UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös Kuva: Mika Reinholm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös Kuva: Mika Reinholm"

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös 2015 Kuva: Mika Reinholm Kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HALLINTO Uudenkaupungin kaupungin organisaatio Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Kuntatalous vuosina KAUPUNGIN TALOUS Talousjohtajan katsaus Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS HENKILÖSTÖ KÄYTTÖTALOUSMENOT INVESTOINTIMENOT SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA TULOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Uudenkaupungin kaupungin kuntakonsernin rakenne Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernitavoitteet Muutokset konsernissa Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernin tilinpäätöslaskelmat Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY II TOTEUTUMISVERTAILUT KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Investoinnit palvelukeskuksittain Investoinnit hankkeittain, kaupunki YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Sitovuustason ylitykset ja alitukset

3 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMAT Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset Konsernituloslaskelma RAHOITUSLASKELMAT Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset Konsernirahoituslaskelma TASE Tase, kaupunki ja liikelaitokset Konsernitase IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot V LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET (erillinen kirja) Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Vakka-Suomen Vesi liikelaitos

4 I TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3,5 miljoonaa euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on noin 4 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin elinkeinoelämän myönteinen kehitys jatkui viime vuonna etenkin teollisuudessa, mutta palvelualan yritysten tilanne on yhä monin tavoin vaikea. Kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut, vähittäiskauppa keskittyy ja siirtyy yhä enemmän myös internetiin. Etenkin autotehtaan ja toki myös muiden teollisuusyritystemme menestyksen myötä Uudenkaupungin Satama Oy:n tulos viime vuodelta oli positiivinen ja myös tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Ensinnäkin haluan kiittää kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä panoksestanne Uudenkaupungin hyväksi vuoden 2015 osalta. Työttömyysprosentin vuosikeskiarvo Uudessakaupungissa laski edellisen vuoden 10,2 %:sta 9,7 %:iin. Kehitys oli päinvastainen sekä Varsinais- Suomessa että koko maassa, joissa työttömyysprosentin keskiarvo viime vuoden osalta päätyi yli 13 %:iin ja heikkeni edellisvuodesta. Työllisten määrä on Uudessakaupungissa kuitenkin edelleen laskussa, koska väkeä siirtyy runsaasti eläkkeelle. Tämä kehitys laskee osaltaan työttömyysprosenttia. Edellisen vuoden ilahduttava muuttovoitto ja noin sadan hengen väkiluvun kasvu kääntyi viime vuonna taas takaisin laskuun (- 71 hlöä). Taloustilanteemme on parantunut edelleen ja vastaa kaupungin strategiaan kirjattuja tavoitteita. Vuosikatteemme, eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä, kattoi 161 % poistoista. Vuosikate asukasta kohden nousi 547 euroon. Kaupungin vuosikate oli 5,6 miljoonaa euroa positiivinen. Henkilöstömenot alittuivat ja verotulot ylittyivät ennakoidusta. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 8,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos hienosti positiivinen 3,1 miljoonaa euroa. Poistoerokirjausten ja varausten ja rahastojen käytön jälkeen tilikauden ylijäämä on Loppuvuodesta julkistettiin tieto, että Valmet Automotive Oy ryhtyy valmistamaan Mercedes- Benzin GLC-mallia Uudenkaupungin autotehtaalla. Samalla tiedotettiin, että Mercedes-Benzin A- sarjan suunniteltu valmistusmäärä Uudessakaupungissa laskee. Voimme olla toiveikkaita, että suuri rakennemuutos olisi autojen kokoonpanoteollisuuden osalta tältä erää ohi ja että markkinoilla on tilaa Valmet-Automotiven kaltaiselle ketterälle sopimusvalmistajalle, jolla on jo runsaasti näyttöä onnistuneista kumppanuuksista maailman johtavien autonvalmistajien kanssa. Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin lannoitetehdas on jatkuvasti kehittänyt toimintojaan ja tehnyt investointeja, jotka työllistävät myös paikallisia yrityksiä merkittävästi. Soijajalostamolle löytyi uusi omistaja ja toiminnan jatkaja. Lämmönsiirtimiä valmistava Vahterus Oy sai Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. TYKS Vakka-Suomen sairaalan sisätautien- ja kirurgian vuodeosastot yhdistettiin Uudenkaupungin terveyskeskuksen vuodeosastojen kanssa joulukuussa. Me emme Uudessakaupungissa ole siis jääneet pelkästään odottamaan kansallisen soteuudistuksen toteutumista, vaan tehneet omaa kehittämistyötämme. Haluan korostaa, että vuodeosastojen yhdistämisen ensisijainen tarkoitus on erikoissairaanhoidon lähipalveluiden turvaaminen koko Vakka-Suomen seutukunnan väestölle. Tämä on tietysti tehtävä myös taloudellisesti kestävällä tavalla. Pitkään odotettu hanke kaupunginlahden paalutuksen uusimisesta ja sen reuna-alueiden kunnostuksesta käynnistettiin ja saatiin onnistuneesti valmiiksi kaupunginlahden pohjukan osalta. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman Mauno Vannaksen säätiöltä saatua merkittävää tukea. Atso Vainio Kaupunginjohtaja 1

5 2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HALLINTO 2.1 Uudenkaupungin kaupungin organisaatio

6 2.2. Kaupunginvaltuusto

7 2.3. Kaupunginhallitus

8 Kaupunginvaltuuston tärkeimmät päätökset Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston vaali Kaupunginhallituksen vaali Kuntarakennelain mukainen kuntarakenneselvitys/kuntarakenneselvitystöiden jatkosta päättäminen Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Vakka-Suomen seudullinen kotouttamisohjelma Uudenkaupungin kaupungin elinkeino-ohjelma Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestely Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon ranta-asemakaava Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon rantatonttien luovutusehtojen vahvistaminen Uudenkaupungin kaupungin tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Kaupunginhallituksen toiminta 2015 Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta tehokkaasti ja taloudellisesti sekä valmistelee ja täytäntöönpanee kaupunginvaltuuston päätökset. Kaupunginhallituksen joulukuussa 2014 tehdyn päätöksen mukaiset yhteistyöneuvottelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi alkoivat vuoden alussa. Niiden perusteella hallitus valmisteli valtuustolle esityksen Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelystä. Valtuusto hyväksyi vuodeosastojen yhdistämisen ja sen periaatteet ja valtuutti kaupunginhallituksen hyväksymään yhdistymisen tarkemmat ehdot ja lopulliset sopimukset. Sopimusneuvottelut saatiin päätökseen syksyllä, ja uudet osastot aloittivat toimintansa Uudistuksen valmistelu oli pitkä prosessi, ja hallitus ohjasi ja seurasi sitä tarkasti. Vuoden 2015 suurin toiminnallinen muutos oli juuri tämä vuodeosastojen yhdistäminen ja siihen liittyvä kaupungin vanhus- ja terveyspalvelujen osastopaikkojen karsinta sekä resurssien kohdistaminen palveluasumiseen ja kotihoitoon. Kaupunginhallitus hyväksyi pitkien neuvottelujen jälkeen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ja Uudenkaupungin kaupungin välisen sopimuksen eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkeperusteisten maksujen maksamisesta. Kaupunginhallitus keskusteli useaan otteeseen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavasta. Hallitus päätti syksyllä 2015 lopettaa kaavan laadinnan. Kaupunginhallitus selvitti valtuuston toimeksiannon mukaisesti tehtyjen toiminnallisten ja rakenteellisten säästöjen sekä lomautusten vaikutukset vuonna Kaupunginhallitus vahvisti teknisen toimen uuden organisaation. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman raamit ja laadintaohjeet ja valmisteli talousarvioehdotuksen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus hyväksyi Uudenkaupungin matkailuohjelman vuosille ja valmisteli Uudenkaupungin kaupungin elinkeino-ohjelman valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus jatkoi satama-, telakka- ja Kainpirtin alueen asemakaavan muutoksen valmistelua. Iso Vilissalon ja Vähä Vilissalon rantaasemakaava ja rantatonttien luovutusehdot valmistuivat, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi ne syyskuussa. Turvapaikanhakijoiden vastaanottamista Uuteenkaupunkiin selvitettiin, mutta kaupunki päätti lokakuussa 2015 toistaiseksi seurata turvapaikanhakijoiden tilannetta ja omalta osaltaan keskeyttää vastaanottokeskuksen valmistelun. 5

