Toholammin kunta. Talouden tasapainottamisohjelma. Hyväksytty kv
|
|
- Tiina Hakola
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Toholammin kunta Talouden tasapainottamisohjelma Hyväksytty kv
2 Sisällysluettelo 1. Lähtökohdat Tilinpäätös ja ennuste Alijäämän kattamisvelvoite...7. Tasapainoitustoimenpiteet Hallinto-osasto Sosiaali- ja terveyspalvelut Teknisen toimen osasto Sivistysosasto Verotulot ja valtionosuudet Lainakanta... 15
3 1. Lähtökohdat Toholammin kunnan taloudelliseen kehitykseen ovat vaikuttaneet voimakkaasti -luvulla tehdyt koulujen homesaneeraukset. Homeongelmat ilmenivät koko Suomi huomioiden Toholammilla aikaisessa vaiheessa eikä korjaamisesta ollut vielä riittävästi tietoa eikä taitoa. Tästä syystä osa korjaamisesta jouduttiin tekemään jopa kahteen kertaan. Kunta velkaantui homekorjausvuosien aikana voimakkaasti ja joutui turvautumaan harkinnanvaraiseen valtionapuun kolmena vuonna peräkkäin. Alijäämää oli kertyneenä vuoden 6 lopussa yli miljoona euroa. Kunta teki vuonna 6 voimakkaan tervehdyttämisohjelman, johon sekä kunnan työntekijät että kuntalaiset sitoutuivat. Operaatio toteutettiin juustohöylä periaatteella ja työntekijöiden eduista tinkien. Samaan aikaan elinkeinoelämän puolella onnistuttiin saamaan aikaan myönteinen kehittämisen ja uuden luomisen ilmapiiri. Talouden tervehdyttämisessä onnistuttiin yli odotusten. Kunnan ylijäämäkertymä oli vuoden 1 lopussa,4 miljoonaa euroa. Ikääntyvän väestön tuomaan ongelmaan varauduttiin rakentamalla vanhusten palvelutalo terveyskeskuksen välittömään läheisyyteen. Ratkaisulla haettiin synergiaetuja sosiaali- ja terveystoimen fyysisellä ja toiminnallisella läheisyydellä. Maaseudun sosiaali- ja terveystoimen suurimmat ongelmat aiheutti koko -luvun vaivaama lääkäripula. Matalasti koulutetut ja kokemattomat lääkärit eivät kyenneet vastaamaan kuntalaisten terveyspalveluiden kysyntään ja näin palvelut siirtyivät ja niitä alettiin vaatimaan yhä enenemässä määrin erikoissairaanhoidosta. Erikoissairaanhoidossa vuorostaan ei enää luotettu pienten terveyskeskusten tekemiin tutkimuksiin ja aloitettiin tutkimukset alusta ikään kuin puhtaalta pöydältä. Näin kehittyi palveluiden päällekkäinen toimintakulttuuri. Terveyskeskusten pitempään palvelleet kokeneet lääkärit joutuivat kohtuuttoman työtaakan alle ja hakeutuivat isompiin lähinnä kaupunkikeskusten terveyskeskuksiin. Valtioneuvoston ratkaisumalli oli keskittää sosiaali- ja terveystoimi isompiin yli 3
4 asukkaan yksiköihin Paras -hankkeen keinoin. Yksityisten lääkäriasemien toimintaa ei maaseudulla ole toistaiseksi saatu viriämään lähinnä liiketaloudellisista syistä. Kela:n aikanaan tekemät tulkinnat korvausten epäämisestä palveluista, jotka oli tuotettu kuntien omistamissa kiinteistöissä, hidasti entisestään lääkäriasemien syntyä maaseudulle. Toholammin kunta toimi aktiivisesti Paras -hankkeen hengen mukaisesti alueellisen sosiaali- ja terveystoimen peruspalveluyksikön Jyta:n perustamisessa. Jyta muodostettiin liikelaitoksena Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun yhteyteen. Perustettaessa kantava ajatus oli, että toiminta perustuu tilaaja-tuottajamalliin palvelusopimuksia hyödyntäen. Käytännössä toiminta on ajautunut kuitenkin kuin yksi kunta toimintamallin taakse. Toholammin osalta yhteistoiminnan aikana lääkäripulaan on saatu helpotusta mutta kustannukset ovat olleet voimakkaimmassa kasvussa. Kunnan aikaisemmat linjaukset palveluiden tuottamisesta ja suunnittelusta ovat unohtuneet. Sosiaali- ja terveystoimi on selkeästi eriytynyt peruskuntaan jääneestä muusta toiminnasta ja yhteinen tavoite on hämärtynyt. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Toholammin osalta kasvaneet perusterveydenhuollon kustannuksia huomattavasti nopeammin. Perusterveydenhuollon erkaannuttua peruskunnasta, kunnalla ei ole enää mahdollisuutta vaikuttaa suoraan erikoissairaanhoidon kustannusten muodostumiseen. Kunta on vain erikoissairaanhoidon laskujen maksaja. Elinkeinoelämän kehittämiseksi kuntaan on perustettu kunnan 1%:sti omistama kehitysyhtiö. Yhtiö on yhdessä kunnan kanssa rakentanut halleja ja vienyt monin tavoin riskejä ottaen Toholammin elinkeinoelämää eteenpäin. Alhaista työttömyyttä ja hyvää verotulojen kasvukehitystä voidaan pitää osaltaan kehitysyhtiön ansiona. Vuoden 11 aikana joitakin riskejä realisoitui ja sekä kehitysyhtiö että kunta joutuivat maksamaan vakuuksia. Takaisku jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi ja kunnan alueen elinkeinoelämä näyttää jälleen kehittyvän voimakkaasti. 4
5 Konkurssit toimialoittain (TOL 8) Aluejako 1 Lähde: Tilastokeskus TOL Toimialat yhteensä lkm lkm Maa-, metsä ja kalatalous lkm lkm Teollisuus, kaivostoiminta sekä energia- ja vesihuolto lkm lkm Rakennustoiminta lkm lkm Kauppa lkm lkm Kuljetus ja varastointi lkm lkm Majoitus- ja ravitsemistoiminta lkm lkm Muut palvelut lkm lkm Tuntematon lkm lkm Edellä oleva tilasto kuvaa vuosien 1 ja 11 aikana tapahtuneiden konkurssien määrän ja niiden vaikutuksen henkilötyöpaikkoihin. Konkurssien määrä ei ole suuri mutta työpaikkoihin kohdentuva vaikutus suhteutettuna asukasmäärään on suuri. Tällä on oletettavasti ollut myös vaikutusta odotettua heikompaan verotulokertymään viime vuosilta. 5
6 Yli-/ alijäämä Kertynyt ylijäämä Yli-/ alijäämä Kertynyt ylijäämä Keski- Pohjanmaa 13 Koko Suomi 13 Toholampi Toholampi Toholampi Toholampi Tulovero 19,75,,5 1,,58 19,38 Kiinteistövero: - yleinen,6,6,8,8 1,8,9 - vakituinen asunto,45,45,45,45,49,41 - vapaa-ajan asunto,9,9,9,9,99 1,3 6
7 1.1 Tilinpäätös ja ennuste 13 TOIMINTAKATE 1 (ulkoiset ja siäiset) TP1 TP11 TP1 TA13 Ennuste 13 Lisäys euroina JYTA= sos- ja perusterv.huolto Erikoissairaanhoito Elmeno ja Varhe-maksut sote Yleishallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Maatalouslomitus Liikelaitos YHTEENS Ä TP1 TP11 TP1 TA13 Ennuste 13 Toimintatuotot Toimintakulut = TOIMINTAKATE Verotul ot Valtionosuudet Rhoituserät netto = VUOSIKATE Poistot Tuloksenkäsittelyerät ALI-/YLIJÄÄMÄ Alijäämän kattamisvelvoite Toholammin kunnan talous on ollut tuloskertymältään viimeksi alijäämäinen vuonna 6. Silloin tehtyjen säästötoimenpiteiden johdosta tuloskertymä on ollut ylijäämäinen. Vuonna 11 alkanut tilinpäätösten alijäämäisyys syö ylijäämäkertymää nopeasti. Toholammin kunnalla ei ole tällä hetkellä kuntalain tarkoittamaa alijäämän kattamisvelvoitetta. Talouden syöksykierre on kuitenkin 7
8 saatava nopeasti katkeamaan ennen alijäämäkertymän syntymistä. 1 Tasearvio Edellisten tilikausien ylijäämät 131 Tilikauden 1 alijäämä -731 Vuoden 13 ennakoitu alijäämä -618 = Kertyneet ylijäämät -8 Asukasluku kuukausittain 13, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kaustisen seutukunta
