Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Qt:n erittäin vahvan kasvun tukemana. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q1/2015 Juha Varelius 30.4.2015
Katsauskauden pääkohdat
Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 25,7 miljoonaa euroa. Kasvua vertailujaksoon verrattuna 7,1 prosenttia. Konsernin liikevoitto kasvoi ja oli 1,1 (-0,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu johtui Qtliiketoiminnan erittäin vahvasta kasvusta. Qt:n liikevaihto kasvoi 30,9 prosenttia edellisvuoden vertailuluvuista. Liikevaihto, MEUR Liikevoitto ennen kertaeriä, MEUR Liikevoitto kertaerien jälkeen, MEUR 1-3/ 2015 1-3/ 2014 Muutos % Vuosi 2014 25,7 24,0 7,1 97,4 1,1-0,3 4,5 0,7-0,3 4,3 EBIT-% ennen kertaeriä 4,5-1,2 4,6 EBIT-% kertaerien jälkeen 2,7-1,2 4,4 EPS ennen kertaeriä, EUR 0,04-0,02 0,14 EPS kertaerien jälkeen, EUR 0,01-0,02 0,14
Digia-konsernin avainluvut Q1/2015 Liikevaihto ja EBIT-% Liikevaihdon jakautuminen 30 30 25 20 15 25 20 15 5 4,8 4,8 4,9 5,8 6,3 10 5 0-5 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 10 5 0 21,8 19,2 19,7 21,4 19,4 16,8 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 MEUR EBIT-% Kotimaa liikevaihto, MEUR Qt liikevaihto, MEUR
Kotimaan markkinat
Kotimaa-segmentin pääkohdat Integraatiopalveluiden kysyntä kasvoi ja uusia toimeksiantoja saatiin liikevaihdon ja kannattavuuden ollessa hyvällä tasolla. Investointeja toimituskyvyn kasvattamiseen jatkettiin. Toimipaikan optimoinnin tuote- ja liiketoimintamallien kehitysinvestoinnit rasittivat koko liiketoimintaalueen kannattavuutta. Toiminnan- ja tuotannonohjauksen liiketoiminta-alue kehittyi suotuisasti. Microsoft-teknologioihin perustuvassa liiketoiminnassa ratkaisuliiketoiminta kehittyi erityisen hyvin, mutta ERP-liiketoiminnassa oli projektitoimituksiin liittyvää tyypillistä vaihtelua. Omiin ohjelmistoihin perustuva ERP-liiketoiminta sujui hyvin. Finanssialueen ohjelmistoihin perustuvan liiketoiminnan palvelukysyntä pysyi hyvällä tasolla ja Ruotsissa saatiin monia uusia asiakkuuksia. Palveluliiketoiminnassa asiakkaiden kustannuspaineet vaikuttivat palveluiden hinnoitteluun ja edelleen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Palveluiden kysyntä vahvistui katsauskauden loppua kohti.
Kotimaa-segmentti Q1/2015 Vuosi 2014 Liikevaihto oli 19,4 (19,2) miljoonaa euroa, kasvua 1,1 prosenttia. Liikevoitto kasvoi hieman ja oli ennen kertaluonteisia eriä 0,7 (0,6) miljoonaa euroa. Kannattavuus (EBIT-%) oli 3,5 (3,4) prosenttia. 25 20 15 Liikevaihto ja EBIT-% Liikevaihto: 77,0 MEUR Liikevoitto ennen kertaeriä: 6,3 MEUR 10 5 Osuus konsernin liikevaihdosta 75,5 % 0 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Liikevaihto, MEUR EBIT-%
Qt-segmentin pääkohdat Qt:n liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvuaan. Liikevaihdon kasvun myötä myös liikevoitto parani ja toiminta nousi voitolliseksi. Katsauskauden alussa astui voimaan Qt-liiketoiminnan eriyttäminen omaksi yhtiökokonaisuudekseen The Qt Company -nimen alla. Qt-liiketoimintaa varten perustettu uusi verkkosivusto www.qt.io on otettu hyvin vastaan ja kävijämäärät ovat kasvaneet odotetusti. Katsauskauden lopussa sivustolla oli kuukausitasolla noin 1,6 miljoonaa vierailua. Verkkosivuston rooli on erittäin tärkeä Qt-ekosysteemin johtamisessa ja kanavaa tullaan kehittämään jatkossa merkittävästi. Myynnin kehittämistoimenpiteet kohdistuivat erityisesti Aasiaan. Uusi toimisto avattiin Shanghaissa.
Qt-segmentti Q1/2015 Vuosi 2014 Liikevaihto oli 6,3 (4,8) miljoonaa euroa, kasvua 30,9 prosenttia. Liikevoitto kasvoi ja oli ennen kertaluonteisia eriä 0,5 (-0,9) miljoonaa euroa. Kannattavuus (EBIT-%) oli 7,4 (-19,4) prosenttia. 5 0-5 Liikevaihto ja EBIT-% Liikevaihto: 20,4 MEUR Liikevoitto ennen kertaeriä: -1,9 MEUR Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015-10 Osuus konsernin liikevaihdosta 24,5 % -15-20 Liikevaihto, MEUR EBIT-%
Kansainvälinen liiketoiminta % 30 25 20 15 10 5 Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella 6,4 (4,8) miljoonaa euroa. 0 2011 2012 2013 2014 Q1/2015
Tuoteliiketoiminta % 45 40 35 30 25 20 15 10 Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella 10,3 (9,7) miljoonaa euroa. 5 0 2011 2012 2013 2014 Q1/2015
Henkilöstö 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 46 176 705 2011 2012 2013 2014 Q1/2015 Yhteensä Kotimaa Qt Hallinto ja johto Katsauskauden Q1 lopussa Digiassa työskenteli 927 henkilöä.
Tulevaisuuden näkymät
Kotimaan näkymät Panostuksia asiakasymmärryksen syventämiseen sekä myynnin ja tarjoaman kehittämiseen jatketaan. Tavoitteena on tuottaa entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja ja palveluita asiakkaiden liiketoiminnan tehostamiseksi. Kysynnän arvioidaan yleisesti pysyvän kohtuullisena kotimaan liiketoiminnassa ja liikevaihdon kasvavan vuonna 2015 hieman edellisvuoden tasosta. Kotimaan liiketoiminnan kannattavuuden arvioidaan paranevan katsauskauden edetessä ja olevan vuonna 2015 vähintään kohtuullisella tasolla.
Qt:n näkymät Painopiste on myynnin kehittämisessä ja kasvuedellytysten luomisessa. Avoimen lähdekoodin lisenssimuutoksen läpiviemistä jatketaan tulevissa Qtohjelmistoversiossa näin edistetään lisenssimyyntiä kaupallisille toimijoille. Tarjouskanta on ajankohtaan ja yleiseen markkinatilanteeseen nähden tyydyttävällä tasolla ja kysynnän odotetaan kasvavan myös suurasiakasmarkkinassa. Sopimusten läpimenoajat ovat erittäin pitkiä, tyypillisesti 6 18 kk, mikä saattaa aiheuttaa merkittävääkin heilahtelua vuosineljännesten välisessä liikevaihdossa ja etenkin kannattavuudessa. Liiketoiminnan kehittäminen kohdistuu erityisesti sulautettuihin järjestelmiin automotive-, digi-tv- sekä digitaalivastaanotin-tuotealueilla. Lisäksi tuotekehityksessä panostetaan sulautettujen järjestelmien lisäarvo-ominaisuuksiin sekä työkaluihin. Digia arvioi Qt:n liikevaihdon kasvavan vuonna 2015 selvästi edellisvuodesta ja koko vuoden liikevoiton olevan positiivinen.
Kiitos! Seuraava tapahtuma IR-kalenterissa: Q2-tulos 14.8.2015 Yhteystiedot: juha.varelius@digia.com
Rakennamme kasvua. YHDESSÄ.