FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1998 Fingridin operatiivinen toiminta käynnistyi 1.9.1997, joten kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 645 ja liikevoitto 318. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 173. Yhtiön toiminnallinen tulos on ollut ennakoitua parempi. Vuoden 1997 neljän toimintakuukauden tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja saatiin 135. Toimintakatsaus Yhtiö on vastannut sähkömarkkinalain tarkoittaman järjestelmävastuunsa mukaisesti sähköjärjestelmän toimivuudesta. Siirretyn sähkön määrä oli tammi-kesäkuussa 23 630 GWh. Pääosa yhtiölle liiketoimintakaupan yhteydessä siirtyneistä liiketoimintasopimuksista päättyy 31.10.1998. Uusi kantaverkkopalvelujen tariffi, sisältö ja sopimusrakenne on päätetty. Sähkömarkkinalain muutoksen vaikutukset sähkötaseiden hallintaan on huomioitu kantaverkkopalvelujen sisällössä ja hinnoissa. Asiakaskohtaiset neuvottelut ovat käynnissä ja uuden järjestelmän mukaiset sopimukset astuvat voimaan 1.11. alkaen. Sähkömarkkinalain muutos tulee voimaan 1. syyskuuta. Sen mukaan Fingridin tulee järjestää valtakunnallisen tasevastuun hoito viimeistään 1.1.1999. Lainmuutoksen johdosta Fingrid on käynnistänyt projektin, jonka tarkoituksena on määritellä tasehallinnassa ja taseselvityksessä sovellettavat toimintaperiaatteet. Yhtiö on ostanut loput osakkuusyritys Suomen Voimatase Oy:n osakekannasta. Omistusoikeus siirtyy Fingridille 1.9. Fingrid on liittynyt yhteistyöjärjestö Baltreliin. Järjestön tehtävänä on tukea Itämeren alueen yhteisten sähkömarkkinoiden syntymistä. Baltic Ring -projektin loppu-päätelmät johtivat järjestön perustamiseen. Yhtiö oli yksi perustamisasiakirjojen allekirjoittajista. Yhtiössä on käynnistetty selvitystyö organisaation kehittämiseksi. Tavoitteena on vastuiden ja päätöksenteon selkiyttäminen ja sitä kautta toiminnan edelleen tehostaminen konsernirakenteen puitteissa. Liikevaihto ja taloudellinen tulos Yhtiön liikevaihto oli 645. Toiminnan kustannukset olivat 209 ja suunnitelman mukaiset poistot 118, jolloin liikevoitoksi muodostui 318. Nettorahoituskulut olivat 144. Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 173. Poistoeron muutos oli 129 ja verot 12. Katsauskauden voitoksi saatiin 32. Tulovirran voimakkaiden kausivaihteluiden vuoksi ei yhtiön kuuden kuukauden taloudellisesta tuloksesta voi välittömästi johtaa koko vuoden tulosta.
FINGRID OYJ 2(5) Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat 237. Vuoden 1998 investointien arvioidaan olevan 693, joista kantaverkon uusinvestoinnit ovat 274. Talous ja rahoitus Kaksi johtavaa luottokelpoisuusyhtiötä Standard & Poor s Rating Services ja Moody s Investor Services myönsivät kevään aikana Fingridin lyhyt- ja pitkäaikaisille kansainvälisille velkakirjaohjelmille luottokelpoisuusluokitukset, mikä mahdollistaa rahoituksen laajentumisen kansainvälisille raha- ja pääomamarkkinoille. Huhtikuussa Fingrid päivitti USD 600 miljoonan suuruisen Euro-Commercial Paper ohjelmansa nimittämällä neljä uutta välittäjää ja yhden järjestäjän. Ohjelmaa välittää kokonaisuudessaan kuusi pankkia, joista kaksi on järjestäjiä. Standard & Poor s Rating Services on myöntänyt ohjelmalle luottokelpoisuuden "A-1+/K-1" sekä vastaavasti Moody s Investor Service "Prime-1". Yhtiö allekirjoitti 5. toukokuuta kansainvälisen USD 750 miljoonan suuruisen joukkovelkakirjaohjelman (Debt Issuance Programme). Standard & Poor s on myöntänyt ohjelmalle "AA" -luokituksen ja Moody s "Aa3"-luokituksen. Ohjelma on listattu Lontoon arvopaperipörssissä (London Stock Exchange). Euroopan Investointipankki (EIP) on 9. kesäkuuta myöntänyt yhtiölle 468 :n pitkäaikaisen lainan, joka on nostettu osin FIM- ja osin DEM-määräisenä. Lainalla rahoitetaan kantaverkon laajentamista ja tehostamista. Yhtiön rahoitusasema on hyvä. Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset 30.6. olivat 349. Yhtiön korolliset velat vastaavasti olivat 5 455, joista pitkäaikaisia oli 3 407 ja lyhytaikaisia 2 048. Omavaraisuusaste oli 22 %. Johdannaissopimusten nimellisarvo oli 6 304 ja niiden markkinariski 5. Vapaita pitkäaikaisia sitovia luottolimiittejä yhtiöllä oli 760. Vastuusitoumukset koostuivat leasingvastuista 0,9 sekä sähkön pörssikauppaan liittyvistä pankkitakauksista 11. Henkilöstö Yhtiön kokonaishenkilömäärä 1.1.- 30. 6. oli keskimäärin 257. Tilintarkastus Yhtiön luvut ovat tilintarkastamattomia.
FINGRID OYJ 3(5) Loppuvuoden kehitys Loppuvuoden tuloksen odotetaan olevan budjetoitua parempi. Syynä ovat budjetoitua pienemmät rahoituskustannukset. Myös ennakoitua pienemmät häviösähkön hankintakustannukset parantanevat tulosta. Helsingissä 10. päivänä elokuuta 1998 Hallitus
FINGRID OYJ 4(5) Tuloslaskelma ja tase Edellisten kausien lukuja vertailtaessa on huomioitava, että yhtiön operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997. Yhtiön tulovirralle on tyypillistä voimakkaat kausivaihtelut. TULOSLASKELMA 1.1. - 30.6.1998 1.9. - 31.12.1997 Liikevaihto 644,7 447,6 Liikevoitto 317,8 220,5 Voitto ennen satunnaisia eriä 173,4 135,2 Satunnaiset erät 0,0 0,0 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 173,4 135,2 Katsauskauden voitto 32,0 14,4 Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero TASE 30.6.1998 31.12.1997 VASTAAVAA Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 6 986,6 6 853,0 Vaihto-omaisuus 6,9 6,7 Rahoitusomaisuus 517,7 344,7 Yhteensä 7 511,2 7 204,4 VASTATTAVAA Osakepääoma ja muu oma pääoma 1 517,0 1 499,4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 244,2 115,2 Pakolliset varaukset 0,0 0,0
FINGRID OYJ 5(5) Pitkäaikainen vieras pääoma 3 407,0 3 348,0 Lyhytaikainen vieras pääoma 2 343,0 2 241,9 Yhteensä 7 511,2 7 204,4 1.1. - 30.6.1998 1.9. - 31.12.1997 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen yhteensä 259,0 6 930,6 1.1. - 30.6.1998 1.9. - 31.12.1997 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 257 88