PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012"

Transkriptio

1 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto

2 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja tapahtumat Pornaisten seurakunta Hallinto Yleinen taloudellinen tilanne Seurakuntatalous Pornaisten seurakunnan toiminnan ja talouden kehitys Henkilöstökertomus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kokonaistulot ja menot Johtavien viranhaltijoiden lausumat sisäisestä valvonnasta Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 29 II TOTEUTUMISVERTAILUT Pornaisten seurakunnan strategian toteutuminen Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Yhteenveto sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 85 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase IV SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Omistuksia yrityksissä ja muut seurakuntatyön yhteistyösopimukset Seurakuntatyön yhteistyösopimukset. 98 V ERILLISTILINPÄÄTÖKSET Hautainhoitorahasto VI ARKISTOINTI, LUETTELOT JA SELVITYKSET VII TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ.. 103

3 PORNAISTEN SEURAKUNTA 3 KIRKKOHERRAN KATSAUS Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan keskus. Vuonna 2012 jumalanpalveluksia pidettiin Pornaisten seurakunnassa yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden, koulujen ja järjestöjen kanssa. Yhteistyö on ollut edelleen hyvää ja luontevaa. Vapaaehtoisia vastuunkantajia on ollut eri työaloilla ja heidän panostaan arvostetaan ja heidän toivomuksiaan on haluttu ottaa huomioon. Pääjumalanpalveluksia järjestettiin yhteensä 60, joista messuja 52 ja sanajumalanpalveluksia 8. Näissä kävijöitä oli yhteensä Muita jumalanpalveluksia järjestettiin yhteensä 26, joissa kävijöitä yhteensä Konfirmaatiomessuja järjestettiin kolme, joissa kävijöitä oli yhteensä 815. Yhteensä jumalanpalveluskävijöitä vuoden aikana oli 6 905, mikä tarkoittaa keskimäärin 36 kävijää per jumalanpalvelus. Kouluille järjestettiin hartaudet ja jumalanpalvelukset jouluna ja pääsiäisen aikaan. Kouluun lähtevät siunattiin syksyllä. Järjestimme kutsujumalanpalveluksia mm. vapaaehtoistyöntekijöille ja kasteperheille sekä päiväkerholaisille sekä 20- ja 50 -vuotta sitten Pornaisissa konfirmoiduille. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja seurakuntajuhla järjestettiin yhteistyössä kunnan ja veteraanijärjestöjen sekä partiolippukunnan kanssa. Ehtoollishartauksia järjestettiin kuukausittain Aurinkomäen palvelutalossa ja Värttinässä. Joulun ja pääsiäisen aikaan ehtoollishartaudet pidettiin lisäksi Onnentäyttymyksessä ja Palvelukoti Rauhassa. Edellä mainittiin vapaaehtoistyöntekijät; heidän tukensa on ollut korvaamaton apu erityisesti diakonia-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä. Myös Kravaus-kuorossa on mukana vapaaehtoisia. Kuoro on harjoitellut säännöllisesti ja esiintynyt jumalanpalveluksissa ja seurakuntatilaisuuksissa. Syntymäpäivinä käytiin kodeissa onnittelemassa ja uudet seurakuntalaiset toivotettiin tervetulleiksi. Vapaaehtoiset vastuunkantajat veivät leivän ja kirjeen seurakunnasta kuntaan muuttaneille. Pornaisten seurakunta järjesti kolme rippileiriä. Innostajakoulutukseen osallistui yhteensä 81 nuorta, joista poikia oli 37 ja tyttöjä 42. Rippikoulutyö on tavoittanut ikäluokan kiitettävän hyvin ja on ollut laadukasta. Perhekerhoissa on käynyt paljon lapsia ja päiväkerhot kokoavat suuren joukon alueen lapsiperheistä toimintansa piiriin. Yhteistyö päiväkotien, esikoulujen ja koulujen kanssa on ollut toimivaa ja mutkatonta, ja koulutyöhön on panostettu erityisen paljon oppituntivierailujen ja päivänavausten merkeissä. Diakoniatyössä avuntarve näkyi yhä lisääntyvässä määrin. Diakonit tavoittivat hyvin kunnan asukkaita ja pitivät säännöllisesti piirejä sekä kävivät Aurinkomäessä ja Onnentäyttymyksessä pitämässä hartauksia ja tapaamisia. Diakoniatoimiston remontti valmistui ja sinne saatiin uudet varasto- ja odotustilat. Pornaisten seurakunnassa tapahtui kertomusvuonna talous-, hautaustoimi- ja kiinteistöpuolilla useita työntekijävaihdoksia. Atk-puolella KehäIT:n toiminta loppui ja tilalle hyväksyttiin RannikkoIT-alue. Tiedotukseen liittyen seurakunta on Facebookissa ja tiedote jaetaan 11 kertaa vuodessa jokaiseen kotiin. Kertomusvuoden lopulla Pornaisten seurakuntaan kuului pornaislaista. Tämä on viimeinen toimintakertomus, joka tehdään ilman uutta perustoimintokuvausta, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi kertomusvuoden keväällä kokouksessaan. Jumalan siunausta toivottaen Petteri Kerko kirkkoherra