9 3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT 3.1 Yleinen taloudellinen tilanne Vuosi 2015 ei tuonut Suomelle odotettua käännettä parempaan. Vienti ja investoinnit laskivat, työttömyys jatkoi nousuaan ja julkinen talous pysyi alijäämäisenä. Suomen kansantalouden BKTennusteet laskivat vuoden mittaan nollaan tuntumaan, ja Suomen kansantalouden ennakoidaan kasvaneen vain 0,2 prosentilla vuonna Yksityinen ja julkinen kulutus olivat VM:n ennusteen mukaan ainoat kotimaiset kulutuserät, jotka kasvoivat. Yksityinen kulutus kasvoi 1,3 prosenttia, minkä taustalla oli lähinnä kotitalouksien reaalitulojen kasvu poikkeuksellisen matalan hintakehityksen johdosta. Talouskasvun ennakoidaan pysyvän euroalueella lähivuosina vaimeana, vaikka Kreikan kesällä aktivoituneen velkakriisin välittömät markkinavaikutukset ovatkin väistyneet, Euroopan keskuspankin rahapolitiikka on ollut elvyttävää ja euron kurssi on heikentynyt. Euroalueen talouskasvuksi ennakoidaan lähitulevaisuudessa noin 1,5 prosenttia, mutta maittain kasvu vaihtelee huomattavasti. Suomen talouskasvu on Euroopan maiden heikoimpia. Kansainvälisen talouden kehittyminen on viime aikoina ollut kaksijakoista. Kehittyvien talouksien kasvunäkymät ovat selvästi heikentyneet. Erityisesti Kiinan kasvu on normalisoitumassa 10 prosentista viiden prosentin tuntumaan. Venäjän talous jatkaa supistumistaan, sillä alentuneet raakaaineiden maailmanmarkkinahinnat kurittavat erityisesti Venäjää ja talouspakotteet ovat vähentäneet kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Venäjän talouden heikkous heijastuu voimakkaasti erityisesti Suomen vientiin Venäjälle. Talouskasvun moottorina toimivat edelleen Yhdysvallat ja hidastuneesta kasvusta huolimatta Kiina. Myös Saksan kasvun ennakoidaan pysyvän kohtalaisen vahvana. Vuodelle 2016 valtiovarainministeriö ennakoi hyvin maltillista suhdannekäännettä, jonka seurauksena kokonaistuotannon kasvu nousee 1,2 prosenttiin. Kasvun taustalla on lähinnä yksityisten investointien piristyminen ja teollisuustuotannon pinnistäminen miinusmerkkisistä luvuista pieneen kasvuun. Suurimpana yksittäisenä kasvutekijänä on Äänekosken 1,2 mrd. euron biotuotetehdashanke. Yksityinen kulutuksen odotetaan kasvavan vuonna 2016, vaikka kasvuvauhti hidastuu hieman vuodesta Yksityistä kulutusta hidastaa muun muassa vähitellen nouseva inflaatio sekä valtion menosopeutus yhdessä julkisten palvelujen asiakasmaksukorotusten kanssa. Toisaalta näiden tekijöiden vaikutusta vaimentaa valtion tuloverotuksessa toteutettavat veronkevennykset. Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä pitkittyneen matalasuhdanteen sekä talouden rakenteellisten ongelmien vuoksi. Toteutetut sopeutustoimet ovat rajoittaneet julkisten menojen kasvua, mutta eivät ole pysäyttäneet sitä väestön ikääntymisestä aiheutuvan kuntiin kohdistuvan menopaineen vuoksi. Heikon tulokehityksen takia kolmen prosentin alijäämäraja rikkoutui vuonna 2014 ja Julkinen velka suhteessa BKT:hen jatkoi vuonna 2015 kasvuaan ja ylitti 60 prosentin rajan. Hintojen nousupaineet ovat lähivuosina tavanomaista pienemmät. Kuluttajahintojen laskuun on vaikuttanut talouden heikko kysyntätilanne ja alentuneet tuontihinnat. Myös maltillinen palkkakehitys on pitänyt hintojen nousupaineet kurissa. Työmarkkinaratkaisut nostavat sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 sopimuspalkkoja keskimäärin 0,5 prosenttia. Hintapaineita ovat sen sijaan kasvattaneet välillisten verojen ja palvelumaksujen korotukset. Lyhyet korot pysyivät ennätyksellisen alhaisina ja vuonna kolmen kuukauden euriborin ennustetaan pysyvän lievästi negatiivisina. Kymmenen vuoden korkotaso on prosentin tuntumassa. Matala korkotaso pitää kaupungin korkomenot pieninä, mutta osoittaa huolestuttavasti talouden heikkouden: investoinnit ovat alhaalla ja talous ei kasva. Suomen vuosille ennakoitu talouskäänne on niin vaatimaton, että työttömyysaste pysyy lähivuosina korkealla tasolla. Tilanne on hyvin haastava erityisesti pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden osalta, sillä kohtaanto-ongelmat työttömien työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen välillä ovat vaikeutuneet. Esimerkiksi avointen työpaikkojen määrä lisääntyi vuonna 2015, mutta se ei ole vähentänyt työttömien määrää. Työttömyysaste nousi 9,4 prosenttiin vuonna Työttömyys kasvoi 0,7 prosentilla vuodesta Kuntatalous vuosina Kuntien ja kuntayhtymien vertailukelpoiset toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan prosentin verran vuonna Kuntasektorin palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstömenot nousivat vain 0,7-0,8 prosentilla, vähemmän kuin yksityisellä sektorilla tai valtiolla. Ansiotasoindeksi 6

10 kohosi viime vuonna ennakkotiedon mukaan sekin vain runsaalla prosentilla. Vuonna 2016 kunta-alan palkkasumma kasvaa ja ansiotasoindeksi kohonnee vain prosentin verran. Palvelujen ostot ovat edelleen kasvussa. Inflaatio painut miinukselle vuonna 2015 ja vuonna 2016 kuluttajahintojen ennustetaan nousevan prosentin verran. Kuntasektorin kustannustason nousun oletetaan olevan koko maan tasolla. Kuntien verotulojen kehitys Vuonna 2015 kuntien verotulojen tilitykset kasvoivat vain 2,9 %. Kunnallisveroa kertyi 1,8 % enemmän kuin vuonna 2014 ja yhteisöverot nousivat toista vuotta peräkkäin yli kymmenyksellä, 12,3 %. Kunnille tilitettiin verotuloja yhteensä 21,77 mrd. euroa. Ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto nousee vuonna 2016 vain 1,2 %. Kuntien yhteisöveroosuuden väliaikainen korotus päättyy, ja kuntien yhteisöveron tuoton arvioidaan laskevan lähes 20 %. Kiinteistöveron kasvuksi arvioidaan 3,5 %. Kuntien verotulot pysyisivät vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla. Kuntien vuoden 2015 tilinpäätökset Vaikka kuntien ja kuntayhtymien käyttötalousmenot eivät juuri nousseet ja verotulot ja valtionosuudet jopa hieman nousivat, kuntasektorin tilikauden tulos putosi 2,2 miljardista eurosta 270 miljoonaan euroon. Vuonna 2014 tulosta paransivat kuntien liikelaitosten yhtiöittämisestä saadut 1,7 miljardin euron satunnaiset tuotot. Vuoden 2015 ja 2014 vertailu on yhtiöittämisten takia muutenkin vaikeaa. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuosikatteet laskivat vain 0,33 mrd. euroa vuodesta 2014, ja vuosikate ei aivan riittänyt kattamaan poistoja. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli 2015 lopussa lähes 17 mrd. euroa. Ennakkotietojen mukaan vuosikate oli negatiivinen 11 kunnassa (10 kuntaa vuonna 2014). Vuosi 2015 oli kunnissa vaikea, mutta kuitenkin ennakoitua parempi. Se johtuu sekä tulojen kasvusta että kuntien sopeuttamistoimista. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuitenkin yli 130 kunnassa vuosikate ei riittänyt poistoihin. Kuntien tuloksen ennustetaan 2016 pysyvän vuoden 2015 tasolla. 7

11 8

12 9

13 Keskeiset ennusteluvut 2014 mrd. euroa ** 2016** 2017** määrän muutos, prosenttia Bruttokansantuote markkinahintaan 205-1,4-1,1-0,4 0,2 1,2 1,2 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 79 1,6 0,0 0,0-2,0 2,4 3,0 Kokonaistarjonta 285-0,6-0,8-0,3-0,4 1,6 1,7 Tavaroiden ja palvelujen vienti 78 1,2 1,1-0,7-1,1 1,8 2,9 Kulutus 165 0,4 0 0,3 1 0,6 0,6 yksityinen 114 0,3-0,3 0,5 1,3 0,8 0,8 julkinen 51 0,5 0,8-0,2 0,4 0,2 0,1 Investoinnit 42-2,2-5,2-3,3-2,1 4,8 3,6 yksityiset 33-3,2-7,1-3,9-2,2 5,8 4,2 julkiset 8 2,6 3,5-0,9-1,6 0,6 1,0 Kokonaiskysyntä 285-0,6-0,5-0,2-0,4 1,5 1,6 kotimainen kysyntä 208-1,2-1,1 0-0,2 1,4 1,2 Muut keskeiset ennusteluvut Bruttokansantuote, mrd. euroa Palvelut, määrän muutos, % Koko teollisuus, määrän muutos, % Työn tuottavuus, muutos, % Työlliset, muutos, % Työllisyysaste, % Työttömyysaste, % Kuluttajahintaindeksi, muutos, % Ansiotasoindeksi, muutos, % Vaihtotase, mrd. euroa Vaihtotase, suhteessa BKT:een, % Lyhyet korot (euribor 3 kk), % Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, % Veroaste, suhteessa BKT:een, % Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, % Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, % Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:een, % Valtionvelka, suhteessa BKT:een, % ** 2016** 2017** ,6-1,8-0,1 0,8 0,7 1,2-8,5-0,6-0,3-2,2 1,7 3,4-2,1 0 0,3 0,4 0,4 1,4 0,4-1,1-0,4-0,3 0,4 0,4 69,0 68,5 68,3 68,1 68,5 68,8 7,7 8,2 8,7 9,4 9,4 9 2,8 1,5 1-0,1 0,9 1,4 3,2 2,1 1,4 1,2 1,2 1,2-3,9-3,4-1,9 0,9 1,2 1,3-1,9-1,7-0,9 0,4 0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,0-0,2-0,1 1,9 1,9 1,4 0,7 1 1,5 56,1 57,6 58,2 59,1 58,7 58,3 42,7 43,8 43,9 44,6 44,5 44,2-2,1-2,5-3,3-3,3-2,9-2,6-3,6-3,6-3,9-3,1-2,9-2,7 52,9 55,6 59,3 62,8 6 4,9 66,6 42,0 44,3 46,4 48,5 49,9 51,3 10

14 4. KAUPUNGIN TALOUS 4.1 Talousjohtajan katsaus tuloveroprosentin 1,7 prosenttiyksikön korotuksen tuottoa. Kaupungin talous vuonna 2015 Kaupungin verotulot nousivat 2,4 miljoonaa euroa, 4 %, Kasvu oli muuta maata nopeampaa, mutta ilman tuloveroprosentin 0,25 prosenttiyksikön korotusta verotulojen kasvu olisi ollut 3 % eli samalla tasolla kuin koko maassa. Vuonna 2016 kuntien ja Uudenkaupungin verotulot todennäköisesti laskevat, koska yhteisöverot laskevat ja tuloverotkaan eivät kasva. Kaupungin verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus oli yhteensä 86,2 miljoonaa euroa. Se nousi parilla miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Talousjohtaja Anne Takala Kuntien talous Suomen taloudella on takanaan jo neljä huonoa vuotta. Maan bruttokansantuote laski vuosina , ja vuonna 2015 päästiin vain 0,5 prosentin kasvuun. Työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys lisääntyivät. Valtion ja kuntien velkaantuminen jatkui. Vuonna 2016 talouteen odotetaan vain pieniä valonpilkahduksia, vaikka euro on edelleen heikko ja öljyn hinta matalalla. Toisaalta maailmantalouden parhaan kasvun ennustetaan olevan takana. Geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä, Irakissa, Syyriassa ja Libyassa varjostavat nekin edelleen teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Kuntien verotulot kasvoivat 2,9 prosenttia, hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisveroa kertyi kuntien kassaan vain 1,8 % enemmän kuin vuonna 2014, mutta yhteisöverotilitykset nousivat yli 10 prosenttia. Kunnille tilitettiin verotuloja yhteensä 21,77 mrd. euroa. Kuntien euromääräiset käyttötalousmenot laskivat prosentilla ja toimintatuotot 11 prosentilla, mutta kunnallisten liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikutti merkittävästi kuntatalouden lukuihin. Ilman yhtiöittämisiä kulut olisivat nousseet prosentin ja tuotot laskeneet prosentilla. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate laski eikä vuosikate aivan riittänyt kattamaan poistoja Valtionosuusleikkaukset ovat heikentäneet kuntien taloutta jo vuosia, ja leikkaukset jatkuvat vuonna Uudenkaupungin osalta leikkausten vuotuinen vaikutus oli 4 miljoonaa euroa vuonna Leikkauksen suuruus vastasi jo kaupungin Kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden tulojen ja menojen erotus eli toimintakate oli 78 miljoonaa euroa. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa. Se oli 3,1 miljoonaa euroa alkuperäistä ja 2,5 miljoonaa euroa tarkistettua talousarviota parempi. Kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettävissä oleva rahamäärä oli 547 euroa/asukas. Vuosikate kattoi yli 160 % omaisuuden kulumista vastaavista poistoista, ja investoinnit voitiin rahoittaa tulorahoituksella. Uudenkaupungin talous oli siis vuonna 2015 tasapainossa. Korot olivat koko vuoden edelleen poikkeuksellisen alhaalla. Lainojen vuotuiset korkokustannukset (sis. korot ja korkosuojaus) olivat alle 2 %. Arvopaperien myynnistä kirjattiin tuloslaskelmaan noin euron myyntivoitto. Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 97,2 % ja toimintakulujen 98,2 %. Toimintakate (toimintatuotot toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion eurolla. Kaupungin poistot sisältävä alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 85,4 miljoonaa euroa. Toimintakate ja poistot sisältävät nettomenot nousivat vain 0,5 miljoonalla vuodesta 2014, ja ne alittivat talousarvion. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoiset kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoitustoiminnan menot) olivat 119,4 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannukset ovat edelleen muihin kuntiin verrattuna isot. THL:n viimeisimmän selvityksen mukaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioitujen menojen indeksi oli 111 vuonna Uusikaupunki käytti siis sosiaali- ja terveystoi- 11

15 meen kymmenyksen tarvetta enemmän. Euroina tämä on tarkoittanut noin 5 miljoonan euron ns. ylikäyttöä. Vuonna 2015 sosiaali- ja terveystoimen nettomenot kasvoivat hyvin maltillisesti: koko sosiaali- ja terveystoimi noin 1,6 % ja erikoissairaanhoito 1,4 %. Kaupungin omat ja yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tehdyt kehittämis- ja uudistustoimenpiteet toivottavasti jatkavat ja vahvistavat tätä positiivista trendiä Uudellakaupungilla on kaksi liikelaitosta: Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos. Ne eivät vuonna 2015 ylittäneet valtuuston hyväksymiä investointi- ja lainatasoja. Liikelaitokset eivät ottaneet kalenterivuoden aikana uutta lainaa, ja niiden lainamäärä laski. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toimintavuosi oli liikelaitokselle ennakoitua parempi ja sen kannattavuus oli hyvä. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto nousi edellisestä vuodesta ja myös liikelaitoksen ylijäämä ja kannattavuus paranivat. Liikelaitoksen kannattavuus oli hyvä. Häpönniemen puhdistamon toiminta ei kaikilta osin täyttänyt ympäristöluvan vaatimuksia ja laitoksen prosessin tehostaminen edellyttää laajennusta. Puhdistamon tehostamisen esisuunnitelma valmistui vuonna Vuosi 2015 oli Uudenkaupungin Satama Oy:n kolmas toimintavuosi. Uudenkaupungin kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiön vuosi oli erittäin menestyksekäs: liikevaihto ja liikennemäärät kasvoivat. Myös yhtiön kannattavuus oli erittäin hyvä Investoinnit Kaupungin investointitaso nousi 1,2 miljoonalla eurolla vuodesta 2015, mutta Kaupunginlahden reunan 2,3 miljoonan euron hanketta lukuun ottamatta hankkeet olivat melko pieniä. Uudenkaupungin kokonaisinvestoinnit olivat 7,2 ja nettoinvestoinnit 5,4 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus bruttoinvestoinneista oli 6,4 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat 0,65 miljoonaa euroa, puolet budjetoidusta, ja Vakka-Suomen veden vain euroa. Kaupungilla on ollut viime vuosina paljon pieniä hankkeita, mutta investointitaso on ollut melko matala. Vuosina kaupungilla on edessään kaksi isoa yhteensä miljoonan euron investointia: uimahallin peruskorjaus ja Viikaisten koulukiinteistön peruskorjaus. Vakka-Suomen Vesi joutuu sekin investoimaan arviolta 3,5 miljoonaa euroa jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamiseen. Henkilöstömuutokset ja henkilöstömenot Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä oli 858. Se lisääntyi 35 henkilöllä vuodesta Vuoden lopussa kaupungin palveluksessa oli, määräaikaiset mukaan lukien, 1056 henkilöä eli saman verran kuin vuonna Vakinaisessa työsuhteessa olevien määrä siis kasvoi mutta määräaikaisten väheni. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 31 työntekijää, kun Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastot yhdistettiin. 26 siirtyi terveyspalveluihin ja 5 puhtaanapitoon. Uudenkaupungin ja liikelaitosten palkkamenot nousivat 2,2 % ja henkilöstömenot 1,1 % vuoden 2014 tasosta. Henkilöstömenot nousivat palkkoja vähemmän, koska kaupunki sai 2015 ensimmäisen kerran laskuttaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymältä 50 %, noin euroa, kaupungin maksamista ammatillisen koulutuksen eläkemenoperusteisista maksuista. Vakinaisten viranhaltijoiden henkilöstömenot laskivat. Eniten nousivat sijaismäärärahat. Henkilöstömenojen vertailua aikaisempiin vuosiin hankaloittaa vuosien lomautukset. Kun Uudenkaupungin käyttötalouden palkkoja/asukas verrataan muihin kuntiin, on muistettava, että Uusikaupunki järjestää isäntäkuntana perusterveydenhuollon palvelut Uudenkaupungin lisäksi neljälle muulle kunnalle. Rahoitus Kaupungin lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 30,7 miljoonaa euroa eli euroa asukasta kohden. Koko maan velkamäärään, noin 2800 euroa, verrattuna kaupungin velkamäärä on kohtuullinen. Koko lainamäärästä kaupungin liikelaitosten lainaosuus on runsaan viidenneksen. Lainamäärä laski 1,4 miljoonalla eurolla vuodesta Kaupunki otti vuoden aikana 5 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista luottoa. Koska lyhyet korot olivat erittäin alhaalla, kaupunki rahoitti toimintaansa myös edullisilla kuntatodistusluotoilla. Lainojen keskikorko laski alle prosenttiin, mutta korkosuojauskustannukset nostivat kokonaiskorkokustannukset 1,7 prosenttiin p/a. Kaupunki ei tehnyt vuoden aikana uusia koronvaihtosopimuksia. Voimassa olevia koronvaihtosopimuksia kaupungille oli 10 miljoonan euron arvosta. Kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassavarat olivat) 11,8 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 3,2 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Uudenkaupungin omavaraisuusaste oli 63,7 %. Se pysyi melkein ennallaan. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta. 12

16 Lopuksi Kaupungin henkilöstö ja yksiköt tekivät vuoden aikana kiitettävää työtä, ja ne osoittivat vahvaa sitoutumista työhönsä. Yksiköt kehittivät toimintaansa ja etsivät uusia tapoja toimia. Kaupungin toiminnallinen tulos nousi positiiviseksi ja tilikausi oli 3,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Alkuperäisen talousarvion euron ylijäämä parani siis 3,4 miljoonalla. Talousarvioon verrattuna positiivinen muutos johtuu kahdesta tekijästä: verotulot ja valtionosuudet olivat 1,8 miljoonaa euroa isommat ja henkilöstömenot 1,7 miljoonaa euroa pienemmät kuin valtuuston joulukuussa 2014 hyväksymässä talousarviossa ennakoitiin. Lisäksi kaupungin taloutta auttoi Vilissalon tonttien myynnistä saatu euron myyntivoitto ja liikelaitosten hyvä tulos. Vaikka tulevaisuuden kunnan tehtävät ja toimintamallit eivät maakuntahallintouudistuksen ja sosiaali- ja terveystoimen uudistuksen takia ole tiedossa, kaupunki ei voi jäädä paikalleen, vaan toiminnan uudistamista ja rationalisointia sekä tehtävien priorisointia on välttämätöntä jatkaa. Kaikkia nykymuotoisia palveluita ei voida nykyisillä resursseilla enää tarjota, vaan sekä työntekijöillä että luottamushenkilöillä pitää olla valmiutta luopua vanhasta ja keskittyä olennaiseen. Vain tällä tapaa Elinvoimainen uusi kaupunki strategian tavoitteet - terve talous ja hyvinvoivat asukkaat - toteutuvat. Vuonna 2015 Uudenkaupungin yrityssektorin hyvä positiivinen vire ja toimeliaisuus jatkuivat, työttömyys laski ja sairaanhoitopiirin kanssa alkoi uudenlainen yhteistyön kehittäminen. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen Talous on tasapainossa, jos kunnan vuosikate riittää poistoihin ja poistojen määrä kattaa investoinnit. Uudessakaupungissa vuosikate oli vuonna 2015 noin 160 % poistoista ja investointien tulorahoitusprosentti 157. Näillä tunnusluvuilla arvioituna kaupungin talous oli tasapainossa vuonna Kertynyt ylijäämä esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. Kaupungin taseessa on tämän jälkeen noin euroa ylijäämää. 13

17 Verotulot ovat Uudenkaupungin talouden perusta, ja niiden kehitystä on havainnollistettu verotettavien tulojen muutoksista kertovalla graafisella esityksellä. Uudenkaupungin verotettavien tulojen kokonaiskasvu ja kasvu/asukas olivat pitkään alle vertailuryhmien tason. Siihen vaikuttivat lähinnä asukasmäärän ja palkansaajien / työvoiman määrän vuosittainen väheneminen. Vuonna 2014 Uudenkaupungin verotettavat tulot nousivat pitkästä aikaa enemmän kuin muualla. Uudenkaupungin verotettavat tulot kasvoivat 3,0 % eli enemmän kuin koko maassa ja vastaavankokoisissa kunnissa ( asukkaan kunnat 1,6 %, koko maa 1,8 %, Varsinais-Suomi 2,0 %). Käyttötalouden valtionosuuksia samankokoiset kunnat saavat kuitenkin Uuttakaupunkia enemmän ja niiden verotulot ja valtionosuudet ovat yhteensä Uuttakaupunkia isommat. Kaupunki on 10 vuoden aikana useaan otteeseen korottanut sekä tuloveroprosenttia että kiinteistöveroja. Kaupungin verotulot olivat vuonna 2015 koko maan tasolla. Kaupungin verotulot nousivat 4 %, 2,4 miljoonaa euroa, vuonna Kasvu oli poikkeuksellisen hyvä, koska koko maassa verotulot kasvoivat vain 2,9 %. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhteisöverot laskevat vuonna 2016 yli miljoonalla eurolla. 14

18 Yhteisöveron tuotto oli lähes 4 miljoonaa euroa ja kunnan tuloveron tuotto yli 53,5 miljoonaa euroa. Kaupunkilaisille tarjottavien palvelujen määrä ja taso on entistäkin vahvemmin sidoksissa työllisyyden ja verotulojen kehitykseen, koska valtionosuuksia on jo monena vuotena leikattu ja niiden osuus kuntien tuloista on pienentynyt. Vaikka yritysten hyvä tilauskanta paransi kaupungin työllisyystilannetta vuonna 2015, työvoiman määrä pieneni - lähinnä eläköitymisen mutta myös muuttoliikkeen takia. Toivottavasti yritysten vahva kehitys auttaa lähivuosina kääntämään palkansaajien määrän ja samalla verotulot vakaaseen kasvuun. Jokainen prosentin kasvu verotuloissa lisää verotuloja 0,5 miljoonalla eurolla. Yhteensä Muutos ed. vuoteen 5,1 2,2 8,9 7,7 0,4 9,2 1,9-0,1 4,2 5,7 4,0 15

19 4.2 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2015 Kaupungin talous vahvistui vuonna 2015 ja toiminnallinen tulos oli positiivinen. Kaupungin verotulot olivat yhteensä 61,9 miljoonaa ja valtionosuudet 24,3 miljoonaa euroa. Verotulot nousivat 2,4 miljoonalla (4 %) mutta valtionosuudet laskivat 0,4 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat yhteensä parilla miljoonalla eurolla, 2,3 %. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 8,5 miljoonaa euroa positiivinen. Se parani 2,5 miljoonalla vuodesta Parannus johtui lähinnä parista tekijästä: Vilissalon tonttien myyntivoitto, verotulojen ylittyminen ja liikelaitosten hyvä kannattavuus, Vuosikate oli ennakoitua parempi myös sen takia, että henkilöstömenot alittivat talousarvion ja erikoissairaanhoidon menot kasvoivat vain 0,3 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tilikausi oli 3,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtionosuusuudistus astui voimaan vuoden 2015 alussa ja uusi kuntalaki Kuntalain muutos on otettu huomioon toiminnassa. Osa kuntalain säädöksistä tulee voimaan vasta uuden valtuuston aloittaessa toimintansa. Kuntalain muutoksen takia kaupungin on uusittava mm. hallintosääntönsä ja strategiansa vastaamaan uusia säädöksiä. Edellisen hallituksen valmistelema sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kariutui keväällä Uusi hallitus jatkoi valmistelua uudelta pohjalta ja päätti syksyllä sen linjauksista. Lakiluonnosten on tarkoitus tulla kuntiin lausunnolle keväällä Vuosia jatkunut epätietoisuus kuntien roolista ja tehtävistä jatkossa on työllistänyt kuntia ja haitannut niiden toimintaa ja kehittämistä. Kuntien osuus työllistämismenoista on kasvussa ja esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut. Uudenkaupungin maksut nousivat alkuvuonna voimakkaasti, mutta kuukausikohtaiset asiakasmäärät ja kustannukset saatiin eri toimenpitein kääntymään syyskaudella laskuun. Koska kaupungin toiminnan kehittämistä on tehtävä nyt eikä sitä voi lykätä tulevaisuuteen, kaupunki ryhtyi vuonna 2015 yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa kehittämään aktiivisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä. Vuoden merkittävin rakenteellinen muutos oli uusien yhteisosastojen perustaminen perusterveydenhuollon alaisuuteen. Osastoja on kaksi, ja niistä toinen tuottaa kirurgispainotteista ja toinen sisätautispainotteista vuodeosastohoitoa. Yhteisosastojen perustamisen seurauksena kaupungin ja erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikat vähenivät yhteensä 26 paikalla. Uudet osastot aloittivat toimintansa Sosiaali- ja terveystoimessa tehtiin monia muutoksia: pitkäisaikaisen laitoshoidon osuutta vähennettiin, kotisairaalatoiminta TYKS Vakka- Suomen sairaalan kanssa alkoi ja hyvinvointineuvola aloitti toimintansa osana ennaltaehkäisevää terveydenhuolto. Sivistyspalveluille hyväksyttiin uudet strategiat, joissa linjattiin strategiakauden keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Uudet esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön ja niitä valmisteltiin yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Vuoden isoin ja kaupunkikuvassa näkyvin investointi oli Kaupunginlahden reunan kunnostaminen. Hankkeen kustannukset olivat yli 2,3 miljoonaa euroa ja kunnostusta ei olisi tässä laajuudessa voitu toteuttaa ilman Vannaksen säätiön lähes 1,7 miljoonan euron avustusta. 4.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kaupungin strategisena tavoitteena on, että kaupungin vuosikate kattaa poistot vuonna Siihen voidaan päästä pitämällä kaupungin kustannukset kurissa. Omien toimintojensa kustannuksiin kaupunki voi vaikuttaa omilla päätöksillään, mutta uhkana ovat ostopalvelujen käytön kasvu ja erikoissairaanhoidon kustannusten nousu. Kaupungin menot eivät saisi juurikaan kasvaa vuosina Uudenkaupungin talous oli vuonna 2015 ylijäämäinen. Taloussuunnitelman mukaan vuodet ovat ylijäämäisiä, mutta liikkumavara on pieni. Kuntien verotulojen kasvun arvioidaan olevan lähivuosina koko maassa heikkoa ja vuonna 2016 niiden ennustetaan jopa laskevan. Uudessakaupungissa tilanne on kaksijakoinen: Toisaalta työllisyyden paraneminen on tuomassa vakautta verotuloihin, ja verotulojen kehitys näyttäisi jatkossa olevan samalla tasolla kuin koko maassa. Toisaalta kaupungin asukasmäärä väheni vuonna 2015, ja työvoiman määrä laski. Jos uudet työpaikat eivät jatkossa houkuttele muuttamaan Uuteenkaupunkiin, työvoiman määrä vähenee lähivuosina kiihtyvällä vauhdilla. Tällöin myös verotulojen kasvu jää vähäiseksi. Vuonna 2016 työllisyystilanne on autotehtaan lomautusten takia tilapäisesti heikkenemässä, mutta uuden automallin valmistaminen alkaa 2017, ja työllisyys on silloin palautumassa vuoden 2015 tasolla. 16

20 Tulossa olevat suuret investoinnit, kuten Viikaisten koulukiinteistön ja uimahallin korjaus sekä Vakka-Suomen Veden investoinnit, kasvattavat kaupungin velkamäärää. Tällä hetkellä korkotaso on matala, mutta korkotason nousu lisäisi kaupungin lainanhoitokustannuksia ja heikentäisi vuosikatetta. Prosenttiyksikön koronnousu kasvattaa korkokuluja eurolla. Ennen hankkeiden aloittamista selvitetään myös vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusmallit kuten erilaiset kiinteistöleasing- ja elinkaarimallit. Niissä malleissa kaupungin lainamäärää ei kasva, mutta kaikissa vaihtoehdoissa kaupungin käyttökustannukset ja kulut nousevat. Vaikka vuoden 2015 alussa voimaan tullut valtionosuusuudistus ei vähennä kaupungin valtionosuuksia, valtionosuudet pienenevät valtionosuusleikkausten takia euromääräisesti vuosina Kaupunki ei pysty omilla toimillaan vaikuttamaan valtionosuuksiin. Häpönniemen puhdistamon toiminta ei kaikilta osin täyttänyt ympäristöluvan vaatimuksia ja prosessin tehostaminen edellyttää laajennusta. Puhdistamon tehostamisen esisuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja toteutussuunnittelu vuoden 2016 aikana. Rakennustyöt ajoittuvat pääosin vuodella Hankkeen kustannuksista noin puolet katetaan lainalla ja toinen puoli liikelaitoksen omalla rahoituksella. Sosiaali- ja terveystoimen valtakunnallinen uudistus vaikuttaa kaikkiin kaupungin toimintoihin ja tuloihin. Sen yhteydessä kaupungin henkilöstömäärä laskee, tulot laskevat ja velvoitteet vähenevät. Tavoitteena on, että kuntien tulot ja menot vähenevät samassa suhteessa. Vielä ei tiedetä toteutuuko tämä. Kaupungin talous tulee olemaan seuraavinakin vuosina erittäin tiukka. 4.4 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kaupungin merkittävimpiä toiminnallisia riskejä on osaavan henkilökunnan saatavuus erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Osaavan henkilökunnan puute voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia esimerkiksi lastensuojelussa ja vammaispalvelussa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksi sairaalamallin toteuttaminen onnistuneesti ja erikoissairaanhoidon yhteisten vuodeosastojen toiminnan onnistuminen sekä muu yhteistyö ja sen onnistuminen ovat suurin yksittäinen kaupungin palvelutuotantoon ja palvelujen kustannuksiin vaikuttava tekijä. Onnistuessaan kustannusten kehitys on maltillista, ja epäonnistuessaan kustannukset kasvavat merkittävästi. Taloussuhdanteet vaikuttavat kaupungin verotuloihin. Prosentin muutos verotuloissa laskee tai nostaa kaupungin tuloja 0,5 miljoonalla eurolla. Työllisyystilanne ja koko maan talouden kehitys vaikuttaa nopeasti kaupungin verotuloihin, ja ne voivat helposti jäädä 1-2 miljoonaa euroa arvioitua pienemmäksi. Tätä aukkoa on vaikea kattaa säästöillä. Vaikka valtionosuusuudistus ei itsessään pienentänyt Uudenkaupungin valtionosuuksia, tehdyt leikkaukset pienentävät niitä. Leikkausten kompensoimiseksi kunnille annettiin vuonna 2016 mahdollisuus korottaa asiakasmaksuja, ja lisäksi esimerkiksi päivähoidon ryhmäkokoja saa kasvattaa ja pätevyysvaatimuksia ollaan helpottamassa. Myös kuntien velvoitteita ollaan karsimassa, mutta se tapahtuu hitaasti. Uhkana on, että rahoitusta karsitaan ja pienennetään, mutta velvoitteet jäävät. Kaupunki ei pysty vaikuttamaan velvoitteiden määrään tai niiden laatukriteereihin. Suurin toiminnallinen epävarmuus liittyy edelleen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja siihen, miten palvelut jatkossa järjestetään ja miten kustannukset katetaan. U usi toimintamalli ja uudet kustannusten jakoperusteet vaikuttavat kaupungin kustannuksiin ja toimintaan erittäin paljon, koska sosiaali- ja terveystoimen suorat kustannukset ovat 60 % kaupungin kokonaismenoista ja yli 50 % henkilöstömäärästä. Jos palvelut siirretään maakunnille, mitä tehdään kiinteistöillä? Siirtyvätkö ne maakunnille ja jos siirtyvät, millä arvolla? Siirtyvätkö niihin kohdistuvat lainat? Näihin kysymyksiin ei ole vielä olemassa vastauksia. Kaupungin ja liikelaitosten lainasalkku oli vuoden 2015 lopussa yhteensä noin 30,7 miljoonaa euroa. Lainamäärä laski 1,4 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Lyhytaikaisista lainoista 6 miljoonaa euroa oli lyhytaikaisia kuntatodistusluottoja ja loppuosa lyhytaikaisiin velkoihin siirrettyjä ensi vuoden lyhennyksiä. Pitkäaikaisista lainoista (21 miljoonaa euroa) oli vaihtuvakorkoisia lainoja 9,8 miljoonaa ja kiinteäkorkoisia 11,2 miljoonaa euroa. Kaupunki on varautunut korkojen nousuun 10 miljoonan euron korkosuojauksilla. Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin euroa. Kaupunki on varautunut riskeihin julkisyhteisövakuutuksella, joka sisältää mm. omaisuuden ja toiminnan turvat sekä näihin liitetyn lisäturvan. Tällaisia kustannuksia voivat olla mm. muutto-, tiedotus-, kuljetus- ja vuokrakustannukset esimerkiksi vanhainkodin tuhouduttua. Toiminnan turva sisältää julkisyhteisön vastuuturvan (toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai taloudellinen vahinko) ja julkisyhteisön hallinnon vastuuturvan (virassa tai toimessa teolla tai laiminlyönnillä aiheutettu taloudellinen vahinko). 17

21 4.5 Ympäristötekijät Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen Häpönniemen puhdistamon uusi ympäristölupa tuli voimaan heinäkuussa Jäteveden puhdistustulokset eivät täytä voimassa olevan ympäristöluvan vaatimuksia, ja liikelaitos on ryhtynyt toimenpiteisiin puhdistuskapasiteetin nostamiseksi ja mahdollisesti kuormituksen vähentämiseksi. Puhdistamon tehostamisen esisuunnittelu valmistui kesäkuussa 2015 ja toteutussuunnittelun on määrä valmistua heinäkuussa Investointi tehdään Uudessa puhdistamon ympäristöluvassa päästövaatimuksia kiristettiin 5. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS Lisäksi Vakka-Suomen Veden tulee selvittää jäteveden purkupisteen mahdollisen siirron (kauemmas merelle) vaikutus kaupungin edustan merialueen tilaan. Selvitystyö tehdään yhteistyössä Yara Oy:n kanssa. Uudenkaupungin kaupunki myi vuonna 2012 Munaistenmetsän kaatopaikan Lassila & Tikanoja Oy:lle. Kaupan yhteydessä kaupungille jäi vastuu vanhasta kaatopaikasta, mutta uuden myydyn alueen osalta vastuut siirtyivät ostajalle (piilevät ennen kauppaa syntyneet velvoitteet ovat edelleen kaupungilla). Kaatopaikka-alueet ovat ympäristöriskialueita. syntyneet kuolleet nettomuutto väkiluku muutos kum. muutos *) *) ennakkotieto, jota käytetty tilinpäätöslaskelmissa Uudenkaupungin asukasluku on 25 vuodessa laskenut lähes 3000 hengellä. Tällä ajanjaksolla asukasluku on noussut vain kahtena vuotena: 1996 ja Vähennys vastaa pienen kunnan asukasmäärää. Samalla ajanjaksolla vastaavan kokoisten kuntien asukasmäärä on pysynyt ennallaan tai jopa noussut. Elinvoimainen uusi kaupunki strategiassa asetettiin tavoitteeksi, että kaupungin asukasluku vähenee ennusteita hitaammin (ennuste n henkilöä vuoteen 2025 mennessä). Vuonna 2014 Uudenkaupungin asukasluvun kehitys ja muuttoliike olivat positiivisia, ja sen toivottiin jatkuvan vuonna Valitettavasti vuonna 2015 muuttoliike ja väkiluku muuttuivat negatiiviseksi. Kaupungin väestön määrä laski 71 hengellä ja kaupungista muutti 45 henkeä enemmän kuin tänne saapui. Kaupungin huoltosuhde heikkeni, koska väestö ikääntyy ja kuolleiden määrä ylitti syntyneiden määrän. Mikäli elinkeinoelämässä oleva positiivinen vire jatkuu, Uudenkaupungin asettama strateginen asukaslukutavoite voi vielä toteutua. 18

22 Uudessakaupungissa lasten ja nuorten osuus väestöstä on jo pitkään pienentynyt nopeammin kuin koko maassa, ja syntyneisyys on jäänyt alle vastaavan kokoisten kuntien. 0-6-vuotiaiden osuus väestöstä oli vuonna 2015 vain 6,4 %, kun se oli vastaavan kokoissa kunnissa 7,9 % ja koko maassa 7,7 %. Jos 0-6-vuotiaiden lasten osuus koko väestöstä olisi Uudessakaupungissa sama kuin koko maassa, kaupungissa olisi 280 alle kouluikäistä lasta enemmän kuin nyt. Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä on vastaavasti noussut nopeasti, ja se on jo 25,7 % (21 % v. 2010). Osuus on 5,8 prosenttiyksikköä koko maata korkeampi. Uudenkaupungin asukasluvun väheneminen on poikkeuksellisen rajua, kun sitä verrataan vastaavan kokoisiin kuntiin, Varsinais-Suomeen tai koko maahan. Niissä asukasmäärä on ollut koko luvun kasvussa, kun Uudessakaupungissa asukasmäärä kasvoi vasta vuonna

23 Uudenkaupungin työpaikkojen määrä romahti 1990-luvun alussa noin 9000:sta 5.300:aan, yli 40 %. Vuoteen 2000 mennessä työpaikkojen määrä oli noussut noin parilla tuhannella. Tämän jälkeen Uudenkaupungin työpaikkakehitys on ollut aaltoileva: välillä työpaikkamäärä on noussut ja välillä laskenut. Elinvoimainen uusi kaupunki 2020 strategiassa työpaikkojen määrän arvioitiin kasvavan vuoteen 2016 mennessä ja työllisyysasteen olevan 42 % koko väestöstä. Kehitys ei vuonna 2015 ollut strategian mukainen. Vuonna 2015 toimipaikkojen nettolisäys oli 20, mutta työvoiman ja työllisten määrä on ollut laskussa. Vuonna 2000 työvoiman määrä oli 8650 ja 2015 enää Samana aikana työllisten määrä on laskenut yli 1000 hengellä. Uudenkaupungin työpaikat toimialoittain Viimeisin virallinen tilasto vuodelta 2013 Toimiala Muutos 2002->2013 Maa- ja metsätalous Mineraalien kaivu Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Kauppa, majoitustoiminta ym Kuljetus, varastointi ja tietoliik Rahoitustoiminta ym Yhteiskunnalliset palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä

24 Uudenkaupungin työttömyysaste oli 9,72 % vuonna 2015 (10,24 % v. 2014). Varsinais-Suomen työttömyysaste oli 13,3 % ja koko maan 13,4 %. Varsinais-Suomen ja koko maan työttömyysaste oli pitkään jatkuneen taantuman takia edelleen nousussa, mutta Uudenkaupungissa suunta oli toinen: työttömyysaste parani vuoden aikana, ja se oli Varsinais-Suomea ja koko maata parempi. 21

25 6. HENKILÖSTÖ Palvelussuhde Muutos % Palvelukeskuksittain Yht. Yht. Yht. Yht. ed. vuodelta Kaupunki yhteensä ,3 Vakinaiset ,3 Määräaikaiset ,1 - josta työllistetyt ,7 Hallinto- ja kehittämiskeskus ,2 Vakinaiset ,1 Määräaikaiset ,8 - josta työllistetyt ,9 Sosiaali- ja terveyskeskus ,5 Vakinaiset ,2 Määräaikaiset ,3 - josta työllistetyt ,0 Sivistyspalvelukeskus ,9 Vakinaiset ,2 Määräaikaiset ,9 - josta työllistetyt ,0 *) *) Liikelaitokset ,0 Vakinaiset ,0 Määräaikaiset ,0 - josta työllistetyt *) Varhaiskasvatus siirtyi vuoden 2013 alusta lukien sivistyspalvelukeskukseen sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuodenvaihteessa 858. Henkilöstömäärä lisääntyi 35 henkilöllä. Merkittävin lisäys tuli siitä, että Tyks Vakka- Suomen sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastot yhdistettiin , ja Vakka-Suomen sairaalasta siirtyi yhteensä 31 henkilöä. Uudenkaupungin kaupungin palvelukseen; 26 terveyspalveluihin ja viisi puhtaanapitoon. Kaupungin henkilötyövuosien määrä oli 782,32. Se kasvoi 13,60 vuodella edellisestä vuodesta. Henkilötyövuodella tarkoitetaan henkilön koko vuoden työssäoloa. Osa-aikaiset muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Kaupungin vakinaisen henkilökunnan ja määräaikaisten työntekijöiden määrä pysyi ennallaan. Kokonaishenkilöstömäärä oli yhteensä

26 Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä (koko henkilöstö) 2015 Sairauslomat Palvelukeskukset Alle 4 pv 4-29 pv 30-60pv pv pv Yli 180 pv Yht. Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Liikelaitokset YHTEENSÄ Työtapaturmapoissaolot Palvelukeskukset Alle 4 pv 4-29 pv 30-60pv pv pv Yli 180 pv Yht. Hallinto- ja kehittämiskeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyspalvelukeskus Liikelaitokset YHTEENSÄ Sairauslomia kertyi 15,8 kalenteripäivää / työntekijä. Vuonna 2014 vastaava luku oli

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu 23.12.2015 Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne Kuluvana syksynä rahoitusmarkkinat ovat seuranneet huolestuneina

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös KHALL Tilinpäätöksen sisältö

Kaupunginhallitus Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös KHALL Tilinpäätöksen sisältö Kaupunginhallitus 128 29.03.2016 Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös KHALL 29.03.2016 128 1. Tilinpäätöksen sisältö Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 6.11.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä valmistellussa kuntatalousohjelmassa vuodelle

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE 1 KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 oli noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2018 esiteltävä vuoden 2017 tilinpäätös on

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017 6.6.2018 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2017, % (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-165) -0,2 % (-5) -0,7 %

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2014

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2014 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös Kaupunginhallitus 30.3.2015 Tarkastuslautakunta 11.5.2015 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,1 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2017 Muut (17 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE (57 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla Nurmeksen kaupungille vuosi 2018 vahvan perustoiminnan ansiosta hieman odotuksia parempi. Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös 2687/02.06.

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös 2687/02.06. Kaupunginhallitus 157 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 16 18.04.2017 Uudenkaupungin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös 2687/02.06.01/2017 KHALL 27.03.2017 157 1. Tilinpäätöksen sisältö Kunnan tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Pääekonomisti vinkkaa

Pääekonomisti vinkkaa Pääekonomisti vinkkaa Vinkki 2:Kuntatalouden tila 2018 Tilastokeskuksen otospohjainen kuntataloustilasto vuoden 2018 alkupuolelta kertoo, että kuntatalous kehittyi odotuksiin nähden varsin heikosti. Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 9.5.2018 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 3.5.2018 Henrik Rainio, vs. johtaja Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2016

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2016 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös Kaupunginhallitus 27.3.2017 Tarkastuslautakunta 8.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

Yleinen taloustilanne ja kuntatalous

Yleinen taloustilanne ja kuntatalous Onnistuva Suomi tehdään lähellä Yleinen taloustilanne ja kuntatalous 28.11.2017 Helsinki Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kansainvälinen talous kasvupyrähdyksessä Euroalue

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus 21.5.2018 Henrik Rainio, vs. johtaja Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan kuuluvat puheenjohtajana

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018

Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset 2017 Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018 Vuosi 2017 Kuntien toimintakulut laskivat -1,3% (+1,5% v. 2016) Toimintakate parani +0,7% (-1,6% v. 2016) Verotulot kasvoivat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/ Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Esityslista 4/2018 1 Aika 04.05.2018 klo 09:00 Paikka Kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 426 Käsiteltävät asiat Asianro Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2018 Tiedotustilaisuus 13.4.2018 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 13.4.2018 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Kasvu jatkuu yli 2 prosentin vuosivauhdilla. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 27.4.2018 Henrik Rainio, vs. johtaja Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2018

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2018 7.6.2019 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2018 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2018, % (suluissa muutos henkilömääränä) -0,2 % (-510) -0,3 % (-51) -0,5 %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Lähde: Kuntatalousohjelma 13.4.2018 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta EM 30.10.2018 Yleistä vuoden 2019 talousarviosta Pomarkun kunnan vuoden 2019 talousarviota tehdään poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa, joka aiheutuu valtionosuustulojen romahduksesta vuonna 2019. Valtionosuudet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 25.9.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous ja peruspalvelujen valtionosuus Kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä

Lisätiedot

Maakunnan talous ja rahoitus

Maakunnan talous ja rahoitus Maakunnan talous ja rahoitus Maakuntatilaisuus Kajaani 24.4.2018 Mikko Mehtonen, kehityspäällikkö Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö Kuntatalousohjelman nostot keväällä 2018 Kuntatalous vahvistui 2017 edelleen,

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma vuosille , Kevät Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kuntatalousohjelma vuosille , Kevät Kunta- ja aluehallinto-osasto Kuntatalousohjelma vuosille 2020-2023, Kevät 2019 Kunta- ja aluehallinto-osasto Vaalikauden viimeinen kuntatalousohjelma on tekninen Vaalikauden lopussa laadittava kuntatalousohjelma on julkisen talouden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Lisätietoa kuntien taloudesta

Lisätietoa kuntien taloudesta Lisätietoa kuntien taloudesta 1 Tilikauden tulos 2018, euroa/asukas Suurimmat arvot (Manner-Suomi): 1. Viitasaari (1 783 / as.) 2. Taivassalo (827 / as.) 3. Luhanka (676 / as.) 4. Pyhäranta (664 / as.)

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot