Luumäen kunta. Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luumäen kunta. Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018"

Transkriptio

1 Luumäen kunta Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 1 Sisällys Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Yleisperustelut Kuntalain säännökset Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys Kunnan nykytila ja tulevaisuuden kehitys Taloussuunnitelman laadinnan lähtötilanne Kunnan organisaatio ja henkilöstö Kuntakonserni Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus Talousarvion toteutuman raportointi Kuntastrategia Kuntastrategia Käyttötalousosa Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Koululautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Investointiosa Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Henkilöstösuunnitelma Talousarvio- ja suunnitelmarakenne Kuntakonsernirakenne... 32

3 2 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Yleisperustelut 1.1. Kuntalain säännökset Kuntalain 110 mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys Suomen kansatalouden tilanne on erittäin haastava. Maan bruttokansantuote on supistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin ja lähivuosien kasvunäkymät lupaavat parhaimmillaankin vain noin yhden prosentin kasvua. Suomen vientisektori ei tunnu pääsevän kansainvälisen kasvun imuun ja kotimarkkinat taas kärsivät vaimeasta tulokehityksestä ja sopeutustoimista. Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2016 talouskasvuksi muodostuu 1,4 %. Talouskasvun piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet, minkä lisäksi alueelliset ja ammatilliset erot työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuret. Talouskasvun piristymisestä huolimatta työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla tasolla. Valtiovarainministeriö julkaisi julkisen talouden suunnitelman sekä kuntatalousohjelman. Molemmat julkaisut arvioivat julkisen talouden kehitystä ja tilaa. Kuntatalousohjelma pohjautuu vuoden 2014 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioihin, minkä lisäksi se sisältää kuntatalouden tulo- ja menoennusten ja julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskevan osan. Vahva kuntatalous on edellytys kuntien elinvoimalle ja uudistumiselle. Elinvoimainen kunta kykenee luomaan talouden kasvua, työllisyyttä ja tätä kautta verotuloja, joiden avulla kuntien palvelut kyetään rahoittamaan sekä reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Elinvoimaisessa kunnassa on aktiivisia kuntalaisia, yrityksiä ja järjestöjä. Toimintaympäristöön liittyvien muutostekijöiden, erityisesti muuttoliikkeen ja ikärakenteen muutosten myötä monen kunnan elinvoiman näkymät heikkenevät lähitulevaisuudessa. Väestörakenteen muutos lisää kuntien menoja, investointitarpeita ja lisää alueellista eriytymistä. Pitkittynyt taantuma on myös heikentämässä kuntatalouden tilaa ja lisäämässä työttömyyden hoidosta aiheutuvia kustannuksia.

4 Kuntatalousohjelmassa todetaan, että kuntien kustannuspaineet pysyvät maltillisina vaimeiden talousnäkymien alla. Vuodelle 2016 ennakoidaan n. 1,2 % kustannustason nousua. Kuntatalouden menoja kasvattavat mm. ikärakenteen muutos ja siitä johtuva palvelutarpeen kasvu sekä heikko kokonaistaloudellinen kehitys. Ohjelman tuloennusteen mukaan kuntien verotulot ja valtionosuudet kasvavat vain aavistuksen verran. Aiemmin päätetyt valtiontalouden sopeutustoimet, mm. valtionosuusleikkaukset, vaikuttavat edelleen kuntien tuloihin. Ratkaisevasti kunnalle tuleviin valtionosuuksiin vaikuttaa myös tekeillä oleva soteratkaisu. Tulo- ja menoennusteiden mukaan maan kuntatalous painuu ensi vuonna alijäämäiseksi. Kuntatalousohjelma painottaakin, että koko maan tasolla kuntatalouden tasapinottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä Kunnan nykytila ja tulevaisuuden kehitys Väestökehitys Luumäellä Vuosi Väestö yhteensä Muutos edelliseen Syyskuun 2015 tilanne asukasluvussa oli 4865 asukasta (lähde: Syntyvyys Kuolleisuus Väestökehitys Luumäellä on ollut laskeva. Muuttoliike ja syntyvyys eivät paikkaa kuolleisuudesta aiheutuvaa väestön vähenemistä.

5 4 Talouden tunnusluvut Rahavarat, /as. Kassan riittävyys, pv Lainakanta, /as. Suhteellinen Omavaraisuus-% Kertynyt ylivellkaantuneisuus, % jäämä, /as. 1 Reisjärvi Heinola 184 Luumäki 0 Karvia 7,9 Luumäki 93,1 Eurajoki Eurajoki Eurajoki 171 Karvia 0 Luumäki 8,6 Karvia 91,6 Kaskinen Heinola Luumäki 167 Rauma 10 Ylitornio 13,6 Eurajoki 88,8 Helsinki Ylitornio Reisjärvi 156 Koski Tl 123 Parikkala 15,1 Kauniainen 87,7 Kannonkoski Kyyjärvi Joroinen 139 Ylitornio 151 Sysmä 15,2 Pyhäjärvi 83,7 Oulu Luumäki Ylitornio 133 Sysmä 198 Koski Tl 17,0 Ylitornio 83,2 Pietarsaari Pietarsaari Kyyjärvi 132 Pyhäjärvi 216 Merikarvia 17,2 Polvijärvi 82,4 Kauniainen Joroinen Espoo 130 Hirvensalmi 358 Pyhäjärvi 17,4 Enonkoski 82,4 Karvia Kärsämäki Hirvensalmi 127 Kauniainen 427 Kauniainen 17,4 Merikarvia 82,3 Luumäki Valtimo Kärsämäki 122 Vieremä 447 Ranua 17,4 Ranua 81,9 Enonkoski Espoo Pyhäjoki 121 Polvijärvi 452 Hirvensalmi 17,5 Rauma 81,4 Mäntsälä Hirvensalmi Evijärvi 116 Enonkoski 452 Enonkoski 17,7 Espoo 81,1 Kivijärvi Sysmä Merijärvi 100 Merikarvia 526 Rauma 18,3 Parikkala 80,0 Tervola Pyhäjoki Enonkoski 98 Eurajoki 571 Polvijärvi 18,9 Hirvensalmi 79,7 Pyhäjoki Evijärvi Sysmä 94 Pyhäranta 571 Korsnäs 19,0 Koski Tl 78,3 Rauma Manner-Suomi ,0 61, Lähde: Eräiden tunnuslukujen parhaimmat arvot Manner-Suomen kuntien vuoden 2014 tilinpäätöksissä, Timo Kietäväinen Elinkeinotoiminnan kehitys Luumäellä Taulukosta käy ilmi aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä Luumäellä. TOIMIALAT YHTEENSÄ Aloittaneita Lopettaneita Yrityskanta Lähde: toimialaonline

6 5 Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvussa suhteessa edellisvuoteen. Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys vuosina Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Pitkäaikaistyöttömien määrä käy ilmi oheisesta taulukosta. Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin tuli vuoden 2015 alusta muutos, jolloin kunta maksaa yli 300 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen kuntaosuutta nykyisen 500 päivän sijasta. Kunta on satsannut työllistymisen edistämiseen, jotta pitkäaikaistyöttömien määrä saataisiin laskemaan. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat vuoden 2015 heinäkuun loppuun mennessä olleet euroa. Työllistymisen edistämiseen panostaminen on pitänyt kuntaosuuksien nousun kurissa. Tulevaisuuden näkymät Talousarvio on laadittu tiukkaan menoraamiin. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit valtuusto päätti pitää vuoden 2015 tasolla. Talousarvion tilikauden alijäämäksi kertyy euroa. Alijäämäisen talousarvion laatiminen on mahdollista, koska taseessa on kertyneitä ylijäämiä alijäämän kattamiseksi. Taloussuunnitelmavuodet ovat erittäin haasteelliset, jotta alijäämäkierteen katkaisuun päästään. Tilikauden tulosta heikentää korkea poistotaso, joka johtuu suurista vuosittaisista investoinneista. Suunnitelmakauden investointitaso on noin 3 miljoonan euron luokkaa vuosittain. Kustannusrakennetta on tarkasteltava jatkuvasti. Rakenteellisten muutosten vaikutukset näkyvät viiveellä, joten vuoden 2016 aikana pyritään kuromaan kiinni talousarviossa arvioitua alijäämää. Suurin menoerä budjetissa on Eksoten maksuosuus. Sen osuus toimintakuluista on noin 55 %. Tulevien vuosien suurin haaste on sote-uudistus, jonka vaikutuksista ei ole vielä tietoa. Vuoden 2015 aikana on kyetty kuromaan kiinni arvioitua alijäämää ja samaa kehitystä jatketaan myös vuonna Tuottavuutta parannetaan edelleen, jotta kuntamme pysyy itsenäisenä tulevaisuudessa.

7 Taloussuunnitelman laadinnan lähtötilanne Tätä taloussuunnitelmaa on laadittu haastavissa olosuhteissa. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on edelleen kesken, hallituksen säästötoimista ei ole päätöksiä ja pakolaisten aiheuttamat kustannukset kunnille eivät ole tiedossa. Kunnanvaltuuston vuonna 2015 hyväksymä kuntastrategia on keskeinen suunnitelma kunnan pitkäjänteiselle kehittämiselle sekä strategiselle johtamiselle. Talousarvio vuodelle 2015 on laadittu valtuuston hyväksymään kuntastrategiaan perustuen. Talousarvioon kirjatut toimielinten toiminnalliset tavoitteet ja investoinnit perustuvat kuntastrategian pääkohtiin ja edistävät niissä määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Laadinnan lähtökohtana ovat olleet nykytilan arviointi, tiedossa olevien muutosten analysointi ja käytettävissä olevien resurssien selvittäminen. Talousarvion laadintaohjeissa on hallintokunnille ja toimielimille asetettu menoraami, jonka tarkoituksena on pysäyttää syntynyt alijäämäkehitys. Palkkakustannuksissa on varauduttu 0,8 % nousuun ja muiden menojen osalta on annettu ohjeet kustannusneutraalisuudesta. Ylikunnallisilta toimijoilta, kuten Eksotelta, pelastustoimelta ja ympäristötoimelta saadut määrärahavarausesitykset on merkitty talousarvioon ao kohtiin. Ohjeen mukaan maksut ja taksat on tullut tarkistaa vastaamaan kustannuksia ja ne on pyritty varaamaan realistisesti arvioitujen ja tiedossa olevien tuloarvioiden mukaisesti. Kaikki hallintokunnat ovat saaneet menokehityksensä hallintaan ja käyttötalouden menot ovat vähentyneet kuluvan vuoden menoihin verrattuna. Nämä menojen vähennykset eivät kuitenkaan yksin riitä alijäämäkehityksen pysäyttämiseen vaan tarvitaan edelleen palvelutoiminnan rakenteellisia muutoksia. Talousarvion käyttötalousosassa olevat toimintatuotot ja menot on summattu tuloslaskelmaan päälajeittain. Suunnitelmapoistot perustuvat valtuuston hyväksymään poistosuunnitelmaan. Palkka- ja henkilöstökuluvaraukset on tehty Kuntaliiton ohjeen ja KT-kuntatyönantajien toimittamien tulevan vuoden sopimusten mukaisesti. Valtionosuus- ja verotulovaraukset perustuvat Kuntaliiton laskelmiin.

8 Kunnan organisaatio ja henkilöstö KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS Tulevaisuustoimikunta HALLINTO PERUSTURVA SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI Keskusvaaliltk Koulultk Tekninen ltk Vapaa-aikaltk Ympäristöltk Viimeisimmän henkilöstötilinpäätöksen ( ) mukaan kunnan palveluksessa on 185 henkilöä, joista vakinaisessa palvelussuhteessa 149 henkilöä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 36 henkilöä. Määräaikaiset palvelussuhteet sisältävät työllistämisyksikön palvelussuhteet (12). Toimialoittain henkilöstö jakautuu seuraavasti: yleishallinto 10 henkilöä sivistystoimi 130 henkilöä tekninen toimi 33 henkilöä työllistämisyksikkö 12 henkilöä

9 Kuntakonserni Luumäen kunnan kuntakonserni muodostuu emoyhtiöstä (Luumäen kunta) tytäryhteisöistä (kunnalla yksin tai yhdessä tytäryhteisön kanssa yli 50 % omistusosuus tai määräysvalta), osakkuusyhteisöistä (kunnalla % omistusosuus ja enintään puolet äänivallasta tai huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa) sekä kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä. Valtuusto on vuonna 2008 hyväksynyt edelleen voimassa olevan Luumäen kunnan konserniohjeen. Konserniohje päivitetään Kuntaliitosta tulossa olevalla malliohjeella uuden kuntalain mukaiseksi vuoden 2016 aikana. Konsernirakenne on kuvattu kohdassa 9. Luumäen kunta tuottaa palvelut sosiaali- ja terveydenhuoltoa lukuun ottamatta pääsääntöisesti oman organisaationsa toimesta. Ulkopuolisiin organisaatioihin turvaudutaan silloin, kun kunnan oma organisaatio on palvelun järjestämiseen liian pieni tai kun muussa organisaatiossa tuottamisesta saadaan selvää taloudellista tai muuta etua asiakkaille. Kunnan strateginen tavoite Toiminnallinen tavoite Mittari Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Toimiva elinkeinopolitiikka KOY Luumäen Valliseppä ja muut asunto-osakeyhtiöt Asukkaille tarjotaan viihtyisä asuinympäristö Luumäen Energia Oy: Käytetään lämmöntuotantoon 85 % kotimaista energiaa Asukasvaihtuvuus Megawattitunnit/% energialähde Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Luumäen Energia Oy: Yhtiö toimii kannattavasti ja kykenee huolehtimaan sille kuuluvista hallinto-, kiinteistö- ja lainanhoitomenoista sekä veroista Luumäen Energia Oy: Yhtiön hintapolitiikka kilpailukykyinen KOY Luumäen Valliseppä: Yhtiö toimii kannattavasti ja kykenee huolehtimaan lainanhoito- ja muista menoista sekä huolehtii riittävästä kiinteistöjensä suunnitelmallisesta kunnossapidosta Ylijäämäinen tilinpäätös Asiakasmäärä Ylijäämäinen tilinpäätös, vuosittaiset kunnossapitokustannukset, asuntojen täyttöaste, saatavien määrä Muut tytäryhteisöt: Yhtiöt toimivat kannattavasti ja huolehtivat kiinteistöjensä kunnossapidosta Osakkuusyhteisöt: Yhtiöt toimivat kannattavasti ja huolehtivat kiinteistöjen kunnossapidosta Kuntayhtymät: Toiminta sopimuksenmukaista, tehokasta ja taloudellista Ylijäämäinen tilinpäätös, vuosittaiset kunnossapitokustannukset Ylijäämäinen tilinpäätös, vuosittaiset kunnossapitokustannukset Kustannukset pysyvät sopimuksenmukaisina

10 Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus Kuntalain mukaisesti kunnan talousarvion tulee perustua kuntastrategiaan. Talousarvio jakautuu yleisperustelu-, käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosaan. Yleisperusteluosa sisältää kansan- ja kuntatalouden nykytilan kuvaukset ja kehitysarviot. Käyttötalousosa sisältää lautakuntatasoa sitovat vuosittaiset tavoitteet, mittarit sekä määrärahat ja tuloarviot. Investointiosa sisältää suunnitelmakaudelle suunnitellut investoinnit hankekohtaisesti. Tuloslaskelmaosaan on koottu yhteenveto kuntatason tuloista ja menoista ja rahoitusosa sisältää saatavan ja maksettavan rahan liikkeet mukaan lukien investointimenot ja tulot. Valtuuston tekemän päätöksen mukaisesti valtuustoa sitovat talousarvion sitovuustasot ovat seuraavat: Käyttötalousosan sitovuustaso on lautakuntatason toimintakate Investointiosan sitovuustaso on hankekohtainen toimintakate Tuloslaskelman sitovuustaso on tiliryhmätaso Rahoitusosan sitovuustaso on rahavirtataso 1.8. Talousarvion toteutuman raportointi Kunnanhallitusta ja valtuustoa informoidaan talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksilla tilanteista ja Lisäksi kunnanhallitukselle esitetään kuukausittain raportit talousarvion toteutumisesta. 2. Kuntastrategia 2.1. Kuntastrategia Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Luumäen kuntastrategian Strategian pääteemat ovat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Visio 2020: Kunnasta on kasvanut yli 5000 asukkaan viihtyisä yhteisö, jossa asumisen monimuotoisuus ja ympäristön siisteys korostuvat Toimiva elinkeinopolitiikka Visio 2020: Kuntaan on syntynyt uutta yritystoimintaa logististen yhteyksien ansiosta Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Visio Kunta on yhä elinvoimainen ja vireä kunta, jossa palvelut hyvällä tasolla 3. Käyttötalousosa 3.1. Tarkastuslautakunta Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja. Tulosalue sisältää kustannuspaikan tilintarkastus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuosille tilintarkastusyhtiöksi on valittu BDO Audiator Oy.

11 10 Kunnan strateginen tavoite Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Tarkastuslautakunnan tavoite Järjestää kunnan hallinnon ja talouden valvonta niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvonta- järjestelmän. Mittari Arviointikertomus laaditaan määräaikaan mennessä 3.2. Kunnanhallitus Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on kunnanjohtaja ja se sisältää seuraavat tulosalueet 100 Vaalit 130 Yleishallinto 140 Työllistäminen 160 Elinkeinotoimi 170 Maaseututoimi 200 Perusturva Toimialan tavoite on saada kunnan organisaatio toimimaan niin, että kunnan visio, strategia sekä valtuustotason tavoitteet toteutuvat kuntalaisten parhaaksi. Kunnanvaltuusto Käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Hyväksyy kuntastrategian. Vuosittain valtuusto hyväksyy taloussuunnitelmat, niihin sisältyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä vetovoimainen elinympäristö Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Kunnanvaltuuston tavoite Elinympäristön vetovoimaa edistävät päätökset Strategian toteutumisen seuranta (talous/toiminta) Mittari Tulovero%, kiinteistövero%, tonttihintapolitiikka Vuosittainen tilinpäätös Kunnanhallitus Vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Lisäksi kunnanhallitus huolehtii valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen ympäristö Kunnanhallituksen tavoite Houkutteleviin asumisen edellytyksiin panostaminen Ylläpidetään monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja laadukas palvelutaso, asiakaspalveluun panostaminen Pidetään asumiskustannukset edullisina Mittari Väkiluku, nettomuutto, tehdyt investoinnit Asiakastyytyväisyyskysely, kaikki palvelut lähellä, asioiden käsittelyaika/pv Asumisen kokonaiskustannukset (kiinteistövero, tulovero, maksut ja taksat)

12 11 Luodaan kuntaan positiivinen imago Imagotutkimus? Toimiva elinkeinopolitiikka Turvataan olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset Uusien yritysten hankinta Kannustetaan ja tuetaan yrittäjyyttä Aloittaneiden/lopettaneiden yritysten määrä, yritysneuvonnan kontaktit, yrittäjätilaisuuksien määrä Uusien yritysten määrä Yhteisöveron tuotto - kehitys Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Tasapainoinen kuntatalous Talouden tehokas ja ajantasainen seuranta Tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä Kannustetaan luovuuteen Puhalletaan yhteen hiileen Uuden kuntalain mukaiset muutokset hallinnon sääntöihin ja ohjeisiin sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden väliseen työnjakoon Kunnan strategiaan liittyvien organisaatiota ja palvelujen tuottamista koskevien ratkaisujen valmistelu Tasapainoinen budjetointi, vuosikate % poistoista, tilikauden tulos positiivinen, kumulatiivinen ylijäämä Kuukausiraportit, osavuosikatsaukset Kustannukset maan keskiarvon alapuolella Innovaatiokilpailu-/hanke Yhteistyön arviointikysely Valmistuneet säännöt ja ohjeet Yksimielisyys tulevista ratkaisuista saavutettu Luumäen kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Selite TP 2014 TA 2015 Budjettiyhteenveto 100 KUNNANHALLITUS TOTEUMA % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,

13 12 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE , Perusturva Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on palvelujohtaja. Toimiala 200 Perusturva sisältää perusturvan tulosalueen. Luumäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä. Ikääntyminen, medikalisaatio, uudet lakivelvoitteet sekä kunnan vähenevät valtionosuudet tuovat kehittämispaineita sekä taloudellisia haasteita sote-palveluihin. Palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittäminen tulee entistä tärkeämmäksi. Palvelujohtaja toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana sekä kunnan, kuntalaisten ja Eksoten välisenä yhteyshenkilönä. Palvelujohtaja valvoo Eksoten tuottamien palveluiden laatua, palveluiden tuomaa terveyshyötyä sekä kustannuskehitystä. Perusturvan tehtävänä seurata ja arvioida Eksoten toimintaa kuntalaisnäkökulmasta. Lisäksi tehtävänä on kehittää Eksoten kanssa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toteuttaa asiantuntijaverkoston kanssa yhteistyössä hyvinvointia kuntalaisille. Perusturva huolehtii myös kunnan työllistämistoiminnasta. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä vetovoimainen elinympäristö, houkuttelevat asumisen edellytykset Kunnanhallitus/perusturvan tavoite Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvoivat lapsi- perheet, työikäiset ja seniorit Systemaattisen ystäväpalvelujärjestelmän luominen erityisesti kotihoidon asiakkaille Mittari Varhaiskasvatuksen hyvinvointikysely, kivakoulu-kysely, kouluterveyskysely (tehdään joka toinen vuosi), sairastavuus, toimeentulotukea saavien lukumäärä Järjestelmä on luotu ja saatu toimimaan

14 13 Toimiva elinkeinopolitiikka Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Pidetään yllä laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ja helposti saatavilla olevat keskitetyt palvelut Edistetään työllistymistä ja työllisyyttä, keskittymällä etenkin pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen Seurataan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehitystä ja pyritään vaikuttamaan kustannusten nousuun hillitsevästi tukemalla Eksoten strategioita omalla terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen työllä Lähipalveluiden säilyminen, hoitoonpääsyn nopeus terveysasemalle, hoitotakuun toteutuminen, palvelusopimuksen toteutuminen Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys, työttömien työnhakijoiden määrä (alle 25 v. ja pitkäaikais- työttömät) Nettotoimintamenot/asukas INTIME/Talouden Suunnittelu Selite TP 2014 TA PERUSTURVA TOTEUMA % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE ,

15 Koululautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on sivistystoimen johtaja. Toimiala koululautakunta sisältää seuraavat tulosalueet: 320 Päivähoito 400 Perusopetus 420 Keskiasteen koulutus 430 Ammatillinen koulutus 440 Aikuiskoulutus Perustehtävän ja kunnan strategian mukaiset tavoitteet 1. Pidetään yllä monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja laadukas palvelutaso. 2. Pidetään talous tasapainossa ja tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä. 3. Tuotetaan palvelut laadukkaasti. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusta järjestetään Jurvalan ja Taavetin päiväkodeissa sekä perhepäivähoitona hoitajan omassa kodissa ja Kannuskosken perhepäiväkodissa. Vuorohoito on keskitetty Taavetin päiväkodin vuororyhmään. Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa ja Kannuskosken perhepäiväkodissa. Perheet voivat myös valita Kelan kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuen lapsensa hoidon järjestämiseksi. Perusopetus Luumäen kunnan kouluverkko muodostuu Kangasvarren 1-6.luokkkien alakoulusta ja Taavetin koulukeskuksesta, jossa sijaitsevat perusopetuksen 1-9.luokat sekä lukio. Kunnan strateginen tavoite Pidetään yllä monipuolinen, helposti saatavilla oleva ja laadukas palvelutaso. Pidetään talous tasapainossa ja tuotetaan palvelut kilpailukykyisinä. Tuotetaan palvelut laadukkaasti. Koululautakunnan tavoite Esi-, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Taiteen perusopetuksen sopimukset uusitaan. Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti. Asiakkaat kokevat kasvatuksen ja opetuksen laadun hyvänä. Kaikki peruskoulun päättävät nuoret saavat päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan Mittari Opetussuunnitelmat ovat käytössä esiopetuksessa ja alakoulussa. Yläkoulussa ja lukiossa opetussuunnitelmat ovat valmistelussa. Koulutusprosessi Luumäen varhaiskasvatussuunnitelman uudistamiseksi on aloitettu syksyn 2016 aikana. Sopimukset on uusittu. Tilikauden tuloskehitys. Kustannukset ovat alle maan keskiarvon. Varhaiskasvatuspaikkojen täyttöaste on %, käyttöaste on %. Asiakaskyselyt (keskimääräistä parempi tyytyväisyystaso liittyen palvelun laatuun) Lukiovertailut Päättötodistuksen saa 100

16 15 % peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Jatko opiskelupaikan saa 100 % peruskoulun päättävistä nuorista. Luumäen kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Selite TP 2014 TA 2015 Budjettiyhteenveto 400 KOULULAUTAKUNTA TOTEUMA % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilöstökorvaukset , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ , TOIMINTAKATE ,

17 Vapaa-aikalautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on vapaa-aikasihteeri, joka osittain vastaa myös toiminnasta. Vapaaaikalautakunta sisältää seuraavat tulosalueet: 510 Kirjasto 520 Kulttuuritoimi 600 Nuorisotoimi 630 Liikuntatoimi Tehtäväalueet Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. Ehkäisevä päihdetyö. Liikuntatoimen suunnittelu ja edistäminen. Kunnassa harjoitettavan liikuntatoiminnan tukeminen Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan sekä kotiseututyön järjestäminen, edistäminen ja tukeminen. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Vapaa-aikalautakunnan tavoite Vapaa-aikatoimen palvelut tavoittavat asiakkaat yhtä hyvin tai paremmin kuin vuonna Vapaa-aikatoimi järjestää tapahtumia yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna 2014 Vapaa-aikatoimi tukee nuoriso-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjä yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna 2014 Liikuntavälinelainaus kasvaa tai pysyy samana vuoden 2015 tasosta Kulttuuripalvelujen suorittavan työn hankinta ostopalveluna Mittari Nuorisotila on avoinna ja tilankäyntejä on yhtä paljon tai enemmän kuin v (Nuorisotila avoinna vuonna kertaa ja tilakäyntejä 2393) Liikuntaryhmien ohjaus- ja osallistujamäärät pysyvät samana tai nousevat vuoden 2014 tasosta. (Ohjatut liikuntaryhmät vuonna ryhmää, kävijäkeskiarvo 9,8 henkilöä) Kirjaston aukiolotunnit, lainat ja kävijämäärät pysyvät samana tai kasvavat vuoden 2014 tasosta. (Kirjaston toteutuneet aukiolotunnit h, lainat kpl ja kävijämäärä henkilöä) Vapaa-aikatoimi järjestää tapahtumia yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna (Toteutuneet tapahtumat vuonna kpl). Nuoriso-, liikunta ja kulttuurijärjestöjen avustuksia jaetaan yhtä paljon tai enemmän kuin vuonna (Toteutuneet avustukset vuonna ) Liikuntavälinelainaus kasvaa tai pysyy samana vuoden 2015 tasosta. (Lainatut välineet ajalla lainaa) Kulttuuritoimen sopimus on solmittu.

18 17 Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Vapaa-aikatoimen palvelut järjestetään kustannustehokkaasti Vapaa-aikatoimen henkilöstön osaamista tuetaan koulutuksin Vapaa-aikatoimen nettomenot/ as/v. eivät nouse vuoden TA 2015 tasosta. (Nettomenot/as/ TA ,40 ) Vapaa-aikatoimen täydennyskoulutusten määrä ei laske vuoden 2014 tasosta. (Henkilöstön koulutukