KOUVOLAN KAUPUNKI. TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt Tammi-elokuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN KAUPUNKI. TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt Tammi-elokuu 2015"

Transkriptio

1 KOUVOLAN KAUPUNKI TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt Tammi-elokuu 2015

2 Konsernirakenne Kouvolan konserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: - peruskunta, johon kuuluvat kaupungin ydintoiminnot - kunta, edellä mainittuihin yhdistetään liikelaitosten tiedot - konserni, kunnan talouslukuihin yhdistetään tytäryhtiöt ja kuntayhtymät sekä osuus osakkuusyhtiöistä. KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT/SÄÄTIÖT Energia- ja vesiyhtiöt KSS Energia Oy 100,0 Kouvolan Vesi Oy 100,0 Elinkeino- ja kehitysyhtiöt European Business Innovation Center Kymi Oy 80,0 Kouvolan Innovation Oy 100,0 Muut tytäryhtiöt Anjalankosken Jäähalli Oy 94,0 Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7 ) 37,8 Kouvolan Teatteri Oy 100,0 Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy 1) 100,0 Kuusankosken Tennishalli Oy 87,0 Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Asunto Oy Elopuisto 84,1 Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 58,9 Kiinteistö Oy Korianjousi 58,3 Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 100,0 Kiinteistö Oy Madekuja 1 68,1 Kiinteistö Oy Pihlajakara 79,0 Kiinteistö Oy Päätie ,0 Kouvolan Asunnot Oy 100,0 Pohjois-Kymenlaakson Ympäristölaboratorio Oy 95,0 päivitetty Muut osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 24,5 Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 29,9 Kyamk-kiinteistöt Oy 49,0 Kymen Vesi Oy (äänivalta 19 ) 32,6 Kymenlaakson Jäte Oy 47,4 Kymenlaakso Orkesteri Oy 45,0 Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 46,2 Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Anjalankosken Painotalo Oy 33,5 Asunto Oy Anjalantie 2 31,3 Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 26,7 Asunto Oy Elimäen Napansäde 40,6 Asunto Oy Kimmelmanni 45,4 Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari 34,7 Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju 39,0 Asunto Oy Hiidentie ,2 Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto 25,0 Asunto Oy Lohitie 5 33,3 Asunto Oy Siltapuisto 1 30,6 Asunto Oy Valkealan Riihikaari 27,5 Hoiku Oy 23,0 Kiinteistö Oy Korian Portti 39,9 Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus 32,8 Kuusankosken Pienteollisuustalo Oy 21,6 Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon Kuntayhtymä 6,2 Kymenlaakson Liitto 48,6 Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (äänivalta 49 ) 51,8 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 5,7 Kouvolan kaupungin konserniin kuului tytäryhteisöä, jotka yhdistetään konsernitilinpäätökseen. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin 4 kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä sekä 1 säätiö, jossa kaupungilla on määräysvalta. Kouvola-konserniin kuului myös 22 osakkuusyhteisöä. Uutena osakkuusyhtiönä on Hoiku Oy (Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus). Omistajina ovat Kymenlaakson kunnat ja Carea. 1

3 Yhteenveto keskeisten tytäryhtiöiden tunnusluvuista 1000 e KSS Energia Oy (konserni) TP 2014 VS 2015 Tot 2014 Tot 2015 Muutos 2014/2015 Ennuste 2015 Liikevaihto , Liikevoitto (-tappio) , Sijoitetun pääoman tuotto 11,5 11,1 7,0 7,8 11,4 12,5 Omavaraisuusaste 33,3 33,9 29,5 30,4 3,1 34,4 Kouvolan Innovation Oy (konserni) Liikevaihto , Liikevoitto (-tappio) ,8 450 Kaakkois-Suomen Tieto Oy Liikevaihto ,2.. Liikevoitto (-tappio) ,8.. Kouvolan Asunnot Liikevaihto , Liikevoitto (-tappio) , Käyttöaste 92,9 94,5 92,8 92,8 0,0.. Kouvolan Teatteri Oy Liikevaihto ,6 630 Liikevoitto (-tappio) ,0-50 Katsojamäärä ,7.. Kouvola Vesi Oy (aloitt ) Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy (aloitt ) Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Yhteenveto kaupungin saamista osingoista (1000 e) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tot KSS Energia Oy Kymenlaakson Sähkö Oy Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy Muut Yhteensä

4 KSS Energia -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Raimo Laine, pj Sinikka Rouvari, vpj Kalevi Korjala Sari Lankinen Aimo Rautiainen Tiina Solio Anssi Tähtinen Toimitusjohtaja: Kyösti Jääskeläinen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Vuosi 2015 on ollut keskilämpötilaltaan normaalivuotta huomattavasti lämpimämpi. Rakennusten lämmitystarve jäi 15,1 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä tammi-elokuun aikana 408 miljoonaa kilowattituntia (GWh, gigawattituntia), kun vuonna 2014 vastaava määrä oli 418 GWh. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 62 (93), joka on vain kolmannes edellisvuosien vastaavasta määrästä. Sähköenergian myynti oli alkuvuonna 867 (821) GWh. Kasvua on 5,6 prosenttia. Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksien kautta tuotettiin sähköä 342 (345) GWh ja lämpöä 269 (276) GWh. Sähkön hankinnasta 40 prosenttia katettiin omalla sähkön tuotannolla. Kaukolämpöä myytiin 282 (290) GWh ja maakaasua 116 (115) GWh. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika oli alkuvuonna vain 28 minuuttia. Vastaavasti lämmön jakelussa keskeytysaika oli 20 minuuttia. KSS Energian tarjoamien urakointipalvelujen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla talouden taantumasta huolimatta. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 26 (26) prosenttia liikevaihdosta. KSS Energia konsernin liikevaihto laski 1,2 prosenttia, mutta tulos ennen satunnaiseriä toteutui edellisvuoden kaltaisena. Investointeihin ja tuotanto-osuuksien hankintaan käytettiin alkuvuonna 4,8 (5,4) miljoonaa euroa. Osavuosikatsauksen yhteydessä laadittu KSS Energian liikevoittoennuste vuodelle 2015 on asetetun tavoitteen mukainen. Konsernin, emoyhtiön ja tytäryhtiöiden tulokset : (milj. e.) VS 2015 Tot Liikevaihto Tot Muutos TP 2015 ennuste VS 2015 Tot.2014 Liikevoitto Tot Muutos TP 2015 ennuste KSS Energia -konserni 118,7 74,1 73,2-1,2 113,6 9,4 6,1 5,7-5,7 9,4 KSS Energia Oy 76,3 48,1 48,8 1,4 73,8 4,5 2,4 2,7 13,1 3,5 KSS Lämpö Oy 40,5 23,1 23,1 0,0 37,4 5,8 3,9 3,7-5,2 6,2 KSS Verkko Oy 14,5 9,9 9,5-4,5 14,8 1,2 1,2 1,1-5,4 1,9 KSS Rakennus Oy 8,4 4,6 4,5-2,0 8,4 1,4 0,5 0,2-53,1 1,4 3

5 Yhtiön tunnusluvut KSS Energia Oy (konserni) Tavoitteet Mittari TA 2015 Tot Sijoitetun pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto () >8,0 7,8 2 Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste () 30 30,4 3 Osinkoa tilikaudelta vähintään (maksu seur. keväänä 2016). 4 Energian toimitusvarmuus: Keskimääräinen toimitusaika - sähkön osalta - lämmön osalta 5 Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta - sähköntuotannosta - lämmön tuotannosta Osinko ( ) > 5,0 Me 5,0 Keskeytysaika (h/asiakas) Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta tuotannosta () 0,70 0, ,47 0,34 94,0 64, e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot Tot Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto , , Liikevoitto (-tappio) , , Tilikauden tulos , , Pysyvät vastaavat , , Vaihtuvat vastaavat , , Oma pääoma , , Vähemmistöosuus , ,1 823 Pakolliset varaukset , ,2 155 Vieras pääoma , , Investoinnit (netto) , , Tunnusluvut Liikevoitto 8,7 7,9-9,2 8,2 7,8-4,9 8,3 Sijoitetun pääoman tuottoaste 11,5 11,1-3,5 7,0 7,8 11,4 12,5 Oman päoman tuottoaste 13,7 11,4-16,8 18,4 16,6 9,8 12,9 Omavaraisuusaste 33,3 33,9 1,8 29,5 30,4 3,1 34,4 Maksuvalmius 2,2 2,0-9,1 1,7 1,8 5,9 2,1 Henkilöstö, keskimäärin , ,

6 Kouvola Innovation Oy -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Anssi Paasivrta, pj Pirjo Hedman Susanna Kurvinen Jukka Pennanen Jaakko Pesu Risto Simola Toimitusjohtaja: Leena Riekkola Martti Hasu Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Yhtiö raportoi toiminnan toteumatiedot suhteessa tavoitteisiin, jotka on määritelty Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välisessä sisäisessä sopimuksessa elinkeinopalvelujen ja -kehittämisen toteuttamisesta vuonna 2015 sekä kaupungin konserniyhtiön vuositavoitteina. Raportointi toteutetaan kolme kertaa vuodessa kaupungin osa-vuosikatsauksen aikataulun mukaisesti. Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Kouvola Innovation Oy:n strategiatyö on valmistunut toisen vuosikolmanneksen aikana. Pk-yrityksille tarjottavat palvelut on nostettu yhtiön strategian keskiöön. Asiakaslähtöisyys on otettu myös samassa yhteydessä uudistetun verkkosivuston lähtökohdaksi ja yhtiön sisäiseksi kehittämisteemaksi. Tavoitteenamme on kehittää Kouvolan seudun yrittäjyysilmapiiriä ja tavoitella Kouvolan sijoittumista 10 parhaan joukkoon. Yritysten perustamisaktiivisuus on jatkunut Kouvolan seudulla vahvana vaikka elinkeinoelämän yleiset näkymät ja odotukset ovat heikentyneet valtakunnallista kehitystä seuraillen. Kouvola Innovation Oy:n matkailuneuvontapiste Kouvolan keskustassa on sulkenut ovensa. Vastaisuudessa matkailuneuvojat jalkautuvat sinne, missä ihmiset milloinkin liikkuvat eli tapahtumiin ja matkailukohteisiin. Matkailijoiden asiakaskäyttäytyminen on myös lyhyessä ajassa muuttunut. Tietoja haetaan etupäässä verkosta ja tässä toimintatavan muutoksessa onkin kyse siitä, että voimme jatkossa panostaa enemmän sisällöntuotantoon verkossa ja toisaalta matkailupalveluiden tuotteistamiseen. Kouvola Innovation Oy konsernin talous on kunnossa ja mahdollistaa lisäpanostuksia esimerkiksi yritysten tilaratkaisuihin. Yritysten kasvumahdollisuuksia onkin edistetty myös tytäryhtiö Kouvolan Yritystilat Oy:n tekemillä toimitilainvestoinneilla. Tavoitteet Mittari Tavoite Yritysasiakkaiden määrä Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti kontaktoitujen määrä (kpl). Lähde: Kinnon Yrinet -asiakastieto-tietojärjestelmä 2 Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärä, joista Kinnon palveluja käyttänyt Perustettujen yritysten määrä (kpl) Sijoittuneiden yritysten määrä (kpl) Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus 3 Kouvola Innovation Oy:n konsernitulos Tilikauden tulos (1000e) Lähde: Tilinpäätös 4 Yhteydenpito kaupungin suunnittelu- ja kehitysyksiköihin, verkostoituminen Toteutunut / ei toteutunut Toteutunut / Toteu-tunut Toteu-tunut 5 Yhtiön kehittämislinjausten määrittely Kehittämislinjaus Valmis Valmis 5

7 Elinvoiman vahvistamiseen liittyvät vaikuttavuustavoitteet Uusien yritysten määrän vahva nettokasvu seudulla Kouvolan seudulle on tänä vuonna perustettu uusia yrityksiä elokuun loppuun mennessä 257, joista Kouvolaan 231 ja Iittiin 26. Näistä Kinnon Uusyrityskeskuksen palvelua on käyttänyt yhteensä 104 asiakasta. Yritysten perustamisaktiivisuus on siis edelleen vilkasta. Samalla tarkasteluajanjaksolla Kouvolassa on lakannut 127 yritystä ja Iitissä 19. Sijoittumispalveluissa on neuvoteltu 26 yrityksen kanssa sijoittumisesta Kouvolaan. Kolme yrityssijoittumista on toteutunut, kolme päättynyt tuloksettomana ja 20 yrityksen kanssa keskustelut jatkuvat. Seudun vahvojen toimialojen uusiutuminen ja painopistealoilla toteutuvat, kasvuhyppäyksiä luovat uudet investoinnit Bioetanolitehtaan suunnitelma sai joulukuussa 2014 TEM:n energiaosaston tuen hankkeelle. Suunnitelman mukaan bioetanolitehtaan kokonaisinvestointi on 150 milj. euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriön osuus on 30 milj. euroa. Tehtaalla olisi käynnistyessään suuri merkitys myös sadoille maatiloille ja sen kautta voi syntyä välillisiä työpaikkoja raaka-aineketjussa ja lisätuloja sadoille maatiloille. Olkisopimusten laajamittainen tekeminen on osoittautunut ennakoituakin vaikeammaksi ja rahoitusneuvottelut vähintään viivästyttävät hankeaikataulua. Kouvola Innovation Oy on esittänyt ja valmistellut runsaasti asuntomessuihin liittyviä tutkimus- ja kehittämisideoita Aalto-yliopiston sekä kaupungin kanssa messujen hakuvaiheessa. Rakentamisen puutuotteiden osalta vienti Kouvolasta muualle Suomeen on kasvussa ja tätä kehitystä on edistetty mm. yhteisellä markkinointiviestinnällä, verkostotapaamisilla ja koulutuksilla. Paikallisen, puurakenteisten moduulielementtien rakentamiseen ja asentamiseen erikoistuneen yrityksen vahva kasvu on jatkunut ja toiminta paikallisine verkostoineen laajenee entisestään. Kaupungin kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä kävelykatu Manskin kehittämissuunnitelmien osalta ja keskustan tyhjien liiketilojen managerointi sekä keskustelut kiinteistönomistajien kanssa jatkuvat. Kesän aikana keskustaan pilotoidusta huippunopeasta ja ilmaisesta VisitKouvola-wifi-verkosta on kerätty hyvää palautetta ja käyttäjiä on ollut runsaasti. Kouvolan logistiikkaan liittyvän RRT-hankkeen valmistelua on jatkettu. Kouvola Innovation Oy vastaa hankkeen yritystoiminta-kokonaisuudesta, johon liittyvät esimerkiksi alueella jo toimivien yritysten kehittämistarpeet ja aktiivinen sijoittumismarkkinointi. Kasvuyrittäjyyden lisääntyminen ja elinkeinorakenteen monipuolistuminen Kasvuyrityspalveluissa on haravoitu Kouvolan kasvukelpoiset ja -haluiset yritykset, ja ensimmäisellä kierroksella on löytynyt noin 70 yritystä, joihin otetaan yhteyttä. KasvuCamp -kasvuvalmennukseen osallistui viisi kasvuyritystä Kouvolan seudulta. Älylogistiikan ympärille on kerätty konsortiota ylimaakunnallisesti, jotta saamme riittävän osaamispohjan toimintaan paikallisten yritysten kanssa. Hankkeilla on tavoitteena luoda myös kansainvälistä ulottuvuutta ja kiihdyttää uusien yhteistyökumppanuuksien kautta yritysten kansainvälistymistä. Älykkään pakkaamisen osalta on käynnistynyt projekti, joka keskittyy pakkausyritysten yhteisen klusterin muodostamiseen Kouvolassa. Kouvolassa on asiaan liittyen alan teknologian edelläkävijäyrityksiä ja mahdollisuus muodostaa merkittävä älypakkauskeskittymä. Resurssitehokkuuteen keskittyvän projektin myötä on käynnistetty kansallisen teolliset symbioosit -ohjelman toiminta Kouvolan seudulla. Tavoitteena on muodostaa alueelle yritysten välisiä teollisia symbiooseja kilpailukyvyn kirittäjiksi. Ensimmäinen verkostoitumistyöpaja pidettiin kesäkuussa ja sen tuloksena löydettiin lähes 300 potentiaalista teollista symbioosia. Näiden työstämistä jatketaan yhdessä yritysten kanssa. Matkailu on tunnistettu Kouvolan seudulla kasvupotentiaalin palvelutoimialaksi ja se on nostettu yhdeksi elinkeinojen kehittämisen painopistealueeksi. Venäjän ruplan heikko kurssi on vähentänyt venäläisten matkailijoiden ja matkalla käytettävän rahan määrää Kouvolassa. Matkailualan yritykset hakevat nyt uusia asiakasryhmiä ja kehittävät ympärivuotisuutta. Kasvuhyppäyksiä haetaan edistämällä matkailuinvestointeja. Kouvolan Vuohijärvellä avautunut monipuolinen tapahtumatalo on houkutellut runsaasti kävijöitä. Raportointikauden aikana Kouvola Innovation Oy / VisitKouvola on osallistunut kahteen Kouvolan positiivisuuskampanjaan. 6

8 Kouvola Innovation Oy -konsernin talous Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiön, Kouvolan Yritystilat Oy:n hallinnoimien toimitilojen vuokrausaste on pysynyt korkeana. Konsernin talous on kunnossa ja mahdollistaa lisäpanostuksia esimerkiksi yritysten tilaratkaisuihin e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot Tot Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto , , Liikevoitto (-tappio) , ,8 Tilikauden tulos , ,8 400 Pysyvät vastaavat ,0 Vaihtuvat vastaavat ,7 Oma pääoma ,8 Vähemmistöosuudet 161 Poistoero ,0 Vieras pääoma ,3 400 Investoinnit (netto) 400 Tunnusluvut Liikevoitto 11,7 16,3 5,2-17,2 Sijoitetun pääoman tuottoaste 4,4 1,4 1,0 21,4 Oman päoman tuottoaste 5,9 3,6 1,8-25,0 Omavaraisuusaste 57,9 57,6 58,8 2,1 Henkilöstö, keskimäärin ,6 KEHITTÄMISHANKKEET (K = käynnissä olevat ja H = haetut) Hankkeen kesto Vaihe Hallinnoija VisitKouvola Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestintä ja sisällöntuotanto K 01/ /2016 Kinno Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta K 03/ /2016 Kinno Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla H 06/ /2017 Cursor Yhdessä enemmän - Kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan H 10/ /2017 Kinno Digitalisaatio, Kasvuyrityspalvelut Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestintä ja sisällöntuotanto K 01/ /2016 Cursor Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta K 03/ /2016 Cursor Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla K 06/ /2017 Kinno Yhdessä enemmän - Kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan K 10/ /2017 Cursor Taideruukki 2.0 K 06/ /2016 Kinno Biolaakso Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto K 01/ /2016 Kinno Energiaopintojen elinkaaripolku K 01/ /2015 Kinno Resurssitehokkuuspalvelu - Teollisuuden joustava uudistaminen K 11/ /2015 Kinno Kaasurenesanssi - uusiutuviin energialähteisiin perustuva kaasumaakunta H 09/ /2016 KyAMK Resurssitehokkaat teolliset symbioosit H 01/ /2018 Kinno Uusia tuotteita ja palveluja metsästä - Puun jalostusarvon ja materiaalikierron kehittäminen H 04/ /2018 Kinno Rahtikylä, Yritysneuvonta- ja sijoittumispalvelut Duunista toimeen K 09/ /2017 Kinno NYT - Kouvolan seutu K 10/ /2017 Kinno Muut 7

9 KymiRing liiketoiminnan luominen ja kehittäminen H 07/ /2016 Kinno Kaakkois-Suomen Tieto Oy Kaupungin omistusosuus: 99,9 Hallitus: Kari Taskinen, pj Kikko Askola-Mauno Juha Varanka Jouni Hemilä Tuure Ainikkamäki Tiina Kirvesniemi Toimitusjohtaja: Leena Inkilä Mika Lyytikäinen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat KS-Tiedon toimintavuosi on mennyt suunnitelmien mukaisesti projektitoimiston työtilannetta lukuun ottamatta. Yhtiö toivookin, että Kouvolan kaupunki hyödyntäisi tätä vapaata kapasiteettia konsernin ulkopuolisten ostopalvelujen käyttöä vähentämällä. Olemassa oleviin palvelinjärjestelmiin hankitaan vuosittain laajennuksia kapasiteetin ja suorituskyvyn parantamiseksi. Nämä hankinnat on tähän asti kirjattu kertapoistoisina. Nykysuositusten mukaisesti yhtiö on kuluvan vuoden alusta kirjannut nämä laajennushankinnat kolmen vuoden poistokaudelle. Tämä näkyy kuluvan ja seuraavan vuoden aikana näennäisenä tulosparannuksena vaikka kyse on ainoastaan hankintojen poistokäytännön muutoksesta. Keväällä käynnistetty hankintamenettely tietoverkon palomuuriratkaisun uusimiseksi kohdentuu loppuvuoteen aiheuttaen merkittävän kustannuserän kuluvalle vuodelle. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan viime vuoden tasoa. Tavoitteet Mittari TAE Vertailukelpoisten tuotteiden ja palveluiden hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin Hinta - Virtuaalipalvelimen kkhinta - Operointi-/projekti-/johtotyö /t Toteutuma Hinta ( ) KS-Tieto Oy /vertailuyritysten keskiarvo KST: 250e/kk vertailu: 385,40 e/kk KST: 60/80/100 e/h vertailuhinta: 82,2/122/155,6 e/h 2 Eri omistajien osuus toiminnasta 3 Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu - Puhelinvaihdepalvelu /puh -osuus, Kouvola -osuus, Muut KST: 1,07 e/puhelu (sis. neuvontaa) vertailuhinta: 1,1 e/puhelu (ei sis. neuvontaa) Tuotteet ja hinnat Valmis Valmis 8

10 1000 e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot Tot Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto , , Liikevoitto (-tappio) , ,8 Tilikauden tulos ennen tp-siirtoja , ,5 Tilikauden tulos , ,0 100 Pysyvät vastaavat , ,0 Vaihtuvat vastaavat , ,0 Oma pääoma , ,5 Vieras pääoma , ,8 Investoinnit (netto) 0,0 Tunnusluvut Liikevoitto Sijoitetun pääoman tuottoaste Oman päoman tuottoaste Omavaraisuusaste Maksuvalmius Henkilöstö, keskimäärin ,0 9

11 Kouvolan Asunnot Oy Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Markku Mikkola, pj Petri Kuutti, vpj Piia Kyrö Ilkka Mäkijärvi Leila Lehtola Pertti Paloranta Tiina Hämäläinen Toimitusjohtaja: Auvo Viiru Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Tulevat näkymät kehittymiselle ovat tyydyttävät. Erityisen haasteen luo Suomen reaalitalouden ja kansantalouden negatiivinen kehitys, mikä heijastuu kansalaisten luottohäiriömerkintöihin. Yhtiössä on jatkettu toimintatapojen kehittämistä, millä pyritään vastaamaan haasteisiin. Ylläpitopuolella on keskeisenä seikkana ollut energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen implementointi kiinteistökantaan. Yhtiön kohtuullisen hyvä taloudellinen vakaus antaa kiinteistökannan ja toimintatapojen kehittämiselle hyvän pohjan. Kiinteistökantaa on kehitettävä jatkuvana prosessina, mutta hallitusti ja analysoimalla toimintaalueen tarpeita. Käyttöastetavoitteen pitäminen tasolla vaatii panostusta markkinointiin ja alueen vetovoiman lisääntymistä, unohtamatta kiinteistökannan kohdennettua jalostamista. Edellisen tilikauden toimenpiteiden jälkeen yhtiö haluaa keskittyä ydinliiketoimintaansa eli kiinteistöjen hallintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen. Kuluvan vuoden keskeisinä teemoina on asukasyhteistyön lisääminen, asiakaspalvelukokonaisuuden ja sähköisten palveluiden kehittäminen sekä kiinteistökannassa elinkaaren päässä olevien kiinteistöjen toiminnalliset jalostustoimenpiteet. Yhtiö tulee purkamaan joitakin kiinteistöjä alueilla, missä kiinteistöillä on paljon korjausvelkaa ja tarjonta ylittää kysynnän. Energiansäästö on asetettu lähivuosien keskeiseksi kehitysprojektiksi ja sitä toteutetaan kokonaishankkeena, jossa energiatehokkuutta haetaan energian, sähkön ja veden kulutuksen hillitsemisellä. Samalla saavutetaan EU:n, Suomen valtion ja Kouvolan kaupunkikonsernin sekä Yhtiön asettamat CO2 päästöjen vähentämistavoitteet. Hanke on onnistunut ja sen tulokset näkyvät energiamenojen säästöinä ja asunviihtyvyyden lisääntymisenä. Yhtiö investointikohteeksi päätetty Elimäkikoti (Yhdystie 1), on keskeytetty. Hanke on tuetun palveluasumisen kohde ja projektin kustannusarvio on n. 5,5 miljoonaa euroa. Tästä ARA:n avustus on alustavan päätöksen perusteella n. 1,9 miljoonaa euroa. Hanke käynnistetään vuoden 2016 aikana, mikäli avustuspäätöksissä ei tapahdu muutoksia. Toisena investointikohteena on Kuusankosken kaupunginosassa, osoitteessa Kotkantie 14, sijaitsevat kerrostalot. Projektin kustannusarvio on 3,0 miljoonaa euroa. Kohteet korjausvelka poistetaan ja samalla kohteesta tehdään esteetön. Käyttömenoista tehtävät ylläpidolliset investoinnit kiinteistökantaan olivat kumulatiivisesti n. 2,0 miljoonaa euroa ja koko tilikaudelle on budjetoitu n. 2,7 miljoonaa euroa. Näillä toimenpiteillä kiinteistöjen ns. korjausvelka ei kasva, vaan se vähenee. Tämä parannetaan kiinteistöjen reaaliarvoa, joka samalla tervehdyttää yhtiön tasetta pidemmällä tarkastelujaksolla. Kaupungin ja yhtiön välisen asunto-osakekaupan neuvottelut jatkuivat katsantokaudella. Kaupan kohteena on 165 asunto-osaketta, jotka kaupunki myy yhtiölle. Kauppahinta tulee olemaan n. 5,0 miljoonaa euroa. Asunnot sijaitsevat Kouvolan alueella. Kaupan loppuunsaattaminen etenee seuraavalle katsantokaudelle. 10

