-r I

Samankaltaiset tiedostot
Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :28:39

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45

Toteutuma , , , , , , 08 -L. B3B, 4B ,56-50,046, , ,10 10.

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Toimintakate , ,58-22,1

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh %

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Harjavallan kaupunki

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

TP 2013 TA 2014 Tot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Hall 8/ Liite nro 3

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

TA+MUUTOKS TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ SUMMA % Hallinto,(ympäristö) KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 168,00 168,00

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Transkriptio:

KANGASN]EMEN KUNTA Viranhatti j oiden/lautakunnan esitys Ul koinen/ S i säinen -7-ä7{il rn ã J KkuTA Kú,hd 0.0,208-3r.r2.2078 Slvu 23.0.207 3:7:38 20L6 Ed. budj 20r 2 08 9o etti OOOOOOl TEKNINEN I,AUTÀIONTA 208- TUIOSi,ASKEtMA TOIMINTÀTI]OTOT Myyntituotot Liiketoiminnan nyyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Yhdyskuntapalveluj en maksut Tuet ja avustukset Muut toinintatuotot Vuokratuotot Muut toinintatuotot Muut toiminlatuotol TOlMINTAN'OTOT 68 2 83 2 2 927 8 236 8 236 3 3 89 966 20 89 986 3'.t9 692 6 80 96 2r 90 73 r02 20.02 20 700 97 697 60 9 7 3 r90 32 67 370 000 8 i 6? 8 96 90 96 90 6 00 687 3 60 687 0 3 66 70 0r 9,2, -Ã, -,2,0-890 -8 23-8.2 3, -9 6 3, 8'7 300 300-800 -9 6-276 278 TOIMINTÀIOLUT Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, henk. kor Henkilös ivukulut EläkekuÌut Muut henkilösivukulut AsiakaspaÌvelujen ostot Muiden palvej-ujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Avustukset yhteisöile Avustukset Muut toinintakulut Vuokrat TOIMINTÀKUTUT -r 6 02-72 29 OB2 -r 6 2r0-8 67 -.02 73-378 -2 96 88 - - 7 330-86 7-33 880-33 BB0-6 3-6 37-8 6 -.r 602-97 08-379 37-360 660 -r 27r 399 -,0-79 26I 00-39 60-3s6 36-99 39-79 - 80 3 -r 22 682 -I 22 82-2 9r -r 72 9r -2 000 -s2 000-30 99-38 -38 373-68 2 00-200 299-333 90-98 -3BB 03-88 702-3s9 36-39 36-86 97-86 9i -8 000-8 000-370 08-7 708-37 793-660 786 -, -I9 26r -6,3 -,2 -, B -72,0,0 '0, '0, Ëç -2,6-2,6 I B 0-22 3-86. -6 392-26 63 3 63 3 3 62 067 62 067-000 - 000 29 090 330 29 20 2 362 TOTMTNTAKATE/ jri Ä - 8 679 -t 67 992 -L 79 0',6-8,7-273 9L6 VUOS]KATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset T]I]KÀUDEN TUIOS T ]],]KÄUDEN Y],I - /AII JAAMA - 8 679 -r 6 992 -. I9 06 - i0 709-70 709-3 0 388-3 0 388 -r 6 992 -I 6 992-9 0i6 -I r9a 06-8,7-8, 7 -'8, -23 9"6-23 96-23 9.6

KANGASN]EMEN KUNTA Viranhalti j oiden/lautakunnan es itys Ulkoinen/S is ä inen TTK lttvu L77< 0.0.208-3r.r2.208 Sivu 23..0.20. 3::6. 206 Ed. budj 207 2 08 z etti OOOO HÀILINTO JA IÀUTÀTONTA 208- NETTO -307 63 3 3-293 9r0-2r 893 6 760-23 33-2r 6 60-200 88 -"3," _ a -I,6-3 9 200-3 29 OOOOO I{AIT,INTO-JÀ TTK PATVETUT 208- NETTO -307 63 3 s3-293 9"0-2 893 6 760-23 33-2r A 6 60-200 88 -I3, _ a -I,6-3 9 200-3 29 00002 RUoTGPA!\ruLUT 208- TU],OT NETTO -r 3 689 7 233 82 -r3 862 -i9 0 62 8r2-2 38-70 0 6 769-6 332 _Ã t E -,9-39 09-32 3-7 06 000022 PUHTÀUSPÀL\ÆIUT 208- NETTO -288 266 3 66 7 00-30 70 339 32 3 620-299 39 392 r0 92 97-0' 8, 6 6,7-2 3-2 86 - i OOOO2O RUOKÀ- JÀ PUHTÀUSPÀI\æIUT 208- MENoT - 66 9 TUI0T i9 93 NETTO -86 362 -L 0r 2 96 36-90 8-009 80 06 309 36 9 _? o 8' 9-0, - 0-8 73-26 OOOO3 KIINTEISTOKESKUS 208- NETTO -2 33 986. 82. -6 2-2 06 068 80 986-7 082-2 rr 62 L 60 9. -\ 36,2 '2,8-8, Bs 9-89 0-03 96 OOOO32 KAÀVOIruS JA },ÍAÀI{KÀYTTö 208- NETTO -288 33 00-283 333-28 00-2 0r -2 007 00-23 0 -q,6-72,. -26 -i 000-33 OOOO33 À],UETEKNIIKKA 208- NETTO -73 82-8 60-02 -99 866 -.6 2 0 90-0 622 ' -' I r,2 20 76 OOOO3O TEKNISET PAIVEIUT 208- TU],OT NETTO -2 896 20 02 836-393 36-2 88 60. 96 6. - 3 999-2 9.3 206. 692 9r - 220 26 2,3 3, _o? 6 66-96 300-3 73 0000 RAKENNUSVÀIVoNTÀ 208- NETTO -3 i68 7,2 _o? 9 70 00000 TUPATVELUT 208- NETTO 77,2 _o? 66, 9 s70 0000 \ EsrrÀrTos 208- -L62 22 -. 36 -"60 r 9,r 3 32

KANGASNIEMEN KUNTA Viranhalti j oiden/lautakunnan esitys 0.0.20i8-3r..2.208 Sivu 2 23.r0.20 3:6: 20.6 Bd.budj 20. 20i8 % etti nuutos eur NETTO 29 60 33 38 302 83 70 303 000.2 283 0' -8' -6 3 87 00002 vremi\rrràrros 208- NETTO -26 8 36 303 89 6-28 933 362.60 7 227-2 660 363 000 8i 30 0,2 3, L -9 23-80 - 0 3 00000 vesrhuoltor,arros 208- TU],OT NETTO -"8 82 6 908 223.2-32 298 66 99 232 697-36 3 66 229 623 0' 9 0,2 -' 3 079-00 3 07 OOOOOO ÍEKNINDN I,AUTN$NTA 208- NETTO - 393 2 3 808 77 - s8 679-669 2 3 20r 32 -. 6 992-67 886 3 77 80-9 076 0 I 8 6 2 362-26 28-23 9"6

KANGASN]EMEN KUNTA Viranhalti j oiden/lautakunnan es itys ( Lvo^/7, 7þ l f Tal-ousarvj-o ja suunnitelna 0.0.208-37.L2.208 Sivu 2.r0.207 20"6 Ed.budj 20. 2078 z etti OOOO OO VÀTVONTÀTOIMI TU],OStASKEtMA TOIMINTATI'OTOT Yhdys kuntapalveluj en maksut TOIMINTATUOIOT s _0? -0? -9,7 TOIMINTAIOIUT Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Bläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilös ivukulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot PalveJ-ujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat Muut toirnintakulut TOIMINTÀI(WUT -0 6. 73-8 69-0 -2 96-8 06-66 9-96 -22 96-3 92r -37-3 7-0 7s -0 7-3 038-3 32-6 0-6 6 - - - 660-660 - 000-200 -r 200-0 6-0,2-0 6-0,2 -I2 90-3 200-6 0-66 9-26 26-26 26-900 - 900-0 -0-0' I -' -r,6-0, 6 70, 0,,,,0-7,0-9, I Ll,2-98 -r72-2 0-370 0 80 0 80 20 20-000 - 0-0 9?0 TOTMTNTAT(ATE / iril rir 66, VUOSÏKATE T]ITKAUDEN TUIOS T]LIKAUDEN Y],] - /AI,I JAiU{Ä 000 0000 RÈrGllrfttgrrurffii{ÎA 66, 66, TUIOS],ASKELMA TOIMINTÀTT'OTOT Yhdys kuntapalveluj en maksut TOIMINTATUOTOT _o? -o? -9,7 TOIMINTAIffIUT Maksetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Eäkekulut Muut henkilösivukulul Palvelujen ostol -0 67 r 3-8 69-0 -2 96-8 06-66 9-0 7-0 7-3 038-3 32-6 0-6 6-0 6-0,2-0 6-0,2 -"2 90-3 200-6 0-66 9-0' I _É -r,6-0' 6-98 -r2-20 -370

KANGASNIEMEN KUNTA Viranhal-ti j oiden/lautakunnan esitys 0.0.208-3L.2.20t8 Sivu 2 2.I0.20 TiJ-inp 20.6 Ed.budj 20r'l 2 08 9o etti Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Vuokrat TOIMINTÀ $I,UT - 96-22 96-3 92" -37-3L - - - 660-660 - 000-2 00-200 -26 26-26 26 -i 900-900 -0-0 -9s 009 70 70 ",,,0-7, o -9, I LL,2 0 80 0 80 20 20-000 - 0-0 9 70 TOrMrNTAr(ArE/ ÄåUå, 66, WOSIKATE TÏIÏKAUDEN TUTOS TIIIKAUDEN YtI- /ÆIü\iUÄ -3 i68

IIANSAöNI!;ry]$N KUNTA Viranhaltijoiden/lautakunnan esitys Tal-ousarvio ja suunnitelma 0.0.208-3L.L2.208 Sivu 2.0.207 20r6 Ed.budj 20 2 08 % etti 0000 Rakennuslupajaoslo NBTTO - 220-220 -7 06-7 06-6 606-6 606 -!2,0 -I2,0-90 0-90 0 00002 Rakennusvai.vonta TÜTOT NETTO - 3I - 88-7 933-933 -88 03-32 03 i.3, -9,7 03, 0 70.6 't0 00003 Ynpåristönsuojelu NETTO -2 00-2 i00 0 Yhteenså NETTO ]I -9 2 66 9 i0