4 4 PORNAISTEN SEURAKUNTA I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1. Pornaisten seurakunta Perustietoja Pornaisten seurakunnasta Pornaisissa on ollut Porvoon emäseurakuntaan kuulunut kappeli vuodesta Oma kirkko rakennettiin vuonna 1726 ja oma pappi saatiin vuonna Itsenäiseksi kirkkoherrakunnaksi Pornainen on erotettu vuonna Pornaisten seurakunnan hallinnollinen asema: Helsingin hiippakunta Porvoon rovastikunta Etelä-Suomen lääni Uudenmaan maakunta Verotus Pornaisten seurakunnan kirkollisveroprosentti vuonna 2012 oli 1, 75 % Pornaisten seurakunnan jäsenet Vuoden 2012 lopussa Pornaisten kunnan väkiluku oli 5 133, missä on kasvua 0,27 % (14 henkilöä). Seurakuntaan kuului pornaislaista eli 79,9 % koko kunnan väkimäärästä (80,64 % vuonna 2011). Koko maassa seurakuntaan kuulumisprosentti vuoden 2012 lopussa oli 76,4 %. Kasteen kautta lapsia seurakunnan jäseneksi tuli 50 vuonna 2012 ja vastaavasti 43 vuonna Seurakunnan jäsenistä kuoli 26, kun vuotta aikaisemmin kuolleita oli 27. Vuonna 2012 seurakunnan jäsenyydestä erosi 34, vuonna 2011 eronneita oli 33. Seurakunnan jäseneksi liittyi 5, joka on 8 henkilöä vähemmän kuin vuonna Pornaisten seurakuntaan muutti vuoden 2012 aikana 206 henkilöä ja seurakunnasta pois muutti 289 henkilöä. Seurakuntaan muuttaneita vuonna 2011 oli 195 ja pois muuttaneita 227 henkilöä.

5 PORNAISTEN SEURAKUNTA Hallinto Pornaisten seurakunnan organisaatio Tilintarkastaja 1 JHTT Pornaisten seurakunnan organisaatio Kirkkovaltuusto Vaaleilla valitut 19 jäsentä Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja: kirkkoherra - 11 jäsentä -Sihteeri: talouspäällikkö Kirkkoherra -hengellinen johto - khra-virasto Talouspäällikkö - talous - hautausmaa - kiinteistö Kirkkoherranvirasto Diakonia Jumalanpalvelus ja musiikkityö Nuorisotyö Lapsityö Lähetystyö Kirkkovaltuusto Pornaisten seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet : Asikanius Pertti KOK Mäenpää Ninna Rauhanyhdistys Haapala Konsta KESK Kippilä Satu KESK Jokinen Eija-Sisko KESK Niinikoski Tuomo KESK Kanerva Teemu SDP Pietarinen Kari Rauhanyhdistys Karhunen Otto KESK Runolinna Liljan-Kukka SDP Knuuttila Raimo KESK Temmilä Kaija SDP Kolehmainen Laura SDP Virkki Sanna KOK Kuisma Risto SDP Vuori Taneli KESK Kärkinen Unto Rauhanyhdistys Yrtti Mia KOK Launonen Pirjo KOK Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Eija-Sisko Jokinen, varapuheenjohtajana Mia Yrtti. Kirkkovaltuuston kokouksiin osallistui myös kirkkoherra ja talouspäällikkö, joka toimi kokousten kutsuttuna sihteerinä. Kirkkovaltuusto piti vuoden aikana neljä varsinaista kokousta.

6 6 PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuuston päätöksiä Kirkkovaltuusto käsitteli kertomusvuoden aikana kokouksissaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat mm: - seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2011 hyväksyminen - tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta kirkolliskokouksen maallikkoedustajan ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenen henkilövalinnat - kirkollisveroprosentin vahvistaminen 1,75 prosenttia vuodelle hautauspaikkamaksut vuodelle perustoimintokuvauksen hyväksyminen Lisäksi kirkkovaltuusto käsitteli mm.: - Kehä it-aluesopimuksen purku - Rannikon it-alue sopimuksen hyväksyminen - lisämääräraha hautausmaan istutuksiin Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuuston päätökset Kirkkoneuvosto ja varajäsenet Pornaisten kirkkoneuvoston jäsenet : Kerko Petteri kirkkoherra Asikanius Pertti Kanerva Teemu Kolehmainen Laura Lempinen Tapani Metsola Helena Niemikorpi Niina Pietarinen Kari Runolinna Liljan-Kukka Vuori Taneli Yrtti Mia Pornaisten kirkkoneuvoston varajäsenet : Vilén Pirkko Nurmi Jaakko Temmilä Kaija Knuuttila Raimo Tanner Mari Kärkinen Unto Pietarinen Pertti Laitinen Kristiina Kippilä Satu Launonen Pirjo Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja varapuheenjohtajana Laura Kolehmainen Kirkkoneuvoston kokouksissa esittelijänä toimii kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimi talouspäällikkö. Kirkkoneuvostolla oli vuoden aikana yhdeksän kokousta ja kirkkoneuvosto teki yhden hautausmaakatselmuksen.

7 PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkoneuvoston päätöksiä Kirkkoneuvosto käsitteli 161 pykälää vuoden 2012 aikana. Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä vuonna 2012 mm.: - siivooja-emännän valinta - hautausmaan istutussuunnitelma - metsäsuunnitelman uusiminen - seurakuntamestareiden valinta - sähkönhankintasopimuksen hyväksyminen - seurakunnan tilavuokrat hautaustoimen maksut haudanhoitomaksut ystävyysseurakuntasopimukset - toimituspalkkioiden suositussopimus - tietoturvamääräykset ja tietoturvapolitiikka maksukortin käyttöönotto ja ohjeistus - seurakuntamestareiden virkasuhteiden vakinaistaminen - seurakuntamestarin viran auki julistaminen - perustoimintokuvauksen hyväksyminen Lisäksi kirkkoneuvosto on huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta Tilintarkastaja Slotte Martin, JHTT Tuokko Tilintarkastus Oy / KHT-yhteisö Edustajat / jäsenet kirkon yhteisissä hallintoelimissä vuonna 2012 Pornaisten seurakunnalla ei ollut edustajia tai jäseniä kirkon yhteisissä hallintoelimissä vuonna 2012.

8 8 PORNAISTEN SEURAKUNTA 1.3. Yleinen taloudellinen tilanne Keskeiset ennusteluvut Maailman talouskasvu ennusteen mukaan vahvistuu vuoden 2013 aikana muutaman sadasosaprosenttiyksikön verran, siis hyvin, hyvin vähän. Aasian maiden kasvava raaka-ainekysyntä pitää yllä öljyn ja muiden raaka-aineiden hintoja ja aiheuttaa niille myös nousupaineita. Toisaalta painetta hilittisevät kehittyneiden maiden vaisu teollisuus ja kasvu sekä Yhdystvaltain öljy- ja kaasutuotannon nopea kasvu. Keskuspankkien alhaiset korot lisäävät sijoittajia markkinoilla. Jos näin jatkuu pitkään, seurauksena on inflaation kiihtyminen. Euroalueen ajatuminen taantumaan vuoden 2011 lopussa ylläpiti eurokriisiä. Euron hajoaminen tulisi sekä velkamaille että vakaille maille kalliiksi, joten hajoamista pyritään välttämään kaikin tavoin. Euroopan keskuspankin EKP:n syksyllä 2012 tekemät päätökset vakausmekanismista ja pankkivalvonnasta ovat alentaneet huomattavasti pelkoa euroalueen hajoamisesta. Vuoden 2013 jälkipuoliskolla ennustetaan olevan elpymistä näkyvissä. Toisaalta finanssi- ja rahapolitiikan kiristyminen ja valtiovelan kasvu rajoittavat kehittyneiden maiden talouskasvua vuosikymmenen loppuun saakka. (Aktia pankin taloudellinen katsaus ) Suomen taantuman kääntö kasvu-uralle käynnistyy hitaasti viisain teoin Suomi vajosi keväällä 2012 taantumaan. Ennusteen mukaan eurokriisin rauhoittuminen etenee ja luottamus vähitellen vahvistuu. Arvioidaankin Suomen pääsevän kasvu-uralle kesällä 2013 vaikkakin hyvin, hyvin heikolle. Jos hallitus päättää merkittävistä kiristystoimista kevään 2013 aikana, kasvu saattaa jäädä nollaankin. Oletuksena on, että eurokriisi ei toteudu. Kestävyysvaje Suomen taloudessa on todellinen ongelma, jolle pitäisi löytää järkeviä ratkaisuja ja joilla saadaan vahvistettua talouden kasvumahdolllisuuksia. Kasvava talous tuottaa verotuloja ja pitää työttömyyden matalana. Mitä enemmän tehdään viisaita, pitkäkantoisia ja päättäväisiä ratkaisuja sitä vähemmän on tarvetta pakkoleikkauksille. Pahinta Suomen kansantalouden pitkän ajan velanhoitokyvyn kannalta olisi elinkelpoisten yritysten kaatuminen omiin ongelmiin. Julkisen talouden kestävyyden kannalta pahinta olisi työttömyyden massiivinen nousu, sillä suhdannetyöttömyys muuttuu varsin nopeasti rakennetyöttömyydeksi. Kun maa on taantumassa, niin kiristäminen on silloin huono tapa yrittää hoitaa kansantaloutta kuntoon. Eteläisen Euroopan kriisimaiden kokemus osoittaa että kiristämisen myötä taantuma vain syvenee, vaikka tarkoituksena oli vastakohtainen ilmiö. Nyt siis Suomessa ei ole aika kiristää hätäisesti veronkorotuksin ja menonleikkauksien torjuen valtion velan kasvua juuri tällä hetkellä. Mitä syvempi on taantuma, sitä suurempi on budjetin alijäämä. Jos Suomea uhkaa luottoluokituksen heikkeneminen, lyhyen ajan kiristysliikkeestä luopumiseen tulee liittää ratkaisu, joka vahvistaa talouden kasvupotentitiaalia ja valtion talouden tasapainoa pitkällä aikavälillä. Jos päätös etupainoisesta kirityksestä liittyisi työurien pitenemistä tukeviin päätöksiin, taantuma lyhenisi, työllisyys vahvistuisi ja Suomen pitkän aikavälin velanhoitokyky paranisi. Tämä näkyy myös sijoittajille, joiden kiinnostus alkaisi myös lisääntymään. (Aktia pankin taloudellinen katsaus )

9 PORNAISTEN SEURAKUNTA Seurakuntatalous Suomen luterilaiseen kirkkoon kuuluu 76,4 prosenttia suomalaisista eli henkilöä. Kirkkoon liittyneitä vuonna 2012 oli 3,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkosta eronneita oli 11,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkosta erotaan useimmiten maailmankatsomuksellisten tekijöiden sekä kirkon yleiseen linjaan ja kannanottoihin liittyvistä syistä. Lapsia kastettiin , mikä on 75,3 % syntyneistä. Edellisenä vuonna syntyneistä lapsista kastettiin 77,9 %. (Sakasti.fi: Seurakuntien jäsenistö 2012) Seurakuntien väestömuutokset 2012 (osa tilinpäätösvuoden luvuista ovat ennusteita) Muutos % Kirkon väkilu ,6 % Koko maan väkiluku ,5 % Kirkkoon kuuluvien osuus väestöstä 76,4 % 77,2 % Kastetut lapset ,2 % Syntyneet ,8 % Kastettujen osuus syntyneistä 75,3 % 77,9 % Kirkosta eronneet ,0 % Kirkkoon liittyneet ,6 % Solmitut avioliitot ,7 % Krikolliset vihkimiset ,5 % Siviilivihkimiset ,0 % Kirkollisten vihkimisten osuus solmituista ev.lut avioliitoista 60,9 % 53,2 % 7,6 % Siviilivihkimisten osuus solmituista ev.lut avioliitoista 39,1 % 32,4 % 6,7 % Avioliittojen kirkolliset siunaamiset ,8 % Avioerot ,0 % 1.5. Pornaisten seurakunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset muutokset toiminnassa ja taloudessa. Lastenohjaajana toimi sijainen Lastenohjaaja Johanna Killisen sijaisena toimi Sisko Lampi koko vuoden 2012 ajan. Talouspäällikkö ja vs. talouspäällikkö Pornaisten seurakunnan talouspäällikkö Kaija-Leena Tuomisto palasi virkavapaalta Talouspäällikön sijainen Arto Alho määräaikainen virkasuhde päättyi Siivooja-vahtimestari vaihtui siivooja-emännäksi Siivooja-vahtimestarina Pornaisten seurakunnassa työskenteli pitkään Leena Laitinen. Hänen jäädessä eläkkeelle tammikuussa 2012 päätettiin muuttaa ammattinimike siivooja-emännäksi. Seurakunnassa aloitti siivooja-emännän työsuhteessa Päivi Kanerva Seurakuntamestarit Seurakunnan pitkäaikaiset seurakuntamestarit Mauri Räsänen ja Seppo Mäenpää jäivät eläkkeelle ja alkaen. Seurakunta palkkasi seurakuntamestari Päivi Sourannon alkaen vakinaiseen virkasuhteen aloitti toinen seurakuntamaestari Ilkka Ainali, hänen virkasuhteensa päättyi

10 10 PORNAISTEN SEURAKUNTA Investoinnit Toisen seurakuntamestarin paikka oli auki tilinpäätöshetkellä. Valintapäätös uudesta seurakuntamestarista kirkkoneuvosto teki Virkaan valittiin Kari Saarinen, joka aloitti työskentelyn Investointien toteuttaminen vuonna 2012 jatkui hyvin maltillisena Merkittävimmät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon Toimintatuottojen kertymä vuonna 2012 oli 3,5 % enemän kuin mitä talousarviossa oli arvioitu. Hautaustoimen maksut toteutuivat 104,9 %, kolehdit ja muut keräystuotot 70,5 % ja tuet ja avustukset 127,6 %. Toimintamenojen kertymä oli 99,0 prosenttia talousarvioon nähden. Työalat ovat toteuttaneet toimintaansa suunnitelman mukaisesti. Toimintakatteen toteuma oli 98,7 % eli toimintakate alittui ,80 eurolla. Verotuloja kertymä oli 95,4 prosenttia talousarvioon nähden. Kirkollisverokertymä jäi talousarviosta ,10 euroa ja yhteisöverokertymä ,72 euroa. Poikkeuksellisesti marraskuun 2012 verotilitys oli negatiivinen, johtuen verohallinnon toimista tarkastaa yritysten ulkomaankaupan arvonlisäverotus vuosilta sekä lopullisen verotuksen 2011 valmistumista. Vuoden 2010 kirkosta eroamiset näkyivät vasta marraskuun 2012 tilityksen yhteydessä kokonaismääräisenä. Osuus verotuskuluista ylitti talousarvion 2,7 %, ylitys 522,45 euroa. Kirkon keskusrahastomaksut ylittivät talousarvion 3,0 %, ylitys 1 369,86 euroa. Vuosikate vuodelle 2012 on alijäämäinen ,61 euroa. Talousarvioon nähden toteuma vuosikatteen osalta oli 39,4 % (37 733,61 euroa jäi kertymättä vuosikatteeseen). Poistojen määrä tilinpäätöksessä 97,4 prosenttia Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden 2013 talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Verotulokertymää seurataan kuukausitasolla tarkasti ja tehdään verotuloennustetta loppuvuodelle. Oletettavaa on että verotulokertymää jää alle vuoden 2012 tason. Alkuvuoden 2013 verotulokertymää noudattaa vuoden 2011 tasoa maaliskuun 2013 tilanteen mukaan katsottuna. Mukana arvioinnissa tuolla hetkellä on kaksi toteutunutta kuukautta. Toimintatuottoja on arvioitu kuluvan vuoden talousarviossa kertyvän 1 % enemmän kuin mitä vuoden 2012 talousarviossa. Seurakunnan toimintatuotot ovat kuitenkin hyvin vähäisiä, joka on yleistä julkisella sektorilla. Toimintamenojen kasvu arvioidaan olevan samaa luokkaa kuin vuonna Toimintamenoihin kuuluva isoin menoero palkkamenot ennustetaan vuonna 2013 kasvavan 1,5 %. Investointien toteuttaminen kuluvan vuoden aikana on hyvin maltillista. Pääsääntöisesti toteutetaan vain mitä on talousarviossa suunniteltu sekä tarvittaessa toteutetaan kaikki välttämättömäksi luokiteltavat korjaukset/muutokset. Toiminnan ja talouden raportoinnilla pyritään jakamaan tietoa taloudellisesta tilanteesta kuukausittain.

11 PORNAISTEN SEURAKUNTA Keskeisimmät johtopäätökset vuoden 2012 tilinpäätöksestä: 1. Pornaisten seurakunnan jäsenmäärä pieneni vuoden 2012 aikana 0,6 % eli 25 henkilöllä. Pornaisten kunnan väestönkasvu oli vuodessa 0,3 %. 2. Kirkkoon kuulumisprosentti Pornaisissa on 79, Toimintamenojen kasvu oli 2,5 prosenttia edellisestä vuodesta ja toimintatuotot vähenivät 0,6 %. 4. Toimintakate pieneni vuoteen 2011 verrattuna 2,7 %. Toimintamenojen kasvun ollessa hillitty ja toimintatuottojen väheneminen vaikuttivat toimintakatteeseen nostavasti. 5. Verotulokertymä jäi talousarviosta -8,2 prosenttia. Verotuskulut kasvoivat 4,7 % 6. Kirkon keskusrahastomaksut ylittivät talousarvion 4,4 %. 7. Vuosikate jäi alijäämäiseksi ,61 euroa ja oli -109,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta luvusta. Verotulokertymän jäädessä tavoitteestaan se heijastui suoraan vuosikatteeseen. 8. Vuosikate prosentteina poistoista oli -13,0%. Seurakunnan tulorahoitus on heikko. Tunnusluku kuvastaa sitä että julkishallinnolle tyypillisesti pelkät toimintatuotot eivät kata toimintamenoja. Kun otetaan mukaan verotulot, verotuskustannukset ja kirkon keskusrahastomaksut, niin tavoitteena olisi että näillä voisi kattaa toimintakatteen. Vuonna 2012 katteva jäi negatiiviseksi eli ,24 euroa. Samaa kuvastaa investointien tulorahoitusprosentti oli -18,2. 9. Seurakunnan henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 14 vakinaista henkilöä. Yksi virka oli täyttämättä vuoden 2012 lopussa. 10. Henkilöstömenojen osuus sivukuluineen Pornaisten seurakunnan kaikista toimintamenoista oli 65,7 % (66,2 % vuonna 2011). Henkilöstömenoihin luetaan kuuluvaksi myös toimituspalkkiot ja muut palkkiot. 11. Henkilöstömenojen osuus verotuloista vuonna 2012 oli 66,4 % (vuonna 2011 se oli 59,9 %). 12. Sairauspoissaolojen määrä on hyvin maltillinen.

12 12 PORNAISTEN SEURAKUNTA 1.6. Tiivistelmä Pornaisten seurakunnan tilinpäätöksistä ja talousarvio 2013 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TA 2013 Seurakunnan jäsenmäärä Srk:n jäsenmäärän muutos, % 0,7 % 1,4 % -0,1 % -1,3 % 0,5 % -0,6 % 6,8 % Kunnan väkiluku Kunnan jäsenmäärän muutos, % 1,4 % 1,9 % 0,8 % 0,2 % 0,5 % 0,3 % 2,8 % Osuus koko kunnan väestöstä, % 83,02 % 82,62 % 81,88 % 80,64 % 83,00 % 79,93 % 83,00 % Veroprosentti 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 Verotulot, Verotulojen muutos, % 9,0 % 3,7 % -0,1 % 7,0 % 0,6 % -8,2 % 4,1 % Toimintatuotot (ulk.), Toimintakulut (ulk.), Toimintatuotot / toimintakulut (ulk.), % 12,7 % 11,5 % 8,4 % 6,4 % 5,9 % 6,2 % 6,0 % Poistot, Vuosikate, Vuosikate, /jäsen 34,61 37,35 23,75 26,80 6,08-2,60 16,89 Vuosikate % 12,7 % 13,6 % 8,86 % 9,41 % 2,4 % -1,0 % 6,3 % Vuosikate poistoista, % 260,0 % 230,2 % 122,7 % 126,8 % 32,2 % -13,0 % 86,0 % Tulorahoitus tasapainossa tasapainossa tasapainossa tasapainossa heikko heikko heikko Nettoinvestoinnit, Investointien rahoitusosuudet, Investointien tulorahoitusprosentti 107,2 % 195,1 % 105,2 % 166,5 % 31,1 % -18,2 % 85,1 % Vuosikate = tulojen ja menojen erotus, joka jää käytettäväksi investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen Vuosikate % poistoista = kuvaa seurakunnan tulorahoituksen tasoa. Kun luku on sata, se kertoo, että pitkällä aikavälillä tulorahoitus on tasapainossa. Investoinnit voivat satunnaisesti ylittää poistojen kuvaaman tarpeen ja puuttuva rahoitusosuus otetaan silloin kassasta tai katetaan lainoilla. Investointien tulorahoitusprosentti = kuvaa tulorahoituksen ja bruttoinvestointien suhdetta = 100 x (vuosikate/ ( investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Tulorahoitus - tunnusluku = kuvaa kattaako vuosikate poistot eli investointitarpeen ja onko tulorahoitus tasapainossa eli tunnusluku on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku on nollan ja sadan välillä. Jos tunnusluku on miinusmerkkinen, tulorahoitus on epätasapainossa, koska tulot eivät riitä edes varsinaisen toiminnan pyörittämiseen Nettoinvestoinnit = investointimenosta on vähennetty rahtoitusosuudet = luku tulee rahoituslaskelmasta

13 PORNAISTEN SEURAKUNTA HENKILÖSTÖKERTOMUS 2.1. Yleistä Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tiivistettyä tietoa henkilöstä työnantajalle, työntekijöille ja seurakuntalaisille. Se on osa seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisarviointia. Henkilöstökertomus palvelee yhtenä henkilöstötyön ja johtamisen työvälineenä. Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstökertomuksen ja se sisältyy toimintakertomukseen Henkilöstön ja työolosuhteiden kehittämisen painopisteet Vuosittain kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman. Suunnitelman laadinnassa mietitään kunkin työntekijän tarvetta lisäkoulutukseen ja/tai ammattitaidon ylläpitoon. Pääsääntöisesti pyritään siihen että jokainen työntekijä osallistuu ainakin yhteen koulutukseen vuoden aikana Henkilöstömuutokset 2012 Siivooja-vahtimestari Leena Laitinen jäi eläkkeelle tammikuussa Siivooja-emäntä Päivi Kanerva aloitti työsuhteessa maaliskuussa Seurakuntamestarit Seppo Mäenpää ja Mauri Räsänen jäivät eläkkeelle loppuvuodesta Uudet seurakuntamestarit Päivi Souranto ja Ilkka Ainali aloittivat elo-syyskuussa Vuoden lopussa toisen seurakuntamestarin paikka vapautui ja hakuaika virkaan päättyi Talouspäällikkö Kaija-Leena Tuomisto palasi virkavapaaltaan Vs. talouspäällikkö Arto Alhon määräaikainen viransijaisuus päättyi Lastenohjaaja Johanna Killinen oli virkavapaalla koko vuoden Hänen sijaisenaan toimi Sisko Lampi, jonka työsuhde päättyi Henkilöstökertomustietoja vuodelta Henkilöstön määrä ja rakenne Vakinaista henkilökuntaa (vakansseja) oli yhteensä 15, joista kokoaikaisia 14 ja osa-aikaisia 1. Yksi viroista oli täyttämättä Vakinaisesta henkilökunnasta naisia on 10 ja miehiä 4. Vakinaisesta henkilökunnasta virkasuhteisia on 9 henkilöä, kuukausipalkkaisia työsuhteisia oli 4. Sijaisia, määräaikaisia ja tarvittaessa töihin tulevia oli vuoden aikana 3 kappaletta. Ei-vakinaista henkilökuntaa ei ollut kertomusvuoden lopussa yhtään. Koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2012 lopussa 43,1 vuotta (vuonna 2011 keski-ikä oli 47,3 vuotta). Sukupuoli jakauman mukaisesti naisten 43,0 vuotta ja miesten keski-ikä oli 43,3 vuotta. Kesätyöntekijöiksi palkattiin opiskelijoita hautaustoimen puolelle kaksi ja seurakuntakeskuksen suursiivoukseen kaksi henkilöä. Hautaustoimessa oli kevät-syysajaksi myös ollut palkattuna yksi kausityöntekijä, joka myös tarvittaessa sijaisti seurakuntamestareita kesäaikana. Kausityöntekijä hakuun liittyvän valinnan perusteella valittiin seurakuntamestarin virkaan Syys-lokakuun aikana ei ollut kausityöntekijää palkattuna Työaikatietoja Tehtyjä työtunteja seurataan esimiestasolla niiden kohdalla, jotka ovat työaikalain alaisia. Hengellisen työn tekijöistä vain lastenohjaajat ovat työaikalain alaisia, muut tekevät halutessaan omaa työaikaseurantaansa työnsä kehittämiseksi. Pääsääntöisesti vältetään tekemästä ylitöitä ja mahdolliset ylimääräiset tunnit pyritään antamaan vapaana. Työaikojen seuraamisella koko henkilöstöllä oli perusteena työn kehittäminen ja työn jakautuminen tasaisesti. Työaikojen seuraamisen käyttöönottoa kehitellään vuoden 2013 aikana.

14 14 PORNAISTEN SEURAKUNTA Palvelussuhteen kesto sekä henkilökunnan vaihtuvuus ja rekrytointi Vuonna 2012 henkilöstön vaihtuvuus oli huomattava. Vuoden aikana eläköity kolme henkilöä ja heidän tilalleen palkattiin uudet henkilöt. Virkavapaalla vuoden aikana oli kaksi henkilöä ja molemmilla oli sijaiset. Toinen virkavapaalainen palasi töihin kesken vuoden. Rekrytoinnissa on ollut mukana kirkkoneuvoston valitsema työryhmä, johon on kuulunut kirkkoherran lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja talouspäällikkö. Mukana haastattelutyöryhmissä on ollut myös asiantuntijoita Osaaminen ja sen kehittäminen ja johtaminen Työnohjaukseen osallistui 3 henkilöä henkilöä. Kehityskeskustelut käytiin koko henkilökunnan kanssa keväällä Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa ei ole valmisteltu. Valmistelu aloitettaneen vuoden 2013 aikana ja siihen liittyen tehdään laskelmat palkanosan vaikutuksista. Johtamisen kehittämiseen liittyvään pitkäkestoiseen esimieskoulutukseen, joka oli aloitettu vuonna 2011, osallistui kirkkoherra. Esimieskoulutus päättyi vuoden 2012 loppupuolella Työhyvinvointi ja terveys Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen. Myös henkilökunnan määrävuosittain tapahtuvat terveystarkastukset 40 ikävuodesta lähtien viiden vuoden välein kuuluvat työterveyshuollon piiriin. Samoin fysikaaliset hoidot/neuvonta sisältyvät rajoitetusti työterveyshuollon piiriin. Työterveyshuollon kokonaiskulut vuonna 2012 olivat 2 849,37 euroa. Korvauksena työterveyshuollon kuluista on arvioitu saatavan Kansaneläkelaitokselta noin euroa. Liikunnan tukemiseen on käytetty vuodesta 2006 alkaen liikuntaseteleitä. Seteliin oikeutetuista 15 vakinaisesta henkilöstä niitä käytti kuusi henkilöä. Liikuntaseteleitä hankittiin 1 452,00 eurolla. Liikuntasetelin saa vakinainen työntekijä niin että 8 kuukautena 4 lippua kuukaudessa. Keväisin ja syksyisin annetaan 16 lippua per käyttäjä, 102,86 / v / hlö. Virkistystoimintaan käytettiin varoja noin euroa eli 93,33 euroa / hlö. Henkilöstöruokailua varten käytössä lounassetelit, jotka käyvät Pornaisissa paikallisissa liikkeissä. Työntekijät maksavat verotusarvon ostamistaan ruokalipuista. Veroarvo vähennetään suoraan palkasta Yhteistoiminta Seurakunnan työsuojelupäällikkönä toimii talouspäällikkö. Seurakunnassa on yksi työsuojeluvaltuutettu ja yksi varavaltuutettu. Luottamusmiehiä seurakunnassa on yksi. Seurakunnalla ei ole yhteistyötoimikuntaa. Perusteena on työyhteisön koko. Yhteistyötoimikunnan käsiteltäviksi asioiksi määrättyjä asioita käsiteltiin työntekijäkokouksien yhteydessä pidetyissä yhteistyökokouksissa.

15 PORNAISTEN SEURAKUNTA Palkkaus- ja henkilöstökustannukset Vuonna 2012 voimassa oli Kirkon virka- ja työehtosopimus (KirVesTes) sopimuskaudelle Henkilöstökulut nousivat 1,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2012 korotuksia olivat: - peruspalkan korotus kaikille 2,0 % - tuntipalkkojen korotus oli 2,4 % - kertaerä 150 euroa maksettiin toukokuussa Toimituspalkkioiden maksamisessa noudatettiin suositussopimusta toimituspalkkioista. Tammikuussa 2013 hyväksyttiin kirkkovaltuustossa uusi suositussopimus toimituspalkkioista. Luottamushenkilöiden palkkiot maksettiin hyväksytyn päätöksen mukaisesti. Alla on esitetty henkilöstökuluja eriteltyinä tiliryhmittäin: Eriteltävät henkilöstökulut Palkat , ,09 palkat , ,16 jaksotus , ,93 Palkkiot 9 805, ,84 Henkilöstösivukulut , ,28 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,72 Matkakorvaukset , ,54 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 7 474, ,00 Koulutuskulut 1 227,15 849,00 Työterveyshuolto (brutto) 2 849, ,13 - Kelan osuus ,65-980,06 Muut työssä jaksamiseen liittyvät kulut 1 409, , , , Vapaaehtoistyöntekijöitä Seurakunnalla toimii lukuisa joukko seurakuntalaisia erilaisissa vapaaehtoistehtävissä. Alla on lueteltu työaloja, joissa vapaaehtoisia on mukana: - jumalanpalveluksissa toimi avustajia - diakoniatyössä vapaaehtoistyöntekijöitä - pyhäkoulun opettajia ja ohjaajia - musiikkityössä kuorolaisena - nuorisotyössä - varhaisnuorisotyössä - keittiötoiminnoissa

16 16 PORNAISTEN SEURAKUNTA 2.5. Henkilöstö Seurakunnan palveluksessa olevat henkilöt Työala Tehtävänimike Palvelussuhteen alkamisaika Seurakuntatyö Kerko Petteri kirkkoherra Poutanen Risto I seurakuntapastori Erkkilä Maria II seurakuntapastori Kirkkomuusikot Martikainen Jorma B-kanttori Nuorisotyö Korkiamäki Jemina nuorisotyönohjaaja Lapsi- ja perhetyö Tuomi-Metsä Marika lastenohjaaja Killinen Johanna lastenohjaaja Diakonia Liu Päivi diakoni Hämäläinen Anne diakoni Kirkkoherranvirasto, tiedotus Löf Sami seurakuntasihteeri Taloustoimisto Tuomisto Kaija-Leena talouspäällikkö Koskinen Raija toimistosihteeri Hautaustoimi-kiinteistötoimi Souranto Päivi seurakuntamestari seurakuntamestari Kanerva Päivi siivooja-emäntä Seurakunnan palvelukseen tulleet ja palveluksesta eronneet vuonna 2012 Palvelukseen tulleet vak. V tai määräaik. M palvelussuhteen alkamispäivä Souranto Päivi V Ainali Ilkka V Kanerva Päivi V Lampi Sisko M Vakinaisesta palvelussuhteesta eronneet alkamispäivä päättymispäivä Mäenpää Seppo seurakuntamestari Räsänen Mauri seurakuntamestari Laitinen Leena siivooja-vahtimestari Ainali Ilkka seurakuntamestari Määräaikaisesta palvelussuhteesta eronneet alkamispäivä päättymispäivä Alho Arto vs. talouspäällikkö Lampi Sisko lastenohjaajan sijainen

17 PORNAISTEN SEURAKUNTA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 3.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Korvaukset 0 0 Myyntituotot 0 0 Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot 3 4 Tuet ja avustukset 3 3 Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut -678 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Vuokrat Aineet, tarvikkeet ja tavarat Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Kirkollisverotulot Osuus yhteistöveron touotosta Verotuskustannukset Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 3 Muut rahoitustuotot 1 2 Korkokulut 0 0 Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot Tuotot Kulut Siirto rahastosta (+) / rahastoon (-) Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Tilikauden ylijäämä+ (alijäämä-) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / toimintakulut, % 6,2 % 6,4 % Vuosikate / poistot, % -13,0 % 126,8 % Vuosikate, /jäsen Seurakunnan jäsenmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista, % = kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi toimintatuotoilla Vuosikate, /asukas = kuinka paljon vuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen Vuosikate prosenttia poistoista, % = 100 x vuosikate / poistot = kun tunnusluku 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset ja talous on tasapainossa

18 18 PORNAISTEN SEURAKUNTA 3.2. Tuloslaskelman sisältö Tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palveluiden tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tuloslaskelma palvelee seurakunnan oman johtamisen lisäksi eri sidosryhmiä, jotka varojen käyttöä valvoessaan ja tulonsiirtoihin perustuvan rahoituksen tarvetta arvioidessaan joutuvat muodostamaan käsityksen seurakunnan taloudesta. Toimintatuotot Toimintakulut Ulkoisten toimintatuottojen kokonaismäärä vuonna 2012 oli ,93 euroa, mikä on 0,6 prosenttia pienempi kuin vuonna Seurakuntatyön maksut kasvoivat 2,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Hautaustoimen maksujen kertymä oli pienempi (- 21,7 %) vuoteen 2011 verrattuna. Hautaustoimen maksuja kertyi ,75 euroa. Vuokratuottojen kertymä kasvoi 9,7 % verrattuna edelliseen vuoteen. Ulkoisten toimintakulujen määrä oli vuonna 2012 yhteensä ,13 euroa. Kasvua ulkoisissa toimintakuluissa oli 2,5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintakulut kasvoivat seuraavissa tiliryhmissä: - henkilöstökulut 1,7 % - palvelujen ostot 4,9 % - aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän ostoissa 5,4 % Toimintatuottojen osuus toimintakuluista Verotulot Toimintatuottojen osuudella toimintakuluista kuvataan kuinka paljon kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä varsinaisen toiminnan tuotoilla. Pornaisten seurakunnan tuloslaskelma osoittaa toimintatuottojen osuudeksi toimintakuluista 6,2 % vuonna 2012, kun edellisenä vuonna osuus oli 6,4 %. Verotulot pienenivät 8,2 % (90 904,80 euroa) vuoteen 2011 verrattuna. Kirkollisveroverokertymä pieneni oli 6,9 % ja yhteisövero 25,8 %. Verotulokertymään vaikutti marraskuun 2012 verotilitys, joka oli pääsääntöisesti kaikissa seurakunnissa negatiivinen eli tarkoitti sitä että seurakunnat maksoivat verotilityksen valtiolle eikä niin kuin yleensä että valtio tilittää verotilityksen seurakunnille. Syynä tähän takaisinperintään oli valtion tekemät tarkistukset yrityksille ulkomaankaupan arvonlisäveroista vuosilta sekä vuoden 2011 lopullisen verotuksen valmistuminen. Vuoden 2010 kirkosta eronneet saivat veronpalautuksena vuoden 2011 kirkollisvero-osuutensa, mikäli eroaminen oli tapahtunut loppuvuodesta 2010 eikä vuoden 2011 veroprosentit olleet määrittyneet voimassaolevilla tiedoilla. Yhteisövero vaihtelee vuosittain huomattavasti, koska kertymään vaikuttaa yritysten tuloskehitys ja jako-osuudet. Verotulojen jakautuminen verolajeittain Verotulot muutos % Kirkollisvero ,9 % Yhteisövero ,8 % Yhteensä ,2 %

19 PORNAISTEN SEURAKUNTA 19 Toimintakate ja vuosikate Poistot Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo, kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla. Seurakunnan toiminnan luonteesta johtuen toimintakate on julkisissa yhteisöissä negatiivinen. Vuonna 2012 toimintakate kasvoi 2,7 %, toimintakate oli ,20 euroa. Vuosikatteessa on toimintakatteen lisäksi huomioitu verotulot, osuus verotuskustannuksista, keskusrahastomaksut sekä rahoitustuotot ja -kulut. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletuksen mukaan tulorahoitus on riittävä, mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen. Vuoden 2012 vuosikate on ,61 euroa alijäämäinen, seurakuntalaista kohti laskettuna 3,00 euroa / seurakuntalainen (vuonna 2011 vuosikate seurakuntalaista kohti oli 27,00 euroa). Vuosikate heikkeni -109,6 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Vuosikatteen heikkenisen aiheutti verotulokertymän alhaisuus. Vuosikate poistoista prosentteina on - 13,0 %. Tämä kuvaa että seurakunnan tulorahoitus on ei ole tasapainossa. Käytännössä tunnusluku kertoo että tulot eivät riitä kattamaan varsinaisen toiminnan menoja. Poistojen määrä vaihtelee vuosittain huomattavasti. Investoinneista tehdään vuosittain poistosuunnitelman mukaiset poistot. Investoinneista rakennukset -hankeryhmä on suurimpia poistoryhmiä ja poistosuunnitelman mukaan tehdään tasapoistot Poistojen arviointi talousarvioon saattaa jossakin tilanteissa olla suhteellisen vaikeaa, koska ensimmäisen vuoden poistojen määrään vaikuttaa oleellisesti hankinta-ajankohta. Esimerkiksi suuri investointi marraskuussa ehtii ensimmäisen vuoden poistolaskentaan mukaan vasta joulukuussa eli kerryttää poistoja vain yhdeltä kuukaudelta, kun taas seuraavana vuonna poiston määrän arviointi on samalla investoinnilla yksinkertaisempaa, koska kyseessä on jo koko vuosi. Pornaisten seurakunnan poistot pienentyivät -6,1 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Vuoden 2012 investoinnit olivat hyvin maltillisia ja toteutettiin vain pakolliset. Vuoden 2012 alussa saatiin viimeinen osa Kirkkohallitukselta kirkon 2007 aloitettuun remonttiin. Tulos ja ylijäämä/alijäämä Tilikauden tulos on tilikaudella jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää seurakunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Seurakunnalla on tuloksen kattamisvelvollisuus siten, että jos taseella ei ole omassa pääomassa ylijäämiä, niin seurakunnan pitää valmistella talouden tasapainotussuunnitelma alijäämän kattamiseksi. Pornaisten seurakunnan tilikauden alijäämä vuonna 2012 oli ,79 euroa.

20 20 PORNAISTEN SEURAKUNTA 4. TOIMINNAN RAHOITUS 4.1. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 19 0 Pysyv. vastaav. myyntitulot Toiminnan ja investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys 0 0 Antolainasaamisten vähennys 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muut. 1 0 Vaihto-omaisuuden myynti 0 0 Saamisten muutos 8 13 Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 16,1 % 363,3 % Pääomamenojen tulorahoitus % 22,3 % 363,3 % Lainanhoitokate 0,0 0,0 Kassan riittävyys, pv Seurakunnan jäsenmäärä Investointien tulorahoitus, % = kuvaa tulorahoituksen ja bruttoinvestointien suhdetta = 100 x (vuosikate / investoinnit ilman valtionosuuksia) Pääoman tulorahoitus, % = 100 x vuosikate / (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Pääoman tulorahoitus, % = 100 x vuosikate / (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Kassan riittävyys, pv = 365 x kassavarat / kassasta maksut tilikaudella

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot