Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688



Samankaltaiset tiedostot
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Talousarv Päiväkotihoito 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Toimintakate Vuosikate

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Tilinp. Ed.Bud. Budj

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Perusturvalautakunta liite nro 2

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Harjavallan kaupunki

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Eksote yhteensä 1000 EUR

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Päivitetty /AP

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Toimintakate , ,58-22,1

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

ED.TA JA UUDEN TA:N VERTAILU alkuvuosi meneillä oleva vuosi Ulkoinen/Sisäinen

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

HALLINTOKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh %

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki

Transkriptio:

Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE -8 688 8499 TILIKAUDEN TULOS -8 688 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 688 003010 Kirkonkylän päiväkoti (v.2013) 3001 Myyntituotot 400 3200 Maksutuotot 80 000 3300 Tuet ja avustukset 2 500 3400 Muut toimintatuotot 1 000 83 900 4001 Henkilöstökulut -505 751 4300 Palvelujen ostot -127 333 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 712 4800 Muut toimintakulut -70 077-731 873 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -647 973 6999 VUOSIKATE -647 973 8499 TILIKAUDEN TULOS -647 973 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -647 973 003011 Kuvansin päiväkoti (v.2013) 3001 Myyntituotot 2 200 3200 Maksutuotot 92 000 3300 Tuet ja avustukset 1 900 3400 Muut toimintatuotot 600 96 700 4001 Henkilöstökulut -535 154 4300 Palvelujen ostot -95 216 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 040 4800 Muut toimintakulut -84 392-738 802

Joroisten kunta Sivu 2 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -642 102 6999 VUOSIKATE -642 102 8499 TILIKAUDEN TULOS -642 102 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -642 102 003020 Perhepäivähoito (v.2013) 3200 Maksutuotot 68 000 3300 Tuet ja avustukset 2 500 70 500 4001 Henkilöstökulut -307 148 4300 Palvelujen ostot -51 932 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 850 4800 Muut toimintakulut -7 648-369 578 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -299 078 6999 VUOSIKATE -299 078 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1 641 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1 641 8499 TILIKAUDEN TULOS -300 719 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -300 719 003021 Ryhmis Kaitainen (v.2013) 3200 Maksutuotot 14 000 3300 Tuet ja avustukset 450 14 450 4001 Henkilöstökulut -83 621 4300 Palvelujen ostot -15 411 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 400 4800 Muut toimintakulut -6 704-109 136 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -94 686 6999 VUOSIKATE -94 686 8499 TILIKAUDEN TULOS -94 686 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -94 686 003023 Ryhmis Kolma (v.2013) 3200 Maksutuotot 18 000

Joroisten kunta Sivu 3 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 3300 Tuet ja avustukset 400 3400 Muut toimintatuotot 300 18 700 4001 Henkilöstökulut -83 261 4300 Palvelujen ostot -19 640 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 020 4800 Muut toimintakulut -10 704-117 625 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -98 925 6999 VUOSIKATE -98 925 8499 TILIKAUDEN TULOS -98 925 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -98 925 003025 Ryhmis Opintie (v.2013) 3200 Maksutuotot 20 000 3300 Tuet ja avustukset 800 3400 Muut toimintatuotot 300 21 100 4001 Henkilöstökulut -114 134 4300 Palvelujen ostot -18 081 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 700 4800 Muut toimintakulut -9 115-146 030 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -124 930 6999 VUOSIKATE -124 930 8499 TILIKAUDEN TULOS -124 930 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -124 930 003030 Avoin varhaiskasvatustoiminta (v.2013) 3200 Maksutuotot 500 3300 Tuet ja avustukset 150 650 4001 Henkilöstökulut -44 755 4300 Palvelujen ostot -9 326 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 680 4800 Muut toimintakulut -6 445-62 206

Joroisten kunta Sivu 4 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -61 556 6999 VUOSIKATE -61 556 8499 TILIKAUDEN TULOS -61 556 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -61 556 003040 Lasten kotihoidontuki (v.2013) 4300 Palvelujen ostot -136 4700 Avustukset -195 000-195 136 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -195 136 6999 VUOSIKATE -195 136 8499 TILIKAUDEN TULOS -195 136 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -195 136 003041 Muu lasten päivähoito (v.2013) 3200 Maksutuotot 1 700 1 700 4300 Palvelujen ostot -37 253-37 253 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -35 553 6999 VUOSIKATE -35 553 8499 TILIKAUDEN TULOS -35 553 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -35 553 003100 Joroinen/ostettu erityisopetus 4300 Palvelujen ostot -36 484-36 484 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 484 6999 VUOSIKATE -36 484 8499 TILIKAUDEN TULOS -36 484 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -36 484 003111 Joroisten erityisopetus

Joroisten kunta Sivu 5 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 4001 Henkilöstökulut -40 702 4300 Palvelujen ostot -6 213-46 915 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -46 915 6999 VUOSIKATE -46 915 8499 TILIKAUDEN TULOS -46 915 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -46 915 003210 Yleisopetuksen kotikuntakorvaukset 3001 Myyntituotot 94 640 94 640 4300 Palvelujen ostot -164 531-164 531 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -69 891 6999 VUOSIKATE -69 891 8499 TILIKAUDEN TULOS -69 891 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -69 891 003211 Kaitaisten alakoulu 3300 Tuet ja avustukset 450 450 4001 Henkilöstökulut -153 292 4300 Palvelujen ostot -68 500 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 300 4800 Muut toimintakulut -50 669-277 761 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -277 311 6999 VUOSIKATE -277 311 8499 TILIKAUDEN TULOS -277 311 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -277 311 003215 Kuvansin alakoulu 3300 Tuet ja avustukset 3 500 3 500

Joroisten kunta Sivu 6 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 4001 Henkilöstökulut -503 735 4300 Palvelujen ostot -142 517 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 690 4800 Muut toimintakulut -199 743-869 685 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -866 185 6999 VUOSIKATE -866 185 8499 TILIKAUDEN TULOS -866 185 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -866 185 003218 Perusopetus/erityiskustannukset 4300 Palvelujen ostot -4 685-4 685 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 685 6999 VUOSIKATE -4 685 8499 TILIKAUDEN TULOS -4 685 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 685 003219 LSL:n per. sijoitett.opp.perusopetus 3001 Myyntituotot 15 000 15 000 4300 Palvelujen ostot -5 000-5 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 10 000 6999 VUOSIKATE 10 000 8499 TILIKAUDEN TULOS 10 000 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 10 000 003220 Yhtenäiskoulu 3300 Tuet ja avustukset 6 575 6 575 4001 Henkilöstökulut -1 932 815 4300 Palvelujen ostot -576 797

Joroisten kunta Sivu 7 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -84 920 4800 Muut toimintakulut -428 623-3 023 155 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 016 580 6999 VUOSIKATE -3 016 580 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -5 7000 Poistot ja arvonalentumiset -5 8499 TILIKAUDEN TULOS -3 016 585 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3 016 585 003311 Jo kirkonkylän ip-toiminta 3200 Maksutuotot 16 800 16 800 4001 Henkilöstökulut -44 383 4300 Palvelujen ostot -16 765 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -740 4800 Muut toimintakulut -16 448-78 336 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -61 536 6999 VUOSIKATE -61 536 8499 TILIKAUDEN TULOS -61 536 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -61 536 003312 Kuvansin ip-toiminta 3200 Maksutuotot 5 700 5 700 4001 Henkilöstökulut -23 094 4300 Palvelujen ostot -5 270 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -450 4800 Muut toimintakulut -6 109-34 923 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 223 6999 VUOSIKATE -29 223 8499 TILIKAUDEN TULOS -29 223 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -29 223 003412 Erityisopetuksen laadun keh.hanke v15-16

Joroisten kunta Sivu 8 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 3300 Tuet ja avustukset 3 200 3 200 4001 Henkilöstökulut -1 000 4300 Palvelujen ostot -3 000-4 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -800 6999 VUOSIKATE -800 8499 TILIKAUDEN TULOS -800 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -800 003431 Pedagogisten ICT-taitojen kehitt./v.2015 3300 Tuet ja avustukset 2 042 2 042 4001 Henkilöstökulut -1 503 4300 Palvelujen ostot -539-2 042 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 6999 VUOSIKATE 0 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 003432 ProKoulu -hanke 3400 Muut toimintatuotot 2 413 2 413 4001 Henkilöstökulut -1 855 4300 Palvelujen ostot -458 4800 Muut toimintakulut -100-2 413 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 6999 VUOSIKATE 0 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0

Joroisten kunta Sivu 9 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003434 Kerhotoim.keh.hanke syksy15 - kevät16 3300 Tuet ja avustukset 7 375 7 375 4001 Henkilöstökulut -8 084 4300 Palvelujen ostot -260 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 490-9 834 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 459 6999 VUOSIKATE -2 459 8499 TILIKAUDEN TULOS -2 459 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 459 003435 Esi-ja per.op. toimintakultt. kehitt.han 3300 Tuet ja avustukset 13 769 13 769 4001 Henkilöstökulut -4 279 4300 Palvelujen ostot -4 391 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 000 4800 Muut toimintakulut -1 000-19 670 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 901 6999 VUOSIKATE -5 901 8499 TILIKAUDEN TULOS -5 901 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 901 003436 Ryhmäkoon pienent/syksy 15 alkava 3300 Tuet ja avustukset 55 700 55 700 4001 Henkilöstökulut -86 719 4300 Palvelujen ostot -429-87 148 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 448 6999 VUOSIKATE -31 448

Joroisten kunta Sivu 10 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 8499 TILIKAUDEN TULOS -31 448 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -31 448 003451 Sairaalaopetus 4300 Palvelujen ostot -15 036-15 036 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 036 6999 VUOSIKATE -15 036 8499 TILIKAUDEN TULOS -15 036 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15 036 003511 Joroisten lukio 3300 Tuet ja avustukset 1 220 1 220 4001 Henkilöstökulut -641 242 4300 Palvelujen ostot -92 430 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 100 4800 Muut toimintakulut -146 568-888 340 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -887 120 6999 VUOSIKATE -887 120 8499 TILIKAUDEN TULOS -887 120 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -887 120 003515 Lukion oppilasasunnot 4300 Palvelujen ostot -240 4800 Muut toimintakulut -2 250-2 490 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 490 6999 VUOSIKATE -2 490 8499 TILIKAUDEN TULOS -2 490 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 490 003525 Linux-pohjainen opiskeluympäristö 3300 Tuet ja avustukset 26 000

Joroisten kunta Sivu 11 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 26 000 4001 Henkilöstökulut -5 088 4300 Palvelujen ostot -9 148 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 840-32 076 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 076 6999 VUOSIKATE -6 076 8499 TILIKAUDEN TULOS -6 076 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 076 003611 Joroisten kirjasto 3001 Myyntituotot 1 300 3400 Muut toimintatuotot 4 000 5 300 4001 Henkilöstökulut -143 058 4300 Palvelujen ostot -38 858 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -52 400 4800 Muut toimintakulut -48 696-283 012 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -277 712 6999 VUOSIKATE -277 712 8499 TILIKAUDEN TULOS -277 712 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -277 712 003612 Juvan kirjasto 3001 Myyntituotot 398 774 3200 Maksutuotot 200 3300 Tuet ja avustukset 5 900 3400 Muut toimintatuotot 4 500 409 374 4001 Henkilöstökulut -206 858 4300 Palvelujen ostot -50 705 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -80 200 4800 Muut toimintakulut -71 611-409 374 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0

Joroisten kunta Sivu 12 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 6999 VUOSIKATE 0 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 003613 Rantasalmen kirjasto 3001 Myyntituotot 271 582 3400 Muut toimintatuotot 3 000 274 582 4001 Henkilöstökulut -127 578 4300 Palvelujen ostot -33 136 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 050 4800 Muut toimintakulut -69 818-274 582 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 6999 VUOSIKATE 0 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 003614 Kirjastoauto 3001 Myyntituotot 88 378 88 378 4001 Henkilöstökulut -79 845 4300 Palvelujen ostot -18 339 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 500 4800 Muut toimintakulut -9 850-132 534 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -44 156 6999 VUOSIKATE -44 156 8499 TILIKAUDEN TULOS -44 156 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -44 156 003633 Kuinka Gottlund kesytetään -hanke 3300 Tuet ja avustukset 5 500 5 500 4300 Palvelujen ostot -5 500

Joroisten kunta Sivu 13 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. -5 500 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 6999 VUOSIKATE 0 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 003634 Tie taiteeseen on tie hyvinvoint. -hanke 3300 Tuet ja avustukset 4 103 4 103 4300 Palvelujen ostot -4 103-4 103 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 6999 VUOSIKATE 0 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 003651 Kansalaisopisto 4300 Palvelujen ostot -118 120-118 120 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -118 120 6999 VUOSIKATE -118 120 8499 TILIKAUDEN TULOS -118 120 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -118 120 003711 Joroisten liikuntapalvelut 3300 Tuet ja avustukset 91 3400 Muut toimintatuotot 2 500 2 591 4001 Henkilöstökulut -67 090 4300 Palvelujen ostot -30 772 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -21 526 4700 Avustukset -15 000 4800 Muut toimintakulut -65 020-199 408

Joroisten kunta Sivu 14 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -196 817 6999 VUOSIKATE -196 817 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -22 174 7000 Poistot ja arvonalentumiset -22 174 8499 TILIKAUDEN TULOS -218 991 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -218 991 003712 Urheilutalo 3001 Myyntituotot 5 000 3300 Tuet ja avustukset 333 3400 Muut toimintatuotot 58 279 63 612 4001 Henkilöstökulut -65 635 4300 Palvelujen ostot -25 837 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 890 4800 Muut toimintakulut -100-134 462 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -70 850 6999 VUOSIKATE -70 850 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -32 873 7000 Poistot ja arvonalentumiset -32 873 8499 TILIKAUDEN TULOS -103 723 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -103 723 003811 Joroisten nuorisopalvelut 3300 Tuet ja avustukset 200 3400 Muut toimintatuotot 3 000 3 200 4001 Henkilöstökulut -37 967 4300 Palvelujen ostot -19 233 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 100 4700 Avustukset -9 000 4800 Muut toimintakulut -2 852-70 152 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -66 952 6999 VUOSIKATE -66 952 8499 TILIKAUDEN TULOS -66 952

Joroisten kunta Sivu 15 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -66 952 003812 Kirkonkylän nuorisotilat 3400 Muut toimintatuotot 250 250 4001 Henkilöstökulut -25 062 4300 Palvelujen ostot -2 103 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 450 4800 Muut toimintakulut -16 723-46 338 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -46 088 6999 VUOSIKATE -46 088 8499 TILIKAUDEN TULOS -46 088 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -46 088 003813 Kuvansin nuorisotilat 3400 Muut toimintatuotot 250 250 4001 Henkilöstökulut -25 062 4300 Palvelujen ostot -331 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -300 4800 Muut toimintakulut -5 805-31 498 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -31 248 6999 VUOSIKATE -31 248 8499 TILIKAUDEN TULOS -31 248 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -31 248 003814 Nuorten työpaja (v.2013) 3001 Myyntituotot 13 000 3300 Tuet ja avustukset 35 585 48 585 4001 Henkilöstökulut -121 420 4300 Palvelujen ostot -29 407 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 720 4800 Muut toimintakulut -25 695

Joroisten kunta Sivu 16 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. -194 242 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -145 657 6999 VUOSIKATE -145 657 8499 TILIKAUDEN TULOS -145 657 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -145 657 003817 Joroisten nuorisovaltuusto 4300 Palvelujen ostot -4 000-4 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 000 6999 VUOSIKATE -4 000 8499 TILIKAUDEN TULOS -4 000 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4 000 003818 Pikkupiip -tapahtuma 3400 Muut toimintatuotot 4 637 4 637 4001 Henkilöstökulut -873 4300 Palvelujen ostot -5 700-6 573 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 936 6999 VUOSIKATE -1 936 8499 TILIKAUDEN TULOS -1 936 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 936 003845 Joroisten Etsivä nuorisotyö-hanke 15-16 3300 Tuet ja avustukset 15 125 15 125 4001 Henkilöstökulut -17 074 4300 Palvelujen ostot -4 297 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -150-21 521 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 396

Joroisten kunta Sivu 17 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 6999 VUOSIKATE -6 396 8499 TILIKAUDEN TULOS -6 396 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6 396 003846 Joroisten Etsivä nuorisotyö-hanke 16-17 3300 Tuet ja avustukset 12 625 12 625 4001 Henkilöstökulut -17 074 4300 Palvelujen ostot -4 297 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -150-21 521 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 896 6999 VUOSIKATE -8 896 8499 TILIKAUDEN TULOS -8 896 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 896 003911 Joroisten yleinen kulttuuritoimi 3300 Tuet ja avustukset 56 56 4001 Henkilöstökulut -24 890 4300 Palvelujen ostot -20 416 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 100 4700 Avustukset -2 000 4800 Muut toimintakulut -1 516-49 922 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -49 866 6999 VUOSIKATE -49 866 8499 TILIKAUDEN TULOS -49 866 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -49 866 003912 Joroisten museo 3400 Muut toimintatuotot 350 350 4001 Henkilöstökulut -313 4300 Palvelujen ostot -14 617

Joroisten kunta Sivu 18 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 150 4800 Muut toimintakulut -500-19 580 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 230 6999 VUOSIKATE -19 230 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1 212 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1 212 8499 TILIKAUDEN TULOS -20 442 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -20 442 003941 Pyörällä päästään! -hanke 3300 Tuet ja avustukset 17 500 17 500 4300 Palvelujen ostot -6 000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 000-35 000 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 500 6999 VUOSIKATE -17 500 8499 TILIKAUDEN TULOS -17 500 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17 500 003970 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilöstö 3001 Myyntituotot 19 953 19 953 4001 Henkilöstökulut -18 665 4300 Palvelujen ostot -652 4800 Muut toimintakulut -636-19 953 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 6999 VUOSIKATE 0 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0