Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1
Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN PROSESSI ASIAKKAILLE VAHVA OSAAMINEN HANKE- KEHITYKSESSÄ JA MYYNNISSÄ ITSE KEHITETYT RAKENTAMISEN INNOVAATIOT YRITTÄJÄMÄINEN JOHTO JA NOPEA PÄÄTÖKSENTEKO Talousohjattuun rakentamiseen keskittyvä rakennus- ja kiinteistöalan konserni Kustannusohjattu suunnittelu ja konseptoidut ratkaisut eri asiakasryhmille Itse kehitettyjä ja tuotettuja moduuleita kustannus-, aika- ja laatuetujen saavuttamiseksi Työmaalla perinteisesti toteutettavien työvaiheiden osittainen siirto tuotantolaitokseen Parempi rakentamisen tehokkuus ja laatu sekä työmaiden monimutkaisuuden vähentyminen Yrityskulttuurissamme heijastuu yrittäjätausta Vahva osaamispohja ja matala organisaatio Päätöksenteko lähellä asiakasrajapintaa Jatkuvan parantumisen yrityskulttuuri Nopea reagointikyky, joustavuus, kyky tarjota ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin Avainhenkilöiden omistama yhtiö, Yli 4 600 omistajaa Pääkonttori Kempeleessä, kymmenen toimipaikkaa Suomessa, tytäryhtiö Ruotsissa 2
Tammi-kesäkuu 2016 Liikevaihto kasvoi 45 %, liikevoitto 9,9 % Liikevaihto 140,5 (97,2) M, kasvu 44,6 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla. Liikevoitto 14,0 (6,1) M, liikevoitto oli 9,9 % (6,3 %) liikevaihdosta. Toisella neljänneksellä liikevoittomarginaali oli 12,7 % (3,9 %). Tilauskanta kauden lopussa 237,2 (184,1) M, kasvu 29 %. (31.12.2015: 195,0). Katsauskaudella valmistui 9 asuintalokohdetta, 10 toimitilakohdetta ja 14 hyvinvointitilakohdetta. Jatkoimme modulaaristen ratkaisujen ja konseptien kehitystä. Oulaisiin rakenteilla oleva uusi rakennuskomponentteja tuottava tehdas saavutti harjakorkeuden. 3
Liikevaihto kasvoi 45 %, kasvua kaikilla palvelualueilla Liikevaihdon kehitys, M +61 % +44,6 % 275,6 140,5 +51 % 171,1 97,2 113,4 2013 2014 2015 1-6/2015 1-6/2016 4
Liikevoitto oli 9,9 % liikevaihdosta Liikevoitto M ja liikevoitto-% 9,9 % 27,2 9,9 % 14,0 8,1 % 6,3 % 9,2 3,4 % 6,1 5,8 2013 2014 2015 1-6/2015 1-6/2016 5
Tilauskanta kasvoi 29 % Tilauskanta palvelualueittain 31.12. (tilintarkastamaton) +29 % Tilauskannan kehitys M +76 % 173,4 44,4 6,9 98,4 9,2 50,8 3,9 52,0 71,3 33,3 +12 % 195,0 18,4 15,2 103,9 57,5 237,2 (6/2015: 184,1) 22,4 29,5 90,6 94,6 Korjausrakentaminen Hyvinvointitilat Asunnot Toimitilat 2013 2014 2015 6/2016 6
Henkilöstömme jatkaa kasvuaan Rakentamisen kasvu näkyy työvoiman saatavuudessa ja työvoimakapasiteetin turvaamisessa Henkilöstö kauden lopussa 560 423 287 326 2013 2014 2015 6/2016 7
Liikevaihto kasvoi kaikilla palvelualueilla Liikevaihto yhteensä 140,5 (97,2) M, kasvua 44,6 % Toimitilat Asunnot Hyvinvointitilat Korjausrakentaminen 45,4 +7,9 % 49,0 +110,0 % 53,2 +50,2 % 25,3 24,4 +36,5 % 16,2 10,2 14,0 1-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 1-6/2016 1-6/2015 1-6/2016 Keskimääräinen vuotuinen kasvu 2013 2015: 31 % 95 110 Keskimääräinen vuotuinen kasvu 2013 2015: 86 % Keskimääräinen vuotuinen kasvu 2013 2015: 244 % Keskimääräinen vuotuinen kasvu 2013 2015: 50 % 64 20 29 69 3 18 38 26 30 58 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 8
Palvelualueiden liikevaihdon jakauma Liikevaihto 1 12/2015 Yhteensä 275,6 M Liikevaihto 1 6/2016 Yhteensä 140,5 M Korjausrakentaminen 21 % (58,0 M ) Toimitilat 40 % 109,8 M Korjausrakentaminen 10 % (14,0 M ) Toimitilat 35 % (49,0 M ) Hyvinvointitilat 14 % (38,4 M ) Hyvinvointitilat 17 % (24,4 M ) Asunnot 25 % (69,5 M ) Asunnot 38 % (53,2 M ) 9
Rahoitusasema ja tase vahvistuvat entisestään Nettovelkaantumisaste, % Omavaraisuusaste, % 64,1 63,1 37,2 34,8-22,9 21,9-45,8-58,4 6/2015 12/2015 3/2016 6/2016 6/2015 12/2015 3/2016 6/2016 10
Vuoden 2016 näkymät Strategiakaudella 2016 2020 Lehto tavoittelee keskimäärin noin 10 15 % vuotuista liikevaihdon kasvua. Vuonna 2016 liikevaihdon kasvun ennakoidaan olevan vähintään keskimääräisen kasvutavoitteen mukainen ja liiketuloksen odotetaan olevan noin 8 10 % liikevaihdosta. Vuoden 2016 toisen puoliskon euromääräisen liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan olevan korkeampia kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Keskeisimpiä liikevaihtoon ja liiketulokseen vaikuttavia tekijöitä ovat omaperusteisen asuntotuotannon luovutushetkeen perustuva tuloutus, asuntojen myynnin määrä sekä hyvinvointihankkeiden ja muiden toimitilahankkeiden käynnistyminen ja myynti. 11
Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2016 2020 Kasvu Keskimäärin noin 10 15 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu Kasvu nopeammin kuin toimiala keskimäärin Kannattavuus Pääomarakenne Osinkopolitiikka Keskimäärin noin 10 prosentin liikevoittomarginaali Yli 35 prosentin omavaraisuusaste Vakaa osingonjako ja pyrkimys jakaa vuosittain 30 50 prosenttia nettotuloksesta huomioiden liiketoiminnan kasvun vaatimat panostukset 12
Lisätietoja Veli-Pekka Paloranta Talousjohtaja (CFO) +358 400 944 074 veli-pekka.paloranta@lehto.fi 13
www.lehto.fi 14