PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012"

Transkriptio

1 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja tapahtumat Pornaisten seurakunta Hallinto Yleinen taloudellinen tilanne Seurakuntatalous Pornaisten seurakunnan toiminnan ja talouden kehitys Henkilöstökertomus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kokonaistulot ja menot Johtavien viranhaltijoiden lausumat sisäisestä valvonnasta Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 29 II TOTEUTUMISVERTAILUT Pornaisten seurakunnan strategian toteutuminen Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Yhteenveto sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 85 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase IV SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistuksia yrityksissä ja muut seurakuntatyön yhteistyösopimukset Seurakuntatyön yhteistyösopimukset. 98 V ERILLISTILINPÄÄTÖKSET Hautainhoitorahasto VI ARKISTOINTI, LUETTELOT JA SELVITYKSET VII TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ.. 103

3 PORNAISTEN SEURAKUNTA 3 KIRKKOHERRAN KATSAUS Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan keskus. Vuonna 2012 jumalanpalveluksia pidettiin Pornaisten seurakunnassa yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, koulujen ja järjestöjen kanssa. Yhteistyö on ollut edelleen hyvää ja luontevaa. Vapaaehtoisia vastuunkantajia on ollut eri työaloilla ja heidän panostaan arvostetaan ja heidän toivomuksiaan on haluttu ottaa huomioon. Pääjumalanpalveluksia järjestettiin yhteensä 60, joista messuja 52 ja sanajumalanpalveluksia 8. Näissä kävijöitä oli yhteensä Muita jumalanpalveluksia järjestettiin yhteensä 26, joissa kävijöitä yhteensä Konfirmaatiomessuja järjestettiin kolme, joissa kävijöitä oli yhteensä 815. Yhteensä jumalanpalveluskävijöitä vuoden aikana oli 6 905, mikä tarkoittaa keskimäärin 36 kävijää per jumalanpalvelus. Kouluille järjestettiin hartaudet ja jumalanpalvelukset jouluna ja pääsiäisen aikaan. Kouluun lähtevät siunattiin syksyllä. Järjestimme kutsujumalanpalveluksia mm. vapaaehtoistyöntekijöille ja kasteperheille sekä päiväkerholaisille sekä 20- ja 50 -vuotta sitten Pornaisissa konfirmoiduille. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja seurakuntajuhla järjestettiin yhteistyössä kunnan ja veteraanijärjestöjen sekä partiolippukunnan kanssa. Ehtoollishartauksia järjestettiin kuukausittain Aurinkomäen palvelutalossa ja Värttinässä. Joulun ja pääsiäisen aikaan ehtoollishartaudet pidettiin lisäksi Onnentäyttymyksessä ja Palvelukoti Rauhassa. Edellä mainittiin vapaaehtoistyöntekijät; heidän tukensa on ollut korvaamaton apu erityisesti diakonia-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä. Myös Kravaus-kuorossa on mukana vapaaehtoisia. Kuoro on harjoitellut säännöllisesti ja esiintynyt jumalanpalveluksissa ja seurakuntatilaisuuksissa. Syntymäpäivinä käytiin kodeissa onnittelemassa ja uudet seurakuntalaiset toivotettiin tervetulleiksi. Vapaaehtoiset vastuunkantajat veivät leivän ja kirjeen seurakunnasta kuntaan muuttaneille. Pornaisten seurakunta järjesti kolme rippileiriä. Innostajakoulutukseen osallistui yhteensä 81 nuorta, joista poikia oli 37 ja tyttöjä 42. Rippikoulutyö on tavoittanut ikäluokan kiitettävän hyvin ja on ollut laadukasta. Perhekerhoissa on käynyt paljon lapsia ja päiväkerhot kokoavat suuren joukon alueen lapsiperheistä toimintansa piiriin. Yhteistyö päiväkotien, esikoulujen ja koulujen kanssa on ollut toimivaa ja mutkatonta, ja koulutyöhön on panostettu erityisen paljon oppituntivierailujen ja päivänavausten merkeissä. Diakoniatyössä avuntarve näkyi yhä lisääntyvässä määrin. Diakonit tavoittivat hyvin kunnan asukkaita ja pitivät säännöllisesti piirejä sekä kävivät Aurinkomäessä ja Onnentäyttymyksessä pitämässä hartauksia ja tapaamisia. Diakoniatoimiston remontti valmistui ja sinne saatiin uudet varasto- ja odotustilat. Pornaisten seurakunnassa tapahtui kertomusvuonna talous-, hautaustoimi- ja kiinteistöpuolilla useita työntekijävaihdoksia. Atk-puolella KehäIT:n toiminta loppui ja tilalle hyväksyttiin RannikkoIT-alue. Tiedotukseen liittyen seurakunta on Facebookissa ja tiedote jaetaan 11 kertaa vuodessa jokaiseen kotiin. Kertomusvuoden lopulla Pornaisten seurakuntaan kuului pornaislaista. Tämä on viimeinen toimintakertomus, joka tehdään ilman uutta perustoimintokuvausta, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi kertomusvuoden keväällä kokouksessaan. Jumalan siunausta toivottaen Petteri Kerko kirkkoherra

4 4 PORNAISTEN SEURAKUNTA I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Pornaisten seurakunta Perustietoja Pornaisten seurakunnasta Pornaisissa on ollut Porvoon emäseurakuntaan kuulunut kappeli vuodesta Oma kirkko rakennettiin vuonna 1726 ja oma pappi saatiin vuonna Itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi Pornainen on erotettu vuonna Pornaisten seurakunnan hallinnollinen asema: Helsingin hiippakunta Porvoon rovastikunta Etelä-Suomen lääni Uudenmaan maakunta Verotus Pornaisten seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2012 oli 1, 75 % Pornaisten seurakunnan jäsenet Vuoden 2012 lopussa Pornaisten kunnan väkiluku oli 5 133, missä on kasvua 0,27 % (14 henkilöä). Seurakuntaan kuului pornaislaista eli 79,9 % koko kunnan väkimäärästä (80,64 % vuonna 2011). Koko maassa seurakuntaan kuulumisprosentti vuoden 2012 lopussa oli 76,4 %. Kasteen kautta lapsia seurakunnan jäseneksi tuli 50 vuonna 2012 ja vastaavasti 43 vuonna Seurakunnan jäsenistä kuoli 26, kun vuotta aikaisemmin kuolleita oli 27. Vuonna 2012 seurakunnan jäsenyydestä erosi 34, vuonna 2011 eronneita oli 33. Seurakunnan jäseneksi liittyi 5, joka on 8 henkilöä vähemmän kuin vuonna Pornaisten seurakuntaan muutti vuoden 2012 aikana 206 henkilöä ja seurakunnasta pois muutti 289 henkilöä. Seurakuntaan muuttaneita vuonna 2011 oli 195 ja pois muuttaneita 227 henkilöä.

5 PORNAISTEN SEURAKUNTA Hallinto Pornaisten seurakunnan organisaatio Tilintarkastaja 1 JHTT Pornaisten seurakunnan organisaatio Kirkkovaltuusto Vaaleilla valitut 19 jäsentä Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja: kirkkoherra - 11 jäsentä -Sihteeri: talouspäällikkö Kirkkoherra -hengellinen johto - khra-virasto Talouspäällikkö - talous - hautausmaa - kiinteistö Kirkkoherranvirasto Diakonia Jumalanpalvelus ja musiikkityö Nuorisotyö Lapsityö Lähetystyö Kirkkovaltuusto Pornaisten seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet : Asikanius Pertti KOK Mäenpää Ninna Rauhanyhdistys Haapala Konsta KESK Kippilä Satu KESK Jokinen Eija-Sisko KESK Niinikoski Tuomo KESK Kanerva Teemu SDP Pietarinen Kari Rauhanyhdistys Karhunen Otto KESK Runolinna Liljan-Kukka SDP Knuuttila Raimo KESK Temmilä Kaija SDP Kolehmainen Laura SDP Virkki Sanna KOK Kuisma Risto SDP Vuori Taneli KESK Kärkinen Unto Rauhanyhdistys Yrtti Mia KOK Launonen Pirjo KOK Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Eija-Sisko Jokinen, varapuheenjohtajana Mia Yrtti. Kirkkovaltuuston kokouksiin osallistui myös kirkkoherra ja talouspäällikkö, joka toimi kokousten kutsuttuna sihteerinä. Kirkkovaltuusto piti vuoden aikana neljä varsinaista kokousta.

6 6 PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuuston päätöksiä Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana kokouksissaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat mm: - seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2011 hyväksyminen - tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta kirkolliskokouksen maallikkoedustajan ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenen henkilövalinnat - kirkollisveroprosentin vahvistaminen 1,75 prosenttia vuodelle hautauspaikkamaksut vuodelle perustoimintokuvauksen hyväksyminen Lisäksi kirkkovaltuusto käsitteli mm.: - Kehä it-aluesopimuksen purku - Rannikon it-alue sopimuksen hyväksyminen - lisämääräraha hautausmaan istutuksiin Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuuston päätökset Kirkkoneuvosto ja varajäsenet Pornaisten kirkkoneuvoston jäsenet : Kerko Petteri kirkkoherra Asikanius Pertti Kanerva Teemu Kolehmainen Laura Lempinen Tapani Metsola Helena Niemikorpi Niina Pietarinen Kari Runolinna Liljan-Kukka Vuori Taneli Yrtti Mia Pornaisten kirkkoneuvoston varajäsenet : Vilén Pirkko Nurmi Jaakko Temmilä Kaija Knuuttila Raimo Tanner Mari Kärkinen Unto Pietarinen Pertti Laitinen Kristiina Kippilä Satu Launonen Pirjo Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja varapuheenjohtajana Laura Kolehmainen Kirkkoneuvoston kokouksissa esittelijänä toimii kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimi talouspäällikkö. Kirkkoneuvostolla oli vuoden aikana yhdeksän kokousta ja kirkkoneuvosto teki yhden hautausmaakatselmuksen.

7 PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkoneuvoston päätöksiä Kirkkoneuvosto käsitteli 161 pykälää vuoden 2012 aikana. Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä vuonna 2012 mm.: - siivooja-emännän valinta - hautausmaan istutussuunnitelma - metsäsuunnitelman uusiminen - seurakuntamestareiden valinta - sähkönhankintasopimuksen hyväksyminen - seurakunnan tilavuokrat hautaustoimen maksut haudanhoitomaksut ystävyysseurakuntasopimukset - toimituspalkkioiden suositussopimus - tietoturvamääräykset ja tietoturvapolitiikka maksukortin käyttöönotto ja ohjeistus - seurakuntamestareiden virkasuhteiden vakinaistaminen - seurakuntamestarin viran auki julistaminen - perustoimintokuvauksen hyväksyminen Lisäksi kirkkoneuvosto on huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta Tilintarkastaja Slotte Martin, JHTT Tuokko Tilintarkastus Oy / KHT-yhteisö Edustajat / jäsenet kirkon yhteisissä hallintoelimissä vuonna 2012 Pornaisten seurakunnalla ei ollut edustajia tai jäseniä kirkon yhteisissä hallintoelimissä vuonna 2012.

8 8 PORNAISTEN SEURAKUNTA 1.3. Yleinen taloudellinen tilanne Keskeiset ennusteluvut Maailman talouskasvu ennusteen mukaan vahvistuu vuoden 2013 aikana muutaman sadasosaprosenttiyksikön verran, siis hyvin, hyvin vähän. Aasian maiden kasvava raaka-ainekysyntä pitää yllä öljyn ja muiden raaka-aineiden hintoja ja aiheuttaa niille myös nousupaineita. Toisaalta painetta hilittisevät kehittyneiden maiden vaisu teollisuus ja kasvu sekä Yhdystvaltain öljy- ja kaasutuotannon nopea kasvu. Keskuspankkien alhaiset korot lisäävät sijoittajia markkinoilla. Jos näin jatkuu pitkään, seurauksena on inflaation kiihtyminen. Euroalueen ajatuminen taantumaan vuoden 2011 lopussa ylläpiti eurokriisiä. Euron hajoaminen tulisi sekä velkamaille että vakaille maille kalliiksi, joten hajoamista pyritään välttämään kaikin tavoin. Euroopan keskuspankin EKP:n syksyllä 2012 tekemät päätökset vakausmekanismista ja pankkivalvonnasta ovat alentaneet huomattavasti pelkoa euroalueen hajoamisesta. Vuoden 2013 jälkipuoliskolla ennustetaan olevan elpymistä näkyvissä. Toisaalta finanssi- ja rahapolitiikan kiristyminen ja valtiovelan kasvu rajoittavat kehittyneiden maiden talouskasvua vuosikymmenen loppuun saakka. (Aktia pankin taloudellinen katsaus ) Suomen taantuman kääntö kasvu-uralle käynnistyy hitaasti viisain teoin Suomi vajosi keväällä 2012 taantumaan. Ennusteen mukaan eurokriisin rauhoittuminen etenee ja luottamus vähitellen vahvistuu. Arvioidaankin Suomen pääsevän kasvu-uralle kesällä 2013 vaikkakin hyvin, hyvin heikolle. Jos hallitus päättää merkittävistä kiristystoimista kevään 2013 aikana, kasvu saattaa jäädä nollaankin. Oletuksena on, että eurokriisi ei toteudu. Kestävyysvaje Suomen taloudessa on todellinen ongelma, jolle pitäisi löytää järkeviä ratkaisuja ja joilla saadaan vahvistettua talouden kasvumahdolllisuuksia. Kasvava talous tuottaa verotuloja ja pitää työttömyyden matalana. Mitä enemmän tehdään viisaita, pitkäkantoisia ja päättäväisiä ratkaisuja sitä vähemmän on tarvetta pakkoleikkauksille. Pahinta Suomen kansantalouden pitkän ajan velanhoitokyvyn kannalta olisi elinkelpoisten yritysten kaatuminen omiin ongelmiin. Julkisen talouden kestävyyden kannalta pahinta olisi työttömyyden massiivinen nousu, sillä suhdannetyöttömyys muuttuu varsin nopeasti rakennetyöttömyydeksi. Kun maa on taantumassa, niin kiristäminen on silloin huono tapa yrittää hoitaa kansantaloutta kuntoon. Eteläisen Euroopan kriisimaiden kokemus osoittaa että kiristämisen myötä taantuma vain syvenee, vaikka tarkoituksena oli vastakohtainen ilmiö. Nyt siis Suomessa ei ole aika kiristää hätäisesti veronkorotuksin ja menonleikkauksien torjuen valtion velan kasvua juuri tällä hetkellä. Mitä syvempi on taantuma, sitä suurempi on budjetin alijäämä. Jos Suomea uhkaa luottoluokituksen heikkeneminen, lyhyen ajan kiristysliikkeestä luopumiseen tulee liittää ratkaisu, joka vahvistaa talouden kasvupotentitiaalia ja valtion talouden tasapainoa pitkällä aikavälillä. Jos päätös etupainoisesta kirityksestä liittyisi työurien pitenemistä tukeviin päätöksiin, taantuma lyhenisi, työllisyys vahvistuisi ja Suomen pitkän aikavälin velanhoitokyky paranisi. Tämä näkyy myös sijoittajille, joiden kiinnostus alkaisi myös lisääntymään. (Aktia pankin taloudellinen katsaus )

9 PORNAISTEN SEURAKUNTA Seurakuntatalous Suomen luterilaiseen kirkkoon kuuluu 76,4 prosenttia suomalaisista eli henkilöä. Kirkkoon liittyneitä vuonna 2012 oli 3,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkosta eronneita oli 11,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkosta erotaan useimmiten maailmankatsomuksellisten tekijöiden sekä kirkon yleiseen linjaan ja kannanottoihin liittyvistä syistä. Lapsia kastettiin , mikä on 75,3 % syntyneistä. Edellisenä vuonna syntyneistä lapsista kastettiin 77,9 %. (Sakasti.fi: Seurakuntien jäsenistö 2012) Seurakuntien väestömuutokset 2012 (osa tilinpäätösvuoden luvuista ovat ennusteita) Muutos % Kirkon väkilu ,6 % Koko maan väkiluku ,5 % Kirkkoon kuuluvien osuus väestöstä 76,4 % 77,2 % Kastetut lapset ,2 % Syntyneet ,8 % Kastettujen osuus syntyneistä 75,3 % 77,9 % Kirkosta eronneet ,0 % Kirkkoon liittyneet ,6 % Solmitut avioliitot ,7 % Krikolliset vihkimiset ,5 % Siviilivihkimiset ,0 % Kirkollisten vihkimisten osuus solmituista ev.lut avioliitoista 60,9 % 53,2 % 7,6 % Siviilivihkimisten osuus solmituista ev.lut avioliitoista 39,1 % 32,4 % 6,7 % Avioliittojen kirkolliset siunaamiset ,8 % Avioerot ,0 % 1.5. Pornaisten seurakunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa. Lastenohjaajana toimi sijainen Lastenohjaaja Johanna Killisen sijaisena toimi Sisko Lampi koko vuoden 2012 ajan. Talouspäällikkö ja vs. talouspäällikkö Pornaisten seurakunnan talouspäällikkö Kaija-Leena Tuomisto palasi virkavapaalta Talouspäällikön sijainen Arto Alho määräaikainen virkasuhde päättyi Siivooja-vahtimestari vaihtui siivooja-emännäksi Siivooja-vahtimestarina Pornaisten seurakunnassa työskenteli pitkään Leena Laitinen. Hänen jäädessä eläkkeelle tammikuussa 2012 päätettiin muuttaa ammattinimike siivooja-emännäksi. Seurakunnassa aloitti siivooja-emännän työsuhteessa Päivi Kanerva Seurakuntamestarit Seurakunnan pitkäaikaiset seurakuntamestarit Mauri Räsänen ja Seppo Mäenpää jäivät eläkkeelle ja alkaen. Seurakunta palkkasi seurakuntamestari Päivi Sourannon alkaen vakinaiseen virkasuhteen aloitti toinen seurakuntamaestari Ilkka Ainali, hänen virkasuhteensa päättyi

10 10 PORNAISTEN SEURAKUNTA Investoinnit Toisen seurakuntamestarin paikka oli auki tilinpäätöshetkellä. Valintapäätös uudesta seurakuntamestarista kirkkoneuvosto teki Virkaan valittiin Kari Saarinen, joka aloitti työskentelyn Investointien toteuttaminen vuonna 2012 jatkui hyvin maltillisena Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon Toimintatuottojen kertymä vuonna 2012 oli 3,5 % enemän kuin mitä talousarviossa oli arvioitu. Hautaustoimen maksut toteutuivat 104,9 %, kolehdit ja muut keräystuotot 70,5 % ja tuet ja avustukset 127,6 %. Toimintamenojen kertymä oli 99,0 prosenttia talousarvioon nähden. Työalat ovat toteuttaneet toimintaansa suunnitelman mukaisesti. Toimintakatteen toteuma oli 98,7 % eli toimintakate alittui ,80 eurolla. Verotuloja kertymä oli 95,4 prosenttia talousarvioon nähden. Kirkollisverokertymä jäi talousarviosta ,10 euroa ja yhteisöverokertymä ,72 euroa. Poikkeuksellisesti marraskuun 2012 verotilitys oli negatiivinen, johtuen verohallinnon toimista tarkastaa yritysten ulkomaankaupan arvonlisäverotus vuosilta sekä lopullisen verotuksen 2011 valmistumista. Vuoden 2010 kirkosta eroamiset näkyivät vasta marraskuun 2012 tilityksen yhteydessä kokonaismääräisenä. Osuus verotuskuluista ylitti talousarvion 2,7 %, ylitys 522,45 euroa. Kirkon keskusrahastomaksut ylittivät talousarvion 3,0 %, ylitys 1 369,86 euroa. Vuosikate vuodelle 2012 on alijäämäinen ,61 euroa. Talousarvioon nähden toteuma vuosikatteen osalta oli 39,4 % (37 733,61 euroa jäi kertymättä vuosikatteeseen). Poistojen määrä tilinpäätöksessä 97,4 prosenttia Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden 2013 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Verotulokertymää seurataan kuukausitasolla tarkasti ja tehdään verotuloennustetta loppuvuodelle. Oletettavaa on että verotulokertymää jää alle vuoden 2012 tason. Alkuvuoden 2013 verotulokertymää noudattaa vuoden 2011 tasoa maaliskuun 2013 tilanteen mukaan katsottuna. Mukana arvioinnissa tuolla hetkellä on kaksi toteutunutta kuukautta. Toimintatuottoja on arvioitu kuluvan vuoden talousarviossa kertyvän 1 % enemmän kuin mitä vuoden 2012 talousarviossa. Seurakunnan toimintatuotot ovat kuitenkin hyvin vähäisiä, joka on yleistä julkisella sektorilla. Toimintamenojen kasvu arvioidaan olevan samaa luokkaa kuin vuonna Toimintamenoihin kuuluva isoin menoero palkkamenot ennustetaan vuonna 2013 kasvavan 1,5 %. Investointien toteuttaminen kuluvan vuoden aikana on hyvin maltillista. Pääsääntöisesti toteutetaan vain mitä on talousarviossa suunniteltu sekä tarvittaessa toteutetaan kaikki välttämättömäksi luokiteltavat korjaukset/muutokset. Toiminnan ja talouden raportoinnilla pyritään jakamaan tietoa taloudellisesta tilanteesta kuukausittain.

11 PORNAISTEN SEURAKUNTA Keskeisimmät johtopäätökset vuoden 2012 tilinpäätöksestä: 1. Pornaisten seurakunnan jäsenmäärä pieneni vuoden 2012 aikana 0,6 % eli 25 henkilöllä. Pornaisten kunnan väestönkasvu oli vuodessa 0,3 %. 2. Kirkkoon kuulumisprosentti Pornaisissa on 79, Toimintamenojen kasvu oli 2,5 prosenttia edellisestä vuodesta ja toimintatuotot vähenivät 0,6 %. 4. Toimintakate pieneni vuoteen 2011 verrattuna 2,7 %. Toimintamenojen kasvun ollessa hillitty ja toimintatuottojen väheneminen vaikuttivat toimintakatteeseen nostavasti. 5. Verotulokertymä jäi talousarviosta -8,2 prosenttia. Verotuskulut kasvoivat 4,7 % 6. Kirkon keskusrahastomaksut ylittivät talousarvion 4,4 %. 7. Vuosikate jäi alijäämäiseksi ,61 euroa ja oli -109,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta luvusta. Verotulokertymän jäädessä tavoitteestaan se heijastui suoraan vuosikatteeseen. 8. Vuosikate prosentteina poistoista oli -13,0%. Seurakunnan tulorahoitus on heikko. Tunnusluku kuvastaa sitä että julkishallinnolle tyypillisesti pelkät toimintatuotot eivät kata toimintamenoja. Kun otetaan mukaan verotulot, verotuskustannukset ja kirkon keskusrahastomaksut, niin tavoitteena olisi että näillä voisi kattaa toimintakatteen. Vuonna 2012 katteva jäi negatiiviseksi eli ,24 euroa. Samaa kuvastaa investointien tulorahoitusprosentti oli -18,2. 9. Seurakunnan henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 14 vakinaista henkilöä. Yksi virka oli täyttämättä vuoden 2012 lopussa. 10. Henkilöstömenojen osuus sivukuluineen Pornaisten seurakunnan kaikista toimintamenoista oli 65,7 % (66,2 % vuonna 2011). Henkilöstömenoihin luetaan kuuluvaksi myös toimituspalkkiot ja muut palkkiot. 11. Henkilöstömenojen osuus verotuloista vuonna 2012 oli 66,4 % (vuonna 2011 se oli 59,9 %). 12. Sairauspoissaolojen määrä on hyvin maltillinen.

12 12 PORNAISTEN SEURAKUNTA 1.6. Tiivistelmä Pornaisten seurakunnan tilinpäätöksistä ja talousarvio 2013 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TA 2013 Seurakunnan jäsenmäärä Srk:n jäsenmäärän muutos, % 0,7 % 1,4 % -0,1 % -1,3 % 0,5 % -0,6 % 6,8 % Kunnan väkiluku Kunnan jäsenmäärän muutos, % 1,4 % 1,9 % 0,8 % 0,2 % 0,5 % 0,3 % 2,8 % Osuus koko kunnan väestöstä, % 83,02 % 82,62 % 81,88 % 80,64 % 83,00 % 79,93 % 83,00 % Veroprosentti 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 Verotulot, Verotulojen muutos, % 9,0 % 3,7 % -0,1 % 7,0 % 0,6 % -8,2 % 4,1 % Toimintatuotot (ulk.), Toimintakulut (ulk.), Toimintatuotot / toimintakulut (ulk.), % 12,7 % 11,5 % 8,4 % 6,4 % 5,9 % 6,2 % 6,0 % Poistot, Vuosikate, Vuosikate, /jäsen 34,61 37,35 23,75 26,80 6,08-2,60 16,89 Vuosikate % 12,7 % 13,6 % 8,86 % 9,41 % 2,4 % -1,0 % 6,3 % Vuosikate poistoista, % 260,0 % 230,2 % 122,7 % 126,8 % 32,2 % -13,0 % 86,0 % Tulorahoitus tasapainossa tasapainossa tasapainossa tasapainossa heikko heikko heikko Nettoinvestoinnit, Investointien rahoitusosuudet, Investointien tulorahoitusprosentti 107,2 % 195,1 % 105,2 % 166,5 % 31,1 % -18,2 % 85,1 % Vuosikate = tulojen ja menojen erotus, joka jää käytettäväksi investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen Vuosikate % poistoista = kuvaa seurakunnan tulorahoituksen tasoa. Kun luku on sata, se kertoo, että pitkällä aikavälillä tulorahoitus on tasapainossa. Investoinnit voivat satunnaisesti ylittää poistojen kuvaaman tarpeen ja puuttuva rahoitusosuus otetaan silloin kassasta tai katetaan lainoilla. Investointien tulorahoitusprosentti = kuvaa tulorahoituksen ja bruttoinvestointien suhdetta = 100 x (vuosikate/ ( investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Tulorahoitus - tunnusluku = kuvaa kattaako vuosikate poistot eli investointitarpeen ja onko tulorahoitus tasapainossa eli tunnusluku on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku on nollan ja sadan välillä. Jos tunnusluku on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa, koska tulot eivät riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen Nettoinvestoinnit = investointimenosta on vähennetty rahtoitusosuudet = luku tulee rahoituslaskelmasta

13 PORNAISTEN SEURAKUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2.1. Yleistä Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tiivistettyä tietoa henkilöstä työnantajalle, työntekijöille ja seurakuntalaisille. Se on osa seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisarviointia. Henkilöstökertomus palvelee yhtenä henkilöstötyön ja johtamisen työvälineenä. Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstökertomuksen ja se sisältyy toimintakertomukseen Henkilöstön ja työolosuhteiden kehittämisen painopisteet Vuosittain kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman. Suunnitelman laadinnassa mietitään kunkin työntekijän tarvetta lisäkoulutukseen ja/tai ammattitaidon ylläpitoon. Pääsääntöisesti pyritään siihen että jokainen työntekijä osallistuu ainakin yhteen koulutukseen vuoden aikana Henkilöstömuutokset 2012 Siivooja-vahtimestari Leena Laitinen jäi eläkkeelle tammikuussa Siivooja-emäntä Päivi Kanerva aloitti työsuhteessa maaliskuussa Seurakuntamestarit Seppo Mäenpää ja Mauri Räsänen jäivät eläkkeelle loppuvuodesta Uudet seurakuntamestarit Päivi Souranto ja Ilkka Ainali aloittivat elo-syyskuussa Vuoden lopussa toisen seurakuntamestarin paikka vapautui ja hakuaika virkaan päättyi Talouspäällikkö Kaija-Leena Tuomisto palasi virkavapaaltaan Vs. talouspäällikkö Arto Alhon määräaikainen viransijaisuus päättyi Lastenohjaaja Johanna Killinen oli virkavapaalla koko vuoden Hänen sijaisenaan toimi Sisko Lampi, jonka työsuhde päättyi Henkilöstökertomustietoja vuodelta Henkilöstön määrä ja rakenne Vakinaista henkilökuntaa (vakansseja) oli yhteensä 15, joista kokoaikaisia 14 ja osa-aikaisia 1. Yksi viroista oli täyttämättä Vakinaisesta henkilökunnasta naisia on 10 ja miehiä 4. Vakinaisesta henkilökunnasta virkasuhteisia on 9 henkilöä, kuukausipalkkaisia työsuhteisia oli 4. Sijaisia, määräaikaisia ja tarvittaessa töihin tulevia oli vuoden aikana 3 kappaletta. Ei-vakinaista henkilökuntaa ei ollut kertomusvuoden lopussa yhtään. Koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2012 lopussa 43,1 vuotta (vuonna 2011 keski-ikä oli 47,3 vuotta). Sukupuoli jakauman mukaisesti naisten 43,0 vuotta ja miesten keski-ikä oli 43,3 vuotta. Kesätyöntekijöiksi palkattiin opiskelijoita hautaustoimen puolelle kaksi ja seurakuntakeskuksen suursiivoukseen kaksi henkilöä. Hautaustoimessa oli kevät-syysajaksi myös ollut palkattuna yksi kausityöntekijä, joka myös tarvittaessa sijaisti seurakuntamestareita kesäaikana. Kausityöntekijä hakuun liittyvän valinnan perusteella valittiin seurakuntamestarin virkaan Syys-lokakuun aikana ei ollut kausityöntekijää palkattuna Työaikatietoja Tehtyjä työtunteja seurataan esimiestasolla niiden kohdalla, jotka ovat työaikalain alaisia. Hengellisen työn tekijöistä vain lastenohjaajat ovat työaikalain alaisia, muut tekevät halutessaan omaa työaikaseurantaansa työnsä kehittämiseksi. Pääsääntöisesti vältetään tekemästä ylitöitä ja mahdolliset ylimääräiset tunnit pyritään antamaan vapaana. Työaikojen seuraamisella koko henkilöstöllä oli perusteena työn kehittäminen ja työn jakautuminen tasaisesti. Työaikojen seuraamisen käyttöönottoa kehitellään vuoden 2013 aikana.

14 14 PORNAISTEN SEURAKUNTA Palvelussuhteen kesto sekä henkilökunnan vaihtuvuus ja rekrytointi Vuonna 2012 henkilöstön vaihtuvuus oli huomattava. Vuoden aikana eläköity kolme henkilöä ja heidän tilalleen palkattiin uudet henkilöt. Virkavapaalla vuoden aikana oli kaksi henkilöä ja molemmilla oli sijaiset. Toinen virkavapaalainen palasi töihin kesken vuoden. Rekrytoinnissa on ollut mukana kirkkoneuvoston valitsema työryhmä, johon on kuulunut kirkkoherran lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja talouspäällikkö. Mukana haastattelutyöryhmissä on ollut myös asiantuntijoita Osaaminen ja sen kehittäminen ja johtaminen Työnohjaukseen osallistui 3 henkilöä henkilöä. Kehityskeskustelut käytiin koko henkilökunnan kanssa keväällä Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa ei ole valmisteltu. Valmistelu aloitettaneen vuoden 2013 aikana ja siihen liittyen tehdään laskelmat palkanosan vaikutuksista. Johtamisen kehittämiseen liittyvään pitkäkestoiseen esimieskoulutukseen, joka oli aloitettu vuonna 2011, osallistui kirkkoherra. Esimieskoulutus päättyi vuoden 2012 loppupuolella Työhyvinvointi ja terveys Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen. Myös henkilökunnan määrävuosittain tapahtuvat terveystarkastukset 40 ikävuodesta lähtien viiden vuoden välein kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Samoin fysikaaliset hoidot/neuvonta sisältyvät rajoitetusti työterveyshuollon piiriin. Työterveyshuollon kokonaiskulut vuonna 2012 olivat 2 849,37 euroa. Korvauksena työterveyshuollon kuluista on arvioitu saatavan Kansaneläkelaitokselta noin euroa. Liikunnan tukemiseen on käytetty vuodesta 2006 alkaen liikuntaseteleitä. Seteliin oikeutetuista 15 vakinaisesta henkilöstä niitä käytti kuusi henkilöä. Liikuntaseteleitä hankittiin 1 452,00 eurolla. Liikuntasetelin saa vakinainen työntekijä niin että 8 kuukautena 4 lippua kuukaudessa. Keväisin ja syksyisin annetaan 16 lippua per käyttäjä, 102,86 / v / hlö. Virkistystoimintaan käytettiin varoja noin euroa eli 93,33 euroa / hlö. Henkilöstöruokailua varten käytössä lounassetelit, jotka käyvät Pornaisissa paikallisissa liikkeissä. Työntekijät maksavat verotusarvon ostamistaan ruokalipuista. Veroarvo vähennetään suoraan palkasta Yhteistoiminta Seurakunnan työsuojelupäällikkönä toimii talouspäällikkö. Seurakunnassa on yksi työsuojeluvaltuutettu ja yksi varavaltuutettu. Luottamusmiehiä seurakunnassa on yksi. Seurakunnalla ei ole yhteistyötoimikuntaa. Perusteena on työyhteisön koko. Yhteistyötoimikunnan käsiteltäviksi asioiksi määrättyjä asioita käsiteltiin työntekijäkokouksien yhteydessä pidetyissä yhteistyökokouksissa.

15 PORNAISTEN SEURAKUNTA Palkkaus- ja henkilöstökustannukset Vuonna 2012 voimassa oli Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVesTes) sopimuskaudelle Henkilöstökulut nousivat 1,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2012 korotuksia olivat: - peruspalkan korotus kaikille 2,0 % - tuntipalkkojen korotus oli 2,4 % - kertaerä 150 euroa maksettiin toukokuussa Toimituspalkkioiden maksamisessa noudatettiin suositussopimusta toimituspalkkioista. Tammikuussa 2013 hyväksyttiin kirkkovaltuustossa uusi suositussopimus toimituspalkkioista. Luottamushenkilöiden palkkiot maksettiin hyväksytyn päätöksen mukaisesti. Alla on esitetty henkilöstökuluja eriteltyinä tiliryhmittäin: Eriteltävät henkilöstökulut Palkat , ,09 palkat , ,16 jaksotus , ,93 Palkkiot 9 805, ,84 Henkilöstösivukulut , ,28 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,72 Matkakorvaukset , ,54 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 7 474, ,00 Koulutuskulut 1 227,15 849,00 Työterveyshuolto (brutto) 2 849, ,13 - Kelan osuus ,65-980,06 Muut työssä jaksamiseen liittyvät kulut 1 409, , , , Vapaaehtoistyöntekijöitä Seurakunnalla toimii lukuisa joukko seurakuntalaisia erilaisissa vapaaehtoistehtävissä. Alla on lueteltu työaloja, joissa vapaaehtoisia on mukana: - jumalanpalveluksissa toimi avustajia - diakoniatyössä vapaaehtoistyöntekijöitä - pyhäkoulun opettajia ja ohjaajia - musiikkityössä kuorolaisena - nuorisotyössä - varhaisnuorisotyössä - keittiötoiminnoissa

16 16 PORNAISTEN SEURAKUNTA 2.5. Henkilöstö Seurakunnan palveluksessa olevat henkilöt Työala Tehtävänimike Palvelussuhteen alkamisaika Seurakuntatyö Kerko Petteri kirkkoherra Poutanen Risto I seurakuntapastori Erkkilä Maria II seurakuntapastori Kirkkomuusikot Martikainen Jorma B-kanttori Nuorisotyö Korkiamäki Jemina nuorisotyönohjaaja Lapsi- ja perhetyö Tuomi-Metsä Marika lastenohjaaja Killinen Johanna lastenohjaaja Diakonia Liu Päivi diakoni Hämäläinen Anne diakoni Kirkkoherranvirasto, tiedotus Löf Sami seurakuntasihteeri Taloustoimisto Tuomisto Kaija-Leena talouspäällikkö Koskinen Raija toimistosihteeri Hautaustoimi-kiinteistötoimi Souranto Päivi seurakuntamestari seurakuntamestari Kanerva Päivi siivooja-emäntä Seurakunnan palvelukseen tulleet ja palveluksesta eronneet vuonna 2012 Palvelukseen tulleet vak. V tai määräaik. M palvelussuhteen alkamispäivä Souranto Päivi V Ainali Ilkka V Kanerva Päivi V Lampi Sisko M Vakinaisesta palvelussuhteesta eronneet alkamispäivä päättymispäivä Mäenpää Seppo seurakuntamestari Räsänen Mauri seurakuntamestari Laitinen Leena siivooja-vahtimestari Ainali Ilkka seurakuntamestari Määräaikaisesta palvelussuhteesta eronneet alkamispäivä päättymispäivä Alho Arto vs. talouspäällikkö Lampi Sisko lastenohjaajan sijainen

17 PORNAISTEN SEURAKUNTA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Korvaukset 0 0 Myyntituotot 0 0 Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot 3 4 Tuet ja avustukset 3 3 Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut -678 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kirkollisverotulot Osuus yhteistöveron touotosta Verotuskustannukset Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 3 Muut rahoitustuotot 1 2 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot Kulut Siirto rahastosta (+) / rahastoon (-) Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Tilikauden ylijäämä+ (alijäämä-) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut, % 6,2 % 6,4 % Vuosikate / poistot, % -13,0 % 126,8 % Vuosikate, /jäsen Seurakunnan jäsenmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista, % = kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi toimintatuotoilla Vuosikate, /asukas = kuinka paljon vuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen Vuosikate prosenttia poistoista, % = 100 x vuosikate / poistot = kun tunnusluku 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset ja talous on tasapainossa

18 18 PORNAISTEN SEURAKUNTA 3.2. Tuloslaskelman sisältö Tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palveluiden tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee seurakunnan oman johtamisen lisäksi eri sidosryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulonsiirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioidessaan joutuvat muodostamaan käsityksen seurakunnan taloudesta. Toimintatuotot Toimintakulut Ulkoisten toimintatuottojen kokonaismäärä vuonna 2012 oli ,93 euroa, mikä on 0,6 prosenttia pienempi kuin vuonna Seurakuntatyön maksut kasvoivat 2,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Hautaustoimen maksujen kertymä oli pienempi (- 21,7 %) vuoteen 2011 verrattuna. Hautaustoimen maksuja kertyi ,75 euroa. Vuokratuottojen kertymä kasvoi 9,7 % verrattuna edelliseen vuoteen. Ulkoisten toimintakulujen määrä oli vuonna 2012 yhteensä ,13 euroa. Kasvua ulkoisissa toimintakuluissa oli 2,5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintakulut kasvoivat seuraavissa tiliryhmissä: - henkilöstökulut 1,7 % - palvelujen ostot 4,9 % - aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ostoissa 5,4 % Toimintatuottojen osuus toimintakuluista Verotulot Toimintatuottojen osuudella toimintakuluista kuvataan kuinka paljon kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä varsinaisen toiminnan tuotoilla. Pornaisten seurakunnan tuloslaskelma osoittaa toimintatuottojen osuudeksi toimintakuluista 6,2 % vuonna 2012, kun edellisenä vuonna osuus oli 6,4 %. Verotulot pienenivät 8,2 % (90 904,80 euroa) vuoteen 2011 verrattuna. Kirkollisveroverokertymä pieneni oli 6,9 % ja yhteisövero 25,8 %. Verotulokertymään vaikutti marraskuun 2012 verotilitys, joka oli pääsääntöisesti kaikissa seurakunnissa negatiivinen eli tarkoitti sitä että seurakunnat maksoivat verotilityksen valtiolle eikä niin kuin yleensä että valtio tilittää verotilityksen seurakunnille. Syynä tähän takaisinperintään oli valtion tekemät tarkistukset yrityksille ulkomaankaupan arvonlisäveroista vuosilta sekä vuoden 2011 lopullisen verotuksen valmistuminen. Vuoden 2010 kirkosta eronneet saivat veronpalautuksena vuoden 2011 kirkollisvero-osuutensa, mikäli eroaminen oli tapahtunut loppuvuodesta 2010 eikä vuoden 2011 veroprosentit olleet määrittyneet voimassaolevilla tiedoilla. Yhteisövero vaihtelee vuosittain huomattavasti, koska kertymään vaikuttaa yritysten tuloskehitys ja jako-osuudet. Verotulojen jakautuminen verolajeittain Verotulot muutos % Kirkollisvero ,9 % Yhteisövero ,8 % Yhteensä ,2 %

19 PORNAISTEN SEURAKUNTA 19 Toimintakate ja vuosikate Poistot Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo, kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla. Seurakunnan toiminnan luonteesta johtuen toimintakate on julkisissa yhteisöissä negatiivinen. Vuonna 2012 toimintakate kasvoi 2,7 %, toimintakate oli ,20 euroa. Vuosikatteessa on toimintakatteen lisäksi huomioitu verotulot, osuus verotuskustannuksista, keskusrahastomaksut sekä rahoitustuotot ja -kulut. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletuksen mukaan tulorahoitus on riittävä, mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen. Vuoden 2012 vuosikate on ,61 euroa alijäämäinen, seurakuntalaista kohti laskettuna 3,00 euroa / seurakuntalainen (vuonna 2011 vuosikate seurakuntalaista kohti oli 27,00 euroa). Vuosikate heikkeni -109,6 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Vuosikatteen heikkenisen aiheutti verotulokertymän alhaisuus. Vuosikate poistoista prosentteina on - 13,0 %. Tämä kuvaa että seurakunnan tulorahoitus on ei ole tasapainossa. Käytännössä tunnusluku kertoo että tulot eivät riitä kattamaan varsinaisen toiminnan menoja. Poistojen määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti. Investoinneista tehdään vuosittain poistosuunnitelman mukaiset poistot. Investoinneista rakennukset -hankeryhmä on suurimpia poistoryhmiä ja poistosuunnitelman mukaan tehdään tasapoistot Poistojen arviointi talousarvioon saattaa jossakin tilanteissa olla suhteellisen vaikeaa, koska ensimmäisen vuoden poistojen määrään vaikuttaa oleellisesti hankinta-ajankohta. Esimerkiksi suuri investointi marraskuussa ehtii ensimmäisen vuoden poistolaskentaan mukaan vasta joulukuussa eli kerryttää poistoja vain yhdeltä kuukaudelta, kun taas seuraavana vuonna poiston määrän arviointi on samalla investoinnilla yksinkertaisempaa, koska kyseessä on jo koko vuosi. Pornaisten seurakunnan poistot pienentyivät -6,1 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Vuoden 2012 investoinnit olivat hyvin maltillisia ja toteutettiin vain pakolliset. Vuoden 2012 alussa saatiin viimeinen osa Kirkkohallitukselta kirkon 2007 aloitettuun remonttiin. Tulos ja ylijäämä/alijäämä Tilikauden tulos on tilikaudella jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää seurakunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Seurakunnalla on tuloksen kattamisvelvollisuus siten, että jos taseella ei ole omassa pääomassa ylijäämiä, niin seurakunnan pitää valmistella talouden tasapainotussuunnitelma alijäämän kattamiseksi. Pornaisten seurakunnan tilikauden alijäämä vuonna 2012 oli ,79 euroa.

20 20 PORNAISTEN SEURAKUNTA 4. TOIMINNAN RAHOITUS 4.1. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 19 0 Pysyv. vastaav. myyntitulot Toiminnan ja investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys 0 0 Antolainasaamisten vähennys 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muut. 1 0 Vaihto-omaisuuden myynti 0 0 Saamisten muutos 8 13 Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 16,1 % 363,3 % Pääomamenojen tulorahoitus % 22,3 % 363,3 % Lainanhoitokate 0,0 0,0 Kassan riittävyys, pv Seurakunnan jäsenmäärä Investointien tulorahoitus, % = kuvaa tulorahoituksen ja bruttoinvestointien suhdetta = 100 x (vuosikate / investoinnit ilman valtionosuuksia) Pääoman tulorahoitus, % = 100 x vuosikate / (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Pääoman tulorahoitus, % = 100 x vuosikate / (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv = 365 x kassavarat / kassasta maksut tilikaudella

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 12a

KUUMA-johtokunta Liite 12a KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2017 Tunnuslukuja: Toimintakate - 944 712 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (219

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2016 Soile Luukkainen 26.6.2017 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Jäsenistö 2016 26.6.2017 Soile Luukkainen 2 Jäsenet 2016 Jäsenten ikäjakauma 1790 1804 1470 1429 1430 1427

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot