VANTAAN KAUPUNKI. Osavuosikatsaus 3/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN KAUPUNKI. Osavuosikatsaus 3/2009"

Transkriptio

1 VANTAAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 3/

2 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN LAADINNAN YHDYSHENKILÖVERKOSTO TOIMINTAYMPÄRISTÖ Hannu Kyttälä Tilasto- ja tutkimus, p. (09) TALOUDEN KEHITYS Pauli Outila Taloussuunnittelu, p. (09) TOIMIALAT Kristiina Tikkala Taloussuunnittelu, p. (09) Marja Mäkinen Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus, p. (09) Pia Ojavuo Konsernihallinto p Pirjo van Nues Rahoitus, p. (09) Minna Sevon Talouspalvelukeskus p Anne Lindblad-Ahonen Tietohallinnon palvelukeskus, p. (09) Ari Toiva Sosiaali- ja terveydenhuolto, p. (09) Pirjo Kerminen Sivistysvirasto, p Ralf Nordström Maankäyttö, p. (09) Pirkko Immonen Maankäyttö/ympäristö, p. (09) Vesa Urtti Tilakeskus, p. (09) Maarit Hievanen Vapaa-aika ja asukaspalvelut, p. (09) LIIKELAITOKSET Petri Lahdentausta Työterveyshuolto, p. (09) Hanna Talka Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, p. (09) Kirsti Mäkinen Vantaan Vesi, p. (09) HENKILÖSTÖ Kirsi-Marja Lievonen Henkilöstökeskus, p. (09)

3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestönkasvun arvioidaan olevan Vantaalla tänä vuonna ennustetun suuruista Pääkaupunkiseudun väkimäärän kasvu on ollut tammi-syyskuussa 2009 lähes tuhat henkilöä suurempaa kuin viime vuonna. Syynä on Helsingin vetovoiman kasvu. Vantaalla muuttovoittoa on kertynyt parisen sataa vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Espoossa alkuvuosi on edelleen ollut maassamuutossa tappiollista. Pääkaupunkiseutu saa kuitenkin suurimman muuttovoittonsa ulkomailta. Ulkomailta saatu muuttovoitto on alkuvuodesta ollut satakunta viimevuotista suurempaa. Maassamuutostakin on kertynyt muuttovoittoa nelisen sataa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu on tullut kaikki Helsinkiin. Vantaalla asui Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan syyskuun 2009 lopussa asukasta. Kaupungin väkiluku on kasvanut vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöllä, mikä on lähes kolme sata vähemmän kuin mitä väestönlisäys oli viime vuoden tammi-syyskuussa. Muuttovoittoa on Vantaalle kertynyt huhti- ja heinäkuuta lukuun ottamatta joka kuukausi. Muuttovoitosta kaksi kolmasosaa on tullut maahanmuutosta. Muuttovoitto on supistunut selvästi alkuvuoteen verrattuna. Maassamuutossa nettomuutto oli tappiollinen kesä-, heinä- ja syyskuussa ja maahanmuutto huhtikuussa. Syntyneitä Vantaalla on ollut satakunta vähemmän kuin vuosi sitten tammi-syyskuussa, kuolleita taas puolisen sataa enemmän. Ennakkotiedon mukaan väkimäärä on lisääntynyt alkuvuodesta kaikilla suuralueilla, vähiten Tikkurilan ja Hakunilan suuralueilla. Suurinta väestönkasvu on ollut Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueilla, joilla kummallakin oli syyskuun lopussa viitisen sataa asukasta enemmän kuin vuoden alussa. Väkimäärä kasvoi 38 kaupunginosassa ja väheni 23:ssa. Eniten ovat alkuvuoden aikana kasvaneet Myyrmäen (+285) ja Tammiston (+250) kaupunginosat. Väestömäärän vähennykset ovat olleet ylipäätään varsin pieniä. Syyskuun lopun ennakkotiedon mukaan päivähoitoikäisten lasten määrä on kasvanut koko kunnan tasolla runsaalla kahdella sadalla. Väestöennusteessa kuluvan vuoden kasvuksi on arvioitu kolme sataa. Myyrmäen suuralueella muutos on ollut hieman ennustettua suurempi, Aviapoliksen suuralueella selvästi ennustettua pienempi, muilla alueilla ennustetun suuruinen tai pienempi. Peruskouluikäisten määrän väheneminen on ollut koko kunnan tasolla lähes ennusteen mukaista. Suuralueista Tikkurilassa ja Myyrmäessä peruskouluikäisiä näyttää olevan vuoden lopussa hieman ennustettua enemmän, muilla suuralueilla kutakuinkin ennustettu määrä. Nuorten, vuotiaiden, määrä on kasvanut lähes ennustetulla tavalla. Hakunilan suuralueella lisäys on ollut toistaiseksi pienempää kuin alkuvuodesta ennustettiin. Myyrmäessä työikäisten, vuotiaiden, määrä ei ole toistaiseksi vähentynyt, vaikka niin on ennustettu, vaan on pysytellyt lähes samansuuruisena kuin mitä heitä oli vuoden alussa. Aviapoliksessa taas kasvu on jäänyt ennustettua pienemmäksi. Muilla alueilla kehitys on ollut ennustetun mukaista. Eläkeiän saavuttaneiden määrän on ennustettu kasvavan vuoden 2009 aikana vajaalla henkilöllä. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana ikäryhmän lisäys on ollut 860 henkilöä eli se on kasvanut lähes ennustetulla vauhdilla. Myyrmäessä ja Hakunilassa ikäryhmän muutos on ollut hieman ennakoitua pienempää. Väestöennusteen mukaan Vantaan väkiluvun arvioitiin kasvavan kuluvana vuonna noin kahdella ja puolella tuhannella asukkaalla, josta muuttoliikkeen osuudeksi määriteltiin kolmannes. Ennustettu väkimäärän kasvu oli alkuvuodesta jonkin verran suurempaa, mutta on kuitenkin hidastunut viime kuukausina niin, että ennusteen mukainen kasvu näyttää toteutuvan. Nuorten työttömien määrä kaksinkertaistui vuoden aikana Työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä Vantaalla kasvoi noin 30 prosentilla viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suuralueista suurimmat lisäykset tulivat Myyrmäen ja Hakunilan suuralueilla. Suhteellisesti pienin lisäys oli Korson suuralueella. Työttömyysaste oli alhaisin Aviapoliksen suuralueilla (5,3 %), korkein Hakunilassa (10,2 %). Työttömyysaste-ero suuralueiden välillä oli kasvanut.

4 2 Lomautettuna oli syyskuun lopussa noin 650 henkilöä enemmän kuin vuoden 2008 syyskuun lopussa. Lomautettujen määrä ei kuitenkaan ole kasvanut alkuvuodesta. Tukityössäkin oli tänä syksynä parisen sataa henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Naisten työttömyysaste oli kaikilla suuralueilla selvästi alempi kuin miehillä ja se oli kasvanut vuoden aikana myös vähemmän kuin miehillä. Ikäryhmistä työttömyyden lisäys oli pienin vuotiailla, mutta työttömien määrä kasvoi kaikissa muissa ikäryhmissä. Selvimmin työttömyys on kohdannut alle 30-vuotiaita, joita työttömänä oli nyt kaksi kertaa enemmän kuin vuoden 2008 syyskuussa. Tässä ikäryhmässä nuorimmat, alle 25- vuotiaat, ovat vielä muita vaikeammassa asemassa. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli jonkin verran enemmän kuin aiemmin. Muutokset suuralueilla olivat pieniä. Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin alueellisesti eriytynyttä, kuten työttömyys yleensäkin: Vantaan itäosissa pidempään kuin vuoden työttömänä olleita on suhteellisesti enemmän kuin läntisellä Vantaalla. Erityisen vaikeata pitkäaikaistyöttömyys on Hakunilassa, jossa kaikista Vantaan pidempään kuin vuoden työttömänä olleista asuu useampi kuin joka viides. Uusien asuntojen aloituksia huomattavasti aiempaa enemmän Uusia asuntoja on valmistunut tammi-syyskuussa 780, mikä on lähes kolme sataa asuntoa vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Viidennes valmistuneista asunnoista rakennettiin omakotitaloihin ja lähes kaksi kolmannesta kerrostaloihin. Pientaloasuntojen osuus valmistuneista asunnoista on siis hieman yli kolmannes, aivan kuten oli vuoden 2008 tammi-syyskuussa. Kaikista tammi-syyskuussa valmistuneista asunnoista hieman useampi kuin joka neljäs rakennettiin Myyrmäen ja joka neljäs Aviapoliksen suuralueelle. Koivukylään uusia asuntoja on valmistunut 131, Tikkurilaan 108, Korsoon 48, Kivistöön 36 ja Hakunilaan 34. Uusia asuinrakennuslupia vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana myönnetyillä luvilla saa rakentaa 1 523, mikä on viisi sataa enemmän kuin mitä viime vuoden tammi-syyskuussa myönnetyillä luvilla oli mahdollista rakentaa. Neljä viidestä alkuvuodesta myönnetyillä luvilla rakennettavista asunnoista tehdään kerrostaloon ja joka kymmenes omakotitaloon. Myönnetyillä luvilla rakennettavista asunnoista useampi kuin joka neljäs valmistuu aikanaan Aviapoliksen suuralueelle, saman verran Myyrmäen suuralueelle, joka viides Tikkurilaan ja joka kuudes Koivukylään. Vähiten lupia on myönnetty Hakunilan (21) suuralueelle. Kaikkiaan uuden asunnon rakennustyöt on pantu alulle alkuvuoden aikana. Vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona aloitettiin vain 720 asunnon rakennustyöt. Kerrostaloasuntojen aloituksia oli tammisyyskuussa neljä viidestä ja omakotitalojen aloituksia hieman useampi kuin joka kymmenes. Useampi kuin joka kolmas tammi-syyskuussa Vantaalla aloitetuista asunnoista valmistuu Aviapoliksen suuralueelle, useampi kuin joka neljäs Tikkurilaan ja joka kuudes Myyrmäkeen. Vähiten (15) asuntojen aloituksia oli vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Hakunilan suuralueella. Asuntoja valmistunee tänä vuonna vain noin 1 000, mutta ensi vuonna jo huomattavasti enemmän. Vantaalaistaloyhtiö maksaa veroja ja kunnallisia maksuja 9 prosenttia enemmän kuin espoolaistaloyhtiö, mutta 11 prosenttia vähemmän kuin helsinkiläistaloyhtiö Kiinteistöliiton indeksitalovertailun 1 mukaan vantaalaisessa taloyhtiössä maksetaan veroja ja kunnallisia maksuja keskimäärin 1,85 euroa asuinneliötä kohden kuukaudessa. Espoossa keskimääräinen kulu on 1,70 ja Helsingissä 2,06 euroa. Esimerkiksi 45 neliön kaksiossa asuva vantaalainen maksaa näitä kunnallisia kuluja kuukaudessa keskimäärin vajaa 7 euroa enemmän kuin samankokoisessa kerrostaloasunnossa asuva espoolainen, mutta 9 euroa vähemmän kuin samankokoisessa asunnossa asuva helsinkiläinen. 75 neliön kolmiossa vantaalainen häviää 11 eurolla espoolaiselle, mutta voittaa 16 eurolla helsinkiläisen asukkaan. Kymmenen suurimman kaupungin tilastossa Helsinki on kärjessä (kallein), Vantaa seitsemäntenä ja Espoo yhdeksäntenä. Oulussa verojen ja kunnallisten maksujen osuus on lähes neljänneksen pienempi kuin Helsingissä (1,56 /m 2 /kk). Tontti- ja kiinteistöveroa Vantaalla maksetaan 28 senttiä asuinneliötä kohden kuukaudessa. Helsingissä verojen osuus on 52 senttiä ja Espoossa 16 senttiä. Espoossa näiden verojen osuus on suurista kaupungeista pienin, Vantaalla kuudenneksi suurin. Kaukolämmöstä maksavat turkulaiset eniten ja oululaiset vähiten. Vantaalaiset ovat tässä seitsemännellä sijalla. Vesi- ja jätevesimaksut ovat suurimmat Jyväskylässä, pienimmät Helsingissä. Sähkömaksuissa erot ovat varsin pienet. Kouvolassa jätehuolto on 1 Indeksitalo on 30 vuotta vanha kuutiometrin suuruinen asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja siinä on 40 asuntoa. Lähde: Suomen Kiinteistöliitto

5 3 pienimmät Helsingissä. Sähkömaksuissa erot ovat varsin pienet. Kouvolassa jätehuolto on lähes kaksi kertaa kalliimpaa kuin muissa suurissa kaupungeissa, Turkua lukuun ottamatta. Viiden viime vuoden aikana indeksitalon verot ja kunnalliset maksut ovat kohonneet vertailukaupungeissa keskimäärin 23 prosenttia. Helsingissä kasvu on ollut 26 prosenttia, mutta Espoossa ja Vantaalla vain 11 prosenttia. Tontista ja rakennuksesta maksettujen verojen määrä asuinneliötä kohden on Vantaalla pysynyt ennallaan, Espoossa se on kasvanut 7 prosentilla ja Helsingissä peräti 44 prosenttia. Suurin vaihtelu on tontista perittävässä kiinteistöverossa, joka Helsingissä on lähes kolme kertaa suurempi kuin Vantaalla. Ero kuitenkin johtuu enemmän tontin verotusarvosta kuin tontin veroprosentista. Kaukolämmöstä perittävät maksut ovat Vantaalla kohonneet viidessä vuodessa 35 prosenttia. Espoossa kasvua oli lähes saman verran, 33 prosenttia, mutta Helsingissä kasvu oli suurempaa, 42 prosenttia. Vedestä ja jätevedestä aiheutuvat kulut olivat vähentyneet kaikissa kolmessa kaupungissa, Helsingissä hieman muita vähemmän. Sähköstä aiheutuvat maksut olivat Vantaalla ja Helsingissä kohonneet 20 prosentilla, Espoossa vain 9 prosentilla. Jätehuollosta kaikissa kaupungeissa maksetaan saman verran. Viidessä vuodessa kustannukset olivat kasvaneet vajaalla 17 prosentilla. Toimitilojen vajaakäyttöaste kohonnut nopeasti Kolmen viime vuoden aikana on pääkaupunkiseudulle valmistunut Catella Property Groupin syksyn 2009 markkinakatsauksen mukaan uutta toimistotilaa noin k-m 2. Runsas rakentaminen on nostanut vajaakäyttöasteen vuoden toisen neljänneksen aikana yli 10 prosentin, mikä tarkoittaa tyhjää neliötä. Vajaakäyttöaste on noin 40 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Aviapolis -lentokenttäalueen vajaakäyttöaste on noussut vuodessa lähes nollatasosta 11 prosenttiin. Vajaakäyttöasteen nousu ja investointikysynnän puute ovat johtaneet siihen, että uusien toimistohankkeiden aloitukset ovat koko seudulla minimissään. Catella Property Group ennustaa vajaakäyttöasteen jatkavan nousuaan ainakin vuoden 2010 kesään saakka. Markkinakatsauksen mukaan Business Park -tyyppisiin kohteisiin taantuma pääsee puremaan nopeimmin, koska näissä on yrityksiä, jotka nopeasti sopeuttavat toimintansa yleistä taloustilannetta vastaavaksi. Toisaalta kun taantuma taittuu, nämä kohteet nousevat nopeasti uusine tiloineen. Kuva Toimitilojen vajaakäyttöaste (%) pääkaupunkiseudulla toisella neljänneksellä 2008 ja vajaakäyttöaste, % II/2008 II/2009 II/2008 II/2009 II/2008 II/2009 Vantaa Espoo Helsinki liiketilat toimistotilat teollisuus-/varastotilat lähde: Catella Suomen viennin nopea heikkeneminen näkyy teollisuus- ja varastotilojen vajaakäytössä. Vaikka kokonaisuutena vajaakäyttöaste on vielä kohtuullinen, tyhjän tilan määrä on kuitenkin kaksinkertaistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Tyhjää teollisuus- ja varastotilaa on pääkaupunkiseudulla nyt k-m 2. Näin korkealla tasolla vajaakäyttöaste on viimeksi ollut 1990-luvun puolivälin jälkeen.

6 Työpaikkarakentamisen aloitukset ovat tänä vuonna vähentyneet 4 Vantaalle valmistui toimitilaa kuluvan vuoden tammi-syyskuussa k-m 2, mikä on viidenneksen enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Yli kaksi kolmasosaa kerrosalasta rakennettiin Aviapoliksen suuralueelle, kymmenesosa Tikkurilan suuralueelle ja vajaa kymmenesosa Myyrmäen suuralueelle. Lähes puolet valmistuneesta kerrosalasta rakennettiin liikenteen rakennuksiin, liki kolmannes varastorakennuksiin ja runsas kymmenesosa liike- ja toimistorakennuksiin. Lupia uusien toimitilojen rakentamiseen tai nykyisten tilojen laajennuksiin myönnettiin vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana noin k-m 2 :n verran enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Kerrosalasta runsas kolmannes on tarkoitettu liike- ja toimistorakennuksiin ja lähes saman verran varastorakennusten rakentamiseen. Luvilla myönnetystä kerrosalasta vajaa puolet rakentuu aikanaan Aviapoliksen suuralueelle ja vajaa viidennes Tikkurilan suuralueelle. Alkuvuodesta toimitiloja on alettu rakentaa kerrosaloissa mitattuna vain noin puolet siitä mitä aloitettiin vuoden 2008 tammi-syyskuussa, aloituksia oli vajaa k-m 2 :n verran. Tästä puolet tulee varastorakennuksiin ja kolmannes liike- ja toimistorakennuksiin. Aloitetusta toimitilakerrosalasta yli kaksi kolmasosaa on Aviapoliksen suuralueella ja vajaa kuudesosa Tikkurilan suuralueella. Kerrosaloissa mitattuna toimitilarakentamisen aloitukset ovat kuluneen vuoden aikana vähentyneet oleellisesti. Lähteet: Väestö: Tilastokeskus: Väestön neljännesvuosi- ja kuukausitilastot, Primas kuntarekisteri ja Vantaan väestöennuste 2008, Rakentaminen: Rakennusvalvonnan tietojärjestelmä: kuukausi- ja neljännesvuositilastot, Catella Property Group: Markkinakatsaus, Suomi syksy 2009

7 5 TALOUDEN KEHITYS Kansantalouden ennusteet tälle vuodelle ovat vakiintuneet BKT:n osalta 6-7 prosentin laskuun, inflaation arvioidaan olevan lähellä nollaa ja työttömyyden kipuavan noin 9 prosentin tasolle. Verotulojen kannalta tärkeät palkkatulot jäänevät koko maassa miinukselle. Arviot ansiotasoindeksin muutoksesta ovat eri ennustelaitoksilla noin 4 prosentin tuntumassa. Kunta-alan palkkasumma kasvanee hieman yli 4 prosenttia, josta ansiotasoindeksin muutos tuo 3,5 prosenttia. Kuluttajien luottamuksen Tilastokeskus arvioi olevan jo keskimääräisellä tasolla, todetaan lokakuussa julkistetussa kuluttajabarometrissä. Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta ovat parantuneet, mutta arviot sekä yleisestä että omasta työttömyydestä ovat edelleen synkät. Lokakuussa kuluttajat arvioivat säästämismahdollisuuksiaan hyviksi ja suhtautuivat lainanottoon myönteisesti, erityisesti kestokulutustavaroiden hankintaan liittyen. Tilastokeskuksen Helsingin seudun suhdannetietojen mukaan seudun palkkasumma oli 1,5 prosenttia miinuksella elokuussa edelliseen vuoteen verrattuna, henkilöstöä oli 5 prosenttia vähemmän ja liikevaihto oli laskenut noin 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pahiten lamasta ovat seudulla kärsineet toimialoista rakentaminen, teollisuus ja liikenne. Kaupungin talous Kaupungin verotulot tammi-syyskuussa ovat kehittyneet loppukeväästä tehdyn, 38,5 miljoonalla eurolla talousarviosta alennetun, verotuloarvion mukaisesti. Myös lokakuun saatu tilitys ja ennakkotieto marraskuun kunnallisveron ns. maksuunpanotilityksestä (verovuoden 2008 palautukset veronmaksajille) tukevat tätä arviota. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 748 milj. euroa vuonna 2009, mikä on 0,9 prosenttia viime vuotta vähemmän. Kunnallisveroja on kertynyt tammi-syyskuussa yhteensä 537,8 milj. euroa, 2,2 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Myös verovuoden 2009 ennakot ovat kasvaneet 2,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja niitä on kertynyt yhteensä 433 milj. euroa. Verovuodelta 2007 tilityksiä (lisäverot) on kertynyt yli 23 milj. euroa ja vuoden 2008 ennakoita ja täydennysveroja noin 80 milj. euroa. Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän yhteensä 653,5 milj. euroa. Yhteisöveroja on kertynyt tammi-syyskuussa yhteensä 31,5 milj. euroa, mikä on lähes kolmannes viime vuotta vähemmän. Kuntien osuus yhteisöverosta korotettiin 32,03 prosenttiin vuosille Vantaan jakoosuus kuntien yhteisöverosta on tänä vuonna 3,33 prosenttia. Yhteisöveroja arvioidaan vuonna 2009 kertyvän yhteensä noin 40 milj. euroa. Kiinteistöveroja kaupunki saa tänä vuonna lähes talousarvion mukaisesti: kiinteistöveroja on maksuunpantu noin 54,5 milj. euroa. Laskennallisia käyttötalouden valtionosuuksia kaupunki saa tänä vuonna 111,3 milj. euroa ministeriöiden (VM, OPM, STM) päätösten mukaan. Yleisestä valtionosuudesta Valtiovarainministeriö lähetti lokakuussa kaupungille 4,4 milj. euron laskun maksettavaksi, joka on huomioitu talousraportoinnissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia kaupunki saa 77,3 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia 38,3 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet tarkentuvat syksyn 2009 oppilastietojen tarkentuessa loppuvuodesta. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus on tänä vuonna -59,8 milj. euroa (vuonna ,3 milj. euroa) ja tasaus on huomioitu edellä mainituissa ministeriöiden päätöksissä. Toimialojen tekstiosuuksissa on raportoitu tarkemmin vuoden 2009 alkuperäisen talousarvion ylityspaineista, joista valtaosa muodostuu sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen menoylityksistä. Toimialojen arvioiden mukaan on koottu ennuste koko kaupungin vuoden 2009 tuloksesta, joka ennusteen mukaan on -59,6 milj. euroa. Ennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä mm. loppuvuoden tulovirtojen toteutumisen suhteen. Toimialojen tulee tehdä esitykset muutoksista vuoden 2009 alkuperäiseen talousarvioon niin, että ne voidaan käsitellä viimeistään joulukuun kaupunginvaltuuston kokouksessa.

8 6 Kunnallis- ja yhteisöveron kumulatiiviset tilitykset (M ) sekä muutos Kunnallisvero Yhteisövero Yhteensä Muutos-% Muutos-% Muutos-% Tammikuu 64,4 66,3 2,9 4,6 0,1-98,4 69,0 66,3-3,9 Helmikuu 129,3 127,9-1,1 8,2 3,5-57,2 137,4 131,4-4,4 Maaliskuu 193,6 197,2 1,9 12,2 3,9-68,0 205,8 201,1-2,3 Huhtikuu 247,2 250,6 1,4 15,8 5,7-63,9 263,0 256,3-2,6 Toukokuu 305,6 308,2 0,9 29,9 14,2-52,3 335,4 322,4-3,9 Kesäkuu 357,6 365,7 2,3 34,2 22,7-33,7 391,8 388,4-0,9 Heinäkuu 418,2 427,9 2,3 38,1 25,6-32,9 456,3 453,5-0,6 Elokuu 475,1 486,0 2,3 42,3 28,6-32,5 517,5 514,6-0,6 Syyskuu 526,4 537,5 2,1 46,6 31,5-32,5 573,1 569,0-0,7 Lokakuu 576,4 50,5 627,0 Marraskuu 579,9 54,9 634,8 Joulukuu 644,4 58,8 703,2 Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitykset (M ) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20, ,0 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

9 7 TULOSLASKELMAOSA (mukana liikelaitokset ja rahastot) (1000 euroa) TA 2009 TOT ENNUSTE Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustulot Korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos RAHOITUSSUUNNITELMA Rahoituslaskelmaa ei liitetä tähän raporttiin.

10 KESKUSHALLINNON TOIMIALA Tehtäväalue TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % (1000 euroa)(1000 euroa) (1000 euroa)(1000 euroa) 10 YLEISHALLINTO 10 Keskusvaalilautakunta % % 20 Kaupunginvaltuusto % Tarkastuslautakunta ja -toimi % Kaupunginhallitus % % 50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset % 0 0 Yleishallinto yhteensä % % 11 KESKUSHALLINTO 10 Keskushallinto % % 20 Konserni- ja rahoituspalvelut % 0 73 Keskushallinto yhteensä % % Keskushallinto/Konserni ja rahoituspalvelut TA 2009 (1000 euroa) Toteutuma (1000 euroa) Valmistus omaan käyttöön Yleishallinnon menot ja tulot ovat alittamassa talousarvion meno- ja tulomäärärahat. Yleishallinnon toimintakatteen toteumaprosentti tammi-syyskuulta 2009 on 70 prosenttia. Myös keskushallinnon menot ja tulot ovat alittamassa talousarvion meno- ja tulomäärärahat. Keskushallinnon toimintakatteen toteumaprosentti tammi-syyskuulta 2009 on 67 prosenttia. Näin ollen koko keskushallinnon toimialan toimintakate toteutunee koko vuoden 2009 osalta talousarviota parempana. Vuonna 2009 keskushallintoa on työllistänyt merkittävästi VanVan-hanke, jonka I-vaihe on päättymässä ja IIvaihe alkamassa. Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön mm. taloushallinnon ja raportoinnin osalta ja sen käyttäjäkuntaa on laajennettu. Toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään ja toimintaprosesseja kehitetään edelleen hankkeen II- ja III-vaiheissa. Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Valtuustokauden tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2009 neljä kertaa ja työryhmät kerran. Valtuustokauden tarkastuslautakunta on syyskuun loppuun mennessä kokoontunut kolme kertaa ja työryhmät ovat kokoontuneet kaksi kertaa. Kun huomioidaan kokouspalkkioiden ja tilintarkastuksen laskuttamisen yhden kuukauden viive, määrärahan käyttöprosentiksi vuoden lopussa tullee noin 95 prosenttia.

11 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO 9 Tehtäväalue TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % (1000 euroa)(1000 euroa) (1000 euroa)(1000 euroa) 01 Sosiaali- ja terveyslautakunta % Talous- ja hallintopalvelut % % 20 Erikoissairaanhoito % Terveydenhuollon palvelut % % 40 Perhepalvelut % % 60 Vanhus- ja vammaispalvelut % % Yhteensä % % Talous Sosiaali- ja terveystoimen menojen ylitysuhka on noin 24,3 milj. euroa ja tulojen ennustetaan ylittyvän noin 4,5 milj. euroa. Nettoylitysuhka on 19,8 milj. euroa. Ylitysuhka on pienentynyt puolivuosikatsauksen tilanteeseen verrattuna 1,7 milj. euroa. Menojen ylitysuhka on vanhus- ja vammaispalveluissa 8,4 milj. euroa ja perheiden palveluissa 6,5 milj. euroa. Perheiden palvelujen ylitysuhka muodostuu toimeentulotuen ylityksestä. Muun toiminnan osalta perheiden palvelut säästää käyttösuunnitelmaan nähden 0,4 milj. euroa. Influenssapandemiaan varautumisesta syntyy terveyspalvelujen tulosalueelle ylityspaineita noin euroa, josta euroa kohdistuu pandemiavarusteluun. Erikoissairaanhoidon ylitys on 9,9 milj. euroa, josta HUS:n arvioima erikoissairaanhoidon palvelusopimus on yli 9,8 milj. euroa (6,2 %). Merkittävimmät muutokset puolivuosikatsaukseen verrattuna ovat toimeentulotuen toteumaennusteen tarkentuminen, joka pienentää ylitysuhkaa 3,1 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon ylitysuhan kasvu 1,1 milj. euroa. Kun toimialan ylityspaineesta vähennetään toimeentulotuen ja erikoissairaanhoidon ylitysuhat, on toimialan oman palvelutuotannon ylitysuhka noin 7,5 milj. euroa. Vanhuspalvelujen osalta merkittävimmät ylityspaineet kohdistuvat tehostetun asumispalvelun ostopalveluihin niille, jotka eivät pysty enää kotona asumaan (2,0 milj. euroa), omaishoidon tukeen (0,6 milj. euroa) ja kotihoidon tukipalveluihin (0,5 milj. euroa). Vammaispalveluissa ylityspaine on yhteensä noin 6,0 milj. euroa. Ylitysuhasta noin 2,1 milj. euroa tulee vammaisavustuksista ja -palveluista, 2,9 milj. euroa asumispalveluiden ostoista ja noin 1 milj. euroa laitoshoidon ostoista. Talouden haasteisiin vastaaminen Kaupunginhallituksen hyväksymän talousohjelman mukaisesti toimialalla on ollut tavoitteena toteuttaa 7,3 milj. euron säästötoimet. Tämän lisäksi toimialan käyttösuunnitelman ylitysuhan pienentämiseksi sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan yhteensä 4,3 milj. euron arvosta lisäsopeutustoimenpiteitä, joita toimialalla on pyritty toteuttamaan. Yhteensä sopeuttamistoimenpiteitä on 11,6 milj. euroa, joista erikoissairaanhoidon toimenpiteitä on 4,1 milj. euroa. Oman toiminnan osalta ennustettua ylitysuhkaa on kyetty pienentämään ensimmäisen osavuosikatsauksen tilanteesta 2,1 milj. eurolla ja toimeentulotuen ennuste on tarkentunut ja ylitysuhka pienentynyt ensimmäisestä osavuosikatsauksesta 3,1 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon ennuste on noussut 3,8 milj. eurolla ylitysuhan ollessa 9,8 milj. euroa. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että se edellyttää HUS:lta 3,7 milj. euron pienennystä tämän vuoden kuntalaskutukseen ja että kesäkuun HUS:n valtuustoon on tuotava valtuustokautta koskeva tuottavuusohjelma, jotta HUS:n menot noudattaisivat kuntien talouskehitystä. HUS ei ole vastannut kaupunginhallitukselle. HUS:n ylikäyttömaksumenettely korvautui hoitopäiväperusteisella laskutuksella. Hoito-ketjujen toimivuutta parannetaan yhdessä HUS:n kanssa.

12 10 Vaikka toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kesän jälkeen hieman vähentynyt, asiakkaita oli kuitenkin syyskuussa 16 prosenttia enemmän kuin vuoden alussa. Syyskuun lopussa Vantaan työttömyysaste oli 8,7 prosenttia. Työttömiä oli yhteensä 9 214, mikä on noin henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vanhuspalveluissa menojen vähentämistä on vaikeuttanut se, että asiakasmäärät ovat kasvussa toiminnoissa, joissa vaihtoehtoisia tai ainakaan halvempia toteuttamisvaihtoehtoja ei ole olemassa. Kotihoidon käyntimäärä on kasvanut noin 15 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sairaalan kuormitus on ollut 101,3 prosenttia ja hoitojaksojen määrä on kasvanut 40 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna Vanhainkotien kuormitus on ollut 101,1 prosenttia. Pitkäaikaishoidon paikkamäärää ei ole ollut mahdollista vähentää käyttösuunnitelman edellyttämässä laajuudessa, jotta erikoissairaanhoidon osastot eivät ruuhkaudu. Vammaispalvelut eivät ole pystyneet riittävästi muuttamaan toimintaansa pysyäkseen määrärahassa. Tarkempi erittely toimialan talousohjelman ja ylitysuhan kattamistoimenpiteiden toteutumisesta esitetään tulosalueiden kohdalla. Muutokset palvelujen saatavuudessa ja toiminnan kehittäminen Terveydenhuollon vastaanottotoiminnan suuret toimintatapamuutokset etenevät. Lääkärien ja hoitajien tiimityömallin käyttöönotto siirtyy keväälle Lääkäreiden väestövastuu-järjestelmää korvaavan listautumismallin suunnittelu on edennyt, ja se otetaan käyttöön syksyllä Pääkaupunkiseudun hammaslääkäripäivystys yhdistyi Terveyspalvelujen tulosalueen tulosyksiköt ovat pystyneet tarjoamaan kuntalaisille terveydenhuollon palveluja pysyen hoitotakuussa. Toisella vuosineljännekselle suun terveydenhuollossa oli yli 6 kuukautta jonottaneita asiakkaita noin Nämä asiakkaat on hoidettu. Syyskuun lopussa yli 6 kuukautta jonottaneita asiakkaita ei enää ole suun terveydenhuollon jonossa. Hoitojonot sekä kaikille vastaanotoille että kuntoutukseen ovat kuitenkin olleet kasvussa. Taloustilanteen mukaisten työntekijöiden palkattomien vapaiden mahdollistamiseksi terveysasemien kesäsulku oli 10 viikkoa normaalin 8 viikon sijasta. Pandemiarokotustoiminnan käynnistyminen loppuvuodesta tulee vaikuttamaan normaalin ajanvaraustoiminnan kapasiteettia vähentävästi. Perhepalvelujen äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa otetaan syksyllä käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä ja uusitut terveystarkastusohjelmat. Pandemiarokotukset tulevat työllistämään terveydenhoitajia runsaasti, mikä heijastuu myös mahdollisuuteen toteuttaa terveystarkastusohjelmia suunnitellusti. Lastensuojelun asiakasmäärät ovat edelleen kasvussa. Vaikeahoitoisten nuorten osalta on jouduttu etsimään sijoituspaikoiksi erityisyksikköjä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelupaikkoja on vähennetty sopeutuspäätösten mukaisesti, mutta henkilöiden siirtymistä kevyemmin tuetun palvelun piiriin hidastaa vaikeus saada asuntoja mm. VAV:lta. Vanhus- ja vammaispalveluissa sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi 75 vuotta täyttäneille on käynnistynyt suunnitellusti ja arviot on tehty lain edellyttämissä aikarajoissa. Alkuvuoden aikana palvelutarpeen arvio tehtiin keskitetyn arviointipisteen toimesta 124 henkilölle. Vammaispalvelulaki uudistui , jolloin mm. henkilökohtaisesta avustajatoiminnasta tuli subjektiivinen oikeus. Uuden lain mukaan henkilökohtaisen avun ulkopuolelle jäävien osalta korvaavat toimenpiteet suunnitellaan syksyn 2009 aikana. Ikääntymispoliittista ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa. Ohjelma valmistuu keväällä Vanhusten avopalvelut sekä palvelutalot ja päivätoiminta on yhdistetty yhdeksi tulosyksiköksi elokuun alusta lähtien. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Toimialan strategiset tavoitteet ovat pääosin toteutumassa tai etenevät tavoitteen suuntaisesti. Nopeasti huonontunut taloustilanne asettaa kuitenkin haasteita tavoitteiden saavuttamisella. Toimeentulotukiasiakkaita oli syyskuussa 16 prosenttia enemmän kuin vuoden alussa, joten tavoite Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saavien määrä vähenee, ei tule toteutumaan. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus ikäryhmästä on säilynyt

13 11 ennallaan 1,4 prosentissa, mikä on suurten kaupunkien viime vuosien keskiarvoa (1,6 %) pienempi. Mielenterveyskeskuksen valmistelua jatketaan ja toiminta käynnistyy vuonna Talous- ja hallintopalvelut Tulosalueen talousarvion toteutuminen - toiminta Talous- ja hallintopalvelujen tulosalue vastaa keskitetysti toimialan talouteen, hallintoon ja henkilöstöasioihin liittyvistä tehtävistä. Taloudellisen taantuman seurauksena tulosalueen työssä on painottunut toimialan talouteen liittyvä valmistelu. Vantaa-sopimuksen hankkeistaminen ja täytäntöönpano on aloitettu. Tulosalue on koordinoinut toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa toimialalla. Rondon toimivuutta toimialalla on parannettu sekä aloitettu SAP-portaalin käyttöönotto. Terveydenhuollon kansallista tietojärjestelmähanketta (Kanta-hanke) ja muita tietojärjestelmähankkeita on valmisteltu. Operatiivisen raportoinnin kehittäminen on aloitettu. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu. Palveluiden hankintaa kehittävää Innovatiiviset hankinnat -hanketta on toteutettu. Toimialan laadunhallinnan koordinointi on käynnistetty uudelleen. Esimiestyötä on kehitetty erilaisin johtoryhmä- ja esimiesvalmennuksin. Lisäksi toimialalla järjestetään säännöllisesti kaikkia esimiehiä koskevia esimiesfoorumeita, joilla käsitellään ajankohtaisia asioita. Toimistotyöselvitykseen ja täyttölupiin liittyviä kysymyksiä on selvitetty edelleen. Tulosalueen talousarvion toteutuminen - talous Talous- ja hallintopalvelujen määrärahoihin sisältyy paljon toimialan yhteisiä menoja. Näissä määrärahavarauksissa on tehty säästöjä tai niitä ei ole muutoin käytetty niin, että käyttösuunnitelmaan nähden on syntymässä säästöä yhteensä runsaat 0,8 milj. euroa. Toimenpiteet taloushaasteisiin vastaamiseksi Talousohjelmassa olevat talous- ja hallintopalvelujen käyttösuunnitelmaan kohdistuvat säästöt toteutetaan. Toimialalla tehdään merkittävää palvelurakenteen ja palveluverkon kehittämisen valmistelua varmistamaan tulevien vuosien palvelujen laatu kustannustehokkaasti. Erikoissairaanhoito Tulosalueen talousarvion toteutuminen - toiminta Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. Toiminnan laajuudesta on sovittu vuoden 2008 jälkipuolella käydyissä kuntaneuvotteluissa. Neuvotteluiden perusteella on laadittu kuntasopimus. Erikoissairaanhoidon tuotanto kuvataan tuotetasolla HUS:n laatimassa Vantaan erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelmassa. HUS:n ennustama ja budjetoima erikoissairaanhoidon suoritemäärä ei kuitenkaan ota huomioon tuottavuusvaadetta eikä palvelusopimusta täysin, vaan palvelusuunnitelmassa erikoissairaanhoitoon osoitettu määräraha on keinotekoisesti jaoteltu eri tuotteiden kesken. Tästä on seurauksena mm. se, että käyntijaksotuotteita näyttää olevan Vantaan tilauksessa huomattavasti liian vähän, vaikka ko. tuotteiden tarve ei olekaan kasvanut. Lisäksi tuotebudjetointia ja -seurantaa sekoittaa HUS:ssa tehty tuotteistuksen muutos (aikaisemmin hoitojaksotuotteina laskutettuja toimintoja on muutettu käyntituotteiksi). Vantaan terveyskeskuksessa laadittujen lähetteiden määrä on laskenut 2,7 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaan ajanjaksoon. Alkuperäisistä lähetteistä noin 66 prosenttia laaditaan terveyskeskuksessa ja loput yksityislääkäreiden ja työterveyslääkäreiden vastaanotoilla. Alkuperäisiä lähetteitä laadittiin 1-9/09 yhteensä kpl (terveyskeskuslähetteitä noin kpl). On huomattava, että suuri osa lähetteistä laaditaan myös HYKS:n sisäisenä toimintana eli potilas siirretään hoitoon toiselle erikoisalalle. Yli 6 kuukautta jonottaneita potilaita oli 335 ( ). Noin puolet näistä potilaista oli silmätautien erikoisalan kaihijonossa. Jonottaneiden suhteellinen määrä vastasi Helsingin ja Espoon vastaavaa. Lastenpsykiatrissa ei ollut yli 3 kuukautta jonottaneita ja nuorisopsykiatrissa oli yksi yli 3 kuukautta jonottanut potilas.

14 12 HUS siis ennustaa vantaalaisten erikoissairaanhoidon käytön ylittävän kaupungin ja HYKS:in tekemän palvelusopimuksen, mihin on osaltaan vaikuttamassa se, ettei tuotteiden määrää ole pystytty arvioimaan oikein. HUS on epärealistisesti määrittänyt Nord-DRG-tuotteiden määrän liian alhaiseksi. Tulosalueen talousarvion toteutuminen - talous Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Vantaan välisissä kuntaneuvotteluissa Vantaan maksuosuudeksi sovittiin 157,7 milj. euroa vuodeksi Palvelusopimuksen menoihin sisältyy kalliin hoidon tasausmaksu. Tammi-syyskuun erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen laskutus on ollut Vantaalle 127,7 milj. euroa. Vuoden 2009 tammi-elokuun HUS-johdon palvelutoteumaennusteessa arvioitiin Vantaan palvelusopimuksen kokonaiskustannukseksi 167,5 milj. euroa, mikä ylittää yhteistyömuistiossa sovitun Vantaan maksuosuuden yli 9,8 milj. eurolla (6,2 %). Vuonna 2008 Vantaa maksoi erikoissairaanhoidon palvelujen ostosta HUS:lle yli 160,0 milj. euroa sisältäen kalliin hoidon tasausmaksua euroa. Muita erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostoja ovat Helikopteri-ensihoito, ylikäyttöpäivät sekä psykiatrian kuntoutuspalvelut, joiden laskutus on käyttösuunnitelman mukaista. HUS eläkevastuumenot ovat olleet Vantaalle 3,6 milj. euroa tammi-syyskuussa HUS eläkevastuumenot tulevat ylittämään käyttösuunnitelman noin 0,1 milj. eurolla. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että se edellyttää HUS:lta 3,7 milj. euron pienennystä tämän vuoden kuntalaskutukseen ja että kesäkuun HUS:n valtuustoon on tuotava valtuustokautta koskeva tuottavuusohjelma, jotta HUS:n menot noudattaisivat kuntien talouskehitystä. HUS ei ole vastannut kaupunginhallitukselle. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat jäädyttäneet ylikäyttömaksut virheiden tarkistamista varten ja reklamoineet asiasta HUS:lle HUS:n ylikäyttömaksumenettely korvautui hoitopäiväperusteisella laskutuksella. Hoitoketjujen toimivuutta parannetaan yhdessä HUS:n kanssa. Terveydenhuollon palvelut Tulosalueen talousarvion toteutuminen - toiminta Terveyspalvelujen tulosalueen tulosyksiköt, vastaanottotoiminta, suun terveydenhuolto ja kuntoutus ovat pystyneet tarjoamaan kuntalaisille terveydenhuollon palveluja pysyen hoitotakuussa. Toisella vuosineljännekselle suun terveydenhuollossa oli yli 6 kuukautta jonottaneita asiakkaita noin Nämä asiakkaat on hoidettu. Syyskuun lopussa yli 6 kuukautta jonottaneita asiakkaita ei enää ole jonossa. Väestönkasvun, ikääntymisen ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisen takia hoitojonot sekä kaikille vastaanotoille ja kuntoutukseen ovat edelleen olleet kasvussa. Toimiala käynnistää kolme kuukautta kestävän pandemiarokotustoiminnan lokakuussa. Normaalin ajanvaraustoiminnan kapasiteettia vähennetään riittävien resurssien turvaamiseksi rokotuksiin. Tiukentuneen taloustilanteen takia vakansseja on pidetty täyttämättä ja ostopalvelutyövoiman käyttöä on vähennetty (9/2009 viisi lääkärinvakanssia täyttämättä). Vastaanoton lääkärikäyntimäärä on laskenut noin 7 prosenttia (vuonna 2009 ennuste käyntiä; vuonna 2008 vastaava luku ). Hoitohenkilöstön käyntimäärä on sen sijaan hieman kasvanut (4,6 %; vuonna 2009 ennuste käyntiä). Päivystystoiminnan lääkärikäynnit ovat vähentyneet 13 prosenttia edellisestä vuodesta pääosin pääkaupunkiseudulla noudatettavan päivystyspotilaan hoidontarpeen arviointijärjestelmän (ns. triage) tavoitteiden mukaisesti. Suun terveydenhuollon käyntimäärät ovat pysyneet vuoden2008 tasolla. Pääkaupunkiseudun hammaslääkäripäivystys yhdistyi Kuntoutuksessa on jouduttu taloustilanteen takia entisestään vähentämään ostopalveluiden käyttöä ja tiukentunut käytäntö tulee vaikuttamaan palvelutasoon. Lakisääteiset palvelut turvataan. Vastaanottotoiminnassa lääkärien ja hoitajien välistä työnjakoa on kehitetty Madaltuvat rakenteet - hankkeessa tiimimallisuunnittelussa. Tiimityömalliin siirrytään terveysasemilla kevään 2010 aikana. Lääkäreiden väestövastuujärjestelmää korvaava listautumismalli käynnistetään vaiheittain vuoden 2010 aikana. Suun terveydenhuollon liikelaitostamisen suunnittelu on käynnistetty. Uusi liikelaitos aloittaa toimintansa alkuvuoden 2010 aikana.

15 13 Tulosalueen talousarvion toteutuminen - talous Tulosalueen menomäärärahan ylitysuhka on 0,3 milj. euroa ja tulot alittunevat 1,5 milj. eurolla. Tulosalueen käyttösuunnitelman toteutumisennusteessa varaudutaan influenssapandemian osalta euron lisäkustannukseen, jota ei ole huomioitu käyttösuunnitelmassa. Influenssaepidemian luonne ja laajuus ovat edelleen epäselviä, mutta em. varaus kattaa todennäköisesti epidemian aiheuttamat kustannukset. Käyttösuunnitelman mukaisen toiminnan osalta tulosalue tullee pysymään vuoden 2009 talousarviossa. Toimenpiteet taloushaasteisiin vastaamiseksi Kaupunginhallituksen hyväksymän talousohjelman ja sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialan käyttösuunnitelman ylitysuhan pienentämiseksi hyväksymien säästötoimien arvo on terveyspalvelujen tulosalueella yhteensä 1,6 milj. euroa, josta toteutunee noin 1,5 milj. euroa. Toimenpidesuunnitelmat perustuivat ensimmäisen osavuosikatsauksen tietoihin taloudesta ja toiminnasta. Väestönkasvu, ikääntyminen ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen ovat lisänneet palvelutarvetta, jonka aiheuttamien menojen hallintaan toimenpiteitä on tarvittu olemassa olleen ylitysuhan pienentämisen lisäksi. Terveyspalvelujen käyttösuunnitelman toteutumisennusteessa oli ensimmäisessä osavuosikatsauksessa ylitysuhkaa 0,6 milj. euroa, joka on kolmanteen osavuosikatsaukseen mennessä saatu sopeutettua käyttösuunnitelman tasolle lukuun ottamatta influenssapandemiasta mahdollisesti aiheutuvia menoja. Toteutumassa ovat seuraavat talousohjelman mukaiset toimenpiteet: Koulutus, kalusto, materiaalimäärärahan karsinta ( euroa) Vakanssien jäädytys ( euroa) Palkattomien virkavapauksien suosiminen ( euroa) Ostopalveluhenkilöstön käytön minimoiminen ( euroa) Avohuollon ostopalveluiden supistaminen ( euroa) Kela-maksun alenemisesta syntyvä säästö ( euroa) Henkilöstön käyttöä on karsittu merkittävästi, mutta vähentäminen käyttösuunnitelmassa suunnitellun alle ei onnistu. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei hyväksynyt iltavastaanottotoiminnan lopettamista. Ylitysuhan pienentämiseksi hyväksytyt toimenpiteet ovat toteutumassa: Suun terveydenhuollon lisätyövirkaehtosopimuksen soveltaminen lopetettu ja ylityökielto alkaen ( euroa). Suun terveydenhuollon vuokrahammaslääkärityövoiman käytön väheneminen kipupoliklinikalla ja muissa pisteissä; arvioitu kustannusvaikutus euroa, toteutunee euroa. Laboratorio ja röntgen kustannusten hallinta/vähentäminen lääkäreiden koulutuksella ja valvonnalla ( euroa). Länsimäen laboratorion sulkeminen HUS:n toimesta ( euroa). Lääkkeiden käytön valvonta ja tiettyjen lääkkeiden käytön lopetus terveysasemilla (esim. Hyalganpolvikulumalääke), arvioitu kustannusvaikutus euroa, toteutunee euroa. Vantaa-sopimuksen liittyvien toimien valmistelu on myös aloitettu. Näitä ovat mm. suun terveydenhuollon liikelaitostaminen ja erikoislääkärien tuominen terveysasemille, mikä liittyy myös vuoden 2010 HYKS:n kanssa tehtävään erikoissairaanhoidon palvelusopimukseen. Perhepalvelut Tulosalueen talousarvion toteutuminen - toiminta Neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa otetaan syksyn aikana käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä ja uusitut terveystarkastusohjelmat. Neuvoloissa jatketaan supistetulla terveystarkastusohjelmalla aiempaa pidempään ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollossa jää kuluvana lukuvuonna osa terveystarkastuksista suorittamatta, sillä pandemiarokotukset tulevat työllistämään terveydenhoitajia runsaasti. Psykososiaalisissa palveluissa on jatkettu alkuvuoden mukaisella toiminnalla eikä muutoksia palvelurakenteeseen tai toiminnan sisältöön ole tehty. Palvelujen tuottamisen kannalta vakanssien alhainen täyttöprosentti näkyy kasvaneina jonoina ja lisääntyneinä asiakasmäärinä työntekijää kohden.

16 14 Etelä-Suomen lääninhallitukselle kerättiin tietoa lastensuojelulain toteutumisesta ajalta Tällä ajalla oli tehty lastensuojeluilmoitusta, joista oli johtanut lastensuojelun toimenpiteisiin. Lastensuojeluilmoituksista 90 prosenttia käsiteltiin lastensuojelulaissa (26 ) säädetyssä 7 päivän määräajassa. Lastensuojelutarpeen selvityksistä 78 prosenttia tehtiin lastensuojelulaissa säädetyssä 3 kk määräajassa. Perhetyön kilpailutus on siirretty vuodelle Lastensuojelun sijaishuollossa omien vastaanottolaitosten käyttöaste oli syyskuussa Tammirinteessä 96 prosenttia ja Viertolassa 114 prosenttia, mikä vastaa hyvin vuoden 2009 keskimääräistä käyttöastetta. Molemmissa laitoksissa on käynnissä perusparannus, josta on seurannut useissa eri väistötiloissa työskentely. Kiireellisiä sijoituksia on ollut 50. Vaikeahoitoisten nuorten kohdalla on jouduttu etsimään sijoituspaikoiksi erityisyksikköjä, joiden hoitopäivähinnat ovat korkeita. Päihdehuoltoon sijoitettavien nuorten kohdalla on luotu yhteinen asiakasohjaus päihdepalvelujen nuorisoaseman kanssa. Sopeuttamispäätösten mukaisesti mielenterveyskuntoutujien asumispalvelupaikkoja on vähennetty toukokuusta lähtien 16 paikalla. 15 henkilöä odottaa edelleen muuttamista kevyemmin tuettuun palveluun. Siirtymistä asumispalveluista kevyemmän tuen piiriin on hidastanut vaikea asuntojen saaminen. Sairaalassa odottaa tällä hetkellä 7 henkilöä pääsyä asumispalveluun. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on kesän jälkeen hiukan vähentynyt, asiakkaita oli kuitenkin syyskuussa 16 prosenttia enemmän kuin vuoden alussa. Toimeentulotukimenojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 6,9 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti päihdehuollon kuntouttavassa laitoshoidossa on säästettävä euroa puolen vuoden aikana. Asumispalvelujen ostopalvelujen ylitys pystytään kompensoimaan omien asumispalvelujen toiminnan säästöillä. Kuntouttavan laitoshoidon kysyntä on lokakuusta 2008 ollut kasvava. Laitoshoidon säästövelvoitetta on toteutettu ohjaamalla asiakkaita avohoitoon ja/tai tekemällä kielteinen päätös lähes hoitovuorokauden osalta heinä-syyskuussa. Tehdyt toimenpiteet eivät riitä säästötavoitteen toteuttamiseen. Säästötavoitteen saavuttaminen edellyttäisi, että marrasjoulukuun aikana kuntouttavaan laitoshoitoon ei lähetetä uusia asiakkaita. Päihdehuollon laitoshoidon tarpeessa oleviksi arvioidut asiakkaat ovat niin huonokuntoisia, että laitoshoidon sulku ei ole mahdollista. Laitoshoidon tarve arvioidaan päihdelääkärin johtamassa moniammatillisessa työryhmässä. Aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa on ajoittain ollut vaikeuksia asiakasmäärän lisääntymisen vuoksi toteuttaa lakisääteinen 7 vuorokauden määräaika toimenpiteiden käynnistämisessä ja päätöksenteossa. Tulosalueen talousarvion toteutuminen - talous Tulosalueen menomäärärahan ylitysuhka on 6,5 milj. euroa. Tulomääräraha ylittynee 4,5 milj. eurolla. Menojen ylitysuhka muodostuu pääosin toimeentulotukimenoista (6,9 milj. euroa). Ylitystä muodostuu myös asiakaspalvelujen ostoista mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja päivätoiminnassa (1,4 milj. euroa) ja lastensuojelun sijaishuollossa (0,5 milj. euroa). Tulosalueen henkilöstömenoja säästyy käyttösuunnitelmaan nähden 2,0 milj. euroa, josta varsinaisten palkkojen osuus on 1,3 milj. euroa. Henkilöstömenosäästöt muodostuvat pääosin psykososiaalisista palveluista (0,6 milj. euroa), lastensuojelun avopalveluista (0,5 milj. euroa), päihdepalveluista (0,3 milj. euroa) sekä asunnottomuusohjelman myöhentämisestä (0,3 milj. euroa). Toimenpiteet taloushaasteisiin vastaamiseksi Kaupunginhallituksen hyväksymän talousohjelman ja sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialan käyttösuunnitelman ylitysuhan pienentämiseksi hyväksymien säästötoimien arvo on perhepalvelujen tulosalueella yhteensä 4,3 milj. euroa. Talousohjelman toimenpiteistä toteutunee noin 1,2 milj. euroa. Ylitysuhan sopeutustoimenpiteistä pois lukien työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimialalle toteutunee 0,8 milj. euroa. Toimenpidesuunnitelmat perustuivat ensimmäisen osavuosikatsauksen tietoihin taloudesta ja toiminnasta. Väestönkasvu ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen ovat lisänneet palvelutarvetta, jonka aiheuttamien menojen hallintaan toimenpiteitä on tarvittu olemassa olleen ylitysuhan pienentämisen lisäksi. Perhepalvelujen käyttösuunnitelman toteutumisennusteessa oli ensimmäisessä osavuosikatsauksessa ylitysuhkaa toimeentulotukimenoissa 10,0 milj. euroa. Muun palvelutuotannon menoissa ennakoitiin 0,2 milj. euron säästöä käyttösuunnitelmaan nähden. Kolmanteen osavuosikatsaukseen mennessä toimeentulotuen menoennuste on tarkentunut 6,9 milj. euroon ja muissa menoissa säästöennuste on kasvanut 0,5 milj. euroon.

17 15 Talousohjelman mukaiset toimenpiteet ovat toteutumassa: Pitkäaikaisasunnottomuusohjelman myöhentäminen; suunniteltu säästö euroa, toteutunee euroa. Koulutus, kalusto, materiaalimäärärahan karsinta ( euroa) Vakanssien jäädytys ( euroa) Palkattomien virkavapauksien suosiminen ( euroa) Ostopalveluhenkilöstön käytön minimoiminen ( euroa) Avohuollon ostopalveluiden supistaminen; suunniteltu kustannusvaikutus euroa, toteutunee euroa. Kela-maksun alenemisesta syntyvä säästö ( euroa) Ylitysuhan pienentämiseksi hyväksytyt toimenpiteet ovat toteutumassa seuraavasti: Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen määrärahojen puitteissa (0,1 milj. euroa) toteutuu. Työmarkkinatuen kuntaosuuden siirto vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimialalle (1,7 milj. euroa), toteutuu vasta vuonna Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden vähentäminen (0,2 milj. euroa) ei toteudu. Säästötavoitteen toteutuminen riippuu siitä, pystyykö VAV osoittamaan näille asiakkaille asuntoja. Tähän mennessä asuntoja ei ole mielenterveyskuntoutujille VAV:lta eikä muiltakaan vuokranantajilta löytynyt, vaikka asuntoja on etsitty aktiivisesti koko vuoden ajan. Päihdepalvelujen asumispalvelujen ja nuorisoaseman ostopalvelujen vähentäminen toteutuu nuorisoasemapalvelujen osalta. Päihdepalvelujen kuntouttavan laitoshoidon käyttöä on saatu vähennetyksi, mutta euron menoleikkausta ei tavoiteta. Päihdehuollon laitoshoidon tarpeessa oleviksi arvioidut asiakkaat ovat niin huonokuntoisia, että laitoshoidon sulku ei ole mahdollista. Laitoshoidon tarve arvioidaan päihdelääkärin johtamassa moniammatillisessa työryhmässä. Vanhus- ja vammaispalvelut Tulosalueen talousarvion toteutuminen - toiminta Ikääntymispoliittisen ohjelman valmistelu on toteutettu yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa. Kesän jälkeen hanke on jalkautunut mm. vanhustenviikolla ja aluetoimikuntiin. Ohjelma tulee valtuuston hyväksyttäväksi keväällä Sosiaalipalvelujen tarpeen arviointi 75 vuotta täyttäneille on käynnistynyt suunnitellusti ja arviot on tehty lain edellyttämissä aikarajoissa. Alkuvuoden aikana palvelutarpeen arvio tehtiin keskitetyn arviointipisteen toimesta 124 henkilölle. Vammaispalvelulaki uudistui , jolloin mm. henkilökohtaisesta avustajatoiminnasta tuli subjektiivinen oikeus. Lautakunta hyväksyi asiaa koskevan toimintaohjeen kesäkuussa. Uuden lain mukaan henkilökohtaisen avun ulkopuolelle jäävien osalta korvaavat toimenpiteet suunnitellaan syksyn 2009 aikana. Lautakunta hyväksyi kesäkuussa omaishoidon tuen myöntämisen uudet ohjeet ja rahallisen korvauksen tukitasot, jotka ylintä maksuluokkaa lukuun ottamatta laskettiin lakisääteiselle tasolle. Lautakunnan päätöksestä poiketen uudet korvaustasot tulevat pääosin voimaan , koska uusien korvaustasojen käyttöönotto edellytti vanhojen sopimusten irtisanomista, irtisanomisajan ollessa kaksi kuukautta. Kesäkuun alun jälkeen ei ole myönnetty uusia omaishoidon tukia määrärahan loppumisen vuoksi. Kotihoidon yöhoidon kaksi tiimiä yhdistettiin ja henkilöstöstä vähennettiin kaksi henkilöä. Lääninhallitus antoi touko-kesäkuussa ratkaisunsa Myyrinkotia ja Simonkotia koskevissa henkilöstömitoituskanteluissa. Päätösten seurauksena Vantaan vanhainkoteihin siirretään toimialan sisäisin järjestelyin viisi lähihoitajaa sekä kaupungin sisäisenä siirtona laitoshuollon palveluja lisätään siten, että laitoshuollon mitoitus on vähintään 0,1 työntekijää/asukas. Muutokset toteutuvat vuoden 2010 alusta lähtien. Vanhainkotien lääkkeiden koneellinen annosjakelu otetaan käyttöön syksyllä. Kahdeksanpaikkainen kehitysvammaisten asumisyksikkö Ruusuhaka Päiväkummussa on käynnistänyt toimintansa. Kaupungin nopeasti huonontunut taloudellinen tilanne on leimannut alkuvuoden työskentelyä. Vanhus- ja vammaispalvelut on käynnistänyt toimenpiteet kaupunginhallituksen ja lautakunnan hyväksymien talousohjelman ja sopeutusohjelman toteuttamiseksi.

18 16 Menojen vähentämistä on vaikeuttanut se, että asiakasmäärät ovat kasvussa toiminnoissa, joissa vaihtoehtoisia tai ainakaan halvempia toteuttamisvaihtoehtoja ei ole olemassa. Kotihoidon käyntimäärä on kasvanut noin 15 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, vanhainkodeissa ja sairaaloissa asiakkaita on hoidettu ylipaikoilla. Sairaalan kuormitus on ollut 101,3 prosenttia ja hoitojaksojen määrä on kasvanut 40 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna Vanhainkotien kuormitus on ollut 101,1 prosenttia. Pitkäaikaishoidon paikkamäärää ei ole ollut mahdollista vähentää käyttösuunnitelman edellyttämässä laajuudessa, koska erikoissairaanhoidon osastot olisivat ruuhkautuneet. Erikoissairaanhoidon ylikäyttömaksumenettelystä on luovuttu alkaen. Talouden taantumasta huolimatta toimialueella vallitsee edelleen työvoimapula: erityisesti pulaa on sairaanhoitajista. Vuokratyövoiman kustannukset ovat vähentyneet 23 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kokemukset vuoden vaihteessa toteutetusta vammaispalvelujen keskittämisestä yhteen toimipisteeseen sekä vanhus- ja vammaispalvelujen sosiaalityön työnjaon muutoksista ovat myönteiset. Erityisesti kuljetuspalvelujen päätöksenteko ja käyttö on saatu paremmin hallintaan. Invataksitilaukset on keskitetty yhteen taksien tilausnumeroon. Toimintaperiaatteiden yhdenmukaistamisen seurauksena VpL:n mukaisen kuljetuspalvelun määrä on vähentynyt keskimäärin matkaa/kk. Vanhusten avopalvelut sekä palvelutalot ja päivätoiminta on yhdistetty yhdeksi tulosyksiköksi elokuun alusta lähtien. Tulosalueen talousarvion toteutuminen - talous Tulosalueen ylitysuhka on 8,4 milj. euroa. Suuri osa tästä oli tiedossa talousarviota ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa. Myös valtuusto oli tästä tietoinen hyväksyessään talousarvion. Tulot ylittyvät 1,7 milj. euroa. Merkittävimmät ylityspaineet kohdistuvat tehostetun asumispalvelun ostopalveluihin niille, jotka eivät pysty enää kotona asumaan (2,0 milj. euroa), omaishoidon tukeen (0,6 milj. euroa) ja kotihoidon tukipalveluihin (0,5 milj. euroa). Vammaispalveluissa ylityspaine on yhteensä noin 6,0 milj. euroa. Ylitysuhasta noin 2,1 milj. euroa tulee vammaisavustuksista ja -palveluista, 2,9 milj. euroa asumispalveluiden ostoista ja noin 1 milj. euroa laitoshoidon ostoista. Toimenpiteet taloushaasteisiin vastaamiseksi Kaupunginhallituksen hyväksymän talousohjelman ja sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialan käyttösuunnitelman ylitysuhan pienentämiseksi hyväksymien säästötoimien arvo on vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueella yhteensä 2,0 milj. euroa. Toimenpiteiden avulla saataneen toteutettua noin 0,6 milj. euron säästö. Toimenpidesuunnitelmat perustuivat ensimmäisen osavuosikatsauksen tietoihin taloudesta ja toiminnasta. Väestönkasvu ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen ovat lisänneet palvelutarvetta, jonka aiheuttamien menojen hallintaan toimenpiteitä on tarvittu olemassa olleen ylitysuhan pienentämisen lisäksi. Vanhus- ja vammaispalvelujen käyttösuunnitelman toteutumisennusteessa oli ensimmäisessä osavuosikatsauksessa ylitysuhkaa 9,3 milj. euroa, joka on kolmanteen osavuosikatsaukseen mennessä saatu sopeutettua 8,4 milj. euroon. Seuraavat kaupungin talousohjelmassa esitetyt säästötoimenpiteet sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa päätetyt talouden sopeuttamistoimenpiteet ovat tulosalueella toteutumassa Talousohjelman mukaiset toimenpiteet ovat toteutumassa seuraavasti: Kotihoidon yöpartion keskittäminen ( euroa) toteutuu Koulutus-, matka- ja työnohjausrahojen karsiminen ( euroa) toteutuu Kaunialan hoitopäivähinnan tarkistaminen ( euroa) ei toteudu Koivukodin toiminnan siirto Etevalle ( euroa) ei toteudu Ostopalvelujen supistaminen ( euroa) ei toteudu. Asiakasmäärät ovat kasvussa toiminnoissa, joissa vaihtoehtoisia halvempia toteuttamisvaihtoehtoja ei ole olemassa. Henkilöstöpalvelujen oston vähentäminen ( euroa) käyttösuunnitelmaan nähden ei toteudu. Vuoden 2008 henkilöstöpalvelujen oston tasoon verraten syntynee kuitenkin 0,4 milj. euron säästö. Palkattomien virkavapauksien suosimisella ei päästä asetettuun tavoitteeseen ( euroa) Kela-maksun alenemisesta syntyvä säästö ( euroa) toteutuu.

19 17 Ylitysuhan pienentämiseksi hyväksytyt toimenpiteet ovat toteutumassa: Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden tarkistaminen aloituspäivää myöhentämällä ja myöntämiskriteerejä tiukentamalla ( euroa) Omaishoidon tukea ei myönnetä loppuvuonna 2009 uusille asiakkaille Kotihoidon tukipalveluna myönnettävän ateriapalvelun vähentäminen ( euroa) Kotihoidossa tehostetaan toimintaa erikoissairaanhoidossa olevien potilaiden kotiuttamisen edistämiseksi Vammaisten virkistystoiminnan tukemisen lopettaminen kesäleiritoiminnan osalta ( euroa) Kehitysvammaisten päivätoiminnan laajuuden supistaminen ja oman toiminnan tehostaminen 2-3 päivätoimintapäivän verran ( euroa)

20 18 13 OPETUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % (1000 euroa)(1000 euroa) (1000 euroa)(1000 euroa) 10 Opetuslautakunta % Hallinto- ja talouspalvelut % % 30 Suomenkielinen perusopetus % % 40 Suomenkielinen lukiokoulutus % % 50 Varhaiskasvatus % % 55 Kirjastopalvelut % % 60 Muu koulutus % Vantaan ammattiopisto, Varia *) % % 80 Aikuisopisto *) % % 90 Ruotsinkielinen tulosalue % Yhteensä % % *) Nettoyksikkö Sivistystoimi yhteensä Kevään yhteishaussa ilman toisen asteen opiskelupaikkaa jääneille järjestettiin ohjausta Tikkurilassa nuorten Kesäohjaamossa Nuoria ohjattiin hakemaan kesän täydennyshaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä ammattiopisto Varian ammatilliseen koulutukseen, perusopetuksen lisäopetukseen ja ammatilliseen koulutukseen valmistavaan koulutukseen. Kesäohjaamosta sai myös tietoa nuorten työpajoihin hakemisesta. Asiakkaita Kesäohjaamossa oli yhteensä 131. Syyskuun lopussa ilman opiskelupaikkaa tai muuta kiinnekohtaa elämäänsä oli 10 nuorta. Näiden nuorten tilannetta selvitellään. Sivistystoimen keskeinen tavoite koulutustakuusta toteutui kokonaisuutena hyvin. Sivistystoimen määrärahojen korotustarve bruttoyksiköiden osalta on yhteensä euroa ja nettoyksiköiden euroa eli yhteensä noin 5,4 milj. euroa. Määrärahojen ylitykset on eritelty tarkemmin ao. tulosalueen kohdalla. Tulot ylittyvät varhaiskasvatuksessa noin 1,1 milj. eurolla ja alittuvat ammatillisessa koulutuksessa arviolta euroa. Sivistystoimen tuottavuusohjelman laatiminen on käynnistynyt tilaketjujen ja palvelurakennemuutosten suunnittelulla. Muutosten viestiminen eri kohderyhmille on aloitettu ja informaatio- ja kuulemistilaisuudet on pidetty ennen päätöksentekoa. Halti- projektin täytäntöönpanoa on jatkettu. Siihen liittyen mm. koulusihteereiden työaika on uudelleen mitoitettu. Sivistystoimen yhteiset palvelut Sivistystoimen yhteisissä palveluissa on keskeisenä tehtävänä ollut toiminnanohjaushankkeen toteuttaminen. Laskujen sähköisen kierrätyksen, hankintojen varastotilausten ja johdon raportoinnin 1. vaihe käyttöönoton jälkeen on keskitytty suunnittelemaan johdon raportoinnin 2. vaihetta, taloussuunnittelu- ja matkanhallinta -osioita. Tulosalueen talousarvio toteutunee. Ylityspaineita kohdistuu keskitetysti maksettaviin puhelinmenoihin, mikä johtuu varhaiskasvatuksen lankapuhelinten kuluista joille ei ole saatu vastaavaa katetta sosiaali- ja terveystoimesta. Halti-projektin toteuttamista on jatkettu ja henkilöstömäärä on vähentynyt talousyksikössä 0,5 henkilötyövuotta. Palkattomia vapaita säästösyistä on kertynyt 124 päivää. Suomenkielinen perusopetus Koulujen lukuvuosisuunnitelma toteutettiin osana koulujen wilma -järjestelmää. Erillisellä valtionavustuksella toteutettavassa koulujen kerhotoiminnan kehittämisessä ovat mukana lähes kaikki perusopetuksen koulut. Kouluille on jaettu hankerahoituksesta kerhotuntia. Jatkettiin yhteistyötä Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) kanssa sekä Helsingin ja Espoon oppilaanohjauksen kehittämistoimintojen kanssa.

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 31.12. Väestömäärän kehitys jatkuu myönteisenä Joensuun väestömäärä oli marraskuun lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 75 92. Väestömäärä oli 386 edellisen vuoden marraskuuta

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tilastokatsaus 4:2014

Tilastokatsaus 4:2014 Vantaa 10.3.2014 Tietopalvelu B5:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS

VUOSIKATSAUS VUOSIKATSAUS 1.1.-31.12.2018 Väestömäärä kehittyi myönteisesti Joensuun väestömäärä oli ennakkotietojen mukaan 76 577. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 510 henkilöä (+0,7 %). Vuonna 2017 väestömäärä kasvoi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto 14.1.2016 Sosiaali- ja terveysviraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin HEL 2015-010093 T 02 02 00 Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va.

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011 Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Tilikauden tulos elokuu 2011 2008 2009 2010 2011 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 (1000 ) 10 000 0-10

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 215 Myönteinen väestökehitys jatkui Joensuun väestömäärä oli vuoden 215 lopussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 572, mikä on 531 henkilöä suurempi kuin asukasluku vuodenvaihteessa 214-215.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/2016 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 9/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Lokakuu-joulukuu 2013 Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Sisäinen ja ulkoinen elinvoima 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys loka-joulukuussa 2013 1 (2) Satakunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2016

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2016 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/216 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 6/216 [1] Syntyneet Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Myyrmäessä alle kouluikäisten määrän kasvu näyttää muodostuvan hieman ennustettua suuremmaksi

Myyrmäessä alle kouluikäisten määrän kasvu näyttää muodostuvan hieman ennustettua suuremmaksi 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kotimaan muuttovoitto kasvoi alkuvuodesta, maahanmuutto väheni hieman Pääkaupunkiseudun väestön määrä on kasvanut vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kutakuinkin saman verran

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot