Keski-Suomen pelastuslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen pelastuslaitos"

Transkriptio

1 ii liileiaio, Johtokunta Jyväskylän kv. pelajk asia 51 Keski-Suomen pelastuslaitos TALOUSARVIO 2014 Kuvaus toiminnasta ja toiminta-ajatus: Kcski SLIomeIl l)elastuslditos tiiottid alueen hniisille ja yrityksille korkeatasoiset pei slust0iiflei )alvelut (UlflOttOfllUUkSiOfl ehkäiseniiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista ajuia onriettornuustilanteissa kaikissa olosuhteissa. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: Toiniinnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittuin ja riiista raportoi(.iaun rrlyös sisiisesti kuukausittain. Onnettomuuksien ehkäisy: Onnettomuuksien ehkäisy: Tavoite 1: Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 mukaista ja riskion arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty iioria 2014 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet. Tavoite 2: Turvallisuusviestintää kohdistetaan valvontasuunnitelmassa ja palvelutasopäätöksessä erikseen vahvistettavafla tavalla vähintään 10 prosentille maakunnan väestöstä. Pelastustoiminta: Tavoite 3: Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia, Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain. 1 riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa. II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. 1

2 2 Riskihiokka II RITIITh twi. I1ii Ii (vhi,iln vahvull(jolla 1+3). Pelastusjoukkueeti tulee olla paikalla 40 minuutissa. Väestönsuojelu: Tavoite 4: valrniussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja erityis ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa. iskiruudiil 36 iiiinuiitin kuluessa ja tehokkaan pelastiistoiminnan alkaa 38 minuutissa I\J iskiluokan i iski, IILIdLIissa >olastuslaiiokseii ensinimaisen yksikon tulee tavoittaa Keski-Suoriien pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien ja yhteistyöviranornaisten kanssa Kehittämistavoitteet: Riskiluokan ruutujen jakautuma KeskiSuomessa on esitetty taulukossa 1: Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämishankkeet: 1 Riskiliinkku 1 1 Vhestömihrh (2012 irvio) Taultikko 1. Riskiluokan ruutujenjakautuma - Keski-Suomen pelastuslaitoksen varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat kasvaneet eläkemenoperusteisten maksujen vähentämiseen tulevaisuudessa. Koulutusyksikkö ratkaisuja toimintarajoitteisten palomiesten urapolkuihin ja tätä kautta VARHE- ja merkittävästi vuodesta 2010 alkaen. Urapolku-hankkeen yhtenä tavoitteena on hakea hallinnoi ja kehittää Urapolku-hanketta. RkI1uokkd1I1 II koulutusta. Esimiesvalmennusta jatketaan suunnitelmallisesti vuoden 2014 aikana. Esimiesvalmennukset on aloitettu jo vuoden 2013 aikana pitämällä esimiehille sisäistä laitoksen koulutustoimintaa. Seppälän paloasema toimii myös koko Keski-Suomea Pelastuslaitokselle on perustettu koulutusyksikkö, joka suunnitelmallisesti kehittää Yhccnsi Riskiluokka IV j palvelevana koulutusyksikkönä. Koulutusyksikkö tukee osaltaan koulutustoiminnan aikana. Vuoden 2014 tavoitteena on vakiinnuttaa komentotoimiston toiminta osaksi kehittämistä. työvuorosuunnittelusta. Lisäksi komentotoimisto osaltaan tukee ja määrittää viitekehyksiä Keski-Suomen pelastuslaitoksen komentotoimiston toimintaa tehostetaan vuoden 2014 pelastustoiminnan ja ensihoidon henkilöstön rekrytoinnista, palvelussuhteista ja pelastuslaitoksen organisaatiota. Tavoitteena on, että komentotoimisto vastaa 2. Esimiesvalmennus 3. Osaamisen ja perehdyttämisen kehittäminen 4. Komentotoimiston toiminnan tehostaminen 1. Urapolku-hanke luskilliokka

3 O Vapaaehtoispalokuntien varallaolovalivriuksien tarkastelu O Päivystys; ueiden kokojen tarkastelu O Foiintailrieideri omat menot)udjetit ja vastuut talousarvioylityksisl;i O Komentoloimiston avulla pyritään aiempaa tehokkaampaan työvuorosuiinnitteluun seuraavilla toiiiienpiteilla: (76 %) (38 %) Tuottavuusohjelma: Vapaaehtoispalokuntien varallaolovahvuriksista on työvuorosrllliliiltt( lulla saa(iaan jolisi; ivr tulta ja kiistani inssääslöjä. eiihoidon ja pelastiistoimoi 1 esimiestyölle. Keskitetylla ja 1ieInpaa tehokkaanimalla on kohdistaa varallaolot oikeaan aikaan ja myös vaarantarnatta. Toiminta-alueiden rnenobudjeteilla ja asianomaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisilla valmiusmaksuilla ja Keski Suomen pelastuslaitos pyrkii tasapainottamaari taloutta ja parantamaan tuottavuutta Mahdolliset varallaolojen vähennykset pyritään kustannuserät on jaettu pienempiin osioihin menorakenteesta Ensihoidon käyttö- ja pääomakustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuloilla Hi nnoitteluperiaatteet: Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet määräytyvät asukaslukuperusteisesti vuonna Taulukko 2. Tuiiiiusluvut nettotappiokorvauksilla. Laaju u stiedot Maapinta-ala (km2) Tunnusluvut T TA 2013 ) Arvioidut väestömäärät eri toimintavalmiusluokissa Saavutettavuusalueet on oli tehty oletetuilla Iähtöajoilla (1/5/10 min). arvioitu ensin Iähtöaikaselvityksen 7/2012 perusteella Prontosta. \/äestömäärät on laskettu sen jälkeen saavutettavuusalueiden perusteella maastotietokanriasta. Vuoden 2013 arviot 20 min hälytyksestä 6 min hälytyksestä F alokunta saavuttaa väestöstä Tehokkuus, taloudellisuus 30 min hälytyksestä Väestö Valvontakohteiden määrä Tarkastuskäynnit yhteensä Asiakirjavaivonta yhteensä 10 min hälytyksestä Vpk-ja sivutoiminen henkilöstö Voimavarat: Vakinainen henkilöstö Am b ula nss it Koulutettavat 1 0 % väestöstä Ajoneuvot veneet Paloasernien lukumäärä O Palkattomien virkavapaiden käyttö vähentymisen kautta koko maakunnan alueella ja tätä kautta saadaan kustamussäästöä ja mm. ylitöiden (96 %) (99 %) (31 %) taloudellinen näkökulma huomioiden. laadittu erillinen selvitys. Tavoitteena talous pidetään läpinäkyvänä, kun toteuttamaan yleistä turvallisuutta ja toiminta-alueet ovat tietoisia (99 %) (79 0/) (93 %)

4 4 Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne yht VIRVE 1 )aatelaitteet heiikikstöti hiyttäniiseen tarvittavat hakulaitteet Peke johtarnisjirjestelniä Jolitamisjärjestelmä ja viestiliikenne TaLliukko 3 Iiiv ;iuinti j.iini vih);iii( ui [ UiU investnintiohj( h n su irinitelina Seu a iv ss (aulukossa Oli esitetty pelasti istoinien vuosien () 1 6 Muut harjoitusalueet suojavarusteet säteilvmittarit Poikkeusolot ja häiriötilanteet Pelastustoimen investoinnit: Muut yht Poikkeusolot ja häiriötilanteet yht väestöhälyttimet Pienkalusto (Kelkat, mönkijät ym.) OyntorjuntaaIus Raskaat ajoneuvot Palo-ja pelastuskalusto - Muu kalusto (tarkastusautot ym.) Öljyntorjuntakalusto Koulutuskalusto Ensihoidon investoinnnit Palo-ja pelastuskalusto sekä ensihoito yht Arvioidut avustukset BRUTTOINVESTOINNIN YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Ensihoidon osuus investoinneista Pelastustoimen osuus investoinneista Nettoinvestoinnit yhteensä

5 5 Sun ulaattorikoulutuksessa. Palo- ja pelastuskalusto Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne priorisoimaan tärkeimmät hankintakoliteet. Koulutuskalusto sisältää Seppälän oper(itiiviseen jolitai j)alodsoiflioi1 hlyttutus( ( 1 S(k 01)er1tiiViSe(fl1 Johtanisjärjes1eliiii j ViCStIiik(flflP ()SI( )fl investoinnit sisi tavat pelastuslaltuksefl koulutusaseinalle liankittavaa koulutusaineistoa, jota tarvitaan mm. Ensihoidon investoinnit t()iit1ifltari liittyvi(n vi( tijärjeslelinien OSUi idet Vuodelle 2014 hankitaan uudet arnbulanssit Äänekoskelle, Viitasaarelle ja Joutsaan. Öljyntorjuntakalusto Vuoden 2014 e(iellisen taultikun mukiisessa investointisui.innitelmassa raskaille Hankintaan varataan yhteensä ajoiieuvoille on varattu euron suuruinen määräraha. Tällä määrärahalla on Taulukko 4. ntakaluston investointihankinnat tarkoitus hankkia säiliösanunutusyksikkö. Pienkalustohankinnoista ja muusta kalustosta Seuraavassa taulukossa on tarkempi suunnitelma öljyntorjuntakaluston ( euroa) laaditaan myöhemmin tarkemmat hankintalistat, jossa pyritään investointihankinnoista TULOSLASKELMAOSA vuosina Koko laitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 30,4 M vuonna Seuraavissa taulukossa on esitetty Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma talousarvioesityksessä 2,2 prosenttia vuoden 2013 talousarvioon verrattua. milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2014 Liikevaihdosta pelastustoimen osuus on noin 22,5 milj. euroa ja ensihoidon osuus noin 7,9 A-luokan vene varusteieen % Mönkijä+kärry Öt-perävaunu2-taso % Kalustoryhmälkalusto Määrä a/hinta Yht. osuus Öt-peräkärry 1-taso % Öljyn su ojarah aston avustukset Hydrauliset pelastusvälineet % i!w1 lik t*i1i1tt11] I1iH1 II4IOII1. ;i I 4.Ii] ÖT-rahaston

6 6 (02 1( ( I.ls oii I.i)i. 1 1 II,iIiuiiis jiiiii,ii (iilijii)iini)) ei,,ieii 4rIII%iu II,)) II.)) 11, ))).) II.)) 0.)) 1.,iilis (1,ii,,,ii,tl, itltiiit,.. ) 1 (( 1 (II (II 51(1)1) 1 1, I 1),-) ((II 1 (II 1., ) I)-iil,ih,,iuiki,I,I 1 1, ) (1(1.1) 1.1 II (0 II, ) 1., (II 00)) (I)))) 1 11 II 6 III (5),. 0, III III 3) wlp, 2))),) 20).) 1iIL Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiiloslaskelma lluisl,lrhs,(,,) 1) ui) II-) )), II.11,10 5(h),), 1 lik1 IllIIIl5lIl0II 111(1(1) I,,iI,i( 11. (II (II ). 1 II) 1,11(1,11-1 1) (II II (II II, Pelstustoilnessd kui )ti( i i inaksuosi iii) I( t nousewit (4 X ) )ioscnttiyksikkö(i. Taulukko 5. S;,I,,iwi,u( l,l,,k( lsiiiiiltiiii%i II IllI, I,,ili,I,,,t Iiili,,Ia,I,. Iiii,, II 1 Tolmjn)atulot ,7 2 ) 69 ) 6)))),)) 3)) ,2 65) 995,2 1,2 lilli,s,ticie, Iij liii)) Ii,)) jiii(,,i4) ToimintannoI ) )0,11-291)15 492, ,3 11,1 \ :i(;iei1illi.(uii \:,uilisieii Iis(Iys i(ICTITI.s (1) Toirnintakate 1 2) )8 4)0),)) , ) ( 17 71)2.9 86,)) So 1511n,I:lIIisI II IiiI,eIu)iksen luii,sliiskei,ni iieiiie ftls,k ri,ai,) 1) 0(80)1( ) 5(61, ) 755,5 = ,7 ( )1).)) (, 21)8 289, ,1 llikeoaili)u (,0)),)) 3)) , , % 059, , ,5 1 )cnkillsii)k,i(ui )3) 5 ((25 921,6 ( 1.1 ))) (, ) ),2 1) (72.121)2 2)) ( , ) 235,4 4 IijiLji,,,ii ) ali jiiiin6i) 78 7 )9,7 (II 1111(11 29 ) (,6 /.S 512 7,12,5 (,.),l PoL 0oI ja )) 01)l(1)Ici)1)iIflisc) 1 53)) 8003) ( (,35 771), ) ,.) I ( (8 70(),0 I )13) (61(1,0 iåikeyiijiiiii,iii ( Iiiiiiinii) 8)2 4)))),)) , ,11 13% 76%,)) 181 3)8, ,iikclounia,uIi1 1111(11) kuid -) (07 (,00,() )42) 4 77 ) ((( 3,2 1 68(1 851,1) )45 5 ((55 9(31) ((,hojhisiiu0o( ja 51(6)) ,0 1)3 464,6 101 II (,1.1(7 (,71,2 (3 8 12,6 )3 842,6 SuIunv,u00 h,o(oi a [oilul (51) ((.0 Saluiniaise) laulu) (60 Uijiiiimii (alijiihmii) ennen s:,tnniiiisiu e, iii )11) , , , )1,5 I ulus cml (1,)) 0,0 Vupaaeli(ois(cn vura)ls(e)1 liliys 1 ) (ui.ahcnnys 1 (60 (1,0 Tilikauden ylijiiiinni) (niijiiiin6i) )1, , )1, , , )1,5 Pois(oeron lisilys ( 1 (III 52110)1)01 (+) (60 Toimintamenot )),)) ,3 3) , , , ,0 31)jiiiimii (alijiismii) einne ii i aiauksia 877 8)))),)) ,) ) , , )1.5 Toimintatulot 2 ) ,)) , , , , ,5 Toimintakate )0, , , , ,5 (iiijil)iiiiii( elillel, sali,,i,il,i%i14 eiiii 1 ii klu I II.)) t1siii( l.ll(lll((l.(((ll)ll) 1 ((0),)) 1 MM,u,liI 1(1 ((1516) 0 II II.2 0 (( 1 00)),)).5 ),,,8 15 III ), 1,1 l.i(i., o li,l,, 2$ ) 11)1),)) ,2 5I 196,2 2,) 00 SIIS ial l Loi 61,1) Isluti) Ii i(ll,i,t,i,il I6iIs.I,t. i 0,(,,I 1 1 II. II II) )((((,(( 1 Ilo-),) 1,, II, 0 Xi(suiii,l cl (,i,,kfl l IL.i i 1.111,kIl II ,1.1. (( , )5 (6 ).8 ((11 )(l) )s nkiloslol.ui,i) 1 ((1,,6l,hI 8, ,1.1,) II) )), 0 Asice(. ) 5j55( II lasara( (3) , ) 1)21, , , (,(l)(,5 ) i)islili)l ll osui (11),)) 4 2)8 6.12,1 4 21)8 5)) ( ) (411( ,2 144, ,6 Ilciikikisi,uI,uILiI (1(1),)) ( ) 8 14,5 3 6(5 72 ), , (1,7 1,IL, P1,16511(( (5 20 ) 81)0,)) ,5 (5 (16)) 864, (, )I).6 1(1 882 (42.5 (7 (46 (27.7 Ku(kc,(,iok,) (1.)) ((.1) Muu) rahloi),lsi,,o)oi ((.0 1 0(1(1,0 1 (661, ,0 1 (1)61,0 (1)1)1,0 Ku,u(016 nu,ksc),( k,,rkols,,5( 65 (34,2 1)4 (64,6. Muu) ral00ihlskuhi( 0,0 ((.0 Korsaiis pcruspliio)iiasfll ((.0 (1,0 Muille ira,kse)u( korkokuh,i ((.0 Sahauiaise( 5)8,) ( Il i,sik,,, iiil k,,i I,,,I,ulu) 1 ) 1, ), / II 1 3 ),. II.16-1,0 1) 0 (III.11,1 III III. (111 li.)i1ilii1i.)ii 15 ) 31) )1)),)) ,) ,1) 54) 308, )),)) , ,1 2)113 21)14 20)5 21) ) (01)1,11.) ) (,(,7, ) 673, ,6 1)4 542,6

7 7 1)2)) (126 ))00(X)D 600 (XX) 1) itks o ssa oleva kiirniilatiivinneni ylijddns 1 (?I ;tie;toiinvn oslii ttlikndvn lini on euro. Pviustelutia )IiI)1ii;elle Pelastustoirninta Tilikauden Ii-/aIijäämäpeIastustoimessa Taulukko 6. Tilikauden ylilalijäämä pelastustoimessa lvaiillistaa asiaa. tyäterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus sekä äljysuojarahastolta haetut Palveluhinnaston kautta saatavien tulojen suuruudeksi on arvioitu euroa. Pelastustoimen tuloihin on hudjetoitu kuntien maksuosuuksiin euroa ylijniä, joka kuntien Ilekirjittannan yideiioinun a;opunuk;en mukaisesti tulee ottaa huomioon tiiuiis)tviulie 0) pciastuslotukxeu taseessa vuoden 2(111 tilinil iit ksessi oleva kurnultiivinnen Muiden palveluiden ostoihin on varattu euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu euroa. VPK-yhdistysten avustuksiin on varattu euroa. Ensivasteen tuloiksi on budjetoitu euroa. Tuetja avustukset kohtaan on budjetoitu (kuntakohtainen maksuosuustaulukko talousarviokirjasen viimeisellä sivulla). sora van Vuoden taiotisaivio;sa. Vuoden 2014 Iak)usarvioesityksnn tiilevieti VuOsien tulevat palkkojen sopimuskorotukset, tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset avustukset yhteensä euroa. siten, otta tasoon kumulatiivinon ylijinä ollaantuu suninnitelnnavinosien aikana. Seuraava kuvio 1kmiiuu,iimito,lnnnie;n On huomioitu Vuoden) 2011 tiliin euroa Jämsän virkalisäyksestä aiheutuva euron henkilöstömenojen kasvu. Pelastustoimen henkilöstömenoihin on budjetoitu euroa. Tässä on huomioitu Pelastuslaitoksen teknisten sopimuksen mukaisissa tehtäväkohtaisissa paikoissa on palkkavääristymää verrattuna kaupungin vastaaviin tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Tämän Tämä voi aiheuttaa henkilöstömenolisäyksiä, joita korjataan mahdollisuuksien mukaan. korjaamiseksi on laadittu erillinen suunnitelma vuosille Palkkavääristymää pyritään korjaamaan suunnitteluvuosina, mikäli talousarvion henkilöstömäärärahat riittävät. Lisäksi pelastuslaitokseila on selvitetty varallaolokorvauksia ja niiden yhdenmukaistamista. Järvipelastusyhdistysten avustuksiin on varattu euroa. Pelastustoimen asiakaspalveluiden ostoon (VPK:n palkat) on varattu euroa. on pienenetty euroa. Nämä säästöt kohdistuvat suojavarusteisiin ja muihin maakunnan alueella on arvioitu säästettävän euroa. Toiminta-alueiden budjettia Säästötoimina on investoinneista vähennetty euroa. Vähentämällä sijaisia koko käyttötarvikkeisiin. Varallaolovahvuuksien pienentämiseflä Jyväskylän johtamisalueella ja päivystysalueiden laajentamisella pyritään euron säästöihin. Hallinnon kuluja -1 ()000() )) (X))) TAE 2016 TAE 2017 TAE , 31/10

8 8 % 0,0 Kuntien mk;uuljlidet ( (5 4,0 % % TA2013- TA2013- TAE2OI4 TAE2OI4 Pelastustoiminta TA2013 TAE 2014 Muutos Muutos Taulukko 7. Pelastustoirnen talousarvioesitys 2014 siiutiniili j vyörylyksi ta,kist;nall i). 011 ( )dossa. pytitän 1)i(I rittnain euroa kaupungin sisisu toimintaa (1 ;tainlla (mm. Toimiritamenot ,7% Toimintatulot ,0 % Toimintatulot ,0 % Seumvassa tatiliikossa on j)olasttixloinlen 2014 taloi.isarvioesitys tuk)s isk lt nan 1.!1iVa;t(xfl tukt ,5 % Rilveluliit uiastun tukt ,0 % Muut toimintatuotot ,5 % Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti ensihoitopalvelun toimintaa ja taloutta tarkastellaan kolmannesvuosittain yhteisessä seurantaryhmässä. On mahdollista, että ensihoidon palvelutasoon Palkat O (508 3,4 ry0 Henkilösivukulut ,3 % Ensihoitopalvelu AsiakaspaIvelunstot Aineet ja tarvikkeet ,7 % Henkilöstökulut ,6 % Henk.korvaukset ,0 % Maakunnallinen ensihoitopalvelu ja Keski-Suomen pelastuslaitos v Uusi terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvä asetus ensihoitopalvelusta tulivat voimaan Sen Avustukset ,7 % valmiusajat koko maakunnan alueella. Keski-Suomen pelastuslaitoksen rooli maakunnallisessa mukaisesti ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alusta. Palvelujen ostut ,0 % luut ja avustukset ,1 % ensihoidossa on toimia ensihoitopalvelun toteuttajana sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ambulanssien kokonaismäärä, niiden taso ja Muutkulut ,0% keskinäisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. tulee muutoksia seurantaryhmän havaintojen ja päätösten jälkeen. Alijäämälylijäämä ,5 % Poistot ,4 % Korkotuotot ,0 % Korkokulut ,9 % ensihoitopalvelusta lasketaan puoliksi asukasmäärän perusteella (kapitaatiomalli) ja puolet Ensihoitopalvelun rahoitusmalli on ns. puolet ja puolet malli. Siinä kuntien maksuosuus

9 oli yhteelivet() llustl ;laitokseui ellsiiloih)l ulveluuista sektor ittuiui VtiOflllil /7. Jyväskylän seutu 1 riksuu. ii (/I ik ;k( t.w(ii kostannliks(n. i rkki,l tiik; laskut tuuuu kuuiuuiltu (telliävätnä;ilät IlIllIslIl iltiuelia). SlI1sl1llInitupiIri oli päätynyt uir;uuulu)ifopirin sektonpolijuis( S5i ensii itomullussa K0Ski S phk-lstuskiit(js toitflh tamauu seudulla. Jyväskylän (siduullh eiisihoito lietkiseiu suuuuiiuitelriiaui flhuiksill ensilioitopalvelunu toteuttajana VL)l1fl ( Ielleeiu Jyväskylän 1 uoitotasori ir1ibuia1iss0ju on 5 kpl JU pet ustisoi 1 atribulal Issoja 1 kpl. Arobulut isseista 4 kpl on FIlstuisllIIos kiskuuttaa v KELA kivuuikset, I)otllII(iel1 guiiavastuiuiusuuiide(, )5IiulIlUIl1l( I1 ymirivuorokautisia (24/7) ja 2 kpl on vulmiuidessa enintään klo 21 saakka. Arnbulanssit on yk;ik(ilkl1 (v;uuiluuirukulkuu) ki (tuuk(l vlkuuuttusylitickh Iu krvoiksul its(. ui,unuln>utulul,i Äänekoski, Viitasaari ( Pohjoinen sektori) Korvaukset )K iulitivista if;ållyvät valuuuiuiskorv;uiiksiin. riuuksui kuuuktnsill;uuuu vduluiulf;kgrviuuks(t Ie;tnsluiloksun taiolj;uuvi rsityksi irikiisiiui. sijoitettu Jyväskylän palonseinilk, MIiU[aIin01i seka f ikkukosken lsuloasrnalle. IKl l((tt()i11it siilukuijutiiksut luoil(-tuur1 yksityist(i1 j)jlv(lililtli0tlijk)i1 ji Äänekosken paloasennalla on v kpl 24/7 arnbulanssia. Niistä toinen on H+P arnbulanssi ja toinen P1 P arnbulanssi. Vitasaaren paloasertiulla on 1 kpl III P 24/7 amhulanssi ja 1 kpl P±P 9. välueru ( edelleen j1 On liic u uteelt;uuii täyde1itävs). ;uir1uiul1oilojiiriii (>Illill.1 osriris Keuruu, Multia ja Petäjävesi ( Läntinen sektori) Se on sijoitettu yöllä keskuspaloasemalle Jyväskylään. Keuruuri paloasernalla on H+P 24/7 ambulanssija P±P klo 13-21/5 amhulanssi. Petäjäveden paloasernalle sijoitettu P+P ambulanssi on valmiudessa klo 8-16/5 ja klo 8-20 la-suja pyhäpäivinä. Joutsa ( Kaakkoinen sektori) Toisen ensihoitomestarin toimi esitetään vakinaistettavaksi alkaen. Perusteluna on toiminta-alueen laajentuminen ja henkilöstön määrän kasvu, sijaisjärjestelyt sekä muut Joutsan paloasemalle sijoitettu H+P ambulanssi on valmiudessa klo 8-20/7 ja varallaolossa klo 20-8/7. Vuoden 2013 aikana tehdyn, sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätökseen perustuvan Henkilöstömuutokset henkilöstämäärän muutoksen seurauksena Keski-Suomen pelastuslaitoksella on vuonna päätoimista hoitotason ja perustason ensihoitajaa. Sen lisäksi ensihoidossa työskentelee 27 (henkilätyövuosina) palomies-sairaankuljettajaa Jyväskylän ja Äänekosken paloasemilla. ensihoitomestarin toimi. Päätoimisen ensihoidon henkilöstömäärän lisääntyessä Pelastuslaitoksen organisaatiota muutettiin syksyllä 2012 ja sen seurauksena pelastuslaitoksen jos komentotoimistossa on vain 1 ensihoitomestari. henkilöstön työvuorosuunnittelua varten perustettuun komentotoimistoon perustettiin komentotoimistoon palkattiin määräaikaisesti myös toinen ensihoitomestari v.2013 loppuun asti. ensihoitomestarille toimintasäännön perusteella kuuluvat tehtävät, joita ei ole mahdollista hoitaa 1uulveluti yksiköitä (aininilansseja) Oli y toetisä 6 kpl. Niistä

10 10 kr,rkntntnt unn Korkokulut PoIstot Pwuatukeet 1iutiku;i cii uri;iicjidoii vuodon 2(114 tlinl;rvi o;iy; tkosi;kinnun nuo Ht. vkiilo?11ite1ollo v ikaria. Tolmintakate Astakaspalveluostot lionkkorvaukset Saku TAE 2014 ostiii;tiivt rnyis 1y ii (ikti;ri Nj)pyu ViIiiik,skorvatikt on yiiteeiii 1,5 hcl1kiittylv0luttfl jfl Iyöxi (1,!) illl0kii(ty)vlh)itt. ( );u tois( fl SULiHllit(IItIh 1)liklt(ll ikiiiisi 1)OiSSl(IIjl Sif(3fl ((jfl ly k m ttti Ill]IIl)N) Tolmintatulot N1SiOituIlo ;Illill lllli()(10)s1illi siit kui yil(1orl r1p;lr1o)utli1l(nr) F)(1LlSL1XU11 Muut rnllhidot (r1siinoit;ljotl juirni jfn LyItmitt. Pelkat )i()ll vtvixto1iiiio v oiys (lxi1o)i(ol) ;ioio)oiiii, ntk;t tuiiivi1 (I1oito1lll Muut toimtntaliilot Henkitöstökutut Henkiiösivkulut ViInnniuisnuIun Iuskuto1mri Si[aWnhOit0piuiItl. Tolmintamenot Taulukko 8. Ensihoidon talousarvioesitys 2014 Muut kulut Plneetna larvtkkeet Palvelujen ostot Tolmintatulot kktji IVU!,Ili 2 b4h 383 AlIjääni!yIljämä

11 11 (luiuauu $)iiiuuuuu ii,uuuu),ikuau) lu!i,,i!,,sluuk,) ja kuusi) 23 4))!,,!, 9 19),) 02)9,0 (1!, 400,1) , ,)) 42.99, ii iuv,,iuuiu,iului,,i,,, I 32: 41) ) :103.) 10 11,9,1 1,3000(3,0 i o:o, 1/ Ilo, ) 1 9 eino,, Kesk) Stioi n pe lasten I,,it,n Iii k I,,itokn, ii r.,i u,ltl,si,iskelii Taulukko 9. Keski-Suomen pelastuslaitokseri rahoituslaskelma Rahavarojen muutos , , , , , ,5 Rahoituksen rahavirta Rahoituksen rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut maksuvalmiuderi muulokse) Oman pääoman muu)okset Lainakannan muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 An)olainauksen muulokse) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta , , , , , ,5 Pysyvien vas)aavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoi)usosuude) inves)oinlimenoihin , , , , , ,0 Inves)o)n)imeno) , , , , , ,0 Investointien rahavirta ,0 -i , , , , ,0 RahoitLis)uoIoI ja -kulu) , , ,3-97 6/3, , ,6 Pnis)ot ja arvona)en)umjse) , , , , , ,0 Liikeylijoorno (-alijäiinuä) , , ,8 138 (68, ,1 Toiminnan ratiavirta , , , , , , Keski ornen pe lastuslai(os liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille Rahavarojen rnliu(os , , , ,3 lluiioj!uiksuui u,i!iuuviu!uu 13!, 14)1,6 0,0 (1,0 0,0 Muu),iuuksuvnlmjuudu,ii iiiuiui!oksuil /3!. 1411,1) Luuinak,iuuuuun riitluilukatu! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen ratiavlrta Ii,vu stoli,tieii raii.,vtr(a ,4,13.1 ( , , ,0-1:315000, ,0 26,9 U/ 3 i!,,vuio) RAHOITUSOSA Aiu)olajuua,iksuun nuu,us,ksu,i 11,0 11,)) (1,0 (1,0 0,0 Iojn,ji,i,a,, ja iuuv, 1u,ir,(,i iu uilu..vir?.i /3! 0(0,)) 44!) (0(1,2 1 1(4 :184:4 1 22( (22( , ,3 (39,2% IuIi,ui),iuiii,i,liI i,,v,uu)oluiliinu,u,ui)iiiu 192 2)!,)) 20/ 1)11),)) 22!, 0011,1) Ii))!00,1) ,0 1)11,)10,)) , Iuuvu,IuuliuIjiiuuii,,I /,3 1)41,619,1) ),!) 31)9!) 222,!) 1 41!, (8)0(1 1,2 ) 222,)) 2)3, ikuyh1!1luiuti ( Iq!ouuo) 1 : o:, (1:0,); in /119,1 1,))!, 329,0 6)2 409,0 29!) 30/,!, 932 1:12,!, 313,1 1, 1 uui,,i;ih,,i)uiknuui kol)u,l,ur9) I.!, 1 ysyvuuuuu vuni;uuuviuuuu )uy!!ulykku35luuuu )ui,,v,jluiu;1,i),u) 42 /61,)! 0,0 nunna, r,iiuavl,t., 2(11,1) (31.4,)) is,, , ,3 Soo 6:18,3 90,3% TP tvm 23)1) lt.jm A2014 Miitito. 2(

12 TA2013 ( ) TAE 2014 ( ) (C) luku osuus osuus ,8 % 3,3 % Asukas- Maksu- Maksu- Muutos luutos TAE 2014, PELASTUSTOIMEN KUNTIEN MAKSUOSUUDET P(vJ.v( sj 4095 Jyviiskylä - 1 ii iii ikk 10. Kuntien i n ksu()si iudet 1 1ir ikts iii ii Laukaa ,5 % 5,1 % Keuruun seutukunta ,6 % 1665,6 % Jämsä ,9 % 3,3 % Muurame ,8 % 5,4 % Jyskylänseutukunta ,7% 5,1% Joutsa ,7% 2,7% Uurainen ,3 % 5,8 % Joutsan seutukunta ,5 3382,8 % Luhanka ,1 % 0,2% Keuruu ,8% 3,2% Tbivakka ,2 % 3,2 % Kivijärvi ,4% 1,6% Kyyjärvi ,4% 1,6% MulUa ,3 % 2,3 % Jämsänseutukunta ,7% 931,0% Kuhmoinen ,7 % 1,2 % Äänekoski ,2 % 3,6 % Konnevesi ,3 % 3,3 % Äänekosken seutukurita ,9 % 1223,3 % Karstula ,7 % 2,0 % Kannonkoski ,5% 4,6% Kinnula ,4% 1,0% Viitasaari ,1 % 2,4 % Saarijärvi ,7% 2,8% Pihtipudas ,3% 2,6% seutu kunta Saarijärven-Viitasaaren ,2 % -2,5 % Keski-Suomi yhteensä ,0 % 4,0 % () ,7 % 51% ,8% 4%

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös sisäisesti kuukausittain.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös sisäisesti kuukausittain. Kunnan liikelaitos Johtokunta 17.5.2016 20 pöytäkirjan liite korjattu 17.5.2016 Keski-Suomen pelastuslaitos TALOUSARVIOESITYS 2017 Kuvaus toiminnasta ja toiminta-ajatus: Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa

Lisätiedot

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto

MENOT JA RAHOITUS Yhteensä %-osuus. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto 942 538 965 729 1 908 267 63,3 % 716 038 784 229 1 500 267 49,8 % 226 500 181 500 408 000 13,5 % 492 298 468 783 961 081 31,9 % 253 750 188 750 442 500 14,7 % 7 000 5 000 12 000 0,4 % 24 278 20 763 45

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos

TALOUSARVIO 2016. Taloussuunnitelma 2016-2018. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi Noljakantie

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Perusturvalautakunta 27.10.2010 liite nro 2 Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2015 Ta 2016 Tot 9/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 17 297 24 097 17 497 72,6

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016

Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon hälytysmäärät vuodelta 2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan ja ensihoidon tehtävät lisääntyivät hieman edellisvuodesta. Keski-Suomen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 24.9.2014 Jyväskylän yhteistoiminta-alue Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje suunnittelulle

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 ENSIHOITOPALVELUT TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 43 17.10.2014 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 JOHTOK 43 Liite 12/2014: Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite)

Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet. Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Liite 3. Kuntakartat (verkkoliite) Kuntakartat liittyvät Keski-Suomen liiton Defris-hankkeen Palveluselvitykseen. Jokaisesta

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 5.10.2012 MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET Anita Mikkonen 1 KESKI-SUOMEN VISIO Yhteistyön, yrittäjyyden ja osaamisen Keski-Suomi Maakuntavaltuuston hyväksymä 8.6.2010 1. Uusimpia tilastoja ja ennakointia:

Lisätiedot

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto

Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto Valtionvarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto 5.11.2015 Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä; mitä vähennetään ja mihin vähennykset kohdistuvat? Vaikutukset kuntatalouteen?

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos Pohjois-Karjalan pelastuslaitos- liikelaitoksen TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion valmistelu. Kaupunginvaltuuston seminaari

Vuoden 2015 talousarvion valmistelu. Kaupunginvaltuuston seminaari Vuoden 2015 talousarvion valmistelu Kaupunginvaltuuston seminaari 29.9.2014 1.10.2014 1.10.2014 2 Tulossuunnitelma 2013-2017 Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2015 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 9/2014 Ta 2015 Tot 9/2015 % ta:sta muutos 14-15 Muutos 14-15 % Ennuste 31.12.2015 Toimintatulot 17 049 23 698 17 297 73,0

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA

TILASTOJA KESKI-SUOMESTA 27.1.2017 Kirsi Mukkala TILASTOJA KESKI-SUOMESTA Tietojen lähteenä: Tilastokeskus 1 VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Maakuntien väestömuutos 2016, % (palkin perässä maakunnan väestömäärä 31.12.2016, ennakko) Uusimaa

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen

Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Muutokset toimintaympäristössä strategian hyväksymisen jälkeen Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa pelastustoimen rakenneuudistus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen

Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kuntien nettokustannukset vuonna 2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella: erikseen 1. sosiaalitoimi: 351,1 M, ei sisällä lasten päivähoitoa 2. perusterveydenhuolto:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114. Keski-Suomen kuntien talous 2005

KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114. Keski-Suomen kuntien talous 2005 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 114 Keski-Suomen kuntien talous 2005 Jyväskylä 2006 Julkaisija: Yhteydet: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 0207 560 200, vaihde Kotisivu: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS Kh hyväksynyt 17.12.2008 Hallituskäsittelyt: 19.11.2012 ja 10.4.2013 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri

Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Kuntauudistus Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Keski-Suomen maakuntavaltuusto Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen Kuntauudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 239 15.8.2016 245 Asianro 4686/02.02.00/2016 Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä Päätöshistoria 15.8.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi

Palvelutasopäätös Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös 2014-2017 Palvelutasopäätösluonnoksen käsittelyn tueksi Palvelutasopäätös Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen johtokunta päättää pelastustoimen palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Toiminta Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston määräämällä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2017, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta

Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta Yhdyskuntalautakunta 133 15.10.2013 Kaupunginhallitus 278 23.10.2013 Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätösluonnoksesta 2014-2017 235/991/2013 YLK 133 Pelastuslain 29 mukaan alueen pelastustoimi

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09

KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA REIJO VAARALA 2013/04/09 KESKI-SUOMEN ELY-KESKUS JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTAPASUUNNITELMA SUUNNITTELUN TAVOITE Keski-Suomen ELY-keskuksella on suunnittelun päättyessä tiedossa, millä järjestämistavalla kunkin alueen liikenteet

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 PELASTUSTOIMEN TULOSALUE www.pkpelastuslaitos.fi Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos etunimi.sukunimi@pkpelastuslaitos.fi

Lisätiedot

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi

Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue. Kuntainfo 26.2.2014. eija.vaula@satshp.fi Ensihoidon ja Päivystyksen toimialue Kuntainfo 26.2.2014 eija.vaula@satshp.fi Käynnit 1-12kk v.2012/2013 Potilasvirta Esh YLE = Esh lasku -11%, Yle nousu +8% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SATPEL, 1.12.2015 17:30, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 2 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 3 Talouskatsaus lokakuu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012

Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Jyväskylän kaupungin lähtökohdat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen ja vastaukseen VM:lle syksyllä 2012 Keski-Suomen liiton tilaisuus 27.9.2012 Jyväskylän kaupunki Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja kehittyvä Keski-Suomi Maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen visio 2010: Tiedolla, taidolla ja yrittäjyydellä tulevaisuuttaan rakentava elämänlaadun maakunta Keski-Suomen

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET

MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET 11.10.2011 Kuntaliiton maakuntakierros MAAKUNNAN TILA JA LÄHIAJAN HAASTEET maakuntajohtaja Anita Mikkonen 1 Luonnollinen väestölisäys, nettomaassamuutto ja nettosiirtolaisuus Keski-Suomessa 2001-2010 1200

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Keski-Suomen liitto-kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Keski-Suomen liitto. Kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Keski-Suomen liitto-kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Keski-Suomen liitto. Kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Allekirjoittaneet Keski-Suomen liiton jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Toiminta Vuosina 2015-2016 toiminta pyritään pitämään vuoden 2014 mukaisella tasolla ottaen huomioon väestön lisäyksen mukaiset tarpeet.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 30 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Johanna Elf, puh. 09 816 26874 Olli Pietikäinen,

Lisätiedot