KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2009"

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA YLEISTÄ TALOUDESTA Kaupunki ja liikelaitokset saavuttivat vuonna 2009 kokonaisuutena kohtuullisesti valtuuston niille asettamat toiminnalliset tavoitteet, mutta ei taloudellisia tavoitteita. Uudenkaupungin talous oli edelleen heikko eikä talous vahvistunut edellisestä vuodesta, vaan se päinvastoin heikkeni. Vuosi oli kahden strategian vuosi: Kaupunki toteutti 2009 alkuvuonna Kunnon Koti Kuntalaiselle -strategiaa ja valmisteli uutta Uusikaupunki Uutta energiaa strategiaa, joka hyväksyttiin syyskuussa Vuonna 2009 kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 0,4 miljoonaa euroa, 23 euroa/asukas. Se laski edellisen vuoden tasosta. Uudenkaupungin omavaraisuusaste heikkeni ollen 63 %. Hyvänä tavoitetasona pidetään yli 66 %:n omavaraisuutta. Vuoden 2009 tilikauden tulos oli 4,5 miljoonaa negatiivinen ja kauden alijäämä oli 3,8 miljoonaa euroa. Kaupungin toiminnan tulot (toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet sekä muut tuotot) riittivät käyttötalousmenoihin mutta eivät investointeihin. Kaupungin taseessa oli vuoden lopussa euroa kattamatonta alijäämää. Kaupungin verotulot nousivat vuonna 2009 yhteensä 0,2 miljoonaa euroa (noin 0,4 %) ja valtionosuudet 1,9 miljoonalla eurolla. Koko maan verotulojen kasvu oli 0,5 %. Yhteensä verorahoitus kasvoi Uudessakaupungissa runsaalla 2 miljoonalla eurolla. Kasvu alitti käyttötalouden menojen kasvun 2,5 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan verotulot ja valtionosuudet olivat 75,3 miljoonaa euroa (73,2 miljoonaa vuonna 2008). Henkilöstömenot nousivat noin 5,4 %, 2,2 miljoonaa euroa, kun koko maassa palkkasumma nousi 4 %. Vuoden 2009 tilikauden alijäämä oli ,03 euroa. Se esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämätilille. Taseen alijäämä on tämän jälkeen noin 3,8 miljoonaa euroa.

2 2. TALOUDELLISET TAVOITTEET Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden nettomenot olivat 80,1 miljoonaa euroa. Ne nousivat 6 %, noin 4,6 miljoonaa euroa vuodesta Suurimmat euromääräiset kasvut olivat palvelujen ostoissa ja henkilöstömenoissa; kummassakin 2,2 miljoonaa euroa. Koko maassa menojen kasvuarvio vuodelle 2009 on yli 5 %. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat n. 106,3 miljoonaa euroa. Kaupunki Talousarvio toteutui tarkasti. Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) toimintakulut olivat 101,3 %, toimintatuotot 103,7 % ja toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus) 101,1 %. Euromääräisesti ylitys oli 0,85 miljoonaa euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ylitys oli noin 2 miljoonaa euroa. Palvelukeskusten menot toteutuivat seuraavasti: Hallinto- ja palvelukeskuksen alijäämä/nettomenot kaksinkertaistuivat vuodesta 2008, koska sen toimintakulut sisältävät Novidalle maksetun laskennallisen valtionosuuden euroa. Talousarvion toteutumisaste oli 98, 1 %, alitus euroa. Sosiaali- ja terveyskeskuksen tilikauden alijäämä/nettomenot kasvoivat 5,3 %, 2,4 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutumisaste oli 101,8 %, ylitys euroa. Sivistyspalvelukeskuksen vertailukelpoinen alijäämä/nettomenot nousivat 3,5 %, 0,5 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutumisaste oli 99,8 %. Liikelaitokset Uudenkaupungin Veden tulos parani eurolla edellisestä vuodesta ja se oli euroa ylijäämäinen. Liikevaihto pysyi ennallaan, vaikka jätevesimaksuja korotettiin vuoden alussa. Liikelaitoksen tuotot ylittyivät ja poistot alittuivat. Satama teki euroa korjattua talousarviota paremman tuloksen, mutta liikeylijäämä oli vain euroa ja ylijäämä varausten jälkeen euroa. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta yli eurolla. Korkokulut ja poistot jäivät alle arvion. Sataman kautta kulkevan rahdin määrä oli tonnia, ja se oli vain 60 % vuoden 2005 tasosta. 2

3 Uudenkaupungin Jätehuolto teki euron ylijäämän. Se on euroa vähemmän kuin vuonna Kaatopaikan jälkihoitoon käytettiin noin euroa. Jälkihoitoa varten tehtyä varausta purettiin vastaavalla summalla. Liikelaitoksen rahavarat pienenivät eurolla. Laskutettavan jätteen määrä väheni edellisestä vuodesta. Vakka-Suomen Vesi aloitti Laitilan ja Uudenkaupungin jätevesien puhdistuksen. Puhdistetun veden määrä jäi 15 % alle aikaisempien vuosien tason ja liikevaihto jäi euroa alle arvion. Koska menot jäivät vastaavasti euroa alle arvion, tilikauden lopullinen tulos jäi vain euroa alle talousarvion. Tilikauden ylijäämä oli euroa. Liikelaitos on raskaasti velkaantunut ja sen pääomakulut ovat isot. Uudenkaupungin ammattiopisto Novida toimi vuonna 2009 ensimmäistä vuotta liikelaitoksena. Tilikauden ylijäämä oli euroa. Se oli euroa talousarviota parempi. Oppilaitoksen täyttöaste pysyi edellisen vuoden tasolla. 3. INVESTOINNIT Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 4,5 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 1,9 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Ne laskivat noin euroa vuodesta Kaupungin investointimenot alittuivat 2,2 miljoonalla ja liikelaitosten noin 2,3 miljoonalla eurolla. Kaupungin isoimmat yksittäiset investoinnit olivat Ketunkallion liikennejärjestely ( euroa), Pohitullin keittiön laajennus ja kunnostus ( euroa) sekä yritysten euron toimitilainvestoinnit. Liikelaitoksista Uudenkaupungin Veden investoinnit olivat noin 1,1 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Veden merkittävin investointi oli kahden raakavesiputken uusiminen välillä Tammio Rauhanluoto. Merkittävin verkostoinvestointi oli Sorvakon alueen vesi- ja viemäriverkoston saneeraus. Satama investoi vuonna 2009 noin 0,4 miljoonalla eurolla. Muilla liikelaitoksilla oli erilaisia pienempiä investointeja. Kaupunki merkitsi osakkeita Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuistosta ( euroa, 100 %) ja Kiinteistö Oy Pyhämaan Pientaloista ( euroa, 72,40 %). 3

4 4. RAHOITUSTILANNE JA LAINAT 5. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden 2009 lopussa noin 31,8 miljoonaa euroa, 2006 euroa/as. Kaupungin lainamäärä kasvoi 8,2 miljoonaa euroa ja liikelaitosten laski 0,7 miljoonaa euroa. Lainamäärä kasvoi yhteensä 7,6 miljoonalla eurolla. Lainoista 34 % on liikelaitosten lainoja. Lainojen keskikorko oli noin 2,1 %. Rahavarat (mukaan lukien sijoitukset) pysyivät vuoden 2008 tasolla. Mukana ovat arvopapereiden nousun takia tehdyt kirjaukset. Kaupunki realisoi sijoituksia ja käytti toiminnan rahoittamiseen lyhytaikaisia kuntatodistusluottoja. Sijoitusten tuotto oli positiivinen ja tilinpäätöksessä tehtiin arvopapereiden osalta euron arvonkorotus. Vuonna 2008 jouduttiin tekemään 1,5 miljoonan alaskirjaus, joten arvot ovat vielä alle vuoden 2007 tason. Maksuvalmius oli koko vuoden tiukka. Kaupungin asukasmäärän lasku ja ikärakenteen muutos vaikuttavat moniin toimintoihin ja toiminnallisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Perusopetuksen oppilasmäärät laskevat ja vanhusten palvelujen tarve kasvaa. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin hyvin. Joiltakin osin tavoitteet alitettiin, ylitettiin ja/tai toteutuminen siirtyi vuodelle Näistä voidaan mainita joitakin: 1. Työllistämistoimenpiteiden piirissä oli keskimäärin 58 henkilöä, tavoite uuden työpaikan tavoitteesta toteutui 52. Lopulliset tiedot vuoden 2009 työpaikoista saadaan vasta myöhemmin. 3. Uusien toimipaikkojen määrä ylittyi vuonna 2009: tavoite 20, tot Suoritteissa Puhtaanapitopalvelun kustannukset siivoustuntia kohden alittuivat. 5. Ruokapalvelussa kaupungin tuottamien ateriasuoritteiden kokonaismäärä alittui kappaletta (tot. 80,3 %), koska henkilöstö- ja muiden ateriapalveluiden tavoitemäärä oli virheellinen. Sairaanhoitopiiriltä ostettujen aterioiden määrä 4

5 toteutui, tot. 101 %. Kustannukset ylittyivät ostettujen aterioiden määrän ylityksen ja Pohitullin keittiön saneerauksen aiheuttamisen järjestelyjen takia. 6. Lapsiperheiden palveluissa päiväkotien käyttöaste oli 91 %, tavoite 90 %. 7. Vanhusten palveluissa säännöllistä kotihoitoa saavien yli 75- vuotiaiden määrä ylittyi. Tavoite oli 11,3 %, tot. 13,6 %. Pitkäaikaishoidossa vanhainkodeissa ja vuodeosastoilla tai tehostetussa palveluasumisessa oli yhteensä 8 % yli 75- vuotiaista, tavoite enint. 9 %. 8. Sosiaalityössä lastensuojelutarpeen selvityksen kolmen kuukauden määräaikaa ei pystytty noudattamaan. Talousarvio ylittyi eurolla, koska sijoituksia lastensuojelulaitoksiin, perhekoteihin ja perheisiin oli 12 enemmän kuin mihin oli varauduttu. 9. Kansanterveystyön osalta voidaan todeta, että työterveyshuollon tulot vastasivat ensimmäisen kerran menoja. 10. Kansanterveystyön menot ylittyivät eurolla. Menojen ylitys johtui erityisesti asiakaspalvelujen ja aineiden ja tarvikkeiden ostojen ylityksistä (mm. Vehmassalosta ostopaikat, kuvantamis- ja laboratoriopalvelut, lääkkeet). Monet suoritteet alittivat talousarvion, mutta pysyivät edellisen vuoden tasolla. Vuodeosastojen hoitopäivät laskivat ja myös lääkärikäyntien määrä laski. 11. Erikoissairaanhoidon kustannukset laskivat eurolla. Menot alittivat tarkistetun talousarvion eurolla, koska Tyks Vakka- Suomen sairaalan hinnat laskivat joulukuussa Ajantasaista seurantajärjestelmää, jolla yhteisesti voidaan todeta potilaan hoidon tarpeen päättyminen erikoissairaanhoidon sairaalassa, ei saatu toteutettua. 12. Kuntoutuksessa menot ylittyivät eurolla mm. vammaispalvelulain mukaisten palvelujen järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten takia (asumispalveluiden piiriin 8 uutta asiakasta) sekä erityishuollon asiakaspalveluiden osalta (7 uutta asiakasta). Fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluita ostettiin 153 asiakkaalle, tavoite 90. 5

6 6. MUITA TAPAHTUMIA VUONNA Perusopetuksessa päättötodistuksen sai keväällä 2009 yhteensä 204 oppilasta eli kaikki (tavoite toteutui) ja päättötodistuksen saaneista 98,5 % sijoittui välittömästi jatkoopintoihin. 14. Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti oli Uudessakaupungissa 2,4 %. Valtakunnallinen keskiarvo oli 6,2 %. 15. Uusiutuvan kirjastoaineiston hankinnassa ei päästy tavoitteeseen. Tavoitteena on pyrkiä valtakunnan keskiarvon tasolle kahden vuoden aikana. Hankintoja oli 303 kpl/1000 asukasta, kun valtakunnan keskiarvo oli Vapaa-aikapalveluissa nuorten osallistuminen paikalliseen ja seutukunnalliseen nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevaan asioiden käsittelyyn oli vilkasta. 17. Uudenkaupungin Veden tavoitteena ollut haja-asutusalueen vesihuollon toimintaperiaatteiden selkiyttäminen vesihuollon kehittämissuunnitelman pohjalta siirtyi vuodelle Sataman kautta kulki tavaraa tonnia, kun tavoitteena oli tonnia. 19. Jätehuollon laskutettavan jätteen määrä laski. 20. Vakka-Suomen Veden puhdistaman jäteveden määrä oli m3, kun talousarvio oli laskettu m3:n mukaan. Puhdistettavan veden määrä oli 15 % alle aikaisempien vuosien tason. 21. Novidan toisen asteen oppilasmäärä oli keskimäärin 531, kun tavoite oli 570 oppilasta. Opintojen keskeyttämisprosentti oli 3,8, kun tavoite oli enintään 4 %. Kaupungin toiminnan kehittämiseksi ja talouden sopeuttamiseksi tehtiin erilaisia toimenpiteitä vuonna Vuoden 2009 tapahtumista ja toimista voidaan mainita joitakin: 1. valtuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian Uusikaupunki Uutta energiaa syyskuussa Uudenkaupungin ammattiopisto Novida muuttui liikelaitokseksi. 3. Ammatillisen koulutuksen osalta neuvottelut Loimaan koulutuskuntayhtymän kanssa etenivät joutuisasti ja päätökset 6

7 liitoksesta saatiin tehtyä vuoden 2009 lopussa. Uudenkaupungin ammattiopisto Novida liittyy osaksi Lounais- Suomen koulutuskuntayhtymää vuoden 2011 alussa. 4. Uusikaupunki allekirjoitti 2009 Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kanssa perusterveydenhuoltoa ja siihen läheisesti liittyviä sosiaalihuollon palveluja koskevat sopimukset. Uusikaupunki on isäntäkunta ja vastaa palvelujen tuottamisesta. 5. Yhteistoiminta-alueen tulevan terveyskeskuksen rakentaminen ja organisoituminen veivät suuren osan kansanterveystyön henkilöstön ajasta. 6. Kalannin Palvelukeskuksen ja Merililjakodin toiminnan pyörittäminen ja henkilökunta siirtyivät vuoden alussa kaupungille. Säätiöt omistavat edelleen kiinteistöt ja vuokraavat ne kaupungille. 7. Kaupungin vakuutuksissa yhteistyökumppanina oli vuoden 2009 alusta alkaen Pohjola ja pankkipalveluissa Vakka- Suomen Osuuspankki. Sähköisissä palveluissa kumppanina on Logica Oyj. 8. Työelämän kehittämisohjelman tukema Voimaa prosessityöhön kehittämisprojekti päättyi vuoden lopussa. Hankkeen tavoitteena oli päästä tehokkaisiin tuottajamalleihin, hyvään palvelujen laatuun ja hyvään maineeseen. Hankkeen aikana uudistettiin toimintamalli ja luotiin tapa toimia, jolla kehittämistoiminnan jatkuvuus turvataan. 9. Kaupunki perusti vuonna 2009 Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuiston, jonka tarkoituksena on omistaa, rakentaa ja hallinnoida yritysten toimitiloja. Toinen uusi yhtiö oli Kiinteistö Oy Pyhämaan Pientalot (yhdessä Finndomon kanssa), joka rakentaa Pyhämaan Tontonmäkeen 7 pientaloa. Yhtiöt ovat kaupungin tytäryhteisöjä, ja kaupunki takaa niiden lainat. 10. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri vastasi vuoden 2009 alusta terveyskeskuksen ja vanhainkotien sekä vanhusten ateriapalveluista. 11. Uusikaupunki aloitti vuonna 2009 kuntaliitosneuvottelut Taivassalon kanssa ja selvitti yhdistymisen taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia. Taivassalo päätti helmikuussa 2010, että kunta ei liity Uuteenkaupunkiin. 12. Uudenkaupungin liikelaitokset alkoivat toimia kuntalain kunnallista liikelaitosta koskevien säännösten mukaisina kunnallisina liikelaitoksina, joilla on kullakin oma johtosääntönsä ja johtokunta. Yksikään liikelaitos ei vuonna 7

8 7. SISÄINEN VALVONTA 2009 ylittänyt valtuuston hyväksymiä investointi- tai lainavaltuuksia. 13. Uudenkaupungin Veden talous oli valtuuston päätöksen mukaisesti tasapainotettava suunnitelmakaudella kestävällä tavalla. Uudenkaupungin Veden talouden voidaan todeta olleen vuonna 2009 talousarviota parempi. 14. Vakka-Suomen Vesi liikelaitos aloitti Laitilan ja Uudenkaupungin jätevesien puhdistuksen. 15. Uudessakaupungissa tehtiin vuoden aikana perusopetuksen kouluverkkoselvitys. Kaupunginvaltuusto päätti esityksen pohjalta sulkea Haapaniemen, Hallun, Lahden, Pohjoiskulman ja Seikowin koulut. 16. Vakka-Suomen kansalaisopisto sai vuonna 2009 opetusministeriön myöntämän valtakunnallisen laatupalkinnon. 17. Nuoriso- ja liikuntatoimi avasi nuorten tuki- ja neuvontapisteen Aviksen, ja liikuntaneuvola aloitti toimintansa. 18. Vakka-Suomen Seutukunnan toimintaorganisaatio päätettiin vuonna 2009 muuttaa siten, että vuoden 2010 alusta lähtien seudun KOKO-hankkeen koordinointi ja hallinnointi, maaseutuhankkeet ja yritysten neuvontapalvelut siirrettiin Ukipolis Oy:lle. 19. Ukipoliksen yrityshautomotoiminta pääsi hyvään alkuun, ja neljä yritystä sai hautomostatuksen. Kuntien on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja sillä varmistetaan, että toimitaan tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti. Kaupungin palvelukeskukset ja liikelaitokset tekivät kukin selvityksen sisäisen valvonnan toteuttamisesta vuonna Niiden pohjalta tehtiin yhteenveto siitä, miten johtaminen ja hallinnon järjestäminen, hyvä hallintotapa ja arvot, organisaatiorakenne, tehtävien ja vastuiden jakaminen, tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta, riskienhallinta, informaatio ja kommunikaatio sekä seurantamenettelyt toteutuvat 8

9 kaupungin toiminnassa ja mikä on kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta. Huomioita sisäisestä valvonnasta Uudenkaupungin kaupungin toiminnassa on noudatettu hallintosääntöä, johtosääntöjä, sisäisen valvonnan ohjetta sekä talousarviota ja sen täytäntöönpano-ohjeita sekä muita annettuja ohjeita. Kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan voidaan todeta toimivan Uudessakaupungissa kohtuullisesti, mutta kehittämistarpeita on erityisesti seuraavissa asioissa: - Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuutus, ohjeistus ja koulutus - Henkilöstön palkitsemisjärjestelmä ja henkilökunnan riittävyys sairauspoissaolojen aikana - Tehtävien häiriöttömyyden, toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja henkilöstön riittävyyden ja ammattitaidon kehittymisen näkökulma tulisi saada paremmin mukaan taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin - Sisäisten ja ulkoisten arviointien tekeminen - Tietojärjestelmien häiriöttömyys ja käytettävyys - Raportointijärjestelmä Kaupungin ja liikelaitosten toiminta on ollut niille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaista. 8. KONSERNI Yleistä Talousarviossa on määritelty yleiset konsernitavoitteet ja tavoitteet merkittävimmille yhteisöille. Muutokset konsernissa ja yhtiöiden toiminnassa vuonna Kiinteistö Oy Va-Son Myllyrannan osakkeiden ja kiinteistön omistussuhteiden muutos käynnistettiin vuoden 2006 aikana, omistusjärjestelyt tehtiin vuoden 2009 tilinpäätökseen. Yhtiö ei enää kuulu Uudenkaupungin kuntakonserniin. Yhtiön osakkeiden arvoa pienennettiin ,20 arvosta arvoon 8.375,80 euroon (tähän kuuluu pelkästään saunaosasto). Yhtiön osakkeiden arvo on siirretty tytäryhteisöosakkeiden tililtä muiden osakkeiden ja osuuksien tilille. - Kaupunki on ostanut vuoden 2009 aikana osakkeita Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuistosta (100 %) ja Kiinteistö Oy 9

10 Pyhämaan Pientaloista (72,40 %). Ne ovat kaupungin tytäryhteisöjä. - Kaupunki myi Protone Oy:n osakkeet (135 kpl) Vakka-suomen Puhelin Oy:lle - Kalannin palvelukeskussäätiön toiminta ja henkilöstö siirtyi vuoden 2009 alussa kaupungille, ja säätiö omistaa vain toimitilat, jotka se vuokraa kaupungille. Kaupungin omistuksessa olevien asuntojen 90 %:n käyttöastetavoite saavutettiin, tot. 97 %. Asunto- ja kiinteistöyhtiöt ovat hyväksyneet kuntoarvioon perustuvat korjaussuunnitelmat. Kaupungin konsernilainojen määrä kasvoi 42,5 miljoonasta eurosta 50,4 miljoonaan euroon. Kaupungin takausvastuut kasvoivat 14,5 miljoonalla eurolla, ja ne olivat vuoden lopussa 20,5 miljoonaa euroa. 9. KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2009 Kahden strategian vuosi Kaupunki toteutti 2009 alkuvuonna Kunnon Koti Kuntalaiselle - strategiaa ja valmisteli uutta Uusikaupunki Uutta energiaa strategiaa, joka hyväksyttiin syyskuussa Tämän takia ei viime vuoden osalta tehdä edellisten vuosien tapaan yksityiskohtaista arviota strategian toteutumisesta vuoden aikana. Tarkempi vertailu tullaan tekemään vuoden 2010 osalta. Kunnon Koti Kuntalaiselle -toimintastrategiaa toteutettiin alkuvuonna linjatun elinkeinopolitiikan, markkinoinnin, maapolitiikan ja kaavoituksen, palvelujen säilyttämisen ja henkilöstöpolitiikan osalta. Talouden ja toiminnan tavoitteet ja palvelukeskusten toteuttamat kehittämis- ja muutostoimenpiteet oli johdettu siitä. Uusi talousarvio tavoitekehikkoineen vastaa puolestaan uutta syksyllä hyväksyttyä strategiaa. Työpaikat ja elinkeinoelämä Vuosi 2009 oli sekä koko maassa että Uudessakaupungissa vaikea, koska maailmanlaajuinen lama romahdutti viennin ja teollisuustuotannon. Talouden tasapainotavoitteet karkasivat entistä kauemmaksi. Uudenkaupungin koko vuoden työttömyysaste oli vuonna 2009 jo 9,3 %. Se oli alle koko maan tason, mutta korkeampi kuin tavoitteena ollut Varsinais-Suomen taso. Uudenkaupungin työttömyys nousi yli 2,6 prosenttiyksiköllä. 10

11 Loppuvuonna tilanne heikkeni, ja Uudenkaupungin työttömyys ylitti maan keskiarvon. 70 uuden työpaikan tavoitetta ei tämän vuoksi täysin saavutettu. Tuotannollisten työpaikkojen määrä pysyi suunnilleen ennallaan ja palvelualan yritysten työntekijämäärä nousi. Syksyllä 2008 toimintansa aloittaneen metallipalvelukeskuksen toiminta pääsi täyteen vauhtiin. Satama hankki yhdessä Stevena Oy:n kanssa uuden satamanosturin, joka otettiin käyttöön vuoden 2010 alussa. Asuminen Hartela Oyj varasi Janhuanniemen alueelta korttelin, johon on tarkoitus rakentaa 14 asuntoa. Kaupunki perusti yhdessä Finndomo Oy:n kanssa Kiinteistö Oy Pyhämaan Pientalot, joka rakentaa Pyhämaan Tontonmäkeen 7 vuokrapientaloa. Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt hyväksyivät kuntoarviot ja niihin liittyvät korjaussuunnitelmat. Seudulliset ja muut yhteistyöhankkeet Merkittävimmät yhteistyöhankkeet: - Vakka-Suomen Vesi: jätevedenpuhdistus alkoi - Terveydenhuollon yhteistyöhanke: Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa ja Uusikaupunki - Novida: sopimus Loimaan koulutuskuntayhtymän kanssa - Seudullinen uusiyritysneuvonta, hanketoiminta ja vastuu KOKO-ohjelman toteuttamisesta ja teknologiakeskustoiminnasta päätettiin keskittää Ukipolis Oy:lle vuoden 2010 alusta. Vakka-Suomen kunnat päättivät lähteä yhtiöön osakkaaksi. Toiminnan kehittäminen ja prosessitoiminta Strategian tavoitteen mukaisesti peruskouluverkko arvioitiin vuonna 2009, ja valtuusto päätti joulukuussa peruskouluverkon supistamisesta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa painospiste oli kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukaisen isäntämallilla toimivan toimintansa 2010 aloittaneen perusterveydenhuollon yhteistyöalueen valmistelussa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen osalta löydettiin kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukainen ratkaisu: Uudenkaupungin ammattiopisto Novida liittyy 2011 alkaen Lounais-Suomen 11

12 koulutuksen kuntayhtymään (nykyään Loimaan koulutuskuntayhtymä), jonka kotipaikka on Loimaa. Vakka-Suomen Vesi aloitti Uudenkaupungin ja Laitilan jätevesien puhdistuksen. Kustavin kunnan kanssa sovittiin jätevesien johtamisesta Uuteenkaupunkiin, ja Kustavi-Lokalahti ja runkoviemärille myönnettiin valtion euron tuki. Prosessimaiseen toimintatapaan siirtyminen jatkui: Tykesin työelämänkehittämishanke päättyi vuoden 2009 lopussa. Projektin aikana valmisteltiin uusi toimintamalli ja saatiin uutta puhtia prosessitoimintaan. Asukasmäärä Asukastavoitteeseen ei päästy: tavoite oli 110 uutta asukasta ja asukasmäärä väheni 13 hengellä. Kaupungin kahdesta keskeisestä ongelmasta toinen, muuttotappio muuttui niukaksi muuttovoitoksi. Tällä hetkellä ei ole käytettävissä tietoja muuttoliikkeen rakenteesta, joten ei ole tiedossa, jatkuiko nuorten poismuutto. Viimeisen 20 vuoden aikana kaupungin muuttotappio on aiheutunut 0-39-vuotiaiden poismuutosta ja suurin osa poismuuttajista on kuulunut ikäryhmään vuotiaat. Kaupungin ikärakenne on nopeasti vinoutumassa ja työikäisten ja työvoiman määrä laskee nopeasti. Asukasluku väheni yli 1130, työvoima 1159 ja työllisten määrä 875 hengellä. Talouden tavoitteet Tavoitteena oli, että Uudellakaupungilla ei ole kattamatonta alijäämää vuonna 2010, mutta vuoden 2009 tilinpäätöksessä on euroa kattamatonta alijäämää. Kaupungin ja liikelaitosten yhteinen lainamäärä oli 2006 euroa/asukas, kun tavoite oli enintään 2000 euroa asukasta kohden. Liikelaitosten tilinpäätökset olivat tavoitteen mukaisesti ylijäämäisiä. Sataman osalta on tosin todettava, että sen tuloslaskelma oli ennen varauksia alijäämäinen. Valtuutetut arvioivat helmikuussa 2010 valtuuston toimintaa Arvioinnin yhteenveto on liitteenä. Liitteet 1. Valtuuston toiminnan arviointi 2. Tilastoaineistoa 12

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE 1 KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 oli noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2018 esiteltävä vuoden 2017 tilinpäätös on

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2018 1 Aika 04.05.2018 klo 09:00 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Käsiteltävät asiat Asianro Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluvat puheenjohtajana

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2010

KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2010 KAUPUNGINHALLITUKSEN ARVIO TAVOITTEIDEN JA STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2010 1. YLEISTÄ TALOUDESTA Vuosi 2010 oli Uudenkaupungin kaupungille toiminnallisesti kohtuullinen mutta taloudellisesti edelleen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla Nurmeksen kaupungille vuosi 2018 vahvan perustoiminnan ansiosta hieman odotuksia parempi. Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, Kaupunginhallitus 137 28.03.2011 Kaupungin tarkastuslautakunta 21 01.04.2011 Kaupungin tarkastuslautakunta 35 06.05.2011 Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2010 tilinpäätös 6484/03/032/2011 KHALL 137 Liitteet

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Verotulot vuosina Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus

Verotulot vuosina Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus Rovaniemen seurakunta Tasekirja Tilinpäätös Toimintakertomus 31.12.2018 TALOUSKATSAUS Yleistä Vuonna 2018 talouskehitys oli kaikkinensa hivenen ennakoitua parempaa. Syksyllä 2017 laaditussa vuoden 2018

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,1 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2017 Muut (17 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE (57 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 tpjk 20.9.2018 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017 6.6.2018 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2017, % (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-165) -0,2 % (-5) -0,7 %

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen

46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen 22/2018 46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen Yhteinen kirkkovaltuusto päättää 1) vahvistaa Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2017

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä

TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä TALOUSARVIO 2019 (ulkoinen) Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Menot -17 479 450 (-17,2 M ) Poistot -1 300 000 (- 1,1 M ) Tulot 18 819 900 (18,4 M ) Investoinnit -1 295 000 (-1,1 M ) Rahoitus, netto

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. TILINPÄÄTÖS 2011 Ennakkotieto

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. TILINPÄÄTÖS 2011 Ennakkotieto UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS Ennakkotieto Kaupunginhallitus 6.2.2012 Kaupunginvaltuusto 27.2.2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai alitukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012 ennakkotieto

Tilinpäätös 2012 ennakkotieto UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös ennakkotieto Kaupunginhallitus 25.3.2013 Kaupunginhallitus 25.3.2013 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai aliltukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti

Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti 1 (5) JULKAISUVAPAA TIEDOTE Nurmeksen vuoden 2017 tilinpäätös vahva muun kuntatalouden mukaisesti Nurmeksen kaupungille vuosi 2017 oli muutoksen vuosi. Kaupungin uusi hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot