Vaaleja ei järjestetä vuoden 2010 aikana. Eduskuntavaalit järjestetään 2011 ja presidenttivaalit 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaaleja ei järjestetä vuoden 2010 aikana. Eduskuntavaalit järjestetään 2011 ja presidenttivaalit 2012"

Transkriptio

1 15 VAALIT Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Anu Kalliosaari Vaaleja ei järjestetä vuoden 2010 aikana. Eduskuntavaalit järjestetään 2011 ja presidenttivaalit 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Controller Antti Kärkkäinen JHTT:n tilintarkastus hoidetaan sopimuspohjalla, joka kilpailutetaan vuoden alussa. Tarkastuspäiviä uusi Loviisa tarvitsee noin 25 pv. Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Menot Tulot 0 0 Netto Suunnitteluvuosi 2012 VALTUUSTO Kaupunginvaltuusto päättää uuden kaupungin strategisista linjauksista. Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Menot Tulot 0 0 Netto Suunnitteluvuosi 2012

2 16 YLEINEN JA KONSERNIHALLINTO Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Yleinen ja konsernihallinto tukevat ja ohjaavat toimialojen palvelujen tuottamista kaupunginvaltuuston määrittelemän strategian mukaisesti. Yleisen ja konsernihallintoon kuuluvat seuraavat vastuualueet: Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Talouspalvelut Kehittämispalvelut Yleisen ja konsernihallinnon tuloslaskelma Talousarviovuoden ulkoinen toimintakate sitova kaupunginvaltuuston nähden TA 2010 TS 2011 TS 2012 Kaupunginvaltuuston päätös Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut Ulk. toimintakate Sisäiset erät Sisäiset erät Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Suunnitelman mukaiset poistot

3 17 Vastuualue KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen tehtävä on johtaa kunnan hallintoa sekä toimeenpanna valtuuston tekemiä päätöksiä. Kaupunginhallitukseen kuuluu elinkeino ja kehittämisjaosto ja henkilöstöjaosto sekä Loviisan Vesiliikelaitos. Määrärahavarauksia: - Jäsenmaksut Kunnallisverotukseen ja varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut Kaupunginhallituksen sähköiseen viestintään Talousjohtajan hallinnoima yhdistymissopimuksen avustusmääräraha kuntakohtaisia (tulot ) - Hallituksen käyttömääräraha palkkavaraus Koululaisten kesätyöpaikat Palvelutalon säätiölle annettava tuki Juhlapäivien järjestely ja ystävyyskuntatoiminta Lomatonttien myynti Kaupunginhallitus / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Menot Tulot Netto Suunnitteluvuosi 2012 Vastuualue: Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Anu Kalliosaari Toiminta-ajatus Hallintopalvelut-vastuualue ohjaa kaupungin henkilöstöstrategian toteutumista ja huolehtii henkilöstöhallinnon tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Vastuualue koordinoi kaupungin ulkoista ja sisäistä viestintää ja niiden vuorovaikutteisuutta ja ajankohtaisuutta. Hallintopalvelut-vastuualue edistää myönteisen kaupunkikuvan muodostumista ja kuntalaisten yhteenkuuluvuutta markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Vastuualueen tehtävänä on edistää toiminnan tehokkuutta ja vähentää sisäistä ja ulkoista byrokratiaa tuottamalla tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä sekä samalla tietoturvallisia ja toimintavarmoja ITpalveluja. Vastuualue luo mahdollisuudet luottamushenkilötyön kehittämiselle ja avoimelle toimintakulttuurille sekä kuntalaisiin, luottamushenkilöihin että työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin nähden.

4 18 Taloussuunnitelma Toimintaympäristön muutokset ja uudet haasteet Kuntaliitoksen johdosta luodaan uudelle Loviisalle uudet toimintamallit ja kulttuurit. Suurin haaste on sovittaa yhteen useat toimintakulttuurit parhaaksi mahdolliseksi tavaksi toimia. Henkilöstön koulutus, uudet järjestelmät, uudet työyhteisöt ja esimiehet sekä uuden viestintäkulttuurin luominen asettavat haasteen koko suunnittelukaudelle. Luottamushenkilötyön kehittäminen strategisen johtamisen suuntaan vaatii pitkäjänteisen suunnitelman ja koulutuksen. Muutoksen johtaminen tarvitsee avukseen avoimen ja vuorovaikutteisen viestinnän, jonka periaatteet on jalkautettava koko kaupunkiorganisaatioon. Tavoitteet ja toimintalinjat Tavoite 1: Strategisen johtajuuden kehittäminen Uudessa Loviisassa kehitetään strategista hallitustyöskentelyä ja otetaan käyttöön hyvän hallitustyön periaatteet, hallitussopimus sekä johtajasopimus. Tavoite 2: Toiminnan tehokkuus Tehokkuutta parannetaan kehittämällä ja käyttämällä prosesseja ja uusia työmenetelmiä sekä nostamalla henkilökunnan ja luottamushenkilöiden tietoteknisiä valmiuksia. Tietojärjestelmät ovat tehokkaita ja helppokäyttöisiä ja niiden käyttö vapauttaa työaikaa ja vähentää henkilöstön lisäämisen tarvetta. Tavoite 3: Hyvä työnantajakuva Luodaan yhtenäinen, oikeudenmukainen ja tasapuolinen henkilöstöjohtamiskulttuuri, jossa korostuu avoimuus, luottamus, toimiva vuorovaikutus sekä työn hyvä organisointi. Palkkausta kehitetään kilpailukykyiseksi ja kannustavaksi huomioimalla monipuolinen osaaminen, kehittyminen ja henkilökohtainen työpanos. Tavoite 4: Hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Tavoitteena on turvata tarvetta ja taloudellisia resursseja vastaava, työssään hyvinvoiva, ammatti- ja palvelutaitoinen sekä yhteistyökykyinen henkilökunta. Hyvinvointia ja työssä jaksamista parannetaan panostamalla esimiestoimintaan, yhteistyön ja organisaation toimivuuteen sekä terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Tavoite 5: Suunnitelmallinen viestintä Yhtenäiset viestintäkäytännöt juurrutetaan koko kaupunkiorganisaatioon. Avoimeen ja aktiiviseen viestintään kannustetaan, ja erityisesti kuntalaisviestinnän vuorovaikutteisuutta lisätään. Viestintäkoulutuksen järjestäminen on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoite 6: Hyvä kuntamaine Loviisan näkyvyyttä lisätään määrätietoisesti markkinoinnin avulla. Markkinoinnin pohjana ovat Loviisan strategiset vahvuudet. Kaupunkimarkkinointia tehdään koordinoidusti yhdessä erityisesti kehittämispalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Suunnittelukauden alussa painopiste on erityisesti uuden kaupungin lanseeraamisessa.

5 19 Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Strateginen johtajuus Toiminnan tehokkuus Hyvä työnantajakuva Hyvinvoiva ja työkykykyinen henkilöstö Suunnitelmallinen viestintä Hyvä kuntamaine Toimenpide/kehittämisprojekti Luottamushenkilökoulutus Hallituksen esityslistojen sähköinen jakelu. Sähköiset henkilöstöhallinnon päätökset. Työasemien suunnitelmallinen uusiminen. Toimintavarmat järjestelmät. Esimiestoiminnan tukeminen. Oikeudenmukainen palkkaus. Työilmapiirikysely Sairauspoissaolojen vähentäminen (varhaisen puuttumisen toimintamalli sekä yhteistyön tiivistäminen työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa) Yhtenäinen viestintä. Kuntalaisviestinnän tehostaminen. Uuden Loviisan lanseeraaminen. Asumismarkkinointi Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/hallintopalvelut Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Sairauspoissaolot (työpäivinä) Virat ja tehtävät Uudet työasemat Nettomuutto, hlöä/vuosi Talousarvioperustelut Strategisen johtajuuden kehittäminen Luottamushenkilökoulutus (hallintojohtaja Anu Kalliosaari) Luottamushenkilöille järjestetään koulutusta strategisesta johtamisesta ja seminaareja ajankohtaisista aiheista. Rahoitetaan yhdistymisavustusten kohdasta 6 a. Luottamushenkilöstön koulutus ja seminaarit Koulutus Loviisassa euroa Vähintään kaksi seminaaripäivää euroa. Aikataulu: Strateginen johtamiskoulutus kestää koko vuoden ajan ja voi mahdollisesti jatkua myös seuraavalle vuodelle. Seminaaripäivät maaliskuussa ja syyskuussa.

6 20 Toiminnan tehokkuus Hallitustyön tehostaminen (hallintojohtaja Anu Kalliosaari) Hallitustyössä otetaan käyttöön esityslistojen sähköinen jakelu. Hallituksen esityslistojen paperijulkaisusta luovutaan pääasiallisesti. Hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille hankitaan kannettavat tietokoneet ja Internet-yhteydet esityslistojen lukemista varten. Tietokoneet 22 * 400 = euroa Tietoliikenneyhteydet 20 *12*22= euroa Aikataulu: Kannettavat tietokoneet hankitaan vuoden 2010 aikana, minkä jälkeen esityslistat jaetaan sähköisesti. Työasemien uusiminen (tietohallintopäällikkö Hans Forsström) Työasemia uusitaan siten, että perinteisten pöytätyöasemien rinnalle tulee käyttöön kannettavia tietokoneita langattomaan ja mobiiliympäristöön sekä palvelimella ylläpidettäviä ThinClient-työasemia etäällä ja vaatimattomien tiedonsiirtoyhteyksien takana sijaitseviin palvelupisteisiin, kuten kouluihin, päivä- ja vanhainkoteihin sekä vain tietojen perustallennusta tekeviin keittiöhin ja siivoustyöpisteisiin. Työasemat varusohjelmineen 139 * 600 = euroa Aikataulu: Työasemat hankitaan ja otetaan käyttöön tammikuusta 2010 alkaen Toimintavarmat järjestelmät (tietohallintopäällikkö Hans Forsström) Nykyinen palvelinympäristö parannetaan vikasietoiseksi ja energiaa säästäväksi, hankkimalla kuormituksen tasaamiseksi kolme tehokasta palvelinta ja siihen tarvittavat virtualisointiohjelmat huoltoineen. Palvelimet tulevat muutaman vuoden sisällä korvaamaan nykyiset 20 kpl virtuaali- ja rautapalvelinta, kun ne tulevat elinkaarensa loppuun. Palvelimet 3 * 4500 = euroa Virtualisointiohjelmat 6 * 3000= euroa Aikataulu: Palvelimet ja virtualisointiohjelmat hankitaan ja otetaan käyttöön tammikuussa 2010 Henkilöstöhallinnon sähköiset toiminnot (henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo) Henkilöstöhallinnon sähköiset toiminnot (Populus) otetaan käyttöön kaikissa työyksiköissä. Ohjelman avulla henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset tehdään ja toimitetaan palkanlaskentaan sähköisesti. Ohjelman käyttäjinä ovat palkkasihteerien lisäksi kaikki kaupungin työntekijät ja esimiehet. Käyttöönotto rahoitetaan yhdistymisavustuksista, yhdistymissopimuksen kohdasta 5 a.

7 21 ATK-järjestelmien yhteensovittaminen ja hankinta Populus-ohjelman käyttöönotto ja koulutukset: Populus-ohjelman ylläpito 2010: Käyttöönotto alkaen. Maaliskuun loppuun mennessä ohjelma toimii koko kaupungissa. Hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö (henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo / työhyvinvointikoordinaattori Anne Hovi) Varhaisen puuttumisen toimintamalli Laaditaan aktiivisen varhaisen puuttumisen toimintamalli sekä päihdehuoltoon ohjaus yhdessä työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaation sekä työterveyshuollon kanssa. Mallin periaatteet käydään läpi työntekijöiden ja esimiesten kanssa. Mallin toteutumista ja sairauspoissaoloja seurataan vuosittain koko kaupungin tasolla henkilöstöraportin yhteydessä ja työyksikkö tasolla esimiesten toimesta. Laaditaan toimenpideohjelma päihderiippuvuusongelmista kärsiville. Mallin laadinta ei vaadi erillisiä kustannuksia. Koulutustilaisuudet järjestetään yhteiset koulutusmäärärahan puitteissa, varaus Varhaisen puuttumisen malli laaditaan toukokuun loppuun 2010 mennessä. Syksyn 2010 aikana järjestetään mallin käyttöönottoon liittyviä koulutustilaisuuksia esimiehille ja työntekijöille. Mallin juurruttamista jatketaan ja sen toteutumista seurataan tulevina vuosina. Yhteistyön tiivistäminen Henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi tiivistetään henkilöstöhallinnon, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon yhteistyötä. Tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön toimintamalleja, joiden avulla voidaan nopeasti reagoida ilmeneviin psyykkisiin, fyysisiin ja sosiaalisiin epäkohtiin, kuten työpaikkakiusaamiseen, sisäilmaongelmiin tai väkivaltatilanteisiin. Ei vaadi erillisiä kustannuksia, resurssit työsuojelun ja henkilöstöhallinnon määrärahoista. Vuoden 2010 aikana laaditaan ja otetaan käyttöön yhteiset toimintamallit o häirinnän ja epäasiallisen kohtelun osalta o tasa-arvosuunnitelman osalta o väkivaltatilanteiden hallinnan osalta ja o sisäilmaongelmien ilmoittamisen osalta Hyvä työnantajakuva (henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo / työhyvinvointikoordinaattori Anne Hovi) Esimiestoiminnan tukeminen Kaikessa johtamistoiminnassa korostetaan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja avoimuutta. Yleisten linjausten ja ohjeiden sekä paikallisten sopimusten avulla yhdenmukaistetaan esimiestyötä kaupungin eri työyksiköissä. Yhteisesti sovitut toimintakäytännöt luovat johtamiskulttuuriin läpinäkyvyyttä. Esimiestaitoa vahvistetaan esimies- ja johtamiskoulutuksilla. Järjestetään säännöllisesti esimiestapaamisia, jossa esimiehillä on mahdollisuus tiedonvaihtoon ja vertaistukeen. Esimiestoiminnan tukeminen ei vaadi erillisiä kustannuksia. Koulutustilaisuudet järjestetään yhteiset koulutusmäärärahan puitteissa, varaus

8 22 Esimieskoulutuksia järjestetään vuoden aikana 2-3 tilaisuutta. Yleisiä linjauksia ja ohjeita sekä paikallisia sopimuksia laaditaan koko vuoden ajan. Esimiestapaamisia järjestetään säännöllisesti koko vuoden ajan. Oikeudenmukainen palkkaus Kunnan palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuuteen. Tehtävän vaativuutta arvioitaessa käytetään kokonaisarviointia, joka perustuu vaativuustekijöihin. Tehtävän vaativuuden arvioinnin laatimisesta on tehty erillinen ohje esimiehille. Arviointi suoritetaan yhteismitallisesti ja yhdenmukaisin perustein ja arvioinnin tulee olla tasapuolista ja johdonmukaista. Tehtävien vaativuus huomioidaan mahdollisimman objektiivisesti. Hyvästä henkilökohtaisesta työsuorituksesta jaetaan harkinnanvaraisia henkilökohtaisia lisiä. Henkilökohtaisten lisien myöntämiskriteereistä laaditaan paikallinen sopimus. Rahoitetaan järjestelyvaraeristä sekä yhdistymisavustuksista sopimuksen kohdasta 3 a. palkkojen harmonisointimääräraha. Tavoitteena on, että harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin käytetään vähintään 1,1 % laskettuna palveluksessa olevan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Koko vuosi Työilmapiirikysely Tehdään työilmapiiri kysely koko kaupungin henkilöstölle. Määräraha Kysely valmistellaan kevään/kesän 2010 aikana. Kysely toteutetaan elo-syyskuussa Raportti valmistuu vuoden 2010 lopussa. Suunnitelmallinen viestintä (viestintäpäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand / markkinointisuunnittelija Jaana Laine) Yhtenäinen viestintä Yhtenäisten viestintäkäytäntöjen juurruttaminen kaupunkiorganisaatioon alkaa viestintästrategian ja -suunnitelman tekemisellä. Viestintäsuunnitelma luodaan yhdessä viestintäryhmän kanssa, joka kootaan eri sektoreiden viestintävastaavista. Viestinnän perustyökaluksi teetetään graafiset ohjeet sovelluksineen, joiden käyttöönottoa tuetaan sisäisellä koulutuksella. Viestintäkoulutusta järjestetään viestintäryhmälle, johtoryhmälle ja luottamushenkilöille. Intranet ja ekstranet otetaan koko uuden kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden sisäisiksi työvälineiksi. Viestinnän onnistumista seurataan mm. mediaseurannan avulla. Rahoitetaan osittain ( ) yhdistymisavustuksista, yhdistymissopimuksen kohdasta 1 Kuntastrategian täsmentäminen, sen viestintäosan laatiminen ja kuntalaisviestinnän tehostaminen vuosina Muu määrärahavaraus Koko vuosi

9 23 Kuntalaisviestinnän tehostaminen Toteutetaan aktiivista ja mahdollisimman vuorovaikutteista kuntalaisviestintää kuntalaisten osallistamiseksi. Kootaan kaupungin palveluista kertova esite, joka lähetetään vakituisten asukkaiden lisäksi vapaa-ajan asukkaille. Järjestetään asukas/kyläiltoja eri puolilla kaupunkia yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Lähetetään ajankohtaisista asioista kertova infolehti joka talouteen yhdestä kahteen kertaan vuodessa. Rahoitetaan osittain (30000 ) yhdistymisavustuksista, yhdistymissopimuksen kohdasta 1 Kuntastrategian täsmentäminen, sen viestintäosan laatiminen ja kuntalaisviestinnän tehostaminen vuosina Muu määrärahavaraus Koko vuosi Hyvä kuntamaine (markkinointisuunnittelija Jaana Laine / viestintäpäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand) Uuden Loviisan lanseerauskampanja Tuodaan valtakunnalliseen tietoisuuteen se, että uusi Loviisa on syntynyt. Kampanjaan liitetään mm. tienvarsitaulut, vuoden 2010 aikana syntyvien uusien loviisalaisten muistaminen ja Loviisan päivän erikoisnäkyvyys. Vuonna 2010 huomioidaan erityisesti ensimmäinen uudessa Loviisassa syntynyt lapsi näyttävästi. Varaus Koko vuosi, painottuu kuitenkin alkuvuoteen. Asumismarkkinointi Markkinoidaan kampanjamuotoisesti Loviisaa hyvänä asuinpaikkana, joka tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja mukavaan asumiseen. Markkinoinnin välineinä käytetään mm. Pikkukaupunki-lehteä, Tonttipörssiä ja kampanjasivustoa. Tehdään yhteistyötä Wanhassa Wara Parempi -tapahtuman kanssa ja edistetään sen laajenemista koko uuden Loviisan alueelle. Uusille asukkaille tehdään tervetulokirje/-esite. Markkinointitoimet , markkinointi- ja yhteistyösopimus Wanhassa Wara Parempi tapahtuman kanssa Koko vuosi, painottuen kuitenkin toiseen vuosipuoliskoon. Hallintopalvelut / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Menot Tulot Netto Suunnitteluvuosi 2012

10 24 Vastuualue Talouspalvelut Vastuuhenkilö: Talousjohtaja Ralf Sjödahl Vastuualueen tehtävänä on tukea toimialojen toimintaa ja siinä tehtävässä hoitaa taloushallinnon peruspalvelut, kirjanpidon, osto- ja myyntilaskujen käsittelyn ja kassanhoidon sekä talous- ja strategiasuunnitteluprosessin, keskitetyn hankintatoimen ja konsernivalvontaa. Lisäksi talouspalvelut -vastuualueen henkilökuntaan kuuluvat toimialoja avustavat taloussuunnittelijat ja sisäistä valvontaa tekevä controller. Talouspalvelut huolehtii keskitetysti ruokahuollosta ja siivouspalveluista. Vastuualuetta johtaa talousjohtaja. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: - Talousosasto - Muut käyttäjäpalvelut Taloussuunnitelma Talousstrategian päätavoitteena on luoda vakautta, kilpailukykyä ja pitkäjänteisyyttä kunnan taloudenhoitoon. Terve taloudellinen pohja on uuden kunnan vakaan toiminnan ja sen kehittämisen perusta. Tavoite 1: Tavoite 2: Tavoite 3: Tavoite 4: Tavoite 5: Tavoite 6: Luodaan taloudellinen liikkumavara Taloudellinen liikkumavara mahdollistaa vakaan ja pitkäjänteisen taloudenhoidon sekä antaa selviytymisen mahdollisuudet myös yllättävissä tilanteissa ja huonoina aikoina. Lisäksi se on paras tae sille, ettei kuntaa luokitella kriisikunnaksi, jolloin oma päätäntävalta kaventuu. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti Kustannustehokkuutta palvelujen tuottamisessa saavutetaan erityisesti rakentamalla ja tehostamalla yhteistoimintamuotoja sekä palvelujen onnistuneella kilpailuttamisella. Hankintatoimen osaamista ja ohjeistusta kehitetään. Kaupungin eri toimintojen laadun ja tehokkuuden jatkuva seuranta ja analysointi. Seuranta- ja vertailumateriaalin tuottaminen sekä uuden teknologian hyödyntäminen liittyy myös kustannustehokkuuteen. Tuloveroprosentti ja taksat pyritään säilyttämään kilpailukykyisellä tasolla muihin vastaaviin seutukeskuksiin ja lähialueiden kuntien keskitasoon nähden. Pitkäjänteinen ja tehokas omistajapolitiikka Maaomaisuuden ja kiinteistöjen hoitoon kiinnitetään erityistä huomiota. Kunnan omistajapolitiikkaan kuuluu huolehtia siitä, että omaisuuden myynnistä päätetään kokonaisvaltaisesti ja kehittämisstrategian pohjalta. Lisäksi konserni- ja tytäryhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulee määritellä ja liittää kunnan strategiseen johtamiseen. Reaaliaikaisen tiedon saaminen taloudellisesta tilanteesta. Luotettavan ja reaaliaikaisen seurantatiedon tuottaminen kaupungin päättäjille, operatiiviselle johdolle, sekä kansalaisille. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen. Investointien eri rahoitusmallien vertailu ja kustannuslaskennan kehittäminen.

11 25 Siirtymäkauden ja lähivuoden tavoitteena tulisi talouden kannalta olla käyttömenojen hallittu kehitys tilanteessa jossa tulopohja kavenee. Vapautuvia virkoja tai tehtäviä ei automaattisesti täytetä, niiden tarpeellisuutta on aina selvitettävä ja suunniteltava muita säästötoimenpiteitä, esimerkiksi toimintoja tai organisaatiota muuttamalla, jos virat tai tehtävät ovat ehdottoman tarpeellisia. Lisätulomahdollisuuksia tulee selvittää ja tarpeettomia kiinteistöjä tulee myydä. Investointimenot kohdistetaan peruspalveluiden toimivuuden kannalta välttämättömiin investointeihin sekä elinkeinoelämän edistämiseen edellyttämiin tuottaviin investointeihin. Siirtymäkauden lopulla tavoitteena poistot kattava vuosikate. Suhteellinen velkaantuneisuus ei saa ylittää naapurikuntien tasoa. Uuden kaupungin aloittaessa toimintansa on taloushenkilöstön kohdalla todettava että monet tekevät kahta työosiota: uudet tehtävät sekä entisten kuntien ja kuntayhtymän taloudelliset loppuselvitykset tilinpäätöksineen. Näin ollen vuoden 2010 tavoitteena on käytännön järjestelmien ja rutiinien käyttöönotto sekä selvitystyön tekeminen jotta edellämainitut kohdat 1 6 toteutuvat myös käytännössä. Talousarvio 2010 Toimintatavoitteet Vastuualueen kaupunginvaltuuston nähden sitovat tavoitteet 2010 Toimintatavoite Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti Pitkäjänteinen ja tehokas omistajapolitiikka Reaaliaikainen tiedon saaminen taloudellisesta tilanteesta Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen Toimenpide/kehittämisprojekti Keittiö- ja siivouspalveluiden organisointi Tytäryhtiöiden ja konserniin kuuluvien yksiköiden analysointi ja toimenpide-ehdotukset Reaaliaikaisen raportointijärjestelmän käyttöönotto Hankintaohjeistuksen ja sisäisen valvontakaavion laadinta Talousarviovuoden avainsuoritteet ja tunnusluvut/talouspalvelut Suorite/tunnusluku Ta 2010 Tav 2012 Talousosasto(netto)/asukas Aterioiden määrä Siivottavat neliöt Ruokapalvelutavoite 2010->: Valmistaa ravitsemuksellisesti hyvää, laadukasta ruokaa kustannustehokkaasti. Talouspalvelut / Vastuualueen ohjeelliset määrärahat (ulkoiset) Työbudjetti 1 Talousarvio 2010 Suunnitteluvuosi 2011 Menot Tulot Netto Suunnitteluvuosi 2012

Menot 47 030 27 721,51 Tulot 0 Netto -47 030-27 721,15 58,9 32 000. Kaupunginvaltuusto päättää uuden kaupungin strategisista linjauksista.

Menot 47 030 27 721,51 Tulot 0 Netto -47 030-27 721,15 58,9 32 000. Kaupunginvaltuusto päättää uuden kaupungin strategisista linjauksista. VAALIT Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Anu Kalliosaari Vaaleja ei järjestetä vuoden 2010 aikana. Eduskuntavaalit järjestetään 2011 ja presidenttivaalit 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Controller

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

L O V I I S A N K A U P U N K I Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA L O V I I S A N K A U P U N K I Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA INTERNETVERSIO 2 0 1 1 2 0 1 3 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 2 Talousarvion yhteenveto 2 3 Talouden

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä

Kriittinen menestystekijä Kriittinen menestystekijä Hanke, tavoite OSAAVA JOHTO JA MOTIVOITUNUT HENKILOSTÖ Valmentava ja kannustava johtaminen Toimiva sisäinen viestintä Toimiva työyhteisö ja motivoitunut osaava henkilöstö Henkilöstöohjelman

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4.

Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma Hyväksytty Yhteistyöryhmä Kunnanhallitus Valtuusto 3.4. Janakkalan kunnan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma 2017-2020 Hyväksytty Yhteistyöryhmä 6.3.2017 Kunnanhallitus 13.3.2017 Valtuusto 3.4.2017 4.4.2017 1 TYÖHYVINVOINNIN VISIO Työhyvinvointi on MEIDÄN

Lisätiedot

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 535 100 215 100 216 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 314 000 2 314 000 2 314 000 Myyntituotot, Saita 264 600 264 600

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN

KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN 2020-2023 2 Linjaukset / Toimintakatevaade Toimintakatevaade määritetään kaupunkitasoisesti; Vuoden 2020 menot vuoden 2019

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS 613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet 1(5) TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Tarkastuslautakunta palvelee kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita tuottamalla valtuustolle kuntalaissa tarkoitettua

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)

Kasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9) Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen. Jämsä elämäsi tarina

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen. Jämsä elämäsi tarina JÄMSÄN KAUPUNKI TALOUSARVION MUUTOS 19.4.2017 kaupunginjohtaja Ilkka Salminen Jämsä elämäsi tarina 1 Tilaisuuden ohjelma Avaus Yleiskatsaus kaupunginjohtaja Ilkka Salminen kaupunginjohtaja talousjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15 KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN HANKINTOJEN STRATEGISET TAVOITTEET

MÄNTSÄLÄN KUNNAN HANKINTOJEN STRATEGISET TAVOITTEET Ohje - Sivu 1/5 MÄNTSÄLÄN KUNNAN HANKINTOJEN STRATEGISET TAVOITTEET 2017-2019 Hyväksytty: Kh 12.6.2017 / 7 Ohje - Sivu 2/5 Mäntsälän kunnan hankintojen strategiset tavoitteet 2017-2019 1. Johdanto 1.1

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot