Kannattavuus heikentyi, kassavirta säilyi vahvana

Samankaltaiset tiedostot
AHLSTROM PARANSI TULOSTAAN - MARKKINATILANNE PYSYY HAASTEELLISENA

Markkinatilanne jatkuu heikkona

Toimenpiteet tuloksen parantamiseksi jatkuvat

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

VAIKEA MARKKINATILANNE JATKUI

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu Small difference.

Osavuosikatsaus Tammi syyskuu Small difference.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS LIIKETOIMINTARYHMÄT

Tilinpäätöstiedote Small difference.

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

Osavuosikatsaus

FINNLINES OYJ

Ahlstrom-konsernin tilinpäätös 2006

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Ahlstrom. Tammi-syyskuu Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Osavuosikatsaus

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ TULOSTIEDOTE ESITYS

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE klo (5)

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Kamux tilinpäätöstiedote 2018

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja Tilinpäätösjulkistus ( )

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Ensimmäisen neljänneksen tulos

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous

Osavuosikatsaus

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

Q1/2019 tulos. Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

Ahlstrom. Tammi kesäkuu Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Täytetty kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/ /

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

FINNLINES OYJ

OSAVUOSIKATSAUS

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / helmikuuta 2013

Q1-Q Q Q4 2012

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki Jan Lång Toimitusjohtaja

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

Konsernituloslaskelma

Puolivuositulos January 1 June 30. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/ /

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q2/2006

Konsernituloslaskelma

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

PONSSE OYJ OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Kamux Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2018

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

Transkriptio:

12.2.2004 Sivuja: 1 / 14 AHLSTROM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Vertailuluvut on esitetty edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta, ellei toisin ole mainittu Kannattavuus heikentyi, kassavirta säilyi vahvana Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstrom Oyj:n tulos vuodelta heikkeni selvästi edellisvuodesta. Liikevoitto tilikaudelta oli 48,5 milj. euroa (92,4 milj. euroa). Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 33,7 milj. euroa (67,9 milj. euroa). Vuoden liikevaihto oli 1 556,4 milj. euroa (1 778,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (1,42 euroa). Liikevoitto tilikaudelta ilman kertaluonteisia eriä (-16,9 milj. euroa) oli 65,4 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 0,91 euroa. Vuosi lyhyesti Vaisu markkinatilanne, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet kertaluonteiset erät sekä euron vahvistuminen heikensivät kannattavuutta Kassavirta säilyi vahvana alentuneen käyttöpääoman sekä kohdennettujen investointien ansiosta Ahlstromin suurin divisioona, FiberComposites, säilytti kannattavuutensa haasteellisessa toimintaympäristössä. Avainlukuja Milj. euroa 2002 Q4/ Q4/ 2002 Liikevaihto 1 556,4 1 778,0 365,9 405,3 Liikevoitto/tappio 48,5 92,4-11,0 21,8 Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 33,7 67,9-14,5 18,8 Tilikauden voitto/tappio 22,4 55,2-4,6 23,8 Liiketoiminnan nettokassavirta 202,0 184,0 56,7 45,7 Velkaantumisaste (%) 42,3 55,2 42,3 55,2 Sijoitetun pääoman tuotto ROCE (%) 4,6 7,5-4,4 7,9 Osakekohtainen tulos (euroa) 0,61 1,42-0,14 0,53 Ahlstrom Oyj Puh. 010 8880 etunimi.sukunimi@ahlstrom.com PL 329, Eteläesplanadi 14 Fax: 010 888 4709 www.ahlstrom.com 00101 Helsinki

2 "Vaikka viime vuoden kannattavuutemme olikin pettymys, on kaksi seikkaa, joista voimme olla iloisia: vahva kassavirta sekä FiberComposites- ja LabelPack-divisioonien vakaa tuloskehitys. Specialties-divisioonassa toteutimme useita toimenpiteitä toiminnan parantamiseksi, ja näiden uudelleenjärjestelyjen myötä jouduimme tekemään myös varauksia ja alaskirjauksia. Kannattavuuden heikkeneminen ei kuitenkaan muuta pitkän tähtäimen strategiaamme. Keskitymme edelleen tuloksemme parantamiseen ja etsimme sopivia kasvumahdollisuuksia kuitukankaiden, suodatinmateriaalien ja irrokepaperien sektoreilla, toteaa Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Juha Rantanen. Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa Ahlstrom-konsernin taloudellinen kehitys heikkeni loka-joulukuussa merkittävästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna lähinnä Specialties-divisioonaa koskevien kertaluonteisten erien vuoksi. Vuoden viimeisen neljänneksen liiketappio oli 11,0 milj. euroa (Q4 2002: liikevoittoa 21,8 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli 9,8 milj. euroa (28,4 milj. euroa). 21,7 milj. euron kertaluonteiset kulut liittyvät tappiollisten liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä Saksassa ja Ranskassa aiheutuneisiin varauksiin ja alaskirjauksiin. Lisäksi heikko kysyntä ja vahvistunut euro heikensivät kannattavuutta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tilikauden tappio oli 4,6 milj. euroa (voittoa 23,8 milj, euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (0,53 euroa). Ahlstromin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 365,9 milj. euroa (405,3 milj, euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui lähinnä myyntimäärien pienentymisestä. Viimeisellä neljänneksellä useilla koneilla oli markkinatilanteesta ja vaisusta kysynnästä johtuneita tuotantoseisokkeja. Tilikausien 2002 ja tulokset on esitetty vuosineljänneksittäin tiedotteen liitteessä. AHLSTROM OYJ:N TILINPÄÄTÖS VUODELTA Yleistä Ahlstromin liiketoimintaympäristö säilyi haasteellisena vuonna : kilpailluilla markkinoilla kysyntä oli heikkoa. Vahva ensimmäinen neljännes ennakoi parempaa vuositulosta, mutta toisella neljänneksellä toimintaympäristössä koettiin selvä käänne heikompaan. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla maailmantalouden epävarmuus vaimensi yleistä kulutuskysyntää, mikä vaikutti epäsuorasti useiden Ahlstromin tuotteiden myyntiin. Eräiden tuotelinjojen kannattavuus heikkeni alhaisen kysynnän ja ylikapasiteetista johtuvan hintaeroosion vuoksi. Vuosi oli Ahlstromille kolmas peräkkäinen toiminnan rationalisoinnin ja uudelleenjärjestelyjen vuosi. Toimintoja järjesteltiin uudelleen heikosti kannattavilla tuotantolaitoksilla Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa. Viime vuonna nähtiin myös positiivista kehitystä useilla alueilla. Suurin divisioona, FiberComposites, pystyi kasvattamaan myyntimääriään 8,1% edellisvuodesta. Lasikuitumateriaalitliiketoiminta-alueella kannattavuus parantui selvästi vuoden aikana. Myös suodatinmateriaaliliiketoiminnan kannattavuus säilyi hyvänä, ja kaikki investoinnit edistyivät aikataulussa. Lisäksi irrokepohjapaperit-liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat ja kannattavuus säilyi edellisvuoden tasolla.

3 Taloudellinen kehitys tilikaudella Ahlstrom Oyj:n liikevaihto vuonna laski 12,5% edellisvuodesta ja oli 1 556,4 milj. euroa (1 778,0 milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui lähinnä ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen myynneistä sekä euron vahvistumisesta muihin valuuttoihin nähden. Myyntimäärät kasvoivat 1,8% vuodesta 2002. Konsernin liikevoitto oli 48,5 milj. euroa (92,4 milj. euroa), eli 3,1% liikevaihdosta (5,2%). Kannattavuuden alentuminen johtui merkittävistä toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuneista kuluista vuoden lopussa. Lisäksi useiden tuotelinjojen heikko kysyntä, madaltunut hintataso sekä valuuttakurssien vaihtelut heikensivät kannattavuutta. Ahlstromin osuus osakkuusyhtiöiden tuotoista oli 3,4 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Kertaluonteiset kulut vuodelta, yhteensä 21,7 milj. euroa, olivat toimintojen uudelleenjärjestelyyn liittyviä varauksia ja alaskirjauksia pääasiassa yhtiön Specialtiesdivisioonassa. Lisäksi kertaluonteisiin eriin sisältyy 4,6 milj. euron myyntivoitto FiberCompositesdivisioonan energiantuotantoyksikön myynnistä Yhdysvalloissa. Kertaluonteiset erät vuonna olivat yhteensä -16,9 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 65,4 milj. euroa (98,2 milj. euroa). Nettorahoituskulut olivat 14,8 milj. euroa (24,5 milj. euroa). Nettokorkokulut koko vuodelta olivat 10,4 milj, euroa (11,9 milj. euroa). Korkokuluja pienensivät korollisten nettovelkojen määrän supistuminen sekä madaltunut korkotaso. Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 33,7 milj. euroa (67,9 milj. euroa). Tuloverot olivat yhteensä -11,1 milj. euroa (-17,2 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 22,4 milj. euroa (55,2 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 4,6% (7,5%) ja oman pääoman tuotto (ROE) 3,2% (7,1%). Osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (1,42 euroa). Rahoitusasema vahvistui Ahlstromin rahoitusasema vahvistui edelleen vuonna pääasiassa vahvan kanssavirran ansiosta. Lisäksi valuuttakurssit vaikuttivat rahoitusasemaan suotuisasti, kun euro vahvistui Yhdysvaltain dollariin nähden. Liiketoiminnan nettokassavirta kasvoi 202,0 milj. euroon (184,0 milj. euroa). Korollisten nettovelkojen määrä laski 115,7 milj. eurolla 285,8 milj. euroon (401,5 milj. euroa) lähinnä alentuneen käyttöpääoman sekä yhdysvaltalaisen, ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuserän myynnin vuoksi. Valuuttakurssien muuntoerovaikutus oli 19,9 milj. euroa. Velkaantuneisuusaste (gearing; korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan) jäi selvästi alle konsernin pitkän aikavälin tavoitteen (50-80%) ja oli vuoden lopussa 42,3% (55,2%). Omavaraisuusaste parani ja oli 47,4% (45,4%). Liiketoiminta divisioonittain vuonna FiberComposites (Kuitukomposiitit) Divisioonan myyntimäärät kasvoivat 8,1% vuonna. Myyntimäärien kasvusta huolimatta divisioonan liikevaihto laski 7,0% pääasiassa euron vahvistumisen vuoksi, sillä yli 60%

4 FiberComposites-divisioonan liikevaihdosta kertyy muina valuuttoina kuin euroina. Yhdysvaltain dollari on divisioonan tärkein yksittäinen valuutta. Tuotteiden ja palveluiden kysyntä oli heikompaa vuoden toisella puoliskolla, ja varastojen kasvun hillitsemiseksi divisioonassa oli markkinatilanteesta johtuneita tuotantoseisokkeja. Divisioonan liikevaihto tilikaudella oli 644,7 milj. euroa (693,4 milj. euroa). Liikevoitto oli 57,2 milj. euroa (63,0 milj. euroa), 8,9% liikevaihdosta (9,1%). Sijoitetun pääoman tuotto (RONA) oli 10,8% (10,6%). Liikevoittoon vuodelta sisältyy kertaluonteinen 4,6 milj. euron myyntivoitto Windsor Locksin tehtaan (Connecticut, USA) energiantuotantoyksikön myynnistä. Vuoden 2002 liikevoittoon verrattuna mainitulla myyntivoitolla ei kuitenkaan ole merkitystä, sillä liikevoittoon vuodelta 2002 sisältyy sähköntuotannon myynnistä kertyneitä tuottoja. Ilman valuuttakurssien muutosten vaikutusta divisioonan liikevoitto vuodelta kasvoi edellisvuoden tasosta. Käyttöpääoman tarkka kontrollointi, mukaan lukien varastojen pienentäminen, sai aikaan vahvan kassavirran useista käynnissä olevista kasvuinvestoinneista huolimatta. Milj. euroa 2002 Muutos, % Liikevaihto 644,7 693,4-7,0 Liikevoitto 57,2 63,0-9,2 Liikevoitto, % 8,9 9,1 Sijoitetun pääoman tuotto (RONA) 10,8 10,6 Markkinatilanne Kuitukankaat Kuitukankaat-liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat 8,6% edellisvuodesta. Eniten myyntiään lisäsivät kuitukangastapettien, elintarvikepakkausten, terveydenhuollon kuitukankaiden sekä teknisten kuitukankaiden tuotelinjat. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla markkinatilanne oli vilkas, mutta hiljaisten kesäkuukausien jälkeen kysyntä ei vuoden jälkipuoliskolla noussut enää alkuvuoden tasolle. Vuoden lopun lähestyessä divisioonassa oli tuotantoseisokkeja markkinatilanteen vuoksi. Seisokkien avulla tuotantoa sopeutettiin alhaiseen kysyntään ja pienennettiin varastoja. Lokakuussa FIberComposites-divisioona tiedotti terveydenhuollon kuitukankaiden tuotelinjan uudelleenorganisoinnista. Suunnitelmien mukaan terveydenhuollon kuitukankaiden jatkojalostuslinja Ställdalenissa Ruotsissa suljetaan, ja Euroopan jakelukeskus perustetaan Belgiaan.Tulevaisuudessa jatkojalostustoiminnot keskitetään yhtiön Windsor Locksin tehtaalle Yhdysvaltoihin, jossa on sekä rullatavaran tuotantoa että moderni jatkojalostusyksikkö. Näiden toimenpiteiden myötä tuotantokapasiteetti Ställdalenissa vähenee ja noin 90 työsuhdetta päättyy. Kustannusssäästöjä arvioidaan kertyvän vuosittain noin 6-7 milj. euroa. Suodatinmateriaalit Liiketoiminta-alue kehittyi positiivisesti vuonna ja sen myyntimäärät kasvoivat 8,3%. Kasvua kertyi kaikilta markkina-alueilta, eniten Aasiasta. Kysyntä säilyi hyvällä tasolla koko tilikauden ajan, vaikka vuoden ensimmäinen puolisko olikin jälkimmäistä parempi. Toimitukset hidastuivat vuoden viimeisten kuukausien aikana, mikä heijasteli kysynnän yleistä epävarmuutta sekä asiakkaiden haluttomuutta kasvattaa varastoja.

5 Lasikuitumateriaalit Liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat 7,3% vuonna. Erityisesti PVClattianpäällysteiden kysyntä Itä-Euroopan markkinoilla oli vilkasta. Vuoden jälkimmäinen puolisko oli ensimmäistä parempi, ja syys-lokakuussa lasikuitumateriaalien myynti ylsi ennätyslukemiin. Vuoden loppua kohti kysyntä alkoi hiljentyä asiakkaiden pienentäessä varastojaan. LabelPack (Etiketit ja pakkaukset) Myyntimäärät kasvoivat edellisvuodesta 1,8% vuonna. Divisioonan liikevaihto supistui 2,6% 541,5 milj. euroon (556,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 24,9 milj. euroa (28,5 milj.euroa), eli 4,6% liikevaihdosta (5,1%). Sijoitetun pääoman tuotto (RONA) oli 8,3% (8,6%). Divisioonan taloudellinen kehitys oli positiivista vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta heikkeni selvästi vuoden loppua kohden. Siihen vaikuttivat myyntimäärien pienentyminen, raakaaineiden kallistuminen, Ranskan tehtaiden lakot huhtikussa sekä tuotantoseisokit Ranskan ja Italian tehtailla joulukuussa. Lisäksi euron vahvistuminen pienensi liikevaihtoa, sillä noin 20% divisioonan myynnistä kertyy muissa valuutoissa kuin euroina. Chantrainen tehdas Ranskassa siirtyi Specialties-divisioonasta LabelPack-divisioonaan 1.9.. Molempien divisioonien tunnusluvut on oikaistu tämän sisäisen muutoksen mukaisesti. Milj. euroa 2002 Muutos, % Liikevaihto 541,5 556,2-2,6 Liikevoitto 24,9 28,5-12,6 Liikevoitto, % 4,6 5,1 Sijoitetun pääoman tuotto (RONA) 8,3 8,6 Markkinatilanne Irrokepohjapaperit Liiketoiminta-alueen tuotanto- ja myyntimäärät säilyivät hyvällä tasolla vuonna. Normaalit huoltoseisokit pidettiin tehtailla elo- ja joulukuussa. Vuoden toisella neljänneksellä Ranskan tehtaan lakko heikensi liiketoiminta-alueen taloudellista kehitystä. Joulukuun lopulla Torinon tehtaalla Italiassa yksi paperikoneista pysäytettiin kapasiteettia lisäävän ja tehokkutta parantavan strategisen investoinnin vuoksi. Tarraetiketit Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kehitys oli positiivista, ja liiketoiminta-alue saavutti tuotantoennätyksensä. Vuoden hyvästä alusta huolimatta markkinatilanne ja kysyntä heikkenivät toisella neljänneksellä ja säilyivät vaisuina loppuvuoden ajan. Toispuolisesti päällystetyt paperit Joustopakkauspapereiden kysyntä oli erittäin alhaista koko vuoden ja liiketoiminnan ennustettavuus heikkoa. Märkäliimattavien ja metalloitujen etikettipapereiden kysyntä pysyi vaisuna huolimatta kausiluonteisesta kysynnän kasvusta vuoden toisella neljänneksellä sekä heinäkuussa. Markkinatilanteesta johtuvia tuotantoseisokkeja oli joulukuussa sekä Ranskan että

6 Italian tehtailla, mikä heikensi divisioonan taloudellista tulosta. Lisäksi Ranskan tehtaan lakko huhtikuussa heikensi liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Kalanteroidut paperit Joustopakkauksissa käytettävien kalanteroitujen papereiden markkinatilanne pysyi heikkona koko vuoden. Markkinatilanteesta johtuvat tuotantoseisokit joulukuussa pienensivät liiketoimintaalueen kannattavuutta. 1.1.2004 LabelPack-divisioonan kaksi tuotelinjaa, Toispuoleisesti päällystetyt paperit ja kalanteroidut paperit yhdistettin Joustopakkaukset ja etiketit -tuotelinjaksi. Yhdistämällä tuotelinjat divisioona voi hyödyntää aiempaa tehokkaammin teknisiä ja tuotteiden markkinointiin liittyviä synergioita sekä näin parantaa edelleen asiakaspalvelunsa laatua. Specialties (Erikoistuotteet) Divisioonan kannattavuus heikkeni vuonna merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Taloudellinen tulos oli erityisen heikko vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto laski 4,7% ja oli 344,6 milj. euroa (361,6 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa huonosta markkinatilanteesta divisioonan kaikilla liiketoiminta-alueilla, ja myyntimäärät pienenivät 2,4% vuodesta 2002. Sijoitetun pääoman tuotto (RONA) oli -13,8% (2,0%). Liiketappio tilikaudelta oli 23,7 milj. euroa (2002: liikevoittoa 3,9 milj. euroa), mikä johtui lähinnä heikosta kysynnästä tietyillä markkina-alueilla, markkinatilanteen vuoksi toteutetuista tuotantoseisokeista sekä divisioonan toiminnan kehittämisohjelman ja uudelleenjärjestelyjen aiheuttamista kertaluontoisista eristä. 19,3 milj. euron suuruiset kertaluontoiset erät sisältävät toimintojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi tehdyn varauksen sekä tappiollisten liiketoimintojen vuoksi tehdyn alaskirjauksen. Milj. euroa 2002 Muutos, % Liikevaihto 344,6 361,6-4,7% Liikevoitto/tappio -23,7 3,9 Liikevoitto, % -6,9 1,1 Sijoitetun pääoman tuotto (RONA) -13,8 2,0 Markkinoiden kehitys Tekniset paperit paino- ja huonekaluteollisuudelle Yleinen heikko taloudellinen tilanne heikensi tapettien pohjapapereiden ja julistepapereiden myyntimääriä. Erityisesti tapettien pohjapapereiden kysyntä heikkeni, ja Länsi-Euroopan markkina kutistui 12% edellisvuodesta. Hiomapapereiden myyntimäärät säilyivät vakaana vuonna, vaikka markkina supistuikin hieman maailmanlaajuisesti. Huonekalupapereiden osalta liiketoiminta jatkoi kasvuaan vuonna. Tekniset tuotanto- ja suojapaperit Kreppipapereiden kysyntä oli hyvää koko vuoden ja Ahlstromin markkina-asema maalarinteipeissä vahvistui. Kaksi muuta tuotelinjaa, pergamenttipaperit ja tiivistäminen & suojaaminen kärsivät vaikeasta markkinatilanteesta erityisesti Länsi-Euroopassa. Euroopan markkinoiden vaimeutta kompensoi osittain Aasian viennin kasvu, ja erityisesti elektroniikkateollisuuden käyttöön

7 tarkoitettujen suojapaperien vienti oli vilkasta. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen vaikutti kuitenkin kielteisesti vientiin. Hylsyt & hylsykartonki Alhaiset käyttöasteet rasittivat edelleen tärkeimpien asiakkaiden eli eurooppalaisen paperi-, muovikalvo- ja tekstiiliteollisuuden toimintaa vuonna. Paperiteollisuuden hylsyjen kysyntä säilyi vakaana, mutta alan ylikapasiteetista johtuva raju kilpailu laski hintoja eräillä markkina-alueilla. Lisäksi hylsykartongin tuotannossa oli edelleen ylikapasiteettia, joten useimmat alan yritykset päätyivät markkinatilanteesta johtuviin, huomattavan pitkiin tuotantoseisokkeihin. Divisioonan Karhulan kartonki- ja hylsytehtailla käytiin huhti-toukokuussa yt-neuvottelut, joiden tuloksena päädyttiin 39 henkilötyövuoden vähennykseen. Ahlstrom on kuitenkin pystynyt vahvistamaan asemaansa uusilla, kehittyvillä markkina-alueilla, kuten Itä-Euroopassa, Venäjällä ja Kiinassa, ja hylsyjen myyntimääriä on siten pystytty hieman kasvattamaan vuodesta 2002. Muut liiketoiminnat Ahlstrom-konsernin muiden liiketoimintojen osuus vuoden liikevaihdosta 85,9 milj. euroa (98,3 milj. euroa). Valtaosan tästä tuotti Tecno Jolly -tehdas Italiassa sekä Kuban-tehdas Venäjällä. Näiden liiketoimintojen sekä osakkuusyhtiö Jujo Thermal Oy:n liikevoitto oli 1,7 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Muihin liiketoimintoihin kuuluu lisäksi holding-, rahoitus- ja myyntiyhtiöitä. Liiketappio muista liiketoiminnoista oli yhteensä 9,9 milj. euroa (4,1 milj. euroa tappiota). Investoinnit Investoinnit vuonna olivat yhteensä 93,1 milj. euroa (83,1 milj. euroa). Suurimmat kasvuinvestoinnit toteutettiin FiberComposites-divisioonassa. 38 milj. euron investointi Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa parantaa Ahlstromin monikerroksisten kuitukankaiden tarjontaa. Näitä kuitukangaskomposiitteja käytetään erityisesti erilaisissa pyyhkimistuotteissa. Ahlstrom päätti investoida kapasiteetin laajentamiseen ja parantamiseen myös Torinon tehtaalla Italiassa. Siellä olemassaoleva tuotantolinja muunnetaan palvelemaan myös suodatinmateriaali- ja kuitukangasmarkkinoita. Tämän investoinnin arvo on 11 milj. euroa. Suodatinsovelluksista tulee jatkuvasti uusia variaatioita, ja niihin kohdistuu erittäin korkeat laatuvaatimukset. Siksi Ahlstrom päätti lisäksi investoida Torinon tehtaan suodatinmateriaalien tuotantokapasiteettiin 5,5 milj. euroa. PK6:n uusiminen Osnabrückin tehtaalla Saksassa saatiin päätökseen syyskuussa. 16 milj. euron investointi paransi tuotteiden laatua sekä grammapainoltaan raskaampien, toispuoleisesti päällystettyjen papereiden (tapettien pohjapaperit, julistepaperit sekä irrokepohjapaperit) tuotannon tehokkuutta. Muutokset yhtiön rakenteessa Ahlstrom tiedotti tammikuussa myyvänsä viimeisen energiantuotantoyksikkönsä Pohjois- Amerikassa Algonquin Power Management, Inc:lle. Voimala on kooltaan 56 megawattia ja se sijaitsee Windsor Locksissa, Connecticutissa. Kaupan arvo oli 28 milj. euroa. Vuonna 2001 Ahlstrom Oyj myi Åkerlund & Rausingin joustopakkausliiketoiminnan Amcor Flexibles Europe A/S:lle. Tuolloin Ahlstrom Oyj jäi vielä vähemmistöosakkaaksi yhtiöön 6,8% osuudella. Elokuussa vähemmistöosuus myytiin Amcor European Holdingsille 19,5 milj. eurolla.

8 Tutkimus ja kehitys Kuituliiketoiminnan investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen olivat 32,9 milj. euroa (27,7 milj. euroa), eli 2,15% (1,72%) kuituliiketoiminnan liikevaihdosta. Uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta vuonna oli 14,3%. Henkilöstö Vuoden lopussa Ahlstromilla oli 6 486 työntekijää, 99 vähemmän kuin vuoden 2002 lopussa. (6 585). Keskimäärin työntekijöitä oli 6 536 (6 761). Nimityksiä yhtiön ylimmässä johdossa Jukka Moisio, FiberComposites-divisioonan johtaja ja Ahlstromin johtoryhmän jäsen, nimitettiin varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi 15.9.. Hän jatkaa myös FiberCompositesdivisioonan johdossa. Diplomiekonomi Svante Adde nimitettiin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 15.9.. Hän työskenteli aiemmin toimitusjohtajana kansainvälisessä investointipankkikonserni Lazardissa. Osakkeet ja osakepääoma Vuoden lopussa Ahlstrom Oyj:n osakepääoma oli 54,6 milj. euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 36 418 419. Kunkin osakkeen nimellisarvo on 1,50 euroa. Hallitus ja tilintarkastajat Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.5.. Johan Gullichsen (hallituksen puheenjohtaja), Mikael Lilius (varapuheenjohtaja), Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Urban Jansson, Peter Seligson ja Willem F. Zetteler valittiin uudelleen Ahlstromin hallitukseen. KPMG Wideri Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastusyhteisöksi ja Sixten Nyman vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. 20.10. Ahlstrom Oyj:n hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymään ylimääräisen osingonmaksun, 1,00 euroa osakkeelta. Osinkoja maksettiin vuonna yhteensä 56,4 milj. euroa. IFRS-säännösten käyttöönotto Ahlstrom ottaa käyttöön taloudellisessa raportoinnissaan kansainväliset IFRS-säännökset (International Financial Reporting Standards) vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Siirtymävaiheessa Ahlstrom soveltaa IFRS:n käytön aloittamista koskevaa standardia, joka sallii tiettyjä poikkeuksia IFRS-standardeista siirtymävaiheen aikana. Ahlstromin siirtymäpäivä IFRSstandardeihin on 1.1.2004. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Ahlstrom tiedotti 12. helmikuuta 2004 Ranskassa sijaitsevan Pont-Audemerin tehtaan toiminnan uudelleenorganisoinnista.tehtaalla on aloitettu YT-neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa hylsykartonkia valmistavan PK3:n sulkemiseksi, mikä saattaa aiheuttaa noin 70 henkilön

9 vähennystarpeen Pont-Audemerin tehtaalla. Tehtaan on jatkossa tarkoitus keskittyä kokonaan kreppipapereiden tuotantoon, jossa Ahlstromilla on johtava asema. Toiminnan tehostaminen Osnabrückin tehtaalla Saksassa käynnistettiin. Tehostamisohjelma sisältää 80 henkilön vähennyksen ja muita toimenpiteitä kustannusten karsimiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi. Italiassa sijaitseva Ascolin tehdas on ollut useita vuosia heikosti kannattava. Uusi suunnitelma tehtaan toiminnan parantamiseksi on hyväksytty, ja se saattaa aiheuttaa tarpeen omaisuuserien alaskirjaukseen. Näkymät vuodelle 2004 Markkinatilanteen ennustetaan jatkuvan haasteellisena vuonna 2004. Euroopassa talouden odotetaan kääntyvän kasvuun suhteellisen hitaasti, mutta USA:ssa nousun arvioidaan olevan nopeampaa. Suurin talouskasvu nähdään Aasian maissa, erityisesti Kiinassa. Ahlstromin päätuotteiden kysynnän odotetaan vaihtelevan liiketoiminta-alueittain myös vuonna 2004. Toimintojen uudelleenjärjestelyjen erityisesti Specialties-divisioonassa sekä konserninlaajuisen a plus -kehittämisohjelman odotetaan parantavan Ahlstromin tehtaiden tuloksia. Hallituksen ehdotus osingonjaosta Hallitus ehdottaa 7.5.2004 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 31.12. päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 1,50 euroa osakkeelta. Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2004 Ahlstrom Oyj julkistaa tilikauden vuosikertomuksen painettuna ja internet-versiona viikolla 12. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkistetaan 3.5.2004. Helsingissä 12.2.2004 Ahlstrom Oyj Hallitus Lisätietoja antavat: Svante Adde, talousjohtaja, puh. 010 888 4760 (ruotsiksi ja englanniksi) Jari Mäntylä, laskentajohtaja, puh. 010 888 4768 (suomeksi ja englanniksi) AHLSTROM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS Liitteet ovat saatavilla PDF- ja Excel-tiedostoina.

10 Ahlstrom lyhyesti Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, joka palvelee erikoistuotemarkkinoita kaikkialla maailmassa. Yhtiön kuituratkaisuja käytetään laajalti jokapäiväisissä tuotteissa ympäristön, terveydenhoidon, kuljetuksen, pakkausalan sekä kotien ja toimistojen erilaisiin tarpeisiin. Yhtiöllä on yli 150- vuotinen historia, ja tällä hetkellä sen palveluksessa on noin 6 500 henkilöä. Ahlstromilla on tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita yli 20 maassa viidessä maanosassa. Ahlstromin kuitumateriaalituotannon liikevaihto vuonna oli noin 1,5 mrd. euroa. Yhtiön Internet-osoite on www.ahlstrom.com. AHLSTROM-KONSERNI KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA 10-12 10-12 1-12 1-12 Me 2002 2002 Liikevaihto 366 405 1 556 1 778 Kulut -345-358 -1 406-1 582 Muut tuotot ja kulut 1) 1 3 10 12 Poistot ja arvonalentumiset -33-28 -112-115 Liikevoitto -11 22 48 92 Rahoitustuotot ja -kulut -4-3 -15-24 Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -15 19 34 68 Satunnaiset erät 0 5 0 3 Tuloverot 2) 9-1 -11-17 Vähemmistöosuudet 0 1 0 1 Tilikauden voitto -5 24 22 55

11 TASE Me 31.12. 31.12.2002 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 111 144 Aineelliset hyödykkeet 632 696 Sijoitukset 17 38 760 878 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 239 241 Saamiset 403 448 Rahat ja pankkisaamiset 24 35 666 724 Yhteensä vastaavaa 1 426 1 602 Oma pääoma 674 726 Vähemmistöosuudet 1 1 Pakolliset varaukset 48 52 Pitkäaikainen vieras pääoma Korolliset velat 173 219 Korottomat velat 94 95 267 314 Lyhytaikainen vieras pääoma Korolliset velat 147 226 Korottomat velat 289 283 436 509 Yhteensä vastattavaa 1 426 1 602 RAHOITUSLASKELMA 10-12 10-12 1-12 1-12 Me 2002 2002 Liiketoiminnan kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 30 68 152 201 Nettokäyttöpääoman muutos 29-30 40-17 Liiketoiminnan kassavirta 59 38 192 184 Rahoituserät 5 4 27 5 Tuloverot -7 4-17 -5 Liiketoiminnan nettokassavirta 57 46 202 184 Investoinnit -39-28 -93-83 Muut investointitoiminnot 3-1 48 5 Kassavirta ennen rahoitustoimintoja 21 17 157 106 Osingonjako -36 0-56 -13 Muut rahoitustoiminnot -4-36 -110-109 Rahojen ja pankkisaamisten muutos -19-19 -9-16

12 TUNNUSLUVUT 10-12 10-12 1-12 1-12 Me 2002 2002 Liikevoitto % -3,0 5,4 3,1 5,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -4,4 7,9 4,6 7,5 Oman pääoman tuotto (ROE) % -2,9 10,1 3,2 7,1 Korolliset nettovelat Me 286 402 286 402 Omavaraisuusaste % 47,4 45,4 47,4 45,4 Velkaantumisaste (gearing ratio) % 42,3 55,2 42,3 55,2 Tulos/osake EUR -0,14 0,53 0,61 1,42 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 1 000 36 418 36 413 36 418 36 413 Oma pääoma/osake EUR 18,50 19,93 18,50 19,93 Osakkeiden lukumäärä 1 000 36 418 36 418 36 418 36 418 Investoinnit Me 39 28 93 83 Sijoitettu pääoma (kauden lopussa) Me 995 1 172 995 1 172 Henkilöstö, vuoden keskiarvo 6 526 6 641 6 536 6 761 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Korolliset nettovelat Korolliset velat - Rahoitusarvopaperit - Rahat ja pankkisaamiset Omavaraisuusaste Oma pääoma + Vähemmistöosuudet x 100 Taseen loppusumma - Saadut ennakot Velkaantumisaste Korolliset nettovelat x 100 (Gearing ratio) Oma pääoma + Vähemmistöosuudet Oman pääoman tuotto Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - Säännöllisen toiminnan verot x 100 (ROE) Oma pääoma (vuoden keskiarvo) + Vähemmistöosuudet (vuoden keskiarvo) Sijoitetun pääoman tuotto Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja + Korko- ja muut rahoituskulut x 100 (ROCE) Taseen loppusumma (vuoden keskiarvo) - Korottomat velat (vuoden keskiarvo) Tulos/osake Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - Säännöllisen toiminnan verot +/- Vähemmistöosuus Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Oma pääoma/osake Oma pääoma Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa Nettovarat (divisioonissa) Sijoitettu pääoma - Rahat ja pankkisaamiset + Nettoverovelka Sidotun pääoman tuotto Liikevoitto/-tappio x 100 (RONA) Nettovarat (vuoden keskiarvo) (divisioonissa)

13 TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Me 1-3 /2002 4-6 /2002 7-9 /2002 10-12 /2002 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12 / Liikevaihto 491 485 397 405 417 396 377 366 Kulut 1) -444-431 -349-352 -364-354 -341-330 Muut tuotot ja kulut 1) 6 2 0 4 1 1 2 1 Poistot ja arvonalentumiset 1) -29-29 -29-28 -27-26 -26-27 Kertaluontoiset erät 0 0 1-7 5 0-1 -21 Liikevoitto 25 27 20 22 32 17 11-11 Rahoitustuotot ja -kulut -4-11 -7-3 -6-3 -2-4 Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 21 16 13 19 26 13 9-15 Satunnaiset erät 0 0-1 5 0 0 0 0 Tuloverot 2) -6-3 -8-1 -11-7 -3 9 Vähemmistöosuudet 0 0 0 1 0 0 0 0 Tilikauden voitto 14 13 4 24 15 6 6-5 1) Liikevoitto 25 27 20 28 27 17 12 10 Liikevoitto, % 1) 5,0 5,5 4,9 6,8 6,5 4,2 3,3 2,7 1) Ilman kertaluontoisia eriä. 2) Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulokseen suhteutetut verot. DIVISIOONAT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Me 1-3/ 4-6/ 2002 2002 7-9/ 2002 10-12/ 2002 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ Liikevaihto FiberComposites 176 180 168 169 172 166 157 151 LabelPack 143 148 133 132 147 138 132 124 Specialties 91 93 88 90 93 86 84 82 Muut liiketoiminnat ja eliminoinnit 8 6 8 14 5 6 4 9 Divisioonat yhteensä 418 427 397 405 417 396 377 366 Myydyt liiketoiminnat 73 58 0 0 0 0 0 0 Konserni yhteensä 491 485 397 405 417 396 377 366 Liikevoitto FiberComposites 13,5 15,7 15,5 18,3 21,7 14,5 11,6 9,4 LabelPack 6,9 8,3 5,5 7,8 11,2 4,8 5,0 3,9 Specialties 3,4 5,0 0,1-4,6 2,8 0,4-4,4-22,5 Muut liiketoiminnat ja eliminoinnit -0,5-2,4-1,5 0,3-4,0-3,2-0,9-1,8 Divisioonat yhteensä 23,3 26,6 19,6 21,8 31,7 16,5 11,3-11,0 Myydyt liiketoiminnat 1,3-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konserni yhteensä 24,6 26,4 19,6 21,8 31,7 16,5 11,3-11,0

14 VASTUUSITOUMUKSET 31.12. 31.12. Me 2002 Omista veloista Lainat rahoituslaitoksilta lainamäärä 9,2 9,6 kiinnitysten määrä 30,7 30,7 Muista omista sitoumuksista Takaukset 38,7 32,0 Panttien kirjanpitoarvo 0,6 Muiden sitoumuksista Takaukset 98,3 118,1 Leasing-sopimukset Lyhytaikainen osa 8,1 7,0 Pitkäaikainen osa 28,4 24,7 Muut vastuut 1,2 9,3 Nimellisarvot Käyvät arvot 2) JOHDANNAISSOPIMUKSET 1) 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. Me 2002 2002 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 116,1 20,4-1,6 1,5 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 137,1 170,9 1,9 4,9 Ostetut optiot 4,8 3,8 0,2 0,1 Myydyt optiot 4,8 1,9 Ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien suojaussopimukset Termiinisopimukset 212,9 195,3 12,1 5,0 1) Arvot kuvaavat suojaustoimenpiteiden laajuutta, eivätkä sellaisenaan tarkasteltuna anna kuvaa konsernin riskiasemasta. 2) Koronvaihtosopimusten käyvät arvot perustuvat markkinanoteerauksiin. Muiden rahoitusinstrumenttien käyvät arvot on laskettu käyttäen markkinahintoja.