9 Toimialat (TOL8) Keski- Kaustisen Pohjanmaa sk Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Kaikki toimialat yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Alkutuotanto 9,, 7,8 18, 39,3 19,4 4,5 1, Jalostus 4, 3, 17,5 4, 11,3 4,4 3, 4,7 Palvelut 65,5 53,4 5,4 56,1 47,8 54,3 5,8 5,9 Tuntematon 1,1 1,6,4 1,6 1,6 1,8 1,5 1,4 9
10 . Tasapainoitustoimenpiteet.1 Hallinto-osasto Taloushallinto Toholammin kunta on pyrkinyt hakemaan säästöjä hallinnon kustannuksiin ulkoistamalla taloushallinnon palvelut erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun tehtäväksi. Muutoksille tuli tarvetta sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä alueelliseksi toiminnaksi. Sosiaali- ja terveystoimen osuus on yli puolet kunnan toiminnasta. Ratkaisu ei ole tuottanut riittäviä taloudellisia säästöjä eikä toiminnallisia tehokkuuksia. Toholammin kunta on käynyt neuvotteluja vuoden 13 aikana naapurikuntien kanssa taloushallinnon yhteistoiminnasta. Kuntarakennelaki on luonut epäselvän tulevaisuuden kuvan eikä taloushallinnon rakenteellisiin muutoksiin ole kunnissa tällä hetkellä valmiutta. Kunnat eivät sitoudu uusiin muutoksiin ennen kuin tulevaisuuden kuntarakennekuva on selkä ja luotettava. Tältä osin aikaisemmin esitetystä 5 euron säästötavoitteesta joudutaan luopumaan. Toholammin kunta tarkastelee kriittisesti kaikkien avoimeksi tulevien virkojen täyttämistä.. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut muuttuivat alueelliseksi (Jyta) Parashankkeen ohjaamana vuoden 9 alusta lukien. Menokehitys ja toiminnan kasvu on alueellisena toimintana ollut selkeästi muuta kuntatoimintaa nopeampaa. Euromääräinen kasvu on niin voimakasta, että muut toimialat eivät voi tehdä tasapainottamiseen tarvittavia supistuksia. Menojen leikkaus on tehtävä toimialan sisällä rakenteellisina muutoksina. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ohjataan kuntakohtaisilla palvelusopimuksilla. Palvelusopimuksella määritellään mitä palveluja Jyta tuottaa ja mitä kunta sitoutuu 1
11 ylläpitämään. Palvelusopimuksella voidaan hankkia palveluja myös muilta toimijoilta kuin Jyta. Erikoissairaanhoidon osalta kunta on puhtaasti vain laskujen maksaja. Kunnalla ei ole edes selkeää mekanismia laskujen oikeellisuuden tarkastamiseen. Maksaminen perustuu yleiseen luottamukseen kuntayhtymän toiminnasta. Kustannuskehitys perustuu pitkälti sairaanhoitopiirin omaan ja hoitoon lähettävien tahojen toimintaan. Toholammin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten tarkastelussa yksi merkittävä palvelun määrän eroavuus valtakunnan tilastoihin löytyy ikääntyvän väestön ympärivuorokauden ja tehostetun palveluasumisen määrästä. Toholammilla yli 75 vuotiaita on vuoden 11 tilaston mukaan 343 ja prosentuaalisesti määrän arvioidaan tuplaantuvan vuoteen 3 mennessä. Valtakunnallisen suosituksen mukaisesti (6%+3% yli 75 vuotiaista) paikkoja tulisi olla 31. Yhden ympärivuorokautista hoitoa saavan palvelupaikan kustannus on kunnalle keskimäärin 3 euroa/vuosi. Toholammilla on laskentatavasta riippuen tehostetun palveluasumisen/laitoshoidon paikkoja 64 ja paikkakunnan ulkopuolelta ostettavat paikat lisäksi vaihdellen 4. Tehostetun palveluasumisen määrä on selkeästi ylimitoitettu Toholammin väestömäärän verrattuna. Ylimitoituksen yhtenä vaikuttimena voidaan pitää Toholammin asutusrakenteen hajanaisuutta. Pitkän nauhamaisen jokivarteen keskittyneen asutuksen tarvitsemat palvelut sijaitsevat kaukana kuntakeskuksista. Ikääntyvien asukkaiden omatoiminen asiointi käy jossain elämän vaiheessa ylivoimaiseksi ja palvelutarpeen kasvaessa riittävästi, palvelujen tuottaminen on edullisempaa ja tehokkaampaa laitostyyppisessä yksikössä. Etäällä yksinään asuva ikääntyvä vanhus jää usein sosiaalisen verkoston ulkopuolelle ja passivoituu nopeasti laitoshoitoa vaativaan kuntoon. Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilökunnan kiireistä johtuen ei voida tukea riittävästi asukkaan omatoimisuutta. Toholammin kirkonkylän palveluiden keskipisteestä, apteekista arvioituna 3 metrin etäisyydellä asuu ei palveluasumisen piirissä 11
12 olevia vanhuksia tällä hetkellä 5 henkilöä ja 5 metrin etäisyydellä 9 henkilöä. Huonokuntoisen ikääntyvän ihmisen omatoimisuuden toimintasäteenä voidaan pitää 3 metrin etäisyyttä. 5 metrin ylittävä etäisyys on käytännön tapauksissa osoittautunut jo ylipitkäksi. Tietysti on muistettava, että aina löytyy poikkeuksia. Kunnalla on omistuksessa ja vuokrattuna Artesaaniopiston oppilaiden käyttöön Sulola niminen rivitalo kunnan keskustassa lähellä palveluja. Rivitalon asuntojen käyttö jatkossa kohdennetaan ikääntyvän väestön asunnoiksi. Opiskelijoiden vuokra-asunnoiksi kohdistetaan jokin toinen keskustan taajama-alueella sijaitseva rivitalo. Toholammin kunta asettaa tavoitteeksi vähentää ympärivuorokautista hoitoa annettavien hoitopaikkojen määrän valtakunnalliseen tavoitteeseen ( 9%) 3 vuoteen 16 mennessä. Tavoitteen toteuttamiseksi kunta edesauttaa ikääntyvälle väestölle tarkoitettuja asuntojen rakentamista Toholammin keskustaan palvelujen välittömään läheisyyteen ( 3 m) 8 kpl. Sykäräisen taajaman kehitystä pyritään ohjaamaan niin, että kylälle saataisiin yksityinen ruokapalveluja tarjoava yritys nykyisten palvelujen yhteyteen ja sen jälkeen tukemaa 3 vanhuksille suunnatun asunnon rakentamista palvelujen välittömään läheisyyteen ( 3 m) vuoden 16 loppuun mennessä. Muutoksen jälkeen Toholammin yli 75 vuotiaista henkilöistä asuisi noin 4 %:a palvelujen välittömässä läheisyydessä. Palvelutalo Männistön tuotannon kaavailusta kilpailuttamisesta on luovuttu. Kuluvana vuonna 13 palvelutalo Männistön ympärivuorokautista hoitoa saavien paikkamäärä on supistettu 4 paikkaan. Vuodeosaston (18 paikkaa) toiminta on päätetty lopettaa ja toholamppilaisten palvelut tuottaa Kannuksen vuodeosasto. Erikoissairaanhoidosta ja vuodeosastoilta kotia kuntoutettavia varten on varattu 7 14 tilapäisvuokra-asuntoa palvelutalo Männistöstä. Toimintatavan muutoksen arvioidaan tuovan 4 euron vuosittaiset säästöt. Erikoissairaanhoidon kustannukset on siirretty Jytan talousarvioon ja sitä kautta Jytan vastattavaksi vuoden 13 alusta lukien. Muutos on 1
13 siirtänyt vastuuta toimijoille, jotka voivat vaikuttaa kustannuskehitykseen ja eheyttänyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluketjuja. Muutos on tuonut arviolta 5 euron vuosittaisia säästöjä. JYTA Erik.sair.hoito
14 .3 Teknisen toimen osasto Energiatehokkuushankeen toteuttamisvaihe pyritään ohjaamaan ja valvomaan pääosin teknisen toimen omalla työpanoksella. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvien toimenpiteiden toteuttaminen on arvioitu tuottavan 54 säästöt vuositasolla..4 Sivistysosasto Sivistysosastolla ei ole löydettävissä isompia säästökohteita. Säästöt edellyttäisivät toimielinten päättämien ei-lakisääteisten palveluiden lopettamista tai supistamista. 1 Etälukioyhteistyön lopettaminen Oulun kaupungin kanssa, koska etälukioyhteistyö ei ole lisännyt lukion opiskelijamäärää. Kunnalla on sopimus II asteen yhteistyöstä Keski-Pohjanmaalla ja verkkoopetusosaaminen on syytä suunnata tämän yhteistyöverkoston toiminnan kehittämiseen. Säästö vuodessa 1. Lukiolaisten maksuttoman koulukuljetuksen lopettaminen, jolloin kaikki kunnan II asteen opiskelijat ovat samanarvoisessa asemassa. Lukiolaisilla ei ole maksutonta koulukuljetusta naapurikunnissa. Säästö vuodessa 43. Kv muutokset : Maksuttoman koulukuljetuksen lopettaminen perusopetuksen luokkalaisilta silloin, kun koulumatka ei ylitä 5 km. Säästö vuodessa Konservatorion oppilaspaikkojen poistaminen, koska muutakaan harrastustoimintaa ei tueta taloudellisesti. Säästö vuodessa
15 3. Verotulot ja valtionosuudet Toholammin kunta on antamassaan lausunnossa kuntarakenteen uudistamisesta esittänyt nykyisen Kokkolan kaupungin Ullavanjärven ympärysalueiden liittämistä Toholammin kuntaan. Perusteluina kunta on pitänyt alueen läheistä sijaintia Toholammin kuntakeskuksesta ja jo nyt tuotettavista palveluista kyseiselle alueelle. Alueen liittäminen asukkaineen Toholammin kuntaan lisää Toholammin verotulokertymää ja mahdollisesti laukaisee nykyisen valtioapujärjestelmän harvan asutuksen lisätuen. Toholammin kunta tekee virallisen esityksen valtioneuvostolle kyseisen alueen liittämisestä Toholammin kuntaan. Toholammin kunnan alueella on vireillä useita tuulivoimahankkeita. Toteutuessaan tuulivoimaloilla on kunnan verotuloja lisäävä vaikutus. Edellä mainituilla asioilla arvioidaan olevan taloutta tervehdyttäviä vaikutuksia 3 euroa vuosittain. Kunnan henkilöstön määrää tarkastellaan kriittisesti. Talouden tasapainottamiseksi kunta nostaa veroprosenteja. Kiinteistövero yleinen,8 => 1, Tulovero 1, => 1,5 Verojen korotuksella tavoitellaan 5 euron tulojen lisäystä. Verotul ot Valtionosuudet Lainakanta Lainakanta
Toholammin kunta TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA. Kh 18.8.2014 188 Kv 25.8.2014 26
Toholammin kunta TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2014 2017 Kh 18.8.2014 188 Kv 25.8.2014 26 1 Sisällysluettelo 1. Lähtökohdat... 2 1.1. Tilinpäätökset 2010 2013 ja ennuste 2014... 6 1.2. Alijäämän kattamisvelvoite...
LisätiedotToteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
LisätiedotKannuksen kaupunki. Talouden tasapainottaminen
Kannuksen kaupunki Talouden tasapainottaminen 2013 2017 Talouden tasapainottaminen 2013 2017 2 Sisältö 1. Lähtökohdat... 3 1.1 Tilinpäätökset 2011 ja 2012... 4 1.2 Talouden kehitysnäkymät ja valtionosuusrahoituksen
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotKokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
LisätiedotISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa
ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus
LisätiedotRauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto
Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
LisätiedotHALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta
TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toholammin kunta Hallintojohtaja 29.01.2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 1 TULOSALUE KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden
LisätiedotPerusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.
Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin
LisätiedotYleistä vuoden 2018 talousarviosta
KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee
LisätiedotSuunnittelukehysten perusteet
Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
LisätiedotForssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotKeski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017
6.6.2018 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2017, % (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-165) -0,2 % (-5) -0,7 %
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTalousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen
Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas
LisätiedotTILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus
TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517
LisätiedotReino Hintsa http://www.reinohintsa.com/
Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan
LisätiedotNurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla
Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla Nurmeksen kaupungille vuosi 2018 vahvan perustoiminnan ansiosta hieman odotuksia parempi. Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTilinpäätösennuste 2014
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa
LisätiedotKAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE
1 KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 oli noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2018 esiteltävä vuoden 2017 tilinpäätös on
LisätiedotKUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010
KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto
LisätiedotKunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja
Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden
LisätiedotTalouskatsaus
Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotHALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta
TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto
LisätiedotJulkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015
Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus
LisätiedotVuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille
Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotRauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015
Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2018, talousarviot ja - suunnitelmat
Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2018, talousarviot ja - suunnitelmat 2019-2020 Tiedotustilaisuus 13.2.2019 Kuntatalousyksikön johtaja Ilari Soosalu @IlariSoosalu 13.2.2019 Kuntien ja kuntayhtymien
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotKuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus
Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotKuntatalouden haasteet ja sivistystoimi
Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut
LisätiedotLOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma
Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti 25.4.2017 konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1 Kaupunkistrategian onnistuminen koko kaupungin
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotPirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015)
Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Asukkaita 18 717 (31.03.2015) Asukastiheys 227 asukasta / maa-km 2 Kokonaispinta-ala 103,8 km² Pinta-alasta
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin
LisätiedotNurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin
1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien
LisätiedotVuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin
Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotKajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
LisätiedotLisätietoa kuntien taloudesta
Lisätietoa kuntien taloudesta 1 Tilikauden tulos 2018, euroa/asukas Suurimmat arvot (Manner-Suomi): 1. Viitasaari (1 783 / as.) 2. Taivassalo (827 / as.) 3. Luhanka (676 / as.) 4. Pyhäranta (664 / as.)
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotRaportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014
Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotTalouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotTilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069
LisätiedotKuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018
LisätiedotVäkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572
LisätiedotMaapinta-ala 340 km². Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 %
Maapinta-ala 340 km² Järviä 3 km² Merialueita 356 km² Kunnan pinta-ala 699 km² Asukastiheys 56 asukasta/maa-km² Taajama-aste 82 % Sipoo on kasvava, itäuusmaalainen kunta, joka sijaitsee Helsingistä itään.
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotSonkajärven kunnan tilinpäätös 2015
Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös
Lisätiedot8 Keski-Pohjanmaa. 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti
Kulttuuria kartalla 8 Keski-Pohjanmaa 8.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 8.1. KESKI-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 6 kpl Keski-Pohjanmaa
LisätiedotHeinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti
LisätiedotLIITE VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOONTI 10/2018
LIITE VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOONTI 10/2018 Pykälässä selostettujen talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty tämän liitteen alussa. Yhteenvedon jälkeen pykälässä selostetut muutokset
LisätiedotKESKI-POHJANMAAN TILASTOKATSAUS 2001
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO CHYDENIUS-INSTITUUTTI KESKI-POHJANMAAN TILASTOKATSAUS 2001 SELOSTEITA JA KATSAUKSIA Nro 37 Keski-Pohjanmaan tilastokatsaus 2001 Kokkola 2001 Selosteita ja katsauksia nro 37 Verkkojulkaisu
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotYleistä vuoden 2019 talousarviosta
EM 30.10.2018 Yleistä vuoden 2019 talousarviosta Pomarkun kunnan vuoden 2019 talousarviota tehdään poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa, joka aiheutuu valtionosuustulojen romahduksesta vuonna 2019. Valtionosuudet
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotVuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotMikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013
LisätiedotKuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat
LisätiedotTalousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotVuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten
Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.
Lisätiedot