TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA Osa 3 (3): Tukipalveluyksiköt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014. Osa 3 (3): Tukipalveluyksiköt"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA Osa 3 (3): Tukipalveluyksiköt Halllitus

2 1

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA Sisältö OSA 1 1 YLEISPERUSTELUT TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT SUUNNITTELUKAUDELLA STRATEGISET PAINOPISTEET JA AVAINTAVOITTEET VUODELLE HUS:N STRATEGIA STRATEGISET PAINOPISTEET JA AVAINTAVOITTEET VUODELLE KONSERNIA JA KUNTAYHTYMÄÄ KOSKEVAT TAVOITTEET ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUT HOITOTAKUUN TAVOITTEET KONSERNIN TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA, RISKIENHALLINNASTA JA KONSERNIVALVONNASTA TALOUSARVION RAKENNE JA SITOVUUDET TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE 4.2 TALOUSARVION SITOVUUS TUOTTEISTUS, HINNOITTELU JA LASKUTUS TUOTTEISTUS JA HINNOITTELU 5.2 ERITYISVELVOITTEIDEN ASUKASLUKUPERUSTEISET MAKSUT 5.3 KALLIIN HOIDON TASAUS 5.4 KUNTALASKUTUSKÄYTÄNTÖ 6 OPETUS-, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA OPETUS JA TUTKIMUS Opetuksen ja tutkimuksen tavoitteet Opetuksen ja tutkimuksen rahoitus ja budjettikäsittely KEHITTÄMINEN Kehittämisen tavoitteet Kehittämismäärärahan budjettikäsittely TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU TULOSLASKELMAOSA 7.2 INVESTOINTIOSA 7.3 RAHOITUSOSA 7.4 HENKILÖSTÖSUUNNITTELUOSA KÄYTTÖTALOUSOSA HYKS-SAIRAANHOITOALUE LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE LOHJAN SAIRAANHOITOALUE HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE PORVOON SAIRAANHOITOALUE HUS-TILAKESKUS TULOSALUE YHTYMÄHALLINNON TULOSALUE TYÖTERVEYSHUOLLON TULOSALUE SAIRAANHOITOALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET 8.2 TULOSALUEIDEN JA TASEYKSIKÖIDEN TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT 2

4 8.2.9 ULKOISEN TARKASTUKSEN TULOSALUE HUS-APUVÄLINEKESKUS TASEYKSIKKÖ HUS-TIETOTEKNIIKKA TASEYKSIKKÖ LIIKELAITOSTEN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Tavoitteet Palvelutavoitteet Talous Investointiosa Rahoitusosa Organisaatio ja henkilöstö HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS Kuvantamispalvelut Lääkintätekniset palvelut HUSLAB LIIKELAITOS Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Tavoitteet Palvelutavoitteet Talous Investointiosa Rahoitusosa Organisaatio ja henkilöstö RAVIOLI LIIKELAITOS Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Tavoitteet Palvelutavoitteet Talous Investointiosa Rahoitusosa Organisaatio ja henkilöstö HUS-DESIKO LIIKELAITOS Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Tavoitteet Palvelutavoitteet Talous Investointiosa Rahoitusosa Organisaatio ja henkilöstö HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Tavoitteet Palvelutavoitteet Talous Investointiosa Rahoitusosa Organisaatio ja henkilöstö HUS-SERVIS LIIKELAITOS Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Tavoitteet Palvelutavoitteet Talous Investointiosa Rahoitusosa Organisaatio ja henkilöstö TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET HUS-KIINTEISTÖT OY

5 9.8.2 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY TALOUSARVIOASIAKIRJAN LIITTEET 1. Jäsenkuntien väestömäärän kehitys ja ikäjakauma 2. Hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet Asukasluvun perusteella perittävät osuudet Myrkytystietokeskuksen kustannuksiin 4. Asukasluvun/käytön perusteella perittävät osuudet lääkärihelikopteritoimintaan liittyvästä lääkinnällisestä hoidosta 5. Asukasluvun mukainen ennakkomaksu kalliin hoidon tasausmenettelyä varten 6. Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet 7. HUS-kuntayhtymän tulos- ja rahoituslaskelmat 8. Jäsenkunnille maksettava peruspääoman korko 9. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 10. Palvelutuotanto jäsenkunnille vuosina Euroa/asukas jäsenkunnittain vuosina Toiminnalliset muutokset Palvelutuotot ja maksut jäsenkunnilta 4

6

7 9 LIIKELAITOSTEN JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUSARVIOT JA TOIMINTASUUNNITELMAT Liikelaitosten toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 9.1 HUS-Apteekki liikelaitos Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Talousarvion laadinnan lähtökohdat toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset HUS-Apteekin vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu yhtymähallinnon ohjeistukseen ja HUS-Apteekin strategiaan ( ). Vuonna 2012 talousarvion linjausten tavoitteena on päästä pysyviin rakenteellisiin, tuottavuutta parantaviin ja kustannusten kasvua hillitseviin ratkaisuihin. Tuottavuustavoite on asetettu (+1,5 %) tasolle. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää prosessien ja toimintatapojen kehittämistä, sekä rakenteiden muutoksia keskittämällä toimintoja tarkoituksenmukaisesti. Kunnallisen lääkehuollon hyvän tuottavuuskehityksen turvaaminen edellyttää jäsenkuntien lääkehuollon ja HUS-Apteekin yhteistyön tiivistämistä ja rakenteiden muuttamista. Teknologian täysimääräinen hyödyntäminen automatisoimalla tuotantoprosesseja edellyttää myös toimintojen keskittämistä riittävän suureksi kokonaisuudeksi. Niin Helsingin kaupungin kun Vantaan kaupungin kanssa on selvitystyö mahdollisen lääkehuoltopalvelujen integraation toteuttamiseksi käynnissä. HUS-Apteekin pitkän aikavälin tavoitteena onkin keskittää HYKS- sairaanhoitoalueen lääketoimitukset yhteen keskitettyyn, automatisoituun lääkelogistiikkayksikköön. Solunsalpaajavalmistuksen voimakkaan kysynnän kasvun vuoksi HUS-Apteekille valmistuu vuoden 2013 alkupuolella uudet tilat suurimman asiakkaan Syöpätautien klinikan yhteyteen. Näiden tilojen lisäksi HUS-Apteekki tarvitsee uudet ja nykyaikaismääräyksiä vastaavat lääkevalmistustilat, jotta lääkevalmistuksen keskittäminen voidaan saattaa loppuun. Nykyiset toimitilat eivät ole tarkoituksenmukaiset vaan osaltaan liian pienet, jotta keskittäminen olisi mahdollista. HUS-Apteekille tarkoituksenmukaisempien tilojen tarkempi suunnittelu tulisi käynnistää vuonna HYKS- alueella HUS-Apteekin toimipisteitä on Meilahdessa, Töölön sairaalassa, Jorvin sairaalassa ja Peijaksen sairaalassa. Osastofarmasiapalvelulla sekä muulla paikallisella asiantuntijapalvelulla varmistetaan myös paikallisesti lääke- ja lääkitysasiantuntijuuden säilyminen kaikissa HUS:n sairaaloissa. Espoon kaupungin lääkehuollon siirtymisen myötä vuoden 2011 alusta koneellinen annosjakelupalvelu on voitu keskittää kahden laitteen yksikköön. Täten on voitu pienentää toiminnallista riskiä ja lisätä toimintavarmuutta. Annospussien tarkastusprosessia on parannettu ja tehostettu ottamalla käyttöön tarkastuslaite molemmille annosjakelukoneille. HUS-Apteekin tavoitteena on yhteistyössä omistajakuntien kanssa saada aikaan omistajakuntien yhteinen keskitetty, kaikkia omistajakuntia palveleva koneellinen annosjakelupalvelukeskus. Muita toiminnallisia muutoksia ovat osastofarmasiapalveluiden kysynnän kasvu sekä Uranuksen Miranda- lääkitysosioon lääkerekisteripalvelun tuottaminen. Toiminnallisista muutoksista osastofarmasiapalvelujen lisäys kasvattaa toimintatuottoja 0,4 milj. euroa. Tuottavuuden kasvutavoitteen +1,5 % edellytyksenä on 1,2 henkilötyövuoden sopeutustarve. Tavoitteen saavuttaminen on mahdollista prosessien kehittämisellä ja tehostamisella, mm. sähköinen lähetysluettelo nopeuttaa huomattavasti lääkkeiden vastaanottoprosessia. 141

8 Tuottavuuden kasvu ja hyvä kustannusten hallinta mahdollistavat kilpailukykyisen ja kustannukset kattavan hinnoittelun. Liikelaitoksen oman toiminnan keskeiset muutokset HUS-Apteekin keskeisimmät muutokset ovat lääkevalmistuksen sekä solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen viimeistään siinä vaiheessa, kun uusi solunsalpaajayksikkö valmistuu Syöpätautien klinikan yhteyteen vuoden 2013 alussa. Keskitetty laadunvarmistus ja autoklavointi ovat tavoitteena jo vuoden 2012 aikana. Tilaratkaisujen varmistuttua voidaan keskittää HYKSsairaanhoitoalueen lääketoimitus yhteen automatisoituun yksikköön. Myös HYKS-alueen jäsenkunnat hyötyisivät rationaalisemmasta toimintatavasta. Osastofarmasiapalvelun voimakas kasvu jatkuu vuonna Osastofarmasiapalvelun myynti kasvaa vuoden 2011 talousarvioon nähden 0,4 milj. euroa (26 %). Potilaan lähellä, osastofarmasiapalvelun parissa vuonna 2012 työskentelee 36,7 htv (26 %) HUS-Apteekin henkilöstöstä 71 osastolla, joko osa- tai kokopäiväisesti. Osastofarmasiapalvelua on kaikilla sairaanhoitoalueilla lukuun ottamatta Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoaluetta. Osastofarmasiapalvelua ostavien osastojen lääkeostot muodostavat liki 50 % konsernin sisäisistä lääkekustannuksista. HUS-Apteekki tuottaa infuusionestekärryjen täyttöpalveluita, niin Meilahden kolmiosairaalaan kuin Töölön sairaalaankin. Tavoitteena on myös tuottaa tätä palvelua saneerauksesta valmistuneeseen Meilahden tornisairaalaan vuonna Jäsenkuntien kanssa käydään neuvotteluita lääkehuoltotoiminnan siirtämisestä HUS-Apteekin toiminnaksi. Tavoitteena on, että HUS- alueella olisi yksi lääkehuoltoa tuottava yksikkö, joka hoitaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkehuoltoa. Tällä tavalla voidaan varmistua potilaan katkeamattomasta lääkehoidosta potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa tuo niin taloudellisia kuin lääkitysturvallisuuteenkin liittyvä säästöjä ja parannuksia. Keskeiset budjettioletukset HUS-Apteekin tuottavuustavoite on vuodelle ,5 %. Hyvällä tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnalla mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. HUS-Apteekin talousarvion tavoitteena on nollatulos. Lakisääteisten tartuntalääkkeiden talousarvion valmistelu perustuu 8 % myynnin kasvuun verrattuna vuoden 2011 talousarvion ennusteeseen. Talousarvion toimintatuotot ovat 1,6 % suuremmat kuin vuoden 2011 talousarvio, mutta 1,7 % pienemmät kuin vuoden 2011 ennuste. Konsernin sisäinen lääkemyynti vähenee 4 % (3,7 milj. euroa) vuoden 08/2011 ennusteeseen nähden ja talousarvioon 2011 verrattuna kasvu on 0,3 % (0,3 milj. euroa). Konsernin sisäisessä lääkemyynnissä on huomioitu uuden hankintakauden estimoitu kilpailutuksen tuoma kustannussäästö. Estimoidut konsernin sisäisen lääkemyynnin kustannussäästöt ovat 10/ /2011 (12kk) kulutusprofiilin mukaan n. 6,4 milj. euroa talousarvioon 2011 nähden (7,1 %). Laskelmassa ei ole huomioitu velvoitevaraston n. 10 milj. euron vaikutusta kokonaissäästöön. Kun kilpailutuksen tuoma kustannussäästö huomioidaan, jää konsernin sisäisten lääkekulutuksen kustannuskasvuksi 3,0 % (2,8, milj. euroa). Vuoden 2011 tammi syyskuun kulutus on kasvanut 7,3 % (4,8 milj. euroa) verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajanjaksoon. Erityisesti ATC ryhmä syöpälääkkeet ja syövän biologinen hoito on kasvanut 17 % (4,5 milj. euroa). Uudet lääkkeet aiheuttavat arvion mukaan vuonna 2012 n. 3,5 milj. euron lisäyksen vuositason lääkekustannukseen. HUS-Apteekin toimintakuluista 91 % muodostuu välitettävistä lääkeostoista. 142

9 9.1.2 Tavoitteet Visio HUS-Apteekin visio on olla Huippu-Apteekki Huippu-Apteekin päämäärät ovat: Asiakkaan paras kumppani - kaikki apteekkipalvelut samasta apteekista Kustannusjohtajuus Uudistuvat palvelut ja tehokkaat prosessit Apteekkialan houkuttelevin työpaikka Arvot YHTEISTYÖLLÄ HUIPPUTULOKSIIN Onnistumme yhdessä avoimuuden, luottamuksen, osaamisen ja verkostoitumisen avulla. TAHTO TOIMIA EDELLÄKÄVIJÄNÄ Kehitämme omaa toimintaamme innovatiivisesti asiakkaidemme parhaaksi tulevaisuuden mahdollisuudet hyödyntäen. ARVOSTAMME ASIAKKAITAMME JA TOISIAMME Kohtelemme asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Kannamme vastuumme ympäristöstä. Tapamme toimia Toimimme yhdessä yli vastuuyksikkörajojen Toimimme avoimesti ja verkostoidumme aktiivisesti asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa Viestimme avoimesti asiakkaille ja työtovereille Etsimme ja kehitämme jatkuvasti uusia toimintamalleja ja logistisia ratkaisuja Kehitämme ja lisäämme moniammatillista yhteistyötä osastofarmasian ja lääkeinformaation avulla Lähtökohtamme on hyvä ja vastuullinen johtaminen ja esimiestyö Liiketoiminta-ajatus Apteekkipalvelut asiakkaan parhaaksi Tuotamme asiakkaidemme parhaaksi apteekkipalveluja ammattitaitoisesti ja tuloksellisesti yhteistyössä kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyö-kumppaneiden kanssa. Fokusoidumme lääkkeisiin ja niihin rinnastettaviin valmisteisiin Avaintavoitteitamme ovat lääketurvallisuus ja toiminnan taloudellisuus Lääkevalmistuksemme ja ei-rekisteröityjen lääkevalmisteiden ansiosta pystymme tyydyttämään vaativimmatkin erityistarpeet Kliinisen farmasian, osastofarmasiapalvelumme avulla edistämme potilaan laadukkaan ja kokonaisvaltaisen lääkehoidon toteutumista hoitoyksiköissä Edistämme sairaalafarmasian tutkimusta ja opetusta Kehitämme alamme toimintamalleja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa 143

10 HUS-Apteekin erityisrooli HUS-konsernissa Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista Lisäämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla Vastaamme HUS-konsernin lääkevarautumisesta Kilpailutamme HUS-piirin lääkehankinnat Avaintavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Strategiset päämäärät 1. Lääkitysturvallisuus osastofarmasian laajentaminen sekä palvelun kehittäminen koneellinen annosjakelu perusterveydenhuollon potilaille 2. Kustannusjohtajuus tuottavuuden ja kustannustehokkuuden optimointi kustannustason nousu yleisen kustannusnousun mukaista 3. Moderni ja ammattitaitoinen sairaanhoitopiirin apteekki taitava asiakkuudenhallinta 4. Keskitetyt palvelut ja erinomaiset logistiset ratkaisut prosessien automatisointi lääkevalmistuksen keskittäminen 5. Selkeät roolit ja vastuut kaikilla organisaation tasoilla erinomainen johtajuus ja esimiestaidot avoin työyhteisö 6. Arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani 7. Turvalliset ja korkealaatuiset lääkehuoltopalvelut koko sairaanhoitopiirin alueelle toimipisteiden määrän optimointi maahantuonnin ja velvoitevaraston osittainen ulkoistaminen annosjakelupalvelun uudelleen organisointi koko HUS-piirissä 8. Läpinäkyvä hinnoittelu 9. Farmasia-alan houkuttelevin työpaikka Painopisteet ja toimenpiteet Ulkoisten asiakkaiden sähköisen tilausjärjestelmän laajentaminen uusille perusterveydenhuollon asiakkaille Sähköisen tilausjärjestelmän SYT-OSTin käyttöön otto kaikilla potilaskohtaisia solunsalpaaja-annoksia tilaavilla osastoilla HUS- sairaaloiden lääkitysturvallisuuden edistäminen, joka on osa HUSpotilasturvallisuussuunnitelmaa Esimiesten johtamisvalmennuksen jatkaminen vuonna 2012 Osastofarmasiaprosessin kehittäminen sekä laadun seuranta Sähköisen laatujärjestelmäsovelluksen käyttöönotto HUS-Apteekissa Uusien perusterveydenhuollon asiakkaiden hankinta sekä niiden hyvä asiakkuuden hallinta Annosjakelupalvelun laajentaminen sekä prosessien kehittäminen Palvelupisteiden määrän arviointi ja päällekkäistoimintojen karsinta ja varastojen määrän optimointi vuosina Töölön osaston toiminnan siirto Meilahteen viimeistään vuoden 2012 aikana 144

11 Uuden solunsalpaajayksikön tilasuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto Syöpätautien klinikan yhteyteen vuoden 2013 alkupuolella Lääkkeiden tarkastus- ja jakeluprosessin automatisointiprojektin käynnistäminen Hinnoittelumallin asteittainen uusiminen Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus HUS-Apteekin päämääränä on tarjota kokonaisvaltaista lääkehuoltopalvelua HUS-sairaaloille ja lisätä kannattavasti ulkoisten asiakkaiden osuutta kokonaismyynnistä. HUS-Apteekilla on tavoitteena lisätä yhteistyötä erityisesti perusterveydenhuollon kanssa. Vantaan kaupungin kanssa käydään neuvottelua lääkehuoltotoimintojen integroimisesta HUS-Apteekkiin. Ulkoinen konsulttiselvitys lääkehuoltopalvelujen mahdollisesta integroimisesta toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Selvitystyön lopputuloksena suositellaan HUS-Apteekin ja Helsingin kaupungin lääkehuoltotoimintojen yhdistämistä syntyvien kustannussäästöjen vuoksi. HUS-Apteekin tuottamat lääkehuoltopalvelut jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin: lääkkeiden toimitus, lääkevalmistus, solunsalpaajien käyttökuntoon saattaminen, osastofarmasiapalvelut, infuusionestekärryjen täyttöpalvelu, velvoitevaraston ylläpitäminen, koneellinen annosjakelupalvelu ja hankintapalvelu (lääkkeiden kilpailutus kahden vuoden välein), lääkkeiden maahantuonti sekä farmaseuttiset asiantuntijapalvelut. Riittämättömien tilojen takia velvoitevarastointipalvelu on tällä hetkellä osittain ulkoistettu lääketukuille. Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla HUS-Apteekki pystyy kartoittamaan ja huomioimaan asiakastarpeita sekä kehittämään toimintaa saadun asiakaspalautteen perusteella. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään vuosittain niin sisäisille kun ulkoisille asiakkaille. HUS-Apteekki tarjoaa lääkkeiden valmistuksen ja toimittamisen lisäksi asiakaslähtöistä farmasian asiantuntijapalvelua. Osastofarmasialla tarkoitetaan osastolla tapahtuvaa farmaseutin suorittamaa työtä, joka parantaa potilas- ja lääkitysturvallisuutta ja lääkkeiden kustannustehokasta käyttöä vähentäen osastojen lääkehävikkikustannuksia. Osastofarmasiapalvelu räätälöidään osaston tarpeiden mukaisesti. Osastofarmasiapalveluiden kysyntä on viimevuosina kasvanut merkittävästi. Osastofarmasiapalvelun asiakastyytyväisyyttä tutkitaan sisäisen asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä. Tavoitteena on yhdessä kliinisten yksiköiden kanssa kehittää osastofarmasialle laadullisia mittareita ja lisäksi varmistua siitä, että osastoilla, jossa työskentelee osastofarmaseutti, paranee sairaanhoitajien lääkeosaaminen. Laatujärjestelmäsovelluksen hankinnalla HUS-Apteekin tavoitteena on erityisesti toimintaprosessien tehostaminen ja selkiyttäminen. Prosessien HUS-Apteekin laajuisella yhdenmukaistamisella pyritään parantamaan lääke-, ja lääkitysturvallisuutta ja sitä kautta parantamaan potilasturvallisuutta. Toiminnan laadulle saadaan mittarit ja seuranta on systemaattista. HUS-Apteekin asiakkaat jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin asiakkaisiin: Sisäisiä asiakkaita ovat HUS-erikoissairaanhoidon yksiköt ja liikelaitokset. Ulkoisia asiakkaita ovat osa jäsenkuntien perusterveydenhuollosta, avohoitopotilaat (tartuntatautilaki) sekä mm. Puolustusvoimat ja pelastuslaitokset HUS-alueella. HUS-Apteekki voi asiakasmäärän suhteen kasvaa pääosin vain integroimalla jäsenkuntien lääkehuoltopalveluita HUS-Apteekkiin. Kilpailukykyiset tuotteiden ja palveluiden hinnat ovat integraation avainroolissa. Sisäisten asiakkaiden apteekkipalveluiden lisääminen on pääosin palvelutarjonnan lisäämistä. Uusien jäsenkuntien perusterveydenhuollon asiakkaiden hankkimiseksi tiivistetään yhteistyötä jäsenkuntien perusterveydenhuollon kanssa. Ulkopuolinen myynti on osin luvanvaraista, mutta asiaa pyritään edistämään yhteistyöllä viranomaisten kanssa. Tavoitteena on huolehtia myös perustettavan HYKSin Oy:n lääkehuollosta. 145

12 Asiakas-/palvelulupauksemme on: Oikea lääke, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikein käytettynä ja oikeaan hintaan MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Ammattimainen johtaminen ja omistajayhteisöjen luottamus - Avoin hinnoittelu ja yhteistyö Kilpailukyky sairaanhoitoalueiden ja toisten Tavoite tukipalveluyksiköiden kanssa Suurin sallittu hintatason muutos + 3% KEINOT JA NYKYTILA * Tavoitteena hinnoittelumallien kehittäminen edelleen suoriteperusteiseen suuntaan sekä hintatason benchmarking muiden yliopistosairaalaapteekkien kanssa * Nykytila: hinnoittelu avointa ja vakiintunutta Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa - Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa (palveluverkosto, kilpailutukissa menestyminen) * Uusia jäsenkuntia lääkehuoltopalvel un piiriin *Uusia jäsenkuntaasiakkaita annosjakelupalvel un piirissä 1-3. * Ostohinnoissa - 7% (pth) * Tavoitteena lääkkeiden hankintarenkaan laajeneminen ERVA-aluelle sekä Helsingin kaupunkiin. Uusia jäsenkuntia lääkehuoltopalvelujen piiriin (esim. Helsinki ja Vantaa sekä muut jäsenkunnat). Annosjakelupalvelun asiakaskunnan kasvattaminen. * Nykytila: HUS jäsenkunnista 15 on HUS- Apteekin lääkehuoltopalveluiden piirissä. Helsingin ja Vantaan kanssa käydään neuvotteluja. Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta - Sisäinen yrittäjyys toimintamallina Tulospalkkaukseen oikeutetun henkilöstön osuus Tavoite > 100 % * Tavoite/nykytila: Kaikki HUS-Apteekkilaiset tulospalkkauksen piirissä - Muu kuin jäsenkuntamyynti %-osuus toimintatuotoista ja euromäärä Tavoite 1,5 milj. + 4%/edv. * Ulkoinen myynti lakisääteistä Talous HUS-Apteekin toimintakuluista 91 % muodostuu välitettävistä lääkkeistä. Talousarvion toimintakulujen ylityksen välttämiseksi talousarvion lääkemyynnin lähtötason tulee olla realistisella tasolla. Sisäiseen lääkemyyntiin on talousarviossa huomioitu n. 3 % kasvu ennusteeseen verrattuna. Talousarvion sisäisen lääkekulutuksen kasvukulman saavuttaminen edellyttää huomattavasti maltillisempaa kulutuksen kehitystä esim. syöpälääkkeiden osalta (01-09/2011 muutos +18 % vrt /2010). ATC- ryhmä syöpälääkkeet muodostavat liki 40 % sisäisistä lääkekustannuksista. Lääkkeiden kahden vuoden välein toistuvan kilpailutuksen tavoitteena on lääkkeiden kustannuskehityksen pitäminen mahdollisimman alhaisella tasolla. 146

13 Vuoden lääkehankintojen yhteishankinnassa olivat mukana kaikki Helsingin ja Uudenmaan jäsenkunnat lukuun ottamatta Helsinkiä. HUS-Apteekin ja Helsingin kaupungin lääkkeiden kilpailutus tullaan vertailemaan vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä. Myös koko ERVA-alue jättäytyi pois yhteisestä hankintarenkaasta. Verrattuna edelliseen hankintakauteen ( ) kilpailutuksen tuoma säästö HUS- kuntayhtymälle on vähintään 15 milj. euroa kahdessa vuodessa (7,5 %). Hankintakauden aikana mahdollisten lääkepatenttien rauettua ja geneeristen valmisteiden tullessa markkinoille, HUS-Apteekki kilpailuttaa kyseiset lääkkeet uudelleen. HUS-Apteekin omien kustannusten hallinta ja hyvä tuottavuuden kehitys mahdollistaa jatkossa kilpailukykyisen hinnoittelun. Tuottavuuden seurantaa kehitetään myös tuotevalikoima- sekä vastuualuetasolle. Tarkemmalla seurannalla pyritään työn kuormituksen oikeudenmukaiseen kohdentamiseen sekä henkilöresurssien oikeaan allokointiin, ottaen tarkemmin huomioon mahdolliset kausivaihtelut jo toiminnan suunnittelussa. myös 147

14 AVAINTAVOITE TALOUS - Hallittu ja tasapainoinen talous Tuottavuuden parantaminen - Kapasiteetin (tilat ja laitteet) käytön tehostaminen - Päällekkäisyyksien poistaminen, toimintojen tarkoituksenmukainen keskittäminen ja mittakaavaedut MITTARI/ TAVOITETASO Tilojen ja laitteiden käyttöaste Kustannussäästö - Uudet toimintatavat ja innovaatiot Kustannussäästö Tavoite 60 t KEINOT JA NYKYTILA Keinot: Lääkelogistiikkatoimintaojen keskittäminen lääkevalmistuksen ja solunsalpaaja valmistuksen keskittämisen jälkeen. Annosjakelupalvelun tuotannon kasvattaminen laitteiston käyttöastetta kasvattamalla. Nykytila: Lääkkeet toimitetaan osastoille 8 eri toimipisteestä Keinot: Lääkelogistiikkatoimintaojen keskittäminen lääkevalmistuksen ja solunsalpaajien keskittämisen jälkeen Nykytila: Lääkkeet toimitetaan osastoille 8 eri toimipisteestä *Prosessien kehittäminen järjestelmällisellä laatutyöllä. *Toimintojen keskittäminen. *Henkilöresurssien sopeutus 1,2 htv (0,8%). *Uudet toimintatavat mm. sähköinen lähetysluettelo *Nykytila: Prosessit erilaisia toimipisteistä riippuen. Sähköisen laadunhallintajärjestelmän avulla (hankinta käynnissä) prosessejen kuvaaminen ja kehittämistyö on selkeämpää Terveydenhuollon nettomenojen hallinta - Toiminnan laadun ja tuottavuuden parantaminen Tukipalveluyksikkökohtainen tuottavuustavoite Tavoite 1,5 % Tukipalveluyksikkökohtainen asiakastyytyväisyys Tavoite 4 2 * Estimoiduilla tomitusriveillä edellyttää 1,2 htv sopeutusta. Asiakastyytyväisyys vähintään tot 2011 taso (tot 2010 oli 4,2 asteikolla 1-5) 148

15 Prosessit ja rakenteet HUS-Apteekilla on toimipisteitä jokaisella sairaanhoitoalueella, yhteensä toimipisteitä on kahdeksan. HYKS- sairaanhoitoalueella on neljä toimipistettä: Meilahti, Töölön-, Peijaksen ja Jorvin sairaala. Koneellinen annosjakelupalvelu on tällä hetkellä keskitetty Jorvin sairaalan toimipisteeseen. HUS-Apteekin päämääränä on parantaa HUS-Apteekin tuottavuutta ja kustannustehokkuutta tuottamalla lääkehuoltopalvelut mahdollisimman optimaalisesti ja tarkoituksenmukaisesti keskittämällä, jotta lääkehuoltopalveluiden kokonaiskustannukset alenevat, kuitenkaan unohtamatta lääke ja lääkitysturvallisuutta ja muita laadullisia näkökohtia. Palveluiden joustavuutta parannetaan jatkuvasti. Joustavuus perustuu verkostomaiseen palveluorganisaatioon; palveluita tarjotaan sekä keskitetystä palveluyksiköstä, että asiakkaalle räätälöitynä asiakkaan tiloissa. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkaminen edellyttää nykyisten rakenteiden muuttamista keskittämällä toimintoja, lääke- ja solunsalpaajavalmistuksen osalta toiminnot on mahdollisuuksien mukaan keskitetty Meilahteen. Prosessien automatisointi ja teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen edellyttää HYKS- sairaanhoitoalueen osalta toimintojen tarkoituksenmukaista keskittämistä, jotta skaalaetuja voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. HUS-Apteekille tarkoituksenmukaisten tilojen suunnittelu- ja investointihanke tuleekin käynnistää vuoden 2012 aikana. Lääkevalmistuksen keskittäminen Meilahteen on toteutunut pitkälti ja keskittämistä jatketaan edelleen. Solunsalpaajien valmistuksesta aiheutuvaa hävikkiä on voitu pienentää keskittämällä suurimman hävikin aiheuttajan (solunsalpaajan) valmistusta Meilahteen. Keskittäminen saadaan päätökseen uuden solusalpaajayksikön valmistuttua vuoden 2013 alussa Syöpätautien klinikan yhteyteen. Solunsalpaaja-annosten valmistusmäärä on kasvanut n. 5 % vuodesta Sähköistä tilausjärjestelmää kehitetään edelleen, jotta potilaskohtainen tilaus olisi mahdollista esim. annosjakelupalvelun osalta. Annosjakelupalvelun tuotanto on kasvanut Espoon kaupungilta siirtyneen toiminnan ja toisen laitteen myötä 95 %. Sähköistä tilausjärjestelmää kehitetään edelleen, jotta potilaskohtainen tilaus olisi mahdollista esim. annosjakelupalvelun ja solunsalpaajan valmistuksen osalta. Prosesseja kehitetään tehokkaammiksi ja prosessien yhdenmukaisuutta HUS-Apteekin tasolla edistetään voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Tätä edesauttaa sähköisen laatujärjestelmäsovelluksen käyttöönotto ja prosessien määrittely järjestelmää varten. Yhtenäiset toimintatavat mahdollistavat toiminnan joustavamman resursoinnin. HUS-Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani. HUS-Apteekki toimii aktiivisesti yliopistojen farmasian tiedekuntien kanssa tarjoamalla farmasian perusopintojen harjoittelupaikkoja. HUS-Apteekin edustajat ovat osallistuneet alkavan sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusohjelman suunniteluun. Koulutusohjelmaa suorittaa tällä hetkellä HUS-Apteekista kaksi proviisoria ja kaksi farmaseuttia. Lisäksi yhteistyöhön kuuluu sairaalafarmasian asiantuntijaluennot, tutkintotoimikunta- ja neuvottelukuntatyö. Lääkealan perustutkinnon harjoittelijoita on säännöllisesti HUS-Apteekissa. Yhteistyötä yliopistojen kanssa syvennetään. HUS-Apteekin pidemmän aikavälin tavoitteena on farmasian osaamiskeskuksen muodostaminen ja mahdollisen valtionkorvauksella rahoitettavan opetusviran perustaminen vuonna 2013 yhdessä Helsingin yliopiston Farmasiatiedekunnan kanssa. 149

16 MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO PROSESSIT JA RAKENTEET Kustannustehokas, laadukas ja oikea-aikainen palvelu - Tukipalveluyksiköiden toiminnan laatu ja Tukipalveluyksikkökohtaiset kustannustehokkuus mittarit *Tuottavuuden kasvutavoite +1,5% * Toimitusvirheet * Lääkehävikki * Varastonarvo KEINOT JA NYKYTILA Toimintojen ja prosessien arviointi. Oikea henkilöstömitoitus kausivaihtelut huomioiden Toiminnan laatu: Mittaroinnin määritteleminen ja mittariseuranta, asiakastyytyväisyystutkimu kset - Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus Tukipalveluyksikkökohtaiset mittarit: *peruslääkevalikoi man saatavuus ja käyttöaste *osastofarmasian sijaispalvelun palvelutason toteutumisaste *asiakastyytyväis yystutkimukset Varastonhallinta (prosessit) Onnistunut rekrytointi Työtyytyväisyys Uudistuva organisaatio - Prosessien ja työnjaon kehittäminen (geneeriset prosessit) * toimitusrivit * lääkevalmistus * solunsalpaaja * annosjakelupalvelu * osastofarmasia 36,7 htv *Palvelutarjonnan oikea kohdentaminen *Laatujärjestelmäprojektin käynnistäminen sähköisen työkalun hankinnan jälkeen v Osaamiskeskukset Osaamiskeskuskonsepti - Johtamisen kehittäminen Johtoryhmien itsearviointi Tavoite joryt arvioitu Solunsalpaajien valmistus keskitetään vuonna 2013 Syöpätautien klinikan yhteyteen valmistuviin uusiin tiloihin * Johtoryhmän itsearviointi * Esimiestyön kehittäminen: esimiesaamupäivät; työkaluja arjen johtamiseen * Nykytila: johtoryhmätyöskentely arvioitu

17 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Työhyvinvoinnin ja johtamisen tavoitteena on parantaa työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvointia sekä kehittää johtamista HUS- strategian mukaisesti. Työyhteisön tilan arviointimittareiden, työilmapiirin ja esimiestyön laadun tulokset saadaan vuosittain työolobarometrimittauksilla. HUS-Apteekin henkilöstön kehittämisen lähtökohtana on innostava ja motivoiva työilmapiiri, jonka kulmakivinä ovat kehityskeskustelut, yhteinen strateginen päämäärä ja arvojen kunnioittaminen. Kehityskeskusteluilla ja koulutussuunnitelmilla varmistetaan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja henkilöstön pysyvyys. Erityishuomiota kiinnitetään kehityskeskusteluissa sovittujen asioiden toteutumisen seurantaan ja hyödyllisyyden todentamiseen. HUS-Apteekin kehityskeskusteluiden onnistumisen ja hyödyllisyyden tulokset saadaan työolobarometrimittauksesta. Osaavan ja innostavan esimiestyöskentelyn turvaamiseksi HUS-Apteekki hyödyntää HUSkonsernin järjestämiä esimies- ja johtamistaitojen koulutusohjelmia sekä järjestää omia esimiestyön haasteisiin keskittyviä koulutuksia HUS-Apteekin esimiehille. Esimiesten osaamista jaetaan valmentavan johtamisen keinoin. MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO PROSESSIT JA RAKENTEET Kustannustehokas, laadukas ja oikea-aikainen palvelu - Tukipalveluyksiköiden toiminnan laatu ja Tukipalveluyksikkökohtaiset kustannustehokkuus mittarit *Tuottavuuden kasvutavoite +1,5% * Toimitusvirheet * Lääkehävikki * Varastonarvo KEINOT JA NYKYTILA Toimintojen ja prosessien arviointi. Oikea henkilöstömitoitus kausivaihtelut huomioiden Toiminnan laatu: Mittaroinnin määritteleminen ja mittariseuranta, asiakastyytyväisyystutkimuks et - Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus Tukipalveluyksikkökohtaiset mittarit: *peruslääkevalikoi man saatavuus ja käyttöaste *osastofarmasian sijaispalvelun palvelutason toteutumisaste *asiakastyytyväisyy stutkimukset Varastonhallinta (prosessit) Onnistunut rekrytointi Työtyytyväisyys 151

18 MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO PROSESSIT JA RAKENTEET Kustannustehokas, laadukas ja oikea-aikainen palvelu Uudistuva organisaatio - Prosessien ja työnjaon kehittäminen (geneeriset prosessit) * toimitusrivit * lääkevalmistus * solunsalpaaja * annosjakelupalvelu * osastofarmasia 36,7 htv - Osaamiskeskukset Osaamiskeskuskonsepti - Johtamisen kehittäminen Johtoryhmien itsearviointi Tavoite joryt arvioitu KEINOT JA NYKYTILA *Palvelutarjonnan oikea kohdentaminen *Laatujärjestelmäprojektin käynnistäminen sähköisen työkalun hankinnan jälkeen v 2012 Solunsalpaajien valmistus keskitetään vuonna 2013 Syöpätautien klinikan yhteyteen valmistuviin uusiin tiloihin * Johtoryhmän itsearviointi * Esimiestyön kehittäminen: esimiesaamupäivät; työkaluja arjen johtamiseen * Nykytila: johtoryhmätyöskentely arvioitu 2008 Tutkimus, opetus ja kehittämistoiminta AVAINTAVOITE Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Opetus HUS Apteekki on arvostettu sairaalafarmasian kouluttaja ja alan tutkimuksen yhteistyökumppani. MITTARI/ TAVOITETASO *Farmasian alan opiilaiden lukumäärä 10 *Farmasian julkaisujen määrä *Erikoistumiskoulu tettavien määrä KEINOT JA NYKYTILA HUS-Apteekki toimii aktiivisesti yliopistojen farmasian tiedekuntien kanssa tarjoamalla farmasian perusopintojen harjoittelupaikkoja. HUS- Apteekin edustajat ovat osallistuneet alkavan sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusohjelm an suunniteluun. 152

19 9.1.3 Palvelutavoitteet Kaikki sisäiset maksajat yhteensä TA 2011 (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2010 TA 2011 TAE 2012 HYKS medisiininen ty ,2 % -4,4 % HYKS operatiivinen ty ,2 % -0,6 % HYKS nala ty ,1 % -10,3 % HYKS psykiatrian ty ,3 % -3,8 % HYKS sha ,7 % -4,4 % Länsi-Uudenmaan sha ,5 % 2,8 % Lohjan sha ,6 % 7,0 % Hyvinkään sha ,9 % -0,2 % Porvoon sha ,0 % 0,5 % Konsernihallinto / työterveys ,3 % -2,4 % HUS-Röntgen ,2 % -1,0 % HUSLAB ,0 % 0,8 % muut liikelaitokset ,7 % -1,3 % Sisäinen myynti yhteensä ,8 % -3,5 % TT - lääkemyynti ,5 % 8,0 % Myynti jäsenkunnille ,2 % -2,5 % Myynti muille maksajille ,2 % -0,7 % KAIKKI YHTEENSÄ ,6 % -1,8 % Talous Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2010 TA 2011 ENN 2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 TA 2011 Toimintatuotot ,6 % josta palvelutulot jäsenkunnilta 0,0 % Toimintakulut ,5 % Toimintakate ,2 % Rahoitustuotot ja kulut ,4 % Vuosikate ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Tilikauden tulos ,8 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,6 % Investointiosa Liikelaitoksen investointisuunnitelma Vuosien investointisuunnitelma Vuoden 2012 investointiohjelmaan esitetään varattavaksi euroa, josta IT- hankkeiden osuus on euroa. Laitehankinnat kohdistuvat lähinnä uusiin solunsalpaajatiloihin. Tietojärjestelmien investointisuunnitelma sisältää laatujärjestelmäsovelluksen hankinnan systemaattiseen prosessien toimivuuden arviointiin. Tavoiteaikataulun mukaan järjestelmä olisi käytössä 03/2012. Sovelluksen vuosittainen ylläpitokustannus on n euroa. Investointiohjelmasta on poistettu solunsalpaajarobotti. Seuraamme robotin markkinatilannetta ja hintatason kehitystä sekä solunsalpaajavalmistuksen kysynnän kasvua. Tulemme esittämään investointia mahdollisesti myöhemmin. 153

20 Vuodelle 2014 esitetty euron laitehankinta sisältää lääketoimituksen rutiinien automatisoitiin liittyvän logistiikkarobottien hankinnan. Hanke Investointimeno yhteensä josta toteutunut edellisinä vuosina TAE 2012 TS 2013 TS 2014 Laitehankinnat Tietojärjestelmät INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosa Liikelaitoksen rahoitussuunnitelma Rahoituslaskelma jakaantuu toiminnan rahavirtaan, investointien rahavirtaan ja rahoituksen rahavirtaan. Toiminnan ja investointien yhteenlaskettu summa kuvaa, kuinka paljon HUS- Apteekille jää nettokassavirtaa. HUS-Apteekin rahavarat (ns. clearing-tilin saldo) on huomioitu talousarvion valmistelussa. HUS-Apteekin rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset - erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen, liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen, liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. HUS-Apteekki ei tarvitse lainaa nykyisten suunniteltujen investointien rahoittamiseen vuosina Suunnitteluasteella oleva HUS-Apteekin tilahanke saattaa muuttaa tilannetta. Tarvittaessa HUS-kuntayhtymä voi myöntää lainaa investointien rahoitusta varten. RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) TP 2010 TA2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -10 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

21 9.1.7 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstöjohtamisen painopisteet Henkilöstöjohtamisen painopisteinä vuonna 2012 ovat strategisten päämäärien osalta sekä henkilöstön riittävyys ja rekrytointi että vuorovaikutteinen johtaminen. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi Henkilöstöjohtamisen toimintasuunnitelma 2012 STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi TOIMENPIDE Henkilöstön laadukas perehdyttäminen: Tavoitteena HUS-Apteekille luodun yhteisen perehdytyssuunnitelman käyttöönotto jokaisessa toimipisteessä sekä perehdyttämiskäytäntöjen koulutus koko henkilöstölle. VASTUU- HENKILÖ Kehittämispäällikkö, esimiehet AIKA- TAULU TAVOITELTU HYÖTY ( TAI PROSESSIT) JA/TAI ONNISTUMISEN ARVIOINTI 2012 Työhyvinvointi Työhön sitoutuminen, motivointi Mittarit: Lähtökyselyt, perehdyttämisen laatu kyselyt Työolobarometri Vuorovaikutteinen johtaminen Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen: esimiesaamupäivien jatkaminen, henkilöstöhallinnon ohjeiden päivittäminen Kehittämispäällikkö, esimiehet 2012 Työhyvinvointi Työhön sitoutuminen, motivointi Mittarit: Työolobarometri Kehityskeskusteluihin panostaminen ja niiden sisällöllinen kehittäminen: HUS-Apteekin oma kehityskeskustelukoulutus esimiehille. Kehittämispäällikkö, esimiehet 2012 Työhyvinvointi Työhön sitoutuminen, motivointi Mittarit: Työolobarometri 155

22 Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti TP 2010 Tavoite 2012 TP 2010 Tavoite 2012 HUS HUS HUS-Apteekki HUS-Apteekki Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi * Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 79,1 81 % 88 % 81 % * Työnantajan suositteleminen (%) uusi mittari 75 % uusi 75 % * Perehdyttämisen toteutuminen 3,7 4,0 3,8 4,0 * Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 13,0 % 12 % 16,0 % 12 % Vuorovaikuitteinen johtaminen * Esimiesindeksi 3,5 3,8 3,6 3,8 * Kehityskeskustelu, käyntiaste 60,0 % 80 % 67,0 % 80 % * Kehityskeskustelujen hyödyllisyys 72,0 % 80 % 65,0 % 80 % Henkilöstön osaaminen *Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä uusi mittari 4 4,3 4,0 * Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä 80,5 % 82 % 88,0 % 82 % Työhyvinvointi ja työsuojelu * Työkykyisyys-indeksi 4,06 4,1 4,16 4,1 * Sairauspoissaolot, pvä/hlö 14, ,0 12,5 * Alle 3 pvän sairauspoissaolopäivät, pvä/hlö 2,5 2 2,40 2 * Varhemaksut uusi mittari -3% budjetista uusi -3% budjetista Henkilömäärä, -työvuodet sekä vuokratyövoima Henkilöstömäärän muutokset ovat riippuvaisia perhevapaiden toteutumisesta, ts. vuonna 2011 perhevapaalle jääneiden työntekijöiden työhön paluusta tai mahdollisesti toteutuvista hoitovapaista. Eläkkeelle jääviä henkilöitä on ennusteen mukaan vain 1 henkilö vuoden 2012 aikana. Henkilötyövuosien kasvu johtuu osastofarmasian oletettavasta lisäyksestä, joka kuitenkin on maltillisempaa kuin vuonna HTV muutos +6 verrattuna 2011 ennusteeseen, josta osastofarmasia lisäys 7,2 htv. Vuokratyövoimaa ei ole käytössä HUS-Apteekissa. TA 2011 Henkilömäärä TP 2010 TA 2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät ,1 % -3,5 % YHTEENSÄ ,8 % -2,3 % TA 2011 Henkilötyövuodet TP 2010 TA 2011 TAE 2012 TS 2013 TS 2014 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 47,3 51, ,5 52,5 53 2,1 % 1,0 % Erityistyöntekijät 74, ,5 91,5 92 9,0 % 6,5 % YHTEENSÄ 121,8 134, ,4 % 4,4 % 156

23 9.2 HUS-Röntgen liikelaitos Hallitus esittää valtuustolle, että HUS-Lääkintätekniikan liikelaitos lakkautetaan ja sen toiminnot yhdistetään erillisenä kokonaisuutena HUS-Röntgeniin alkaen. Alla on esitetty ko. yksiköiden eliminoitu tuloslaskelma sekä tarkemmat tiedot tämän asiakirjan omina lukuinaan kuvantamispalvelut ja lääkintätekniset palvelut. HUS-Röntgen eliminoitu tuloslaskelma: Tuloslaskelma (1 000 euroa) TAE 2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatuotot josta palvelutulot jäsenkunnilta Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintakulut ja poistot yhteensä Kuvantamispalvelut Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Talousarvion laadinnan lähtökohdat toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Uusi terveydenhoitolaki edellyttää hoitoonpääsyn nopeutumista ja tarvittavien kuvantamistutkimusten sujuvaa saatavuutta. Natiivi-, ultraääni- ja tietokonetomografiatutkimusten saatavuus on hyvä HUS-Röntgenin sairaalapisteissä. Magneettitutkimusten saatavuuden parantamista jatketaan edelleen vahvalla panostuksella. Lääketieteen kehityksen mukanaan tuomat muutokset kuvannan modaliteetti- ja määräjakaumiin ovat merkittävämpiä kuin väestörakenteessa tapahtuvat muutokset. Teknologinen kuvannan kehitys on huomattavaa, esimerkkinä tästä on magneetti- ja PET-kuvannan yhdistäminen samanaikaiseksi magneetti- PET-laitteessa. Liikelaitoksen oman toiminnan keskeiset muutokset HUS-Röntgenin PACS-järjestelmän päivitys valmistuu pääosin kevään 2012 aikana. Päivityksessä paranee myös kliinikoiden kuvankatsontaohjelmisto, joka nopeutuu merkittävästi. Magneettitutkimusjonoja tullaan lyhentämään määrätietoisesti: HUS-Röntgenin uusi magneettirekka aloitti potilastutkimukset lokakuussa 2011 ja raajamagneetti aloittaa Töölön sairaalassa vuoden vaihteessa. Lean-toiminnan avulla magneettien käyttöastetta parannetaan, jolloin magneettirekan vuokrauksesta voidaan luopua. Tornin saneerauksen aiheuttamat kliinisten toimintojen siirtymiset Kirurgiseen sairaalaan sekä Peijaksen ja Jorvin sairaaloihin ovat toteutuneet vuoden 2011 aikana. Vastaavasti HUS- Röntgenissä on toteutettu tarvittavat toimintamuutokset yksiköiden kuvantamispalveluiden turvaamiseksi. Syöpätautien klinikan saneerauksen myötä TT-laitteisto siirrettiin uudisrakennukseen. Kliinisten toimintojen sijainnit säilyvät nykyisellään torni-sairaalan saneerauksen valmistumiseen saakka eikä HYKS:ssä ole ensi vuonna tiedossa toimintojen siirtymisiä. Neuvottelut Järvenpään ja Hangon perusterveydenhuollon kuvantamisen liittymisestä HUS- Röntgeniin ovat käynnissä. 157

24 Keskeiset budjettioletukset Konsernin liikelaitokselle asettama tuottavuustavoite on 1,5 % ja tilikauden tulostavoite 0. Kuvantamistutkimusten hintatasoa alennetaan keskimäärin 2,5 %. Tämä toteutetaan päivystyskorvauskertoimien muutoksilla. Asiantuntijapalveluiden hintoja korotetaan henkilöstökustannusten nousun mukaisesti ja toimipistemaksuja korotetaan 5 %. Henkilöstökustannusten arvioidaan nousevan 2,9 %, mistä palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus on 2,6 % ja muu nousu johtuu henkilösivukulujen noususta. Ulkoiset palveluiden ostot nousevat 2,4 % lähinnä tietojärjestelmien ja laitteiden ylläpito- ja huoltosopimusten johdosta. Muita ulkoisia toimintakuluja on tavoite alentaa. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella, uutta pitkäaikaista lainaa ei esitetä nostettavaksi. Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na Tavoitteet Visio HUS-Röntgen on kuvantamisen keulakuva Osaamisemme on kansainvälisesti korkeatasoista ja toimintamme perustuu tieteelliseen näyttöön Tarjoamme huipputason erikoistutkimukset ja perustutkimukset laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti Olemme arvostettuja alan opetuksessa ja tutkimustoiminnassa Työnantajana olemme innovatiivinen ja vetovoimainen Olemme kuvantamisen suurin toimija julkisessa palvelutuotannossa Liiketoiminta-ajatus HUS-Röntgen tuottaa ja kehittää kuvantamispalveluita ja radiologisia toimenpiteitä osana hoitoketjua sekä vastaa yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta alan tutkimuksesta ja opetuksesta. HUS-Röntgenin osaamisessa yhdistyvät yliopistotasoinen huippuosaaminen ja suurten kuvantamismäärien vaatima tehokkuus. Asiakkaille tarjottavissa kokonaisuuksissa asiakas saa hyödyn molemmista. Huipputason kuvantamispalvelut sairaanhoitoalueille Yliopistotason huippuosaamista Paras osaaminen haasteellisten ja harvinaisten tutkimusten tekoon Monialaiset hoitotiimit Korkealaatuiset kuvantamispalvelut tehokkaasti kunnille Suurten potilasvolyymien tuottama laaja kokemus Potilaalle tasalaatuiset tutkimukset Määrän tuomat sujuvat prosessit Avaintavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Kuvantamistutkimusten hintatasoa alennetaan keskimäärin 2,5 %. Tämä tehdään päivystyskorvausten hintaa laskemalla. Päivystysaikaisten tutkimusten korvausta alennetaan siten, että Meilahden ja Töölön röntgenyksiköissä aiemmin peritty 50 % lisä alennetaan 40 %:iin ja muissa yksiköissä aiemmin peritty 40 % lisä alennetaan 30 %:iin. Virka-aikaisilta tutkimuksilta perittävästä 10 % päivystyskorvauksesta luovutaan. Hyvinkään röntgenissä ei päivystyskertoimia ole käytössä, joten siellä alennetaan TT- ja UÄ-tutkimusten hintoja. Asiantuntijapalveluiden hintoja korotetaan henkilöstökustannusten nousun mukaisesti ja toimipistemaksuja korotetaan 5 %. 158

25 Palveluiden saatavuutta pyritään parantamaan. Vuonna 2011 käyttöönotetut uudet magneettikuvantamislaitteet, magneettirekka ja raajamagneetti, lisäävät oman toiminnan kapasiteettia. Lean-toiminnan avulla omien magneettien käyttöastetta pyritään edelleen parantamaan, jolloin magneettirekan vuokrauksesta voidaan luopua. Väestön liikkuvuus HUS-alueella edellyttää tutkimuspaikan valinnan vapauden lisäämistä. Potilasohjausta kehitetään siirtymällä läpinäkyvämpään jonojärjestelmään ja kehittämällä ajanvarausta. Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus HUS-Röntgenin asiakkaita ovat potilaat ja heitä hoitavat lääkärit sekä sopimusasiakkaat, kuten HUS-kuntayhtymän sairaanhoitoalueet ja alueen kunnat. Toimintaympäristön muuttuessa myös HUS-Röntgenin on kyettävä ennakoimaan ja vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Esimerkiksi kuntien ulkoistaessa palvelujaan yksityisille palveluntarjoajille HUS-Röntgenin haasteeksi muodostuu asiakkuuksien, sopimusten, laskutuksen ja palvelujen tuottamisen hallittavuus sekä palvelun ja toiminnan laatu. Vuonna 2012 asiakkuuksien kehittämisen painopiste tulee olemaan potilaiden ja heitä hoitavien lääkäreiden palvelujen parantamisessa. Tämä tarkoittaa asiakasymmärryksen kasvattamista koko organisaatiossa sekä asiakaskokemuksen systemaattista parantamista eri asiakasryhmissä. 159

26 MITTARI/ AVAINTAVOITE TAVOITETASO ASIAKAS JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Ammattimainen johtaminen ja omistajayhteisöjen luottamus Tiivis yhteistyö sairaanhoitoalueiden kanssa ESH kliinikkotyytyväisyys on vähintään 3,9 (asteikko 1-5) Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa PTH kliinikkotyytyväisyys on vähintään 3,9 (asteikko 1-5) KEINOT JA NYKYTILA Toteuma ,71 (N=312). Asiakasymmärryksen lisääminen koko organisaatiossa, tutkimusten saatavuuden parantaminen ja käytännön työn sujuvoittaminen. Mittaaminen 1 x v. Toteuma ,69 (N=237). Asiakasymmärryksen lisääminen koko organisaatiossa, tutkimusten saatavuuden parantaminen ja käytännön työn sujuvoittaminen. Mittaaminen 1 x v. Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta Potilaan kokema palveluiden laatu Palveluiden saatavuus Potilastyytyväisyys paranee v verrattuna vähintään 0,2 (asteikko 1-5) MK-tutkimusten saatavuusindeksi on enintään 3,5. UÄ-tutkimus on saatavissa vähintään 88%:ssa yksiköistä 21 vrk:n sisällä. Vuoden 2011 mittaus valmistuu vk 47. Asiakasymmärryksen lisääminen koko organisaatiossa ja potilaskokemuksen systemaattinen kehittäminen, potilaan vapaan liikkuvuuden mahdollistaminen, keskitetty ajanvaraus sekä ohjauksen ja tiedonsaannin parantaminen. Mittaaminen 1-2 x v. MK-indeksin arvo elokuussa 2011 oli 4,1. Palveluiden saatavuutta pyritään parantamaan edelleen. Ultraäänitutkimuksissa on 2011 saavutettu tilanne, missä tutkimukset saadaan 30 vrk:n sisällä. Palveluiden saatavuutta pyritään parantamaan prosesseja edelleen kehittämällä. 160

27 Talous Talouden tasapainottaminen hintatason alentuessa edellyttää merkittävää toiminnan tehostamista vuoden aikana. Tähän pyritään oman toimintakapasiteetin käyttöä edelleen kehittämällä ja vuokralaitteistosta luopumalla. AVAINTAVOITE TALOUS - Hallittu ja tasapainoinen talous Tuottavuuden parantaminen Henkilötyön tuottavuuden lisäys MITTARI/ TAVOITETASO Liikevaihto /HTV on vähintään KEINOT JA NYKYTILA Toteuma 1-8/2011 noin 136 t /htv. Hintatason alentuessa lv/htv alenee. Kapasiteetin käytön tehostaminen Omilla MKlaitteilla tehtävien tutkimusten määrä on vähintään Prosesseja kehitetään leanmetodiikalla. MK-laite kapasiteettia lisätty v (MK-rekka, raajamagneetti). Terveydenhuollon nettomenojen hallinta Ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous Tilikauden tulos on vähintään 0. Vuoden 2011 tilikauden tulos tulee olemaan ylijäämäinen. Hintatasoa on vuodelle 2012 alennettu merkittävästi. Toimintakulujen hyvä hallinta tulee olemaan tavoitteen saavuttamisen edellytys. Prosessit ja rakenteet AVAINTAVOITE PROSESSIT JA RAKENTEET MITTARI/ TAVOITETASO KEINOT JA NYKYTILA Kustannustehokas, laadukas ja oikea-aikainen palvelu Palveluiden saatavuus ja oikea-aikaisuus Elektiivisten tutkimusten lausunnoista 86 % on kliinikon käytettävissä 72 tunnin kuluessa tutkimuksen tekemisestä. Syyskuussa 2011 toteutui 84,6%. Lausuntojen saatavuutta pyritään nopeuttamaan puheentunnistuksen käytön lisäämisellä. Prosessien ja työnjaon kehittäminen Puheentunnistuksen käyttöaste on vähintään 90% vuoden loppuun mennessä. Uuden PACS-järjestelmän käyttöönoton jälkeen puheentunnistus on pääsääntöinen toimintatapa. 161

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Sisältö HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS... 2 1 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3. Tukipalveluyksiköt

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3. Tukipalveluyksiköt HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2012, OSA 3 Tukipalveluyksiköt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Osavuosikatsaus 1-4/2012, osa 3 Tukipalveluyksiköt

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT

URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT URAILTA HUS-APTEEKIN TYÖPAIKAT 5.4.2016 HUS-APTEEKKI SARI ISOKIRMO HUS- APTEEKIN TOIMINTAA Lääkkeiden hankinta, varastointi ja toimittaminen Avoapteekki Lääkevalikoiman kilpailutus Oma maahantuonti ja

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016 TOT 1-7/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 92 458 87 158 89 285 6,1 % 3,6

Lisätiedot

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2019-2021 TALOUSSUUNNITELMA Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta 7.9.2017 1 2 TAMPEREEN VESI Tampereen Vesi tuottaa toiminta-alueensa vesihuoltopalvelut

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen

HUS uudistuu. Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä. toimitusjohtaja Kari Nenonen HUS uudistuu Uusi strategia ja johtamisjärjestelmä toimitusjohtaja Kari Nenonen HUS strategiaprosessin 2007 tavoitteet: 1. Luoda selkeä ja koko organisaation johtamista tukeva strategia 2. Sitouttaa henkilöstö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/2016 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-11/2016 TA 1-11/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-11/2015 Vantaan kaupungin

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena.

HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena. VALTUUSTO 9 29.04.2015 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA INVESTOINTISUUNNITELMAN 2015-2018 MUUTTAMISESTA 238/02/02/00/01/2014 VALT 9 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2014

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Anne Mykkänen Toimialajohtaja HUS-Kuvantaminen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta Anne Mykkänen Toimialajohtaja HUS-Kuvantaminen HUS-KUVANTAMINEN 24.05.2018 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Anne Mykkänen Toimialajohtaja HUS-Kuvantaminen HUS-KUVANTAMINEN UUDELLAMAALLA JA KYMENLAAKSOSSA SAIRAALOISSA JA TERVEYSASEMILLA NOIN 60 TOIMIPISTETTÄ,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

HUS-APTEEKIN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

HUS-APTEEKIN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE HUS-Apteekki DIPAL 14.11.2016 LIITE 1 HUS-APTEEKIN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 Sisältö HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS... 2 1 LIIKELAITOKSEN/TULOSALUEEN/TYTÄRYHTIÖN TUNNUSLUVUT...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS Tiina Larsson tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS Tiina Larsson tarkastuslautakunnan puheenjohtaja TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2018 Tiina Larsson tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ESITYKSEN AGENDA Sitovien taloudellisten tavoitteiden arviointi Strategisten avaintavoitteiden arviointi Lasten

Lisätiedot

Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna.

Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa loppuvuonna. KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2016 1 (7) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-4/2016 TA 1-4/2016 TOT 1-4/2015 % TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 51 592 48 503 49 004 6,4 % 5,3

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013

Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 Valtakunnallinen vaaratapahtumien raportointiverkoston päivä 3.10.2013 avoite: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisten käytäntöjen jakaminen, toisilta oppiminen ja verkostoituminen Johdatus

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Sisältö 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT... 2 1.2 TALOUDEN TUNNUSLUVUT... 3 1.3 SITOVAT TAVOITTEET...

Lisätiedot

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat:

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: HALLITUS 206 15.12.2010 VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 14/00/02/00/01/2010 HALL 206 Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 Sisältö HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS... 2 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-4/2016

Osavuosikatsaus 1-4/2016 Osavuosikatsaus 1-4/ Liikelaitos Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 tpjk 20.9.2018 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia

Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Kajaanin Mamsellin toimintastrategia 2017 2018 Missio Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluja sekä muita asiakkaan prosesseja tukevia palveluja. Palveluiden

Lisätiedot

Lisätietoa kuntien taloudesta

Lisätietoa kuntien taloudesta Lisätietoa kuntien taloudesta 1 Tilikauden tulos 2018, euroa/asukas Suurimmat arvot (Manner-Suomi): 1. Viitasaari (1 783 / as.) 2. Taivassalo (827 / as.) 3. Luhanka (676 / as.) 4. Pyhäranta (664 / as.)

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja

HENKILÖSTÖPOLITIIKAN HAASTEET HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI. 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja HENKILÖSTÖPOLITIIKAN KOHTI TEHOKASTA TERVEYDENHUOLLON KOKONAISUUTTA HUS:N VALTUUSTON LAIVASEMINAARI 24 26.9.2013 25.9.2013 Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja 1 2 HENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS JA REKRYTOINTI Riittävä,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot