Toteuma 4/2013. Riskianalyysi. Yhdistysten valitukset Ei riskejä Sisällytetty 2013 käyttösuunnitelmaan. Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toteuma 4/2013. Riskianalyysi. Yhdistysten valitukset Ei riskejä Sisällytetty 2013 käyttösuunnitelmaan. Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille"

Transkriptio

1 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 TOTEUMASEURANTA 12/2013 Hallinto- ja talousosasto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA13 Yhdistysten avustukset M: (alkup. summa: ) Vapaaehtoiset palkattomat vapaat (koko kaupunki) M: Tulospalkkauksen määrärahojen tarkastaminen (koko kaupunki) M: (alkup. summa: ) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Riskianalyysi 4/2013 Yhdistysten valitukset Ei riskejä Työn kuormitus arvioitava Henkilökunnan valitukset Ei pitkän tähtäimen riskejä Työmotivaation lasku Siivouspalvelun kalusto M: Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee, tekniset ongelmat Siivoustarvikkeet M: Siivotaan huonommilla välineillä ja aineilla Työn muuttuminen raskaammaksi Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa 8/2013 Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa 12/2013 Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa Siivoustoimen vakanssien täyttämättä jättäminen (2) Ikkunoiden pesettämisestä luopuminen Viikonlopputyön tehostaminen 7 päivää toimivissa yksiköissä M: Palvelusopimusten ja siivousmitoituksen uusiminen, siivoustason laskeminen, uudelleenmitoituksen kustannukset, tilojen terveellisyys ja turvallisuus alenee Kiinteistöjen kunnon aleneminen, terveysriskit liittyen madaltuneeseen siivoustasoon, henkilöstön väsyminen M: Laatutason lasku Ei riskejä M: Ei välittömiä seurauksia, työtunnit tehdään viikolla Henkilöstön työmotivaation heikkeneminen Ruokapalvelun kalusto M: Kalustohankintojen siirtyminen Koneiden uusimisväli pitenee

2 Atk-koulutus M: Toimistosovellusten koulutusta järjestetään vain erityistarpeisiin Lehti-ilmoitusten vähentäminen M: Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia, jos säästö tehdään ensisijaisesti ilmoitusten kokoa pienentämällä Taitotaso ja tuottavuus voi laskea Viestinnän saavutettavuus heikkenee Ilmoitusten kasiminen ja pienentäminen koko kaupunkinorganisaatio ssa Ilmoitusten karsiminen ja pienentäminen koko kaupunkiorganisaatios sa Ilmoitusten karsiminen ja pienentäminen koko kaupunkiorganisaatiossa Tiedotuslehdet kaupunkiuutiset, luovutaan 1 nro/v M: Viestinnän katkoja pitkäaikaisen tavan muuttuessa Viestinnän saavutettavuus heikkenee; muun viestinnän kehittämistarpeet kasvavat (+/-) Kansainvälinen toiminta M: Ei seurauksia Ei riskejä Koulutus, sisäinen, ulkoinen ja koulutusmatkat M: Ei seurauksia Ei riskejä Kuntoremonttikurssien vähennnys M: Ei seurauksia Ei riskejä Työllisyysmäärärahat M: (Alkup. summa ) Työttömien yhdistysten avustukset Työllisyyspalvelujen tuntivelotuksen nosto eurolla ja km euroon Lehti- ja ammattikirjatilaukset Tietohallinnon palvelujen ostot M: (Alkup. summa: ) Työllistettyjen määrä laskee n. 35 henk./päivä mikä näkyy osastojen miehityksessä (eivät tee kuitenkaan avoimia toimia) Yhdistysten toiminta supistuu radikaalisti M: Vähävaraisimmille tehtävien töiden määrä vähenee M: Ei merkittäviä välittömiä vaikutuksia M: Ei vaikutuksia, (kyseessä ylibudjetoinnin korjaus) Kuntien vastuu työllisyydenhoidossa kasvaa suoraan ja välillisesti ja samalla välineet operoida vähenevät 3-sektorin rooli työllisyydenhoidossa minimoituu Em. johdosta vähävaraisimpien palvelut vähenee ja nettotulot saattaa jäädä arvioitua pienemmäksi Ei merkittäviä riskejä Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa Ei riskejä Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa Jaettu käyttösuunnitelmissa osastoille henkilökunnan suhteessa

3 kaupunginhallituksen määrärahavaraus M: (Alkup. summa ) Toimintavapauden kaventuminen Arvaamaton imagoriski Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Vakanssien yhdistäminen vakanssien vapautuessa (koko kaupunki) Kausityöntekijöide n hyödyntäminen Sijaisten palkkaamisen ohjeistus Työnkierron vahva aktivointi Konsernin, kuntayhtymien ja seudullisten määräahojen säästöt Luodaan käytäntö, jossa työryhmä arvioi tilanteen vakanssin vapautuessa Tutkitaan mahdollisuudet työtehtävien monipuolistamiseen niissä ammattiryhmissä, joiden tehtävät painottuvat kauteen tai vuodenaikaan Määritellään sijaisten palkkaamisen käytännöt eri työyksiköille Kannustetaan ja mahdollistetaan tehtävien kierrättäminen tarkoituksenmukaisen työnjaon saavuttamiseksi, ikäohjelma huomioiden Seudullinen yhteistyöhanke, jossa seudun talousjohtajat laativat listan säästökohteista 1-5 vakanssin säästö/vuosi Kustannussää stöt Kustannussää stöt (osastot laativat luonnokset) Tehokkuuden ja työtyytyväisyy den parantaminen Kustannussää stöt Vastuuhenkilö Aikataulu 4/2013 Jory/ A Järvinen Menetelmä käytössä, arvio 1-2 hlösäästö/12 kk A Kangasniemi, Riihioja/Tavast Arja Järvinen / vastuualueen esimies selvitys tehty, jalkautus kuluvan vuoden aikana, syntynee pieni säästö Ohjeet tehty ja käytössä, säästöt isompia siellä missä henkilsötön vaihtuvuus suurta. M Soutolahti Selvitys tehty, jatkuva prosessi, ehdotuksia v -1 budjettiin. Positiivisia tuloksia saavutettavissa P Tahlo Keskusteluja käyty, projekti ei ole vielä valmis 8/2013 Menetelmä käytössä, arvio 1-2 hlösäästö/12 kk selvitys tehty, jalkautus kuluvan vuoden aikana, syntynee pieni säästö Ohjeet tehty ja käytössä, säästöt isompia siellä, missä henkilöstön vaihtuvuus suurta. Selvitys tehty, jatkuva prosessi, ehdotuksia v -1 budjettiin. Positiivisia tuloksia saavutettavissa Keskusteluja käyty, projekti ei ole vielä valmis 12/2013 Menettely käynnissä, hyötyjä odotetaan Selvitys tehty, käytännön toimenpiteet jäivät vähäisiksi. Ohjeet tehty ja käytössä, säästöt isompia siellä, missä henkilöstön vaihtuvuus suurta. Ohjeistuksella vaikutusta henkilöstömenojen kasvun hidastumiseen Selvitys tehty, hyödyt enemmän toiminnallisia kuin taloudellisia. Ei toteutunut.

4 Sivistysosasto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Perusopetuksessa eri oppiaineisiin käytettävä opetuksen viikkotuntimäärä vähennetään valtakunnalliseen minimiin syyslukukauden 2013 alusta lähtien. Kustannusvaikutus TA13 M: (syyslukukausi 2013) Välittömät seuraukset ja vaikutukset Oppilaiden koulupäivä lyhenee. Opettajien kokonaispalkkasumma laskee. Riskianalyysi Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve kasvaa, oppisaavutukset laskevat. 4/2013 Koulutuslautakunnan päätös HUOM. Vaikutus alkaa lukien. 8/2013 Koulutuslautakunnan päätös HUOM. Vaikutus alkanut lukien. 12/2013 Toimenpide toteutettiin. Kyseessä on rakenteellinen muutos, joka vähentää perusopetuksen palkkakuluja n vuodessa. Perusopetuksen A2- vieraan kielen opetusryhmän minimikoko nostetaan 12 oppilaasta 16 oppilaaseen. M: (vaikutus kasvaa vuosittain) Kielitarjonta supistuu. Oppilaiden kielitaito heikkenee, kieliohjelma näivettyy. Koulutuslautakunnan päätös Vaikutus lukien Kieliryhmiä syntyi kaksi vähemmän verrattuna lukuvuoteen Toimenpide toteutettiin. Taloudellinen vaikutus kumuloituu, ensimmäisen vuoden vaikutus n Perusopetuksen Koulunkäynnin ohjaajien ja/tai työtuntien vähentäminen M: Oppilaan saama koulunkäynnin tuki supistuu. Oppilaan saama koulunkäynnin tuki ei täytä perusopetuslain vaatimuksia. Vähennetty niin, että kustannusvaikutustavo ite saavutetaan.. V koulukäynnin ohjaajien määrä on vähentynyt kahdeksalla. Vähennys osittain kompensoituu yhdistelmätyöntekijöiden kautta. Toimenpide toteutettiin. Vaikutus n vuodessa. Musiikkiopiston lukukausi-maksujen korotus. T: Oppilaita hakeutuu Tampereelle. Oppilasmäärä vähenee. Taksat tarkistettu (vapltk).. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin, mutta taloudellinen tavoite ei toteutunut. V opintomaksujen tuotto oli ja v tuotto oli Koululaisten iltapäivätoiminnan taksojen korottaminen sekä alennusten T: Toimeentulotukien määrä kasvaa. Lasten yksinäiset iltapäivät lisääntyvät. Taksat tarkistettu.(koultk). Toteutunut. Oppilaiden määrä ryhmissä ei laskenut lukuvuoteen verrattuna. Toimenpide toteutettiin. Vaikutus n

5 poistaminen Kulttuuripalvelujen tapahtumien karsinta M: Esiintyjäpalkkiot ja tapahtumien järjestelyt supistuvat. Tapahtumien vetovoimaisuus laskee. Kaupunkikuva harmaantuu. Karsittu.. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin. Karsittu taso jatkuu myös v Liikuntapalvelujen tilojen taksojen tasokorotus 15% T: (v.13-14) T: (v.14-15) T: (v.15-) Liikunnan harrastaminen kallistuu. Tilojen käyttöaste vähenee, seuratoiminta vaikeutuu. Taksat tarkistettu (vapltk).. Toteutunut. Kokonaisuutena liikuntasalien käytöstä tehty laskutus nousi n HUOM: Liikuntaavustuksia hakevien seurojen laskutus väheni n Kokonaislaskutus oli n Keilahallin kalusto ja korjaukset M: Uusi vuokrasopimus Tilakeskuksen kanssa Liian tiukat vuokraehdot heikentävät hallin toimintaedellytyksiä. Asian käsittely kesken. Uusi vuokrasopimus kilpailutetaan. Kilpailutus päätökseen loka-marraskuussa Uusi vuokrasopimus astui voimaan lukien. Vuokratulot ovat n vuodessa. Kirjastovirkailijan toimen täyttämättä jättäminen M: Kolmen henkilön työmäärä kasvaa Lisää työpainetta Toteutettu.. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin. Vuoden 2013 palkkamenot olivat n alhaisemmat vuoteen 2012 verrattuna, sillä leikkauksia kohdistettiin myös mm. pitkäaikaisiin sijaisuuksiin. Nuorisopalvelujen päiväleiritoiminta keskitetään Räikälle. M: Uusi toimintaympäristö, nyt käytetty KooVeen leirialuetta Takamaalla. Elämyksellisyys vähenee, mikä saattaa vähentää kysyntää. Toteutettu.. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin. Toiminta jatkuu Räikällä. Lukion kurssitarjottimen supistaminen, esim. vieraat kielet M: 4000 Vähentää lukion vetovoimaa Hidastaa opiskelijamäärän kasvua Toteutettu.. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin, mutta opiskelijamäärän kasvun takia vaikutus ei jatku jälkeen. Seutuopisto, kurssitarjonnan leikkaus esim. -10% M: Vähentää palvelutarjontaa Toiminta siirtyy vähitellen Tampereelle Toteutettu 50% (Tampereen sivelaltk:n päätös). Loppu 50% hajautettu muihin menokohtiin ssa. Toteutunut. Tampereen kaupungin tasauslaskun jälkeen menot vähenivät vain n

6 Selvitys- ja kehityshankkeet Urheilutalon kahvio ja liikuntapalvelupi ste Sisältö Selvitetään kaupungin palveluksessa olevien vajaatyökykyisten sijoittamista kahvion osa-aikaisiksi työntekijöiksi Tavoite Vakituinen sijoituspaikka vajaatyökykyisille, kustannussäästöt, saadaan vajaatyökykyisten työpanos nykyistä paremmin kaupungin käyttöön, säästetään varhemaksuja Sami Yli-Pihlaja, Sini Kukkonen (Arja Järvinen) Selvityshanke Vastuuhenkilö Aikataulu 4/ Rekrytointivaihe menossa. Kustannusvaikutus toistaiseksi auki. 8/2013 Toiminta käynnistynyt kahden henkilön osalta. Perehdytysvaihe menossa. 12/2013 Toimenpide toteutettiin. Toimintaan liittyvä kokonaisarviointi tehdään ja sen perusteella päätetään jatkosta. Ongelmitta projekti ei ole sujunut. Säästöä tämä ratkaisu ei tuo sivistysosastolle vaan niille osastoille, joilta työkokeiluun otetut henkilöt tulevat. Projektin toteuttamiseen sivistysosasto ei ole saanut mitään kannustinta, mutta kylläkin monia toiminnallisia haasteita. Kouluverkon rakenteelliset muutokset - Metsäkylä yhtenäiskouluksi - Moisio luokkien peruskouluksi - Veittijärvi-Vahanta-Takamaa- Mutala luokkien peruskouluiksi - Vanhan koulun sulauttaminen Veittijärven ja Moision kouluihin - Karhen koulun toiminnan tarkastelu: toiminnan supistaminen tai koulun lakkauttaminen - ns. viipalekoulujen käyttöönoton uudelleenarviointi Kouluinvestointeja mukautetaan voimakkaasti kaupungin taloudellisten voimavarojen suuntaan, pedagoginen kehittäminen erityisen tuen järjestämisessä sekä perusopetuksen yhtenäistämisessä, koulukuljetusjärjestelyjen tehostaminen Matti Hursti Leena Pöntynen Karhe Metsäkylä Vanha koulu Moisio ja ao. alakoulut Karhen koulun hallinto Viljakkalan koulun alaisuuteen lukien (koultk). Vaikutus n / v. Vanha koulu jatkaa toimintaansa toistaiseksi ilman muutoksia (koultk). Muiden kohtien käsittely kesken. Karhe: Toteutunut Metsäkylä: Yhtenäiskoulun suunnittelu käynnistynyt. Moisiota ja Vanhaa koulua koskevat linjaukset ratkaistaan osana kouluverkkoselvityst ä mennessä. Toimenpide on toteutettu suunnitelman mukaan lukien. Vaikutus n / vuosi. Suunnittelu on käynnistetty. Päätetty Vanhan koulun osalta. Moision (vanha lukio) osalta päätös siirtyi keväälle 2014, jolloin kouluverkkoselvitys tuodaan valtuuston käsittelyyn. Kurun ja Viljakkalan kirjastojen aukioloajat Selvitetään Kurun ja Viljakkalan aukioloajat suhteessa käyttäjämääriin Aukioloajat ja henkilöstömäärä suhteutetaan käyttäjämääriin jolloin mahdollisesti saadaan kustannussäästöjä. Sami Y-P ja Marko Ojala Sijaisjärjestelyj en osalta , muutoin Viljakkalan kirjaston osalta käynnistetty selvitys ns. automaattikirjaston käyttöönottamisek si. V talousarviossa esitetään itsepalvelukirjaston toiminnan käynnistämistä. Tarvittava alkuinvestointi on n , joka kuoleentuu n. Toimeenpano on kesken. Toiminta käynnistynee v kuluessa. Vaikutus on n vuodessa.

7 kahdessa vuodessa. Menojen vähennys vuodessa n Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen ja opetusryhmien keskikoon kasvattaminen Opetusryhmien maksimikokoja kasvatetaan, opetusryhmien jakotunteja vähennetään, valinnaisuutta vähennetään, erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden (11-vuotiseen opetusvelvollisuuteen kuuluvat oppilaat) opetusta keskitetään Leikataan perusopetuksen opettajien henkilöstökustannuksi a. Leena Pöntynen Linjattu, ei selvitetä eteenpäin (huom. kohdistettu valtionosuus) Asia käsitelty loppuun. Ryhmiä ei kasvateta, koska tämä aiheuttaisi perusopetukselle kohdennetun erityisen valtionavustuksen menetyksen. Mikäli ryhmäkoot nostetaan nykyisille ylärajoille (24/28 opp), laskennallinen menojen väheneminen n Ryhmäkoot säilytetään toistaiseksi ennallaan. Koko osaston yhdistelmätoime t Lisätään yhdistelmätyöntekijöiden lukumäärää, esim. koulunkäynnin, iltapäivätoiminnan ja nuorisotilojen ohjaajat Kokonaisuutena taloudellisempi voimavarojen käyttö Kirsi Riihioja ja Leena Pöntynen Selvitystyö valmis ja tarvittavat ytneuvottelut käyty. Vaikutus arviolta n / v. Vaikutus alkaa lukien. Toteutunut. Toimenpide toteutettiin (ks. tasapainotustoimet) Nuorisopalvelut, nuorisotilatoimin nan supistaminen Toiminnan keskittäminen Vähentää henkilöstön tarvetta Sami Y-P ja Eila Uusi-Kouvo (Riikka Majuri) Selvitetään uudelleen! Viljakkalan nuorisotilojen ostopalvelusopimu s sanotaan irti mennessä. Vaikutus n / vuosi. V talousarviossa esitetään itsepalvelukirjaston toiminnan käynnistämistä. Tähän liitetään kokeilu, jossa nuorisotila toimii myös itsepalveluperiaattee lla. Tarvittava alkuinvestointi on n , joka kuoleentuu n. kahdessa vuodessa (= itsepalvelukirjaston laitteisto) Valtuusto päätti joulukuussa 2013, että tätä toimenpidettä ei toteuteta.

8 Koululaisten iltapäivätoiminn an järjestäminen Toiminnan järjestäminen koulujen vastuulle, luovutaan erillisistä iptiloista, toiminnan ulkoistamisen kartoittaminen uudelleen Tilavuokrien vähentäminen, vähentää henkilöstön tarvetta, löytää uusia palveluntuottajia Leena Pöntynen ja Riikka Majuri Selvitys valmis. Toiminnan järjestämisen muutokset liittyvät kohtaan: Koko osaston yhdistelmätoimet. Palvelun tuottamisessa ei tapahdu toistaiseksi muita muutoksia. Toteutunut yhdistelmätoimien osalta. Toistaiseksi näköpiirissä ei ole muita muutoksia. Toteutunut yhdistelmätoimien osalta. Toistaiseksi näköpiirissä ei ole muita muutoksia. Selvitetään mahdollisuuksia tehostaa koulutilojen käyttöä Selvitettäviä asioita: - luokkien käyttöaste (opetustuntikäyttö) - oppilaiden koulupäivien porrastus - puretaan työjärjestysten ahtaamiset ja koulupäivien tiivistäminen Nykyistä tehokkaampi ja laajempi koulutilojen hyödyntäminen Matti Hursti Tämä asia on liitetty lukuvuoden koulutyön suunnitteluun ja rehtoreiden tulospalkkiosopim uksiin. Tarkempi vaikutus selviää vasta syksyllä 2013.Jo nyt tiedetään, että koulutilojen käyttö tehostuu eri toimenpitein ainakin Metsäkylässä (Topintupa), Takamaalla, Mutalassa, Yhtenäiskoululla ja Moisiolla Asian tarkempi arviointi tapahtuu mennessä. Aloitettu viiden suurimman kouluni työjärjestysten arviointi ulkopuolisen asiantuntijan voimin. Tarkastelu jatkuu v Säästöarvio / vuosi. Toimeenpano jatkuu. Taloudellinen vaikutus muuttuu vuosittain sen mukaan, miten koulujen oppilasmäärät muuttuvat. Yleiskulujen tarkastelu ja vertailu sekä sisäinen valvonta Selvitettäviä asioita: - kopiokulut, puhelinkulut, lehtitilaukset, tietotekniikka, leasingmaksut, ilmoitukset - sähköiset esityslistat Käyttömenojen vähentäminen Matti Hursti Kopiokoneiden leasingmaksut alenevat kesällä Tarkka kustannusvaikutus auki. Muutoin yleiskuluissa ei ole mahdollista saavuttaa Sähköiset esityslistat-hanke ei ole edistynyt. Kokonaisuutena tämä kohta ei ole tuomassa merkittäviä säästöjä. Yleiskulujen tarkastelussa ei ole löytynyt kokonaisuuden kannalta merkittäviä säästökohteita. Sähköinen esityslista otetaan käyttöön heti, kun se on teknisesti mahdollista.

9 mainittavia vähennyksiä. Sähköiset esityslista-hanke ei ole edennyt. Sallitaan palkkavapaiden ostot ja ym. palkattomat Palkattomat vapaat Palkkamenojen vähentäminen Matti Hursti Vuoden 2012 toteutuman perusteella tällä toimenpiteellä on n kustannusvaikutus / v. Toteutunee enintään arvioidun mukaisena. Palkkavapaiden kustannusvaikutus oli bruttona n Nettovaikutus on jonkin verran pienempi, sillä osassa vapaita on jouduttu käyttämään ns. otojärjestelyä. Perusturva- ja sivistysosastoje n yhteinen työryhmä Siirtyminen sähköiseen oppimateriaaliin / oppikirjoihin Lasten ja nuorten matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän toimintamallin suunnittelu. Tätä varten on jo olemassa Hyvinvointiryhmän alaisena toimiva Nootti ryhmä, jolle tehtävä ehdotetaan annettavaksi. Selvitetään mahdollisuus korvata oppikirjat laaja-alaisesti sähköisellä oppimateriaalilla Pitkän tähtäimen kustannuslasku lasten korjaavien toimien vähentyessä Oppikirjamenojen vähentäminen Irma Autio, Leena Pöntynen Uusi Nootti-ryhmä aloittaa toimintansa ja asian työstämisen Leena Pöntynen Asiaa varten on perustettu kehittämisryhmä, joka on aloittanut toimintansa. Nootti-ryhmä työstää asiaa. Työryhmä tuottaa esityksiä syksyn 2013 kuluessa. Pilotit käyntiin viimeistään syksyllä Raportin arvioidaan valmistuvan kevään 2014 kuluessa. Selvitystyö on kesken. Asia on osa seudullista tietoteknistä ratkaisua, jonka toimeenpano siirtyi vuoteen Toimenpide liittyy osittain seudulliseen koulu-ad ratkaisuun, jota linjataan syksyllä Säästötavoite: menojen jäädytys. Maksuttoman koulukuljetukse n alaraja nosto Nostetaan maksuttoman koulukuljetuksen alaraja kolmesta lakisääteiseen viiteen kilometriin. Noin euron kustannussäästöt Matti Hursti Koulutuslautakunt a päätti yksimielisesti kokouksessaan, Koultk:n päätös Valtuusto päätti joulukuussa 2013, että tätä toimenpidettä ei toteuteta.

10 että alarajaa ei nosteta viiteen kilometriin. Tekninen osasto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Katujen hoidon tason lasku huomioiden lain edellytykset Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, liikenteen sujuminen heikkenee Katuvalojen säännöstely M: Asiakaspalaute, liikenneturvallisuuden heikkeneminen, onnistuu vain älykkäillä katuvalokeskuksilla (nyt 10 kpl) Riskianalyysi 4/2013 8/ /2013 Vakuutuskorvaukset nousevat, sääolosuhteet Aamupostin turvallisuus, rikollisuuden kasvu Lauha talvi ja lumen vähäisyys auttoivat tavoitteen saavuttamisessa. Säästötavoite saavutettu Yksityistieavustusten pienentäminen M: (Alkup. summa ) Asiakaspalaute Yksityisteiden kunto heikkenee Avustuksia myönnettiin euroa. Puistojen hoitotason lasku M: Asiakaspalaute, viihtyvyys huononee, vaikutus kuntaimagoon Kasvien elinolosuhteet, uusien hankinta tuo lisäkustannuksia Tavoite toteutui Kaupungin ydintoimintoihin kuulumattomista kiinteistöistä luopuminen T: Säästöt jätevesiinvestoinneissa ja käyttökuluissa, asiakaspalaute Toimielinten päätökset, halukkaiden ostajien puute, kirjanpitoarvot Odotetaan myyntipäätöksiä, khall, kvalt Ei ole vielä realisoitunut, Myyntipäätöksiä ei ole tehty Tilakeskuksen tekemistä esityksistä huolimatta tavoite ei ole toteutunut. Ajoneuvojen seurantalaitteen käyttöönotto omissa ja urakoisijoiden autoissa M: Ulkoinen ja sisäinen palaute Työntekijöiden vastustus, käyttöönotto-ongelmat. Käyttöönotto toukokesäkuussa Otettu käyttöön Omissa ajoneuvoissa otettu käyttöön 2013 Kiinteistöjen jäähdytykset ajetaan alas M: Asiakkaiden palaute Käyttäjien muutosvastarinta Tavoite on toteutunut Uima-altaiden lämpötilan lasku 1-3 asteella M: Asiakkaiden palaute Käyttöasteen lasku muissa kohteissa ponnen mukaisesti Tavoite on toteutunut

11 Ilmastointia ei pidetä päällä toiminnan ollessa katkolla M: Asiakkaiden palaute Sisäilma-asiat Tavoite on toteutunut Kiinteistöjen nurmikoiden leikkauksen tason lasku M: Asiakkaiden palaute Lisätyöt seuraavana vuonna Tavoite on toteutunut Maankäytön ja ympäristön vastuualueiden taksojen tarkistus T: Asiakkaiden palaute Talouden suhdanteet, Lupien määrän väheneminen oleellisesti Alkuvuoden toteuman perusteella tavoite tulojen lisäämisestä saavutetaan RK Alkuvuoden toteuman perusteella tavoite tulojen lisäämisestä saavutetaan RK Tavoite on toteutunut RS Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Vastuu-henkilö Investointien tason lasku Ulkoisista vuokratiloista luopuminen Energiainvestoinnit/ta kaisinmaksuaika Ostopalveluanalyysi Vuotovesien vähentäminen Käyttötalouden tulevien vuosien säästöt kiinteistöiltä , kunnallistekniikasta , edellyttävät investointitason pienenemistä 30 prosentilla nykyisestä tasosta Omien tilojen vapautuessa luovutaan vuokratiloista ja siirretään oma toiminta omiin tiloihin Kustannukset , takaisinmaksuaika 3-5 v jonka jälkeen säästöt vuodessa Selvitetään vastuu- ja tehtäväalueiden olennaisimmat ostopalvelut Vuotovesiselvityksen perusteella vesi- ja viemäriverkoston Vaikutus käyttötalouteen, Elinkaari ja ylläpito Ulkoisista vuokratiloista luovutaan kokonaan pidemmällä aikavälillä, kun se mahdollistuu sopimuksissa Investointi maksaa itsensä takaisin poistoaikana Analyysin perusteella tehdään johtopäätökset Ei makseta ylimääräisistä Aikataulu Rakennuttamispäällikkö Työpäällikkö Veden toimitusjohtaja Tilapalvelupäällikkö Rakennuttamispäällikk ö Työpäällikkö Veden toimitusjohtaja Rakennuttamispäällikk ö Työpäällikkö Veden toimitusjohtaja Veden toimitusjohtaja /vuosittai 4/2013 8/2013 Yhdyskuntatekniikan osalta toteutunut 2013 Tilakeskus on omilla toimillaan vähentänyt ulkoisia vuokratiloja. Käyttäjien tekemistä uusista vuokrasopimuksista johtuen ulkoisten vuokratilojen määrä on pysynyt ennallaan. Älykkäiden katuvalokeskusten uusiminen aloitettu yhdyskuntatekniikassa. Tilakeskuksen energiainvestoinneista on kohteittain tehty investoinnin takaisinmaksulaskelmat. Työ on jatkuvaa. Ostopalveluanalyysi tehdään aikataulun mukaisesti. Toteutettu määrärahojen puitteissa Yhdyskuntatekniikan osalta toteutunut 2013 Tilakeskus on omilla toimillaan vähentänyt ulkoisia vuokratiloja. Käyttäjien tekemistä uusista vuokrasopimuksista johtuen ulkoisten vuokratilojen määrä on pysynyt ennallaan. Älykkäiden katuvalokeskusten uusiminen aloitettu yhdyskuntatekniikassa. Tilakeskuksen energiainvestoinneista on kohteittain tehty investoinnin takaisinmaksulaskelmat. Työ on jatkuvaa. Tehty Toteutettu määrärahojen puitteissa 12/2013 Yhdyskuntekniikan osalta toteutunut Tilakeskus on omilla toimillaan vähentänyt ulkoisia vuokratiloja. Käyttäjien tekemistä uusista vuokrasopimuksista johtuen ulkoisten vuokratilojen määrä on pysynyt ennallaan Älykkäiden katuvalokeskusten hankkimiseen ei ole ollut määrärahoja Tilakeskuksen energiainvestoinneista on kohteittain tehty investoinnin takaisinmaksulaskelmat. Työ on jatkuvaa. Tehty ja käytetään toiminnan pohjana Toteutettu määrärahojen puitteissa. Vähentynyt 19,5

12 Älykkäiden katuvalokeskusten ja energiatehokkaiden valaisimien vaihto Selvitetään nykyisten leikkikenttien käyttöaste Metsän myynnin lisääminen Yhteistyön tiivistäminen lähikuntien (Tampere, Nokia) kanssa, liikuntareittien hoidossa yhteisten koneiden (erikoiskoneet) hankinta Selvitetään urheilu- ja jääkenttien käyttöaste Erikoiskoneiden yhteishankinta ja käyttö liikenneväylillä Yksityisteiden hoitosopimuksien tarkistaminen Selvitetään erikoistöiden yhteiskilpailutus naapurikuntien kanssa systemaattinen peruskorjaus. Nykyiset katuvalokeskukset vaihdetaan ns. älykkäisiin keskuksiin. Nykyiset elohopeavalaisimet vaihdetaan suurpainenatriumvalaisimiin Luovutaan vähäisten käyttöasteiden leikkikentistä Selvitetään laaja-alaisemmat myyntimahdollisuudet kaupungin metsissä. Päivitetään Viljakkalan ja kanta-ylöjärven metsäsuunnitelma. Kurussa tehdään metsäsuunnitelma. (Selvitetään) Harjualueen ulkoilureitin kuntarajat ylittävä yhteistyö, mm. nurmikoiden ilmastuskoneen, latukoneen ja lumitykkien hankinta ja käyttö Mahdollisesti luovutaan ja yhdistetään vähäkäyttöisiä urheilupaikkoja Esim. harjakoneiden, imulakaisu- ja pesuautojen yhteiskäyttö, tiehöyläpalvelujen myynti naapurikunnille Tarkistetaan nykyisten hoitosopimusten sisältö (hoito tiekunnan ja kaupungin resurssien mukaan) Esim. ajoratamaalaukset, valaistustyöt, päällystystyöt ja kiviainesten hankinta jätevesistä. Investointikustannukset ja käyttötalous Kustannusten säästö, energiakustannuksissa säästö n % Kustannussäästöt Lisätulot Kustannusten säästö Ei lisähenkilökuntaa, kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Kustannussäästö Projekti-insinööri odotellaan VVpäätöstä Puutarhuri Työpäällikkö Liikuntapaikkamestari Liikuntapaikkamestari Työpäällikkö Rakennus-mestari n Työpäällikkö Veden toimitusjohtaja Valaisimiin ja keskuksiin ei määrärahaa 2013 Selvitys aloitettu Puutarhurin selviteltävänä, leimausselosteet on teetetty metsänhoitoyhdistyksellä. Selvityksen eivät ole johtaneet kauppoihin Käsitellään Parashankkeen seututyöryhmässä Tekninen lautakunta käsitteli asian khall Todettu, että ei toteuttamiskelpoinen. Koneiden käyttö samanaikaista Selvitystyö aloitettu Selvitystyö käynnistynyt, osa todettu toteuttamiskelvottomiksi Valaisimiin ja keskuksiin ei määrärahaa 2013 Alustava selvitys on tehty ja laajempi selvitys meneillään Kuluvan vuoden osalta lisätulot on saavutettu Selvitys tehty säästöä ei synny Ei lisähenkilökuntaa Todettu, että ei toteuttamiskelpoinen. Koneiden käyttö samanaikaista Selvitys tehty, toteutus 2014 Selvitystyö käynnistynyt, osa todettu toteuttamiskelvottomiksi % vuonna 2013 verrattuna viiden vuoden keskiarvoon. Valaisimiin ja keskuksiin ei määrärahaa 2013 Selvitys tehty ja vähän käytettyjen kenttien hoitotasoa laskettu Vuosien 2013 ja 2014 tavoite tulee toteutumaan kaupoista on jo sovittu. Selvitys tehty säästöä ei synny Selvitys tehty ja vähän käytettyjen kenttien hoitotasoa laskettu Todettu, että ei toteuttamiskelpoinen. Koneiden käyttö samanaikaista Sopimukset päivitetään vuoden 2014 aikana, jonka jälkeen tiehoitokunnan tilaavat palvelut tarvittaessa. Selvitystyö tehty ja todettu toteuttamiskelvottomaksi.

13 Perusturvaosasto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottam is- toimenpide Uusien ja vapautuvien vakanssien täytön lykkääminen Kilpailuttamisen laajentaminen erikoissairaanhoidoss a Huumevieroituksen korvaushoidon toteuttaminen omassa terveyskeskuksessa nykyisen A-klinikan sijaan Kustannusvaikutus TA13 Välittömät seuraukset ja vaikutukset M: Vähäinen palvelutason tilapäinen notkahdus M: Edellyttää kehyskuntien yhteistyötä ja terveyskeskuslääkärei den tiukkaa läheteohjausta M: , jos 2 siirretään A-klinikalta terveys-keskukseen Riskianalyysi Jatkuvana toimintamallina laskisi palvelutasoa vähentämällä resurssia. Laskennallinen palvelu-tason lasku olisi 0,3 % jokaista lykkäyskuukautta kohden. Kehyskuntien toteuttamana ei vaikuttane erikoislääkäreiden saatavuuteen PSHP:ssä 4/2013 an yksiköiden vakanssimäärien suhteessa. Lykätty lähes kaikkien uusien vakanssien täyttöä. an. Lisätty tuotteita palveluseteleihin yhteistyössä kehyskuntien kanssa. Henkilöstö vastustaa. Ei haittavaikutuksia. an. Tilastojen mukaan korvaushoidon käyttöönotto lisää huumeiden käyttäjien tuloa asukkaiksi. Ei toistaiseksi toteutettu. 8/2013 Säästöt vakanssien käyttöönoton lykkäämisen johdosta: sosiaalityö lähipalvelut laitospalvelut varhaiskasvatus Suoraan kuntakonsultaatioilla ja palvelusetelillä hankittu erikoissairaanhoito on pysynyt hyvin määrärahavarauksess aan, toteuma on 51,1% tarkastelutilanteessa. Sairaanhoitopiirin avohoitotapahtumat ovat vähentyneet viimevuoteen verrattuna 1,7%. Muutoksen on arvioitu lisäävän korvaushoidon kysyntää ja aiheuttavan kokonaiskustannusten nousua mahdollisista yksikkökohtaisista säästöistä huolimatta. Ei tarkoituksenmukaista toteuttaa. 12/2013 Henkilöstömenojen säästö tehtiin talousarvioon. Uusien ja vapautuvien vakanssien täytön lykkäämisellä ja lyhyiden sijaisuuksien hoitamisella ilman sijaista perusturvassa säästyi yli :a henkilöstökuluissa. Varhaiskasvatuksen palkkamäärärahoista vähennettiin käyttötaloussuunnitelmassa ko. säästötavoitteen vuoksi Palkkamäärärahat eivät ylittyneet. Vuonna 2014 käyttötaloussuunnitelmassa palkkamäärärahoja on vähennetty Kunnan itsensä palveluseteleillä tai kuntakonsultaatioilla hankkima erikoissairaanhoito alitti budjettinsa. Palvelusetelien kilpailutus toteutetaan kehyskuntien yhteiskilpailutuksena vuoden 2014 syksyllä. Arvioinnin perusteella muutosta ei ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa, eikä säästö ole siten toteutunut v talousarviossa. V talousarviossa on varauduttu palvelujen ostamiseen A-klinikkasäätiöltä.

14 Palvelusetelin käyttö omaishoidon vapaapäivien ostamisessa Päivätoiminnan siirto pois maksukaton piiristä M: Ei haittavaikutuksia Ei haittavaikutuksia. an. T: Käyntimaksu on 15,10 kertaa kohti. Suuri osa asiakkaista saavuttaa maksukaton ja tulokertymä jää n euroa vajaaksi. Jos päivätoiminta maksumuutoksen vuoksi vähenee, saattaa lisätä kotipalvelun tarvetta. an. Toteutettu suunniteltu muutos. Säästö on toteutettu, mutta ei yksinomaan palvelusetelillä. Koska palvelusetelin vaikutus näkyy viiveellä, muina toimenpiteinä on myönnetty vähemmän omaishoidon tukia ja vapaapäivien ostoissa on vähennetty kustannuksia siten, että kokonaisvaikutus on vuoden aikana n Maksutuotot eivät toteudu tämän vuotisen asiakasvirran perusteella täysimääräisesti. Tässä vaiheessa arvioitu tuotto on n Säästö on toteutettu, mutta ei yksinomaan palvelusetelillä. Koska palvelusetelin vaikutus näkyy viiveellä, muina toimenpiteinä on myönnetty vähemmän omaishoidon tukia ja vapaapäivien ostoissa on vähennetty kustannuksia siten, että kokonaisvaikutus on vuoden aikana n Käyttösuunnitelmaan huomioitiin säästötavoite, joka ei toteutunut. Tavoite alittui hoitopäivämaksuissa , mutta ylittyi muissa sos.huollon maksuissa lähes Tavoittesta jäi siis puuttumaan , vaikka päivätoimintakäynnit lisääntyivät. Kotihoidon tukipalvelumaksut määrätään kustannusten perusteella Lääkkeiden annosjakelun käyttöönotto laajalti hoivapalveluissa ja kotihoidossa T: Asiakkaiden valituksia. Joidenkin palvelujen kysyntä saattaa vähentyä M : Asiakkaiden maksut nousevat. Nykyinen apteekkien hintataso tästä palvelusta on n. 5 /viikko. Ei sanottavia vaikutuksia. Asiakasmaksut pysyvästi korkeammalla tasolla an. Maksut muutettu suunnitelman mukaan. an. Kokeilut alkaneet. Tukipalvelumaksut on tarkistettu kattamaan palvelujen toimitus / kertakustannukset. Lisäksi on otettu käyttöön 2 uutta käyntimaksua aiemmin maksuttomiin palveluihin. Maksutuottoja on kertynyt aiempaa enemmän, mutta asiakkaiden vähentyessä ei alkuperäisen arvion mukaisesti. Ylemmältä oikeusviranomaiselta on tullut kanta, että kunnan kuuluu kustantaa annosjakelu vastuullaan olevien asiakkaiden osalta hoivapalveluissa ja kotihoidossa, joten säästöä ei synny. Kotihoidon maksutuottojen erotus v verrattuna ovat n , josta tukipalvelumaksujen osuus on n talousarvion toteuman mukaan. Tasapainottamistoimenpide toteutui. E-reseptin käyttöönotto esti toistaiseksi lääkkeiden koneellisen annosjakelun kokeilun. Syynä tietojärjestelmien yhteensopimattomuus, joka ratkennee myöhemmin. Kyseessä on valtakunnallinen ongelma. Tasapainotustoimenpide ei toteutunut.

15 Vammalan aluesairaalan hoitojaksojen vähentäminen Palveluseteli perhepäivähoitoon Tuntipohjainen laskutus perhepäivähoitoon ja päiväkotihoitoon Päivähoidon päivystyksen toteuttaminen harvemmissa ja isommissa yksiköissä M: Ei haittavaikutuksia. Edellyttää terveyskeskuksen täyttä toimintakykyä ja kotiutustoiminnan tehokkuutta. M: Vähentää arviolta yhden perhepäivähoitajan tarpeen. M: T: Vähentää henkilöstötarvetta ja perhepäivähoidon lisäkorvauksia.. Syytä pilotoida. Päiväkodit mukaan aikaisintaan M: Palvelutaso hiukan laskee. Voi saada aikaan säästöä tukipalveluissa (ruokahuolto, kiinteistöhuolto). Ei haittavaikutuksia. Siirtää työpanosta työnjohdosta yksityisen päivähoidon valvontaan ja lisää esimiesten kokonaistyöpanosta. Parantaa käyttöastetta päivähoidossa. Ei haittavaikutuksia. Parantaa käyttöastetta entisestään. an. an. an. Tarvittavien mobiililaitteiden seudullinen kilpailutus käynnistyy syyskuussa 2013, päätösvaiheessa joulukuussa an. Suunniteltu toteuttaminen kesälle Vammalan aluesairaalan sisätautien käyttö oli pakollista tammihelmikuussa oman osaston epidemiatilanteen vuoksi. Kirurgisia potilaita on TAYS:sta ohjattu sinne jatkohoitoon. Säästöä ei synny vaan ylitystä noin Perhepäivähoidon palveluseteliä ei ole otettu käyttöön koska palveluseteli päiväkodissa on vielä paikkoja vapaana Kunnallisten perhepäivähoitajien vapautuneille vakansseille ei ole otettu sijaisia, säästö 4 pph palkat ( n. Vammalan aluesairaalan käyttö ylitti tilauksen , mutta koko sairaanhoitopiirin käyttö ylitti tilauksen vain eli 1,1%. Tavoite ei toteutunut, mutta palkkasäästö toteutui tavoitteen mukaisesti. Palvelusetelimallin kehittäminen on vuoden 2014 tavoite. Ei vaikutusta palkkamenoihin ) Ei ole toteumassa. Ei toteutunut. Seudullinen kilpailutus valmistui 02/2014. Palkkasäästö toteutui. Tulo-odote ei toteutunut. Ohjelma saataneen käyttöön syksyllä Vuoden 2014 osalta ei merkittäviä muutoksia tuloihin eikä menoihin. Tulomenetys kesäajalta , palkkasäästöt huomattavasti suuremmat, Tukipalveluiden laskutus siivouksen osalta ei huomioi yksiköiden pitkiä sulkuaikoja (2/3 kiinni 8-10 vk) ja mm. Asuntilan päiväkodin siivouksesta laskutettu lisälaskulla Toteutui.

16 Paikkatakuu entisessä päivähoitopaikassa niille, jotka siirtävät lapsensa avoimeen varhaiskasvatukseen Päivähoidon ja perusturvan muiden maksujen perinnän tehostaminen Päihdehuollon ostopalvelujen supistaminen (Sinivainion päivätoiminta) Ryhmätoiminnan lisääminen kotihoidossa. Tehostetun palveluasumisen asuntojen tilapäiskäyttö. M: Ei palveluvaikutuksia. Työntekijöiden tarve päivähoidossa vähenee T: Tyly linja perusteettomiin (hyvätuloisten) maksurästeihin. Pienituloisten maksuja on aina alennettu tai poistettu tähänkin asti. M: Selvitys päivätoiminnan vähentämisestä Sininauhalta ostettujen palvelujen osana. M: Kotihoidon viikkokäynneistä 5% korvataan ryhmässä annetuilla palveluluilla. Vähentää rekrytoinnin tarvetta. Samalla lisää yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. M: Omaisten vastustus. Sitä pienentää se, että vuokran maksu loppuu asunnon siirtyessä tilapäiskäyttöön. Ei vaikutuksia. Maksukertymän saaminen pysyvästi paremmalle tasolle. Vaikuttavuudeltaan heikohkon toiminnan vähentäminen. Palvelutason parantaminen, kustannusten alentaminen. Vaatii huolellista suunnittelua. Hoiva-asuntojen käytön tehostaminen ja rakentamisen vähentäminen tulevina vuosina on tärkein tavoite. an. Paikkatakuu annettu ja siirtoja alkanut tapahtua. an. an. Vastaava muutos tehty sopimukseen Sininauhan kanssa. an. Aloitettu Kurussa. an. Hoitopaikkatakuun käyttäjiä koko vuoden poissaoloksi muutettuna 11 paikkaa. Laskennallinen säästö (Seudullisen laskennan tuloksena saatu paikkahinta Ylöjärvellä 8604 / lapsi, seudun pienin hinta) Maksurästit selvitetty: perheet ovat usein varattomia ja ulosotto ei mahdollista. Perheitä ohjataan sosiaalityöntekijälle ja maksusuunnitelmia tehdään. Maksurästien määrä ollut koko vuoden 2013 kasvava. Maksetut rästit näkyvät vain tasetilillä tulolisäys kuitenkin sijoitettu Päiväkeskustoiminta on lakkautettu, jonka seurauksena jossakin määrin muun päihdehoidon tarve on lisääntynyt. Saunapalvelu on aloitettu Kurussa, uusia asiakkaita n. 10, Kantaylöjärvellä n. 30 asiakasta. Toiminnalla on säästetty mm. työntekijöiden matkakustannuksia ja työpanosta. Laitospalveluissa tulot ovat ylittämässä budjetoidun. Vuokria toteutunut tarkasteluhetkellä Asumisyksiköiden Hoitopaikkatakuuta käytti 14 lasta, laskennallinen säästö Menosäästötavoite oli sijoitettu käyttötaloussuunnitelmaan vähentämällä palkkamenoja. Palkkamäärärahat eivät ylittyneet. Päivähoitopaikkoja oli kysyntään nähden riittävästi. Perusturvan maksurästit olleet vuoden 2012 lopussa , ja vuoden 2013 lopussa eli vähennystä Varhaiskasvatuksen osalta perheitä ohjataan edelleen sosiaalityöntekijälle ja heille tehdään maksusuunnitelmia. Varhaiskasvatuksen maksurästit vähenivät vuoden aikana ( => ). Viety käyttötaloussuunnitelmaan tulolisäyksenä ei kirjaudu sinne. Säätötoimenpide toteutettiin talousarviossa, mutta arviona on, että toimenpide aiheutti muiden palvelujen lisätarvetta. Lopullinen nettosäästö ei ole siten täsmällisesti laskettavissa. V päivätoimintaan varattiin talousarvioon määräraha ( ) ja palvelu toteutetaan uudella toimintatavalla Matkoissa saavutettiin n säästö. Kotihoidon viikkokäyntien lisäyksenä saavutettiin asiakasmaksutuloina n :n lisätulo. Toiminta tehostui, kun ryhmässä annetun palvelun rinnalla kyettiin ottamaan palveluun muutamia uusia kotiasiakkaita. Tasapainotustoimenpide toteutui. Tehostetun palveluasumisen asuntojen tilapäiskäyttö ei ole onnistunut, koska omaiset eivät ole antaneet lupaa asuntojen käyttöön. Elokaaressa ja Kurussa on vakituisten asukkaiden poissaoloa korvattu lyhytaikaisjaksoja lisäämällä.

17 Erityispäivähoidon kolmiportainen tukimalli Terveyskeskuspäivyst yksen siirto Acutaan klo 20 M: Hyvin suunniteltu varhaiskasvatuksen erityisopetuksen, avustajien ja lapsiryhmien suunnittelu vähentää tarvetta määritellä lapsia ns. 2-paikan tai 3-paikan lapsiksi. Vapauttaa hoitopaikkoja. Investointisäästöt ilman palvelutason laskua. an. Otettu käyttöön, tuetaan tulospalkkaustavoi tteeksi ottamisella. M: Väestön vastustus Ei haittoja. an. Muutos toteutettu alkaen. kuormitus on korkeampi kuin viime vuonna. Lisätuloja vain n Enemmän tuloja kertyy asukkaiden vuokran maksusta. Paikkatarpeen uuden määrittelyn avulla vapautunut 10 paikkaa elokuun loppuun mennessä. Laskennallinen säästö Omassa toiminnassa lääkärien päivystyskorvaukset vähentyneet ja siinä syntyy säästöä. Acutan perustason päivystyksen käyttö ylittänee arvioidun Paikkakerroinmäärittelyllä vapautui 17 paikkaa, laskennallinen säästö Palkkamäärärahat eivät ylittyneet. Päivähoitopaikkoja oli kysyntään nähden riittävästi. Säästö on syntynyt sairaanhoitajan työpanoksesta ja lääkärien päivystyskorvausten vähenemisestä. Acutan käyttö ylitti tilauksen , mutta Vammalan päivystyksen käyttö loppui lähes kokonaan. Selvitys- ja kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite Toimistopalveluj en keskittäminen seudullisesti Erikoistuneiden tehtävien, (esim. perhepäivähoidon palkat ja laskutus,) keskittäminen seudullisesti yhden työntekijän hoidettavaksi. Vaatii yhteistyötä muilta kunnilta. Volyymiltään pienien erityisosaamista vaativien tehtävien keskittäminen. Osittain osaamisen varmistaminen ja haavoittuvuuden väheneminen. Säästö tulee esiin vähitellen rekrytoinnin tarpeen vähenemisen kautta. Vastuuhenkilö Maritta Martikainen Aika-taulu 4/ Sovittu kehyskuntien toimialajohtajien kokouksessa toimistopalvelujen keskittämisen selvittämisestä. Vastuukuntana Pirkkala. 8/2013 Ensimmäinen tapaaminen toukokuussa ja suunnittelu jatkuu. 12/2013 Tapaamisia on ollut ja ne edelleen jatkuvat.

18 Lastenkodin profiilin muuttaminen Luotsi yhteistyöstä irtautuminen Kuntoutuksen ostopalvelukrite erien tiukentaminen Työparimallin käyttöönottaminen terveyskeskuks essa Oman lastenkodin toimintaprofiilin muuttaminen lyhytaikaisista sijoituksista pitkäkestoisiksi sijoituksiksi. Tampereen tuottama lastensuojelun sijoituspaikkojen kilpailuttaminen on kankeata ja kallista. Omana toimintana tai kehyskuntien yhteisenä toimintana olisi tehokkaampaa. Selvitetään muiden kuntien käytäntöjä ja mennään tiukimman linjan mukaan. Harventaa apuvälineiden ja kuntoutusten toteutumista. Lääkäri hoitaja työparimalli saadaan käyntiin 2013 (edellyttäen pkl-vakanssien hyväksymistä TA -13:ssa). Ensimmäiselle vuodelle säästöä ei synny. Työparimallin käyttö siirtää potilashoidon vastuuta lääkäriltä hoitajalle ja alentaa siten rekrytoinnin kustannuksia jatkossa usean vuoden ajan. Ulkoisen kysynnän ja tulojen lisääntyminen. Palvelutason parantaminen ja kustannustason alentaminen. Tavoitteen täysi saavuttaminen edellyttää kehyskuntien yhteistyötä. Vuosi sitten Ylöjärvi sitä esitti, mutta muilla ei ollut valmiutta, vaikka ongelmat nähtiin samoin. Kustannussäästö ilman merkittävää haittaa. Palvelutason parantaminen ja kustannuksien säästäminen. Marketta Tiihala Selvitetty. Ei kannattane muutta profiilia. Sen sijaan markkinointia muille kunnille tehostettu. Odotetaan tulojen lisääntyvän. (petul ) Marketta Tiihala Asian selvittely seudullisesti kesken. Aikataulua siirretty Jussi Saarnisto Tehty suunnitelma. Toimintaterapian ryhmätoimintojen, neuropsykologisen arvioinnin tekeminen omana työnä ym vaikutus vuoden 2013 mahdollistuu enintään n euron säästö budjetoidusta. (petul ) Jussi Saarnisto Työparimalli otettu käyttöön Säästöjä odotetaan vuodesta 2014 alkaen. Ulkokuntalaisten osuuden nosto ei onnistu eli tuloja ei saada lisättyä. Seutukunnalla ei ole halukkuutta irtautua Luotsi-yhteistyöstä. Yksittäinen kunta on liian pieni toimija palvelujen kilpailuttamisessa ja sijaisperheiden rekrytoinnissa ja valmentamisessa. Hanke ei ole tässä vaiheessa totettamiskelpoinen. Toteutus vasta vuoden 2014 aikana, edellyttäisi kunnolla toteutuakseen ostopalvelu toimintaterapeutin muuttamista omaksi toiminnaksi. Esitetty v.2014 TA:n yhteydessä. Työparimalli otettu käyttöön Säästöjä odotetaan vuodesta 2014 alkaen Lastenkodin profiilin muuttaminen todettiin eva-selvityksessä epätarkoituksenmukaiseksi. V ulkokuntalaisten kiireellisen sijoituksen palvelujen käyttö väheni, joten maksutuotot jäivät talousarviovarausta pienemmiksi. Lastensuojelun palvelurakenteen ja Kiiruksen toiminnan selvittäminen yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa jatkuu v Seutukunnalla ei ole halukkuutta irtautua Luotsi-yhteistyöstä. Yksittäinen kunta on liian pieni toimija palvelujen kilpailuttamisessa ja sijaisperheiden rekrytoinnissa ja valmentamisessa. Hanke ei ole tässä vaiheessa toteuttamiskelpoinen. Toteutus vasta vuoden 2014 aikana, edellyttäisi kunnolla toteutuakseen ostopalvelu toimintaterapeutin muuttamista omaksi toiminnaksi. Esitetty v.2014 TA:n yhteydessä. Työparimalli otettu käyttöön Säästöjä odotetaan vuodesta 2014 alkaen

19 Terveyskeskussairaalan hoitoaikojen lyhentäminen Teknisesti turvattu palveluasumise n malli Perusturva- ja sivistysosastoje n yhteinen työryhmä Hammashuollon seudullinen yhteistoiminta Varhaiskasvatu ksen seudulliset asiakasmaksut Hoitoaikojen lyhentäminen vähentää pitkällä tähtäimellä hoivapaikkojen tarvetta. Arvio tarpeen vähenemisestä on 0,5 paikkaa /vuosi. Edellyttää myös tehokasta kotihoitoa. Erittäin hyvin teknisin apuvälinein turvattu palveluasunto voi korvata ympärivuorokautisen henkilöstön (=tehostetun palveluasumisen) osittain. Tekniikka maksaa neljänneksen henkilöstökuluista. Lasten ja nuorten matalan kynnyksen ennaltaehkäisevän toimintamallin suunnittelu. Tätä varten on jo olemassa Hyvinvointiryhmän alaisena toimiva Nootti ryhmä, jolle tehtävä ehdotetaan annettavaksi. Seudullinen suun terveydenhuolto tehostaa toimintaa. Nykyisen palveluvajauksen vuoksi pari ensimmäistä vuotta ei tuota säästöä, kun pyritään lakisääteiseen hoitoon pääsyyn. Haetaan seudullisen selvityksen avulla optimaalinen asiakasmaksulinja. Yksi yksikkö määrittelee asiakasmaksut koko seudulla. Sairaalapaikkojen rakentamisen välttäminen väestön kasvusta ja vanhenemisesta huolimatta on tärkein tavoite. Henkilöstösäästöt. Valtion lakisääteisten normien ulkopuolella järkevästi toimiminen. Pitkän tähtäimen kustannuslasku lasten korjaavien toimien vähentyessä Hallinnon, tukipalvelujen ja erikoishoitojen kustannustason lasku. Rekrytoinnin parantaminen. Perheiden yhdenvertaisuus seudun vapaan päivähoitohakeutumis en toteutuessa. Henkilöstön ja lastenhoidon tarkka yhteensovittaminen voi tuoda myös Seija Ritala Ei tavoitetta vuodelle Säästötavoite vuodelle 2014 on realistinen. Seija Ritala Suunnitellaan Soppeensydämestä hankittaviin tiloihin. Irma Autio, Leena Pöntynen Uusi Nootti-ryhmä aloittaa toimintansa ja asian työstämisen Jussi Saarnisto Seudullinen tarjouspyyntö uuden yhteisen organisaation rakentamissuunnittel usta on valmistelussa. Irma Autio Alustavasti keskusteltu. Valtion suunnitelmat päivähoidon laskutusuudistuksest a ovat keskeyttäneet keskustelun. Vuodelle 2014 asetettu tavoite ei toteudu, koska hanke valmistuu aikaisintaan loppuvuonna. Vuonna 2015 tarvitaan lisää palveluasumisen paikkoja, mutta ne ovat edullisempia teknisesti turvattuna palveluasumisena, ja tavoite siten realistinen. Tarjouspyyntö valmisteilla. tarjouspyynnön hyväksyminen toimialajohtajakokou ksessa syyskuussa. sen jälkeen Ylöjärvi vastaa kilpailutuksesta. Työ suoritettu helmikuussa Valtion suunnitelmat päivähoidon laskutusuudistuksest a ovat keskeyttäneet keskustelun. Säästötavoitetta ei ollut vuodelle Keskimääräinen hoitoaika lyheni vuodesta 2012 (16.3 vrk) 15.1 vuorokauteen. Tavoite asetettu vasta vuodelle Kilpailutusta on lykätty, koska halutaan saada kuntien kannanotto seutuselvitykseen. Lisäksi seudullinen suunterveydenhuolto ei olisi suunnitellun sote-järjestämislain mukainen ratkaisu. Maksuohjeistusvalmistelu on kytketty uuden varhaiskasvatuslain valmisteluun. Lakiesitystä ei ole vielä julkaistu

20 kustannussäästöjä. Varhaiskasvatu ksen käyttöasteen nostaminen PSHP:n investointikohtei den lykkääminen Käyttöasteen nostaminen nykyisestä 91%:sta tuottaa jokaista nousuprosenttia kohden noin euron nettosäästöt. Yli 94%:n tavoitteet ovat epärealistisia. Lisää riskiä lainvastaisiin mitoitusylityksiin. Toteuttaminen vaatii ehdottomasti toimivan tulospalkkausjärjestelmän tuekseen. Tuntiperusteinen laskutus ja sähköinen kirjausjärjestelmä tarvitaan. Ei onnistu pienissä yksiköissä. PSHP:n investointisuunnitelma on shp:n kokoon nähden maan raskain. Sen keventäminen käyttämällä hyväksi olemassa olevaa kiinteistökantaa, mm. aluesairaaloita, järkevään toimintaan voisi vähentää investointeja 5-vuotisaksolla kymmeniä miljoonia euroja. Edellyttää koko Tampereen seudun kuntien saamista hankkeen taakse. Tilojen tehokas käyttö säästää henkilöstökustannuksi a ja myös investoimisen tarvetta. Hyvin suunniteltuna (sähköinen kirjausjärjestelmä) ei juurikaan laske palvelutasoa. Erikoissairaanhoidon tarpeettomien kustannusten vähentäminen. Irma Autio Toteutuminen mahdollista, jos: 1.Suoriteperusteinen budjetointi otetaan käyttöön 2014, 2.Kesän käyttöaste nousee (annettu phsuunnittelijan tehtäväksi), 3. Muiden lomaaikojen käyttöasteita valvotaan tiukemmin (annettu ph suunnittelijan tehtäväksi), 4. Otetaan käyttöön sähköinen kirjaus ja tuntiperusteinen laskutus (mahdollista 2014). (petul ) Kari Virta Alustavat keskustelut olleet tuloksettomia käynnissä olevan sote-uudistuksen vuoksi. Käyttöaste yli 93%, nousua edelliseen vuoteen yli 2%, Laskennallinen säästö yli Alustavat keskustelut olleet tuloksettomia käynnissä olevan sote-uudistuksen vuoksi. Vuositasolla jo 93% käyttöastetavoite on liian korkea. Jo m91-92 % käyttöaste kuvaa erittäin kustannustehokasta toimintaa. Ei toteudu ilman kannustinta. PSHP:n investointiohjelma etenee, vaikka sote-järjestämislakiehdotus muuttaisi omistusjärjestelyt täysin.

Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012

Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012 Tasapainottamistoimenpiteet ovat suoria, euromääräisiä muutoksia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksi.

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta Talousarvio 2017 100,00 90,00 80,00 Toteumat ja talousarviot (Ei sisällä aluelautakunnan resurssia) 80,68 47,70 85,64 49,60 90,03 90,15 51,65 51,41 91,87 52,60 93,13 52,92 94,50 93,79

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Teknisen palvelukeskuksen toteuma

Teknisen palvelukeskuksen toteuma Teknisen palvelukeskuksen toteuma 2016 25.1.2017 Menot Tulot ULKOISET toteuma Erotus toteuma Erotus Hallinto- ja maankäyttö 830 340,00 707 010,00 123 330,00 Hallinto- ja maankäyttö 151 060,00 126 504,00

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 834 500 26 025 986 4,8 % 1,2 % -0,4 % 100,7 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 557-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700

Lisätiedot

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Kaupunginjohtajan esitys 25.10.2016 Tasapainoinen talous Tavoitteena on ollut rakentaa vastuullinen, pidemmän tähtäyksen taloussuunnitteluun perustuva,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TA2019 valmistelu / Sivistyslautakunnan vastuualueet

TA2019 valmistelu / Sivistyslautakunnan vastuualueet TA2019 valmistelu / Sivistyslautakunnan vastuualueet 6.9.2018 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1. Varhaiskasvatus TA2018 on toteutunut kokonaisuutena talousarvion mukaan - hoitomaksut alentuneet arvion mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009

Palveluverkkotyö. Tilannekatsaus 4.6.2009 Palveluverkkotyö Tilannekatsaus 4.6.2009 koulutus alakoulut 1.-6.lk yläkoulut 7.-9.lk lukio varhaiskasvatus päivähoito esikoulu iltapäivätoiminta nuorisopalvelu kirjasto ja tietopalvelut museopalvelut

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 689/02.02.00/2014 164 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2015 Sosiaali ja terveyskeskuksen johtoryhmä: Tilaajan arvio Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi Kunnanhallitus 12.9.2016 Selvityspyyntö 27.6.2016 / sivistystoimi - v. 2016 Tähän meno- tarvittaessa ja tulokehitys otsikko - palveluiden ostojen kehitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta erilliset

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Taru Kuosmanen 1 AL 29.5.2018 Tilanteen johdosta tullaan esittämään lisätalousarviota ennustettujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys

Vuoden 2018 talousarvioesitys Vuoden 2018 talousarvioesitys Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus heikentää kuntataloutta noin 130 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimus ja indeksikorotusleikkaukset leikkaavat valtionosuusrahoitusta

Lisätiedot

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018 Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 64 Terveyskeskuksen tilinpäätös 2012 HEL 2013-002843 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi terveyskeskuksen vuoden 2012 tilinpäätöksen. Lisätiedot virastopäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne 19.9.2017 Budjetin perusteet Budjettiesityksen laadinta perustuu KH:n 25.4.päättämiin ohjeisiin Määrärahakehys rakennettiin kaupungin talouden kokonaiskehyksen

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017 Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden talousarviotoimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2019

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden talousarviotoimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2019 Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden talousarviotoimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2019 Koulutuslautakunta 23.8.2018 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT Hallinnon lomautukset (10 pv/hlö) Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 20.09.2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 268/02.02.00/2016 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 91 Asian valmistelu:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita 1(9) TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2017 Rakennukset 8349 Tähkätaskun päiväkoti Kulut 0-70 000-69 364-636 99,1 Netto 0-70 000-69 364-636 99,1 100 % 8378 Kurun päiväkoti Kulut -50

Lisätiedot

TA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto

TA 2018 Talousar- Yhteensä viomuutos Tulot Menot Netto Kiinteistöjen myynnit Tulot 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Menot 0 0 0 Netto 3 285 000-1 285 000 2 000 000 Kiinteistöomaisuuden myyntitulot, toteutuneita kauppoja 5. UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän terveys- ja

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Lisäselvitys lapsimäärän kehityksestä sekä skenaariosta varhaiskasvatuksen kehittämisestä

Lisäselvitys lapsimäärän kehityksestä sekä skenaariosta varhaiskasvatuksen kehittämisestä Lisäselvitys lapsimäärän kehityksestä sekä skenaariosta varhaiskasvatuksen kehittämisestä Kauniaisten kaupunkistrategiassa vuosille 2018 2022 on asetettu tavoitteeksi Oppiminen kohti tulevaisuutta, ja

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Talousohjelman toimenpiteet vuodelle 2019

Talousohjelman toimenpiteet vuodelle 2019 Talousohjelman toimenpiteet vuodelle 2019 Kaupunkiympäristön palvelualue / Yhdyskuntalautakunta 1 30.11.2018 Talousohjelman tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpiteet jakautuvat kolmeen koriin

Lisätiedot

Tuntiperusteinen asiakasmaksu varhaiskasvatukseen HYVINVOINTI- JA KOULUTUSPALVELUT

Tuntiperusteinen asiakasmaksu varhaiskasvatukseen HYVINVOINTI- JA KOULUTUSPALVELUT 1 Tuntiperusteinen asiakasmaksu varhaiskasvatukseen HYVINVOINTI- JA KOULUTUSPALVELUT Tuntiperusteisen asiakasmaksun valmistelu Selvitys tuntiperusteiseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun siirtymisestä

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot