.2018 Järvenpään kaupunki Minna Lohtander 21.5.2018 Prosessien työstäminen Järvenpään kaupunki Minna Lohtander 21.5.2018 2 Uuden Järvenpään prosessien

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä

SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä SAVONLINNAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Kansainvälinen kulttuuri- ja sivistyskaupunki Saimaan sydämessä SISÄLLYS S. 2-3 S. 4-5 S. 6-7 S. 8-9 S. 10-11 S. 12-13 Yleinen strateginen päämäärä Visio

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030

ELINVOIMAOHJELMA Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta 2030 Elinvoimaisen kunnan teesit Hausjärven elinvoimaohjelma on laadittu elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittämiseksi yhdessä yrittäjien

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin

Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin Johanna Lohtander Muutosagentti, I & O- kärkihanke, Maakunta- sote valmistelu Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin Lapin maakunnan Ikäihmisten sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2018 2021 Arvot IHMISLÄHEINEN VASTUULLINEN AKTIIVINEN Visio KARSTULA ON ELINVOIMAINEN KUNTA, JOSSA IHMISTEN ON HYVÄ ELÄÄ JA YRITYSTEN MENESTYÄ! Palvelut ja hyvinvointi IHMISTÄ LÄHELLÄ Karstunen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSILLE Hyvinvoinnin johtoryhmä

HYVINVOINNIN TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSILLE Hyvinvoinnin johtoryhmä HYVINVOINNIN TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2021 Hyvinvoinnin johtoryhmä JOHDANTO Hyvinvointipalvelut tuottaa palveluja kaikille kuntalaisille. Palvelut pidetään houkuttelevina ja luotettavina. Palvelutoiminnan

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

HO sotehy palvelutuotannon ja uudistumisen näkökulmasta. alustavia pohdintoja

HO sotehy palvelutuotannon ja uudistumisen näkökulmasta. alustavia pohdintoja HO sotehy palvelutuotannon ja uudistumisen näkökulmasta alustavia pohdintoja 17.6.2019 Mikko Martikainen Yleisiä lähtökohtia Talouskasvua, kestävyyttä, tuottavuutta ja innovaatioita korostava ohjelma Nämä

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin strategia Visio: Juureva kaupunki mahdollisuuksia täynnä

Kaupunkikonsernin strategia Visio: Juureva kaupunki mahdollisuuksia täynnä Kaupunkikonsernin strategia 2019-2021 Visio: Juureva kaupunki mahdollisuuksia täynnä Nivalalaiset arvot Arvostamme yrittäjyyttä ja työntekemistä Rakastamme kotiseutua, olemme ylpeitä juuristamme ja toivotamme

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKISTRATEGIA Luonnos

KEMIN KAUPUNKISTRATEGIA Luonnos KEMIN KAUPUNKISTRATEGIA 2030 Luonnos 1.3.2018 Kuntalaki 1 : Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA

PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS 2018 1. Sopimusosapuolet Tämän sopimuksen osapuolia ovat Rovaniemen kaupungin Alueelliset palvelut/ ja Sivistyspalvelut. 2. Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto

Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013. Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Uudenmaan työvoima- ja koulutustarve AMKESU aluetilaisuus Helsingissä 22.11.2013 Olli Pekka Hatanpää, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto Työllisyys ja työvoimatarve nyt Alustava arvio työvoimatarpeen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen

Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Elinvoiman palvelualue 2017 Toiminnan strategiset painopisteet Johtaja Teppo Rantanen Kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutuksen Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja johtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Hankasalmi, Konnevesi, Äänekoski elinvoimapaja

Hankasalmi, Konnevesi, Äänekoski elinvoimapaja Hankasalmi, Konnevesi, Äänekoski elinvoimapaja 4.4.2019 Kuinka meillä voidaan? Hyvinvoinnin tila ja hyvinvointikertomukset kunnissamme Nina Peränen, hyvinvointikoordinaattori KSSHP Terveys WHO: täydellisen

Lisätiedot

Joutsa, Luhanka ja Toivakka elinvoimapaja

Joutsa, Luhanka ja Toivakka elinvoimapaja Joutsa, Luhanka ja Toivakka elinvoimapaja 14.3.2019 Kuinka meillä voidaan? Hyvinvoinnin tila ja hyvinvointikertomukset kunnissamme Nina Peränen, hyvinvointikoordinaattori KSSHP Terveys WHO: täydellisen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä.

Oriveden kaupunkistrategia Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. Oriveden kaupunkistrategia 2030 Aktiivisten ihmisten kiinnostava kaupunki luonnon keskellä. LUONNOS 12.10.2017 Strategia on toiminnan tärkein ohjausväline Oriveden kaupunkistrategia on toimintasuunnitelma,

Lisätiedot