12 Tavoitteet Mittari 2015 Tot Käyttöaste vähintään Käyttöaste () 94,5 92,8 3 Luottotappiot liikevaihdosta enintään 4 Saamiset vuokratuotoista liikevaihdosta enintään 5 Alhaisten käyttöasteen rakennuksista luopuminen 2 Tulos Tilikauden tulos (1000e) +/ (poistoja ei ole kirjattu) Luottotappioiden osuus liikevaihdosta () 1,0 (ei kirjattu 2015) Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta () 3,0 2,6 TP ennusteen liikevaihdosta Lukumäärä (kpl) Omaisuuden salkutus Salkku valmis Valmis Työn alla 7 Selvitys kaupungin vuokra-asuntojen myynti yhtiölle Selvitys valmis Valmis Valmis 1000 e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot Tot Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto , Liikevoitto (-tappio) , Tilikauden tulos ennen tp-siirtoja Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat ,6 Vaihtuvat vastaavat ,7 Oma pääoma ,5 Poistoero ,6 Vap.ehtoiset varaukset ,1 Vieras pääoma ,1 Investoinnit (netto) Tunnusluvut Liikevoitto 21, ,3 38,4-4,7 Sijoitetun pääoman tuottoaste 4, ,8 4,7 Oman pääoman tuottoaste - 24,0 23,4 Omavaraisuusaste 17, ,5 21,5 10,3 Maksuvalmius, Quick ratio, arava 1, ,1 2,5 21,2 Henkilöstö, keskimäärin ,2 11

13 Kouvolan Teatteri Oy Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Birgit Koskela, pj Hannele Viljakainen, varapj Mikael Byckling Teatterin johtaja: Antero Rossi Matti Norppa Henrik Timonen Pekka Veikkanen Satu Taalikainen Milla Raunio Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Teatterin osavuosikatsausten tulokset eivät toiminnan luonteesta johtuen anna oikeaa kuvaa toiminnan tarkastelussa. Ensimmäinen kolmannes on tulokseltaan yleensä paras, koska koko jakso on esityskautta ja omien tulojen osuus tuloista on suuri. Toiseen kolmannekseen osuu kesä, jolloin esitystoimintaa ei ole eikä siten juurikaan omia tuottoja toukokuun esityksiä lukuun ottamatta. Kolmas kolmannes syksyllä tasaa tarkastelun esitystoiminnan jälleen käynnistyttyä. Kouvolan Teatterin vuoden 2015 ensimmäinen kolmannes jäi lipputulotavoitteistaan merkittävästi, kuten koko viime talven toiminnalle oli leimallista. Kevättä kohden tilanne alkoi kuitenkin parantua, ja syksyn osalta ennakkomyynti on palautunut aikaisempien vuosien tasolle. Tätä katsausta kirjoitettaessa edustaa syksyn 2015 myytyjen ja varattujen pääsylippujen määrä viimeisten kymmenen vuoden hyvää keskiarvoa, ja kevään aiheuttamaa taloudellista tappiota on jo saatu kurotuksi kiinni. Huolimatta koko yhteiskuntaamme painavasta taloudellisen epävarmuuden ilmapiiristä, näyttää yleisön käynti teatterissa juuri nyt jatkuvan hyvänä. Mikäli tilanne säilyy samanlaisena vuoden loppuun, on odotettavissa, että kevään taloudellinen tappio korjautuu suurimmalta osaltaan. Budjetin mukaiseen taloudelliseen tulokseen pääsemistä ei pysty kuitenkaan vielä ennustamaan. Tavoitteet Mittari Tavoite 2015 Toteutuma Katsojamäärä Katsojamäärä (lkm) Päänäyttämön täyttöaste Täyttöaste () 72 56, 3 Kaupungin avustus katsojaa kohden Avustus /katsoja < Pääsylipputuloje n osuus kaikista tuotoista Päälippujen osuus tuloista () 20 13,9 12

14 1000 e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot Tot Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto ,6 600 Liikevoitto (-tappio) ,0-50 Tilikauden tulos ennen tp-siirtoja ,3-50 Tilikauden tulos ,3-50 Pysyvät vastaavat ,6 90 Vaihtuvat vastaavat ,7 500 Oma pääoma ,5 220 Vieras pääoma ,0 380 Investoinnit ,5 10 Tunnusluvut Liikevoitto -1, ,7-5,5-156,7 Sijoitetun pääoman tuottoaste -18, ,6-73,7-1416,1 Oman päoman tuottoaste -18, ,6-73,7-1416,1 Omavaraisuusaste 42, ,5 36,8-34,9 Maksuvalmius 1, ,9 1,5-21,1 Henkilöstö, keskimäärin ,0 13

15 Kouvolan Vesi Oy Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Kimmo Jokiranta, puh.joht. Elina Helmanen Kari Hänninen Jouko Kaipinen Marjo Lakka Antti Mäkelä Heta Vilen Toimitusjohtaja Timo Kyntäjä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Kouvolan Vesi Oy on aloittanut toimintansa Yhtiö toimi siihen asti nimellä Kymen Bioenergia Oy. Kouvolan alueen vesilaitoksen Liikelaitos Kouvolan Veden liiketoiminta myytiin yhtiöön liiketoimintakaupalla. Tavoitteena on biolaitostoiminnan tehostaminen. Yhtiön alkuvuosi on toteutunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Investointien osalta on päätetty siirtää 3,27 milj. euroa vuoden 2015 talousarviosta seuraaville vuosille. KSS Energia Oy:ltä siirtyy kauppakirjalla lämpöputkisto, biokaasunjalostus- sekä CHP-laitos Kouvolan Vesi Oy:n omistukseen alkaen. Kauppaa ei ole huomioitu vuoden 2015 talousarviossa. Koko yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto tammi-elokuussa oli 6,62 milj. euroa. Liikevaihto sisältää vesi- ja jätevesilaskutuksen kaksi erää eli laskutuksen ajalta Vesi- ja jätevesilaskutuksen kolmas erä (laskutus ajalta 7-9/2015) erääntyy ja sen suuruus on noin 2,67 milj. euroa. Liikevaihdosta puuttuu myös biolaitoksen elokuun ulkoinen laskutus, jonka vaikutus on n euroa. Liikevaihdon toteuma- oli 42,8, mutta jos huomioidaan puuttuva laskutus vesilaitostoiminnan sekä biolaitostoiminnan osalta, toteuma- on 54,7. Tammi-elokuun liikevoitto / tappio oli koko yhtiön osalta -1,60 milj. euroa. Koko yhtiön yhteenlaskettu tilikauden voitto / tappio tammi-elokuussa oli -2,17 milj. euroa, joka pitää sisällään Kouvolan kaupungille maksettua lainan korkoa 0,43 milj. euroa (korko ajalta 9/14 4/15). Jos huomioidaan puuttuva liikevaihto, tappioksi muodostuu tammi-elokuulta koko yhtiön osalta noin -0,4 milj. euroa. Koko yhtiön osalta suurin kustannuserät oli materiaalit ja palvelut 2,81 milj. euroa (toteuma- 38,3), josta ulkopuolisten palveluiden osuus oli 1,48 milj. euroa (toteuma- 31,2) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 1,33 milj. euroa (toteuma- 51,2). Henkilöstökulut olivat 2,05 milj. euroa, (toteuma- 55,1). Liiketoiminnan muut kulut olivat koko yhtiön osalta 1,01 milj. euroa (toteuma- 106,0). Liiketoiminnan muista kuluista suurimmat kustannuserät olivat konsultointipalvelut 0,14 milj. euroa, muut vuokrat ja vastikkeet 0,12 milj. euroa sekä kone- ja kalustovuokrat (0,10 milj. euroa). Poistot olivat koko yhtiön osalta 2,46 milj. euroa. Kouvolan Vesi Oy:n henkilöstön kokonaismäärä oli 59 henkilöä, joista 2 osa-aikaeläkkeellä ja 1 osa-aikainen biolaitostoiminnan puolella ei ole ollut omaa henkilöstöä, vaan toimintaa on hoidettu ostopalvelun kautta alkaen biolaitokselle siirtyy 1 työntekijä veden puolelta ja kaksi pitkäaikaista biolaitoskäyttöhenkilöä. Vesihuoltotoiminta Vesihuoltotoiminnan liikevaihto tammi- elokuussa oli 6,21 milj. euroa (toteuma- 44,6). Liikevaihto sisältää vesi- ja jätevesilaskutuksen kaksi erää ajalta Jos huomioidaan heinä- ja elokuun puuttuva liikevaihto, on toteuma- 57,4. Veden sekä jäteveden hintojen korotus astui voimaan alkaen, mutta perusmaksun korotus astui voimaan vasta

16 Vesihuoltotoiminnan puolella henkilöstökulut olivat 2,05 milj. euroa (toteuma- 55,0). Materiaalit ja palvelut olivat yhteensä 1,92 milj. euroa (toteuma- 34,8), josta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus oli 1,1 milj. euroa (toteuma- 53,9) ja ulkopuolisten palveluiden 0,82 milj. euroa (toteuma- 23,7). Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,9 milj. euroa (toteuma- 101,0). Poistot olivat vesihuoltotoiminnan osalta 2,21 milj. euroa. Tammi- elokuun liikevoitto / tappio oli yhteensä -0,79 milj. euroa. Tilikauden voitto / tappio oli yhteensä -1,29 milj. euroa. Biolaitostoiminta Tammi- elokuun liikevaihto oli 0,41 milj. euroa (toteuma- 26,7). Liikevaihdosta puuttuu elokuun ulkoinen laskutus, jonka vaikutus on noin euroa. Jos huomioidaan puuttuva laskutus, niin elokuun liikevaihdon toteuma- on 30,4. Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta alle suunnitellun, koska aikaisemmin määritettyjen toiminnan linjausten kautta porttimaksut vähenevät selvästi ennakoitua enemmän. Biolaitostoiminnan puolella suurin kustannuserä oli materiaalit ja palvelut 0,89 milj. euroa (toteuma- 48,6), josta aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 0,23 milj. euro (toteuma- 41,3) ja ulkopuoliset palvelut 0,66 milj. euroa (toteuma- 51,8). Liiketoiminnan muut olivat yhteensä 0,11 milj. euroa (toteuma 180,9 ). Poistot olivat biolaitostoiminnan osalta 0,26 milj. euroa. Tammi- elokuun liikevoitto / tappio oli -0,84 milj. euroa tappiollinen. Tilikauden voitto / tappio oli yhteensä -0,88 milj. euroa. Talousarviossa koko vuoden tulokseksi arvioitiin -0,73 milj. euroa, mutta tuloksen arvioidaan muodostuvan talousarviossa ennustettua alhaisemmaksi, johtuen ennakoitua laajemmista korjauskustannuksista ja porttimaksujen vähenemisestä. Investoinnit Tammi- elokuun toteutuneet investoinnit olivat 3,50 milj. euroa. Kaikki olivat vesihuoltotoiminnan investointeja. Euromääräisesti suurimmat investoinnit olivat vedenhankinnan varmistaminen (0,86 milj. eur), vesitornien saneeraus (0,51 milj. eur) sekä Haukkajärven vedenottamo (0,38 milj. eur). Vuoden 2015 talousarviossa investointien (netto) euromääräksi arvioitiin 9,52 milj. euroa, mutta investoinneista siirretään seuraaville vuosille joitakin kohteita. Siirrettävien kohteiden arvioitu yhteisvaikutus on noin 3,27 milj. euroa. Tavoitteet Mittari TAE 2015 Toteutuma Veden ja jäteveden hinta yhteensä e/m3 (hinta v ,55) max 3,90 3,74 2 Liikevoitto ja poistot yht. liikevaihdosta >30 13,0 3 Omavaraisuusaste (sis. voitto-osuuslainan) 40 53,8 4 Omistajatuloutus Me 1,60 0,43 5 Yhtiö strategia Valmis Valmis kesäkuu Toiminnan tehostamisselvitys vv Selvitys Valmis huhtikuu 2015 Valmis 6/2015 Valmis 4/

17 TP 2014 VS 2015 Muutos Tot Muutos TP 2015 ennuste 1000 e Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Tilikauden tulos ennen tp-siirtoja Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Vieras pääoma Investoinnit (netto) Tunnusluvut Liikevoitto 5,3-24,2 Sijoitetun pääoman tuottoaste -0,98 Oman päoman tuottoaste -5,12 Omavaraisuusaste 53,8 Henkilöstö, keskimäärin

18 Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Tapio Karvonen, pj Juha Frantsi Pekka Korpivaara Päivi Kossila Johanna Söderlund Toimitusjohtaja Timo Tiainen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n (KRAO) toiminta on alkanut Kouvolan Kasarminmäellä uusissa tiloissa lukien. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Timo Tiainen. Yhtiön rautatiealan koulutustoiminnan rahoitus perustuu asiakkaille myytävään koulutukseen maksullisena palvelutoimintana sekä Liikenne- ja viestintäministeriöltä anottavaan valtionavustukseen. LVM on myöntänyt KRAOlle tälle vuodelle valtionavustusta euroa. Merkittävin osa vuodelle 2015 sovituista koulutuksista perustuu KRAO Oy:n ja VR:n välisiin sopimuksiin, joista kuljettajakoulutus on muodostanut noin puolet. Elokuun loppuun mennessä VR perui yhden sovitun veturinkuljettajakoulutuksen ja nyt sen on konsernin YT-menettelyyn liittyen perunut myös marraskuussa alkavaksi sovitun kuljettajakoulutuksen. Tämä on tuonut myös muuhun loppuvuoden koulutuksien toteutumiseen ennakoimattomuutta. On lisäksi odotettavissa, että VR:n tilanne tulee laskemaan myös tulevan vuoden koulutusvolyymeja ennakoidusta. Edellä mainittujen koulutuksien lisäksi tavoitteena on ollut kasvattaa koulutustoimintaa muille rautatiealan toimijoille sekä kehittää uusia erityisesti veturinkuljettajille suunnattuja koulutusohjelmia. Koulutuksien tuotoista noin puolet käytetään työnopastuksesta aiheutuviin kuluihin. KRAO on kuluvana vuonna olemaan aktiivisesti mukana Liikenneviraston vuonna 2016 valmistuvassa Kouvolan ratateknisessä oppimisympäristöhankkeessa tavoitteenaan saada vahva rooli yksikön kouluttajana. Tältä osin neuvottelut ovat vielä kesken. Tavoitteena vuoden 2015 aikana on ollut saada koulutuksien laskutus ja vastaavasti asiakkaiden laskuttamat työnopastus- ja oto-kouluttajakulut kuukausipohjaisiksi. Tässä on nyt onnistuttu. 17

19 1000 e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Tilikauden tulos ennen tp-siirtoja Tilikauden tulos Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Oma pääoma Vieras pääoma Investoinnit (netto) 0 0 Tunnusluvut Liikevoitto 27,29 6 Sijoitetun pääoman tuottoaste 33,55 21 Oman päoman tuottoaste 43,49 33 Omavaraisuusaste 64,74 40 Maksuvalmius 5,41 5 Henkilöstö, keskimäärin

20 Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (konserni) Kaupungin edustus yhtymä- Maria Eloranta Esko Lavonen kokouksessa: Jukka Nyberg, pj Jouni Suninen Vesa Rämä Kaupungin edustus hallituksessa: Marjo Lakka, vpj Marjatta Nykänen, vara Anssi Tähtinen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat PALVELUTUOTANTO Avohoitokäynnit ovat kesäkauden jälkeen edelleen 13,7 korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ja vuositason ennuste näyttää n. 6:n ylitystä suunniteltuun toimintaan nähden. Keskussairaalassa poliklinikkakäyntien määrä oli 14,9 korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana johtuen pääosin vuoden alusta toimintansa aloittaneella yleissairaanhoidon päivystystoiminnalla. Varsinaisen erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminta kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (1,6). Kesä-elokuu jaksolla keskussairaalan käyntimäärät olivat (ilman yleissairaanhoidon päiv.) 4,5 korkeammalla tasolla kuin edellisenä kesänä. Psykiatriassa lasten psykiatrian ja nuorten psykiatrian avohoitokäynnit tulevat ylittämään vuositavoitteen noin 12.lla. Aikuispsykiatrian (yleissairaalapsykiatria) käynnit jäävät alle suunnitellun tason. Keskussairaalan drg-hoitojaksojen palvelutuotanto on kesäkauden jälkeen parantunut niin, että kuluvan vuoden suunniteltu jaksojen määrästä jää uupumaan vain noin 4,5. Kesäkuussa toteutui kuluvan vuoden korkein kuukausikohtainen suoritemäärä jaksoa ja myös elokuussa palvelutuotanto nousi heinäkuun alempien lukujen jälkeen jaksoon. Avohoitokäyntien tapaan osastohoito oli kesä-elokuu jaksolla korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (+1,5). Psykiatrian hoitopäivien määrä on kesä-elokuun aikana jonkin verran maltillistunut talven ja kevään korkeista hoitopäivämääristä. Kesä-elokuun jaksolla oli kuitenkin kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan n. 7,3. Vuositasolla hoitopäivien ennustetaan ylittävän budjettitavoitteen 13:lla. Sosiaalipalvelujen kokonaissuoritteet ovat vähentyneet -5,4 (ed. tark -5,1) edellisestä vuodesta, ja kesäkauden jälkeen näyttää siltä, että vuositason suunniteltu kokonaissuoritemäärä ( ) jää uupumaan noin 2:lla. Erikoissairaanhoidosta poikkeavasti kesä-elokuun jaksolla sosiaalipalveluissa tuotettiin 6,7 vähemmän suoritteita kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitoa odottavien potilaiden ns. YLE- hoitopäiviä syntyi tammi-elokuussa yhteensä 216 (ed.vuosi hp). Tammi-elokuussa toteutuneista hoitopäivistä kohdistui 204 Kouvolaan, 11 Haminaan ja 1 Pyhtäälle. Jatkohoitopäivistä laskutettiin kuntia yhteensä euroa (ed. vuosi euroa). TALOUS Kuntayhtymän toimintatuotot ovat toteutuneet vuoden aiempaa kehitysuraa noudattaen, ja ennusteen mukaan toimintatuotot tullevat ylittämään budjetoidun määrän n. 1,9. Vuoden 2014 vertailutietojen osalta tulee edelleen huomioida että myyntituotot perustuivat jäsenkunnilta laskutettuihin ennakkomaksuihin (erikoissairaanhoito), mihin verrattuna vuoden 2015 tuotelaskutus on n. 2 alemmalla tasolla. 19

21 Kun vertaillaan erikoissairaanhoidon tuotelaskutuksen tasoja on laskutuksen taso kasvanut 4,6 (tammi-heinäkuu 4,4), ja kasvua on kaikkien jäsenkuntien osalta Pyhtäätä lukuun ottamatta. Myös Kotkan kaupunki ilman yleissairaanhoidon päivystyksen vaikutusta on hyvin lähellä vuoden 2014 tasoa. Vastuualueittain jäsenkuntien kuntalaskutuksen muutos yhteensä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on seuraava: keskussairaala +4,2 (ilman yle-päiv 1,9), psykiatria +7,5, ostetut hoitopalvelut +3,9 ja apuvälineet -14,8. Sosiaalipalveluissa jäsenkuntien laskutus on edelleen laskusuunnassa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja muutos on -4,4 (ed. tark. jakso -3,3). Tammi-heinäkuun jaksoon verrattuna laskutus on elokuussa vähentynyt erityisesti Kotkan ja Haminan osalta. Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma tammi-elokuulta on 67,2, ja toimintakuluja on syntynyt -3,3 (ed. tark -3,6) vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (-4,5 milj.euroa). Ennusteen mukaan palvelujen ostot-kululajissa on edelleen ylityspaineita n. 1 milj. euroa. Henkilöstökulut samoin kuin aineet ja tarvikkeet- kululaji toteutunevat varsin hyvin budjetoidun määrärahan puitteissa. Vuositason ennuste näyttää että toimintakulut ylittyisivät kokonaisuutena 0,6. Tilinpäätösvaiheessa toimintakulujen toteutumaan vaikuttavat oleellisesti tilinpäätöskirjaukset lomapalkka- ja potilasvakuutusvarauskirjausten osalta. Syyskuussa saatujen ennakkotietojen mukaan molempien varauskirjausten yhteinen nettovaikutus tuloslaskelmaan tulee olemaan positiivinen. Vastuualueiden taloudessa ei ole edellisen tarkastelujakson jälkeen tapahtunut merkittäviä poikkeamia. Kuntayhtymän tulos tammi-heinäkuun jaksolla on vajaat 1 milj. euroa ylijäämäinen. Syyskauden tuloskehitys kuukausitasolla tulee aiemman kehityksen perusteella arvioituna olemaan ylijäämäinen. Varovaisen arvion mukaan kuntayhtymän tulos asettuu n. 0,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Liikelaitosten yhdistämisen ja varauskirjausten jälkeen tulosennuste on 2 milj. euroa ylijäämäinen. (1000 e) TA 2015 Toteutuma /2015 Tot- Toteutuma /2014 Muutos Toimintatuotot , ,9 myyntituotot , ,3 Toimintakulut , ,3 palkat , ,0 palvelujen ostot , , / 2015 Tuotelaskutus Kalliinhoidon tasaus (-) palautus (+) laskutus Tuotelaskutus Tasauksen jälkeen Hamina Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti Yhteensä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % 1 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2013 Khkj 17.3.2014 oheismateriaali nro 1 KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt

OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt KOUVOLAN KAUPUNKI TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt Tammi-Elokuu 2014 Koonti Kouvolan kaupunki/konsernipalvelut Konsernirakenne Kouvolan konserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Tieto Oy

Kaakkois-Suomen Tieto Oy Kaakkois-Suomen Tieto Oy Omistusosuus 99 % Perustettu 2010 Toiminnan kuvaus: Yhtiö palvelee kuntia, kuntayhtymiä ja kuntaomisteisia osakeyhtiöitä ja muita julkishallinnon organisaatioita sekä niiden sidosryhmiä.

Lisätiedot

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet %

KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % 1 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen 2014 (23.2.2015) Khkj 16.3.2015 oheismateriaali nro 2 KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet % EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT

Lisätiedot

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös tilinpäätös 2014 KOOSTE tilinpäätös 2014 tilinpäätös 2014 s 2014 tilinpäätös 201 s 2014 tilinpäätös ös 2014 til ä Onnistumisia Onnistumisia Toimintakatteen kasvu oli 3,1 %, ilman varautumista Carean alijäämien

Lisätiedot

Kouvola Innovation Oy -konserni

Kouvola Innovation Oy -konserni Kouvola Innovation Oy -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Anssi Paasivirta, pj Pirjo Hedman Susanna Kurvinen Jukka Pennanen Jaakko Pesu Risto Simola Leena Riekkola Toimitusjohtaja Martti

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY 1. Toimiala Imatran Vuokra-asunnot Oy omistaa n. 1600 vuokra-, opiskelija- ja ryhmäkotiasuntoa. Yhtiö huolehtii asuntojen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KHkj , asia nro 4, oheismateriaali nro 1. Konsernin toiminta ja talous. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

KHkj , asia nro 4, oheismateriaali nro 1. Konsernin toiminta ja talous. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä KHkj 17.3.2016, asia nro 4, oheismateriaali nro 1 Konsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Tytäryhteisöt 2015 2015 Kuntayhtymät Anjalankosken jäähalli 94,3

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 HKLjk 10.11.2015 Osavuosikatsaus 1 (9) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.9.2015 Toimintaympäristö ja toiminta Kuluneen neljänneksen aikana

Lisätiedot

Kouvola Innovation Oy -konserni

Kouvola Innovation Oy -konserni Kouvola Innovation Oy -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 % Hallitus: Anssi Paasivirta, pj Pirjo Hedman Susanna Kurvinen Jukka Pennanen Jaakko Pesu Risto Simola Leena Riekkola Toimitusjohtaja Martti

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2018 Kymenlaakson Sähkö -konsernin sähkön myynti oli katsauskaudella 734 miljoonaa kilowattituntia ja jakelualueella käytettiin sähköä 883 miljoonaa kilowattituntia. Myynti kasvoi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

Yhteenveto yhtiöiden talouden tunnusluvuista. Kaakkois-Suomen Tieto Oy

Yhteenveto yhtiöiden talouden tunnusluvuista. Kaakkois-Suomen Tieto Oy Yhteenveto yhtiöiden talouden tunnusluvuista (1000 e) Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto-% TPE 2017 TA 2018 Muutos TPE 2017 TA 2018 Muutos TPE 2017 TA 2018 Kouvola Innovation Oy 7000 6574-6 % 30-128 -527

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 HKLjk 22.8.2013 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

KSS Energia -konserni

KSS Energia -konserni KSS Energia -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Raimo Laine, pj Sinikka Rouvari, vpj Kalevi Korjala Sari Lankinen Aimo Rautiainen Tiina Solio Anssi Tähtinen Toimitusjohtaja: Kyösti Jääskeläinen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 / YTEK YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI. KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös 2016

KOUVOLAN KAUPUNKI. KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös 2016 KOUVOLAN KAUPUNKI KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Tilinpäätös 2016 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Kouvolan kaupunki Kouvolan kaupungin konserniin kuului vuoden 2016 lopussa 30

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-6 7 7 1 TULOSLASKELMA 1 000 eur 1.1.2018 31.12.2018

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2018 Kymenlaakso Sähkö -konsernin sähkön myynti kasvoi katsauskaudella 4,2 prosenttia ja jakelualueella käytettiin sähköä 575 miljoonaa kilowattituntia, mikä on 6,3 prosenttia

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 7 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017 1.1.2016

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja

Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja 10.4.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98 633 1 051 1,1 % Hoitojaksot 44 039 43

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Atria Capital Markets Day ohjelma

Atria Capital Markets Day ohjelma Atria Capital Markets Day 2018 Atria Oyj Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Capital Markets Day ohjelma 10.00 10.30 Tervetuloa / toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Atrian Terveen Kasvun Strategia 2020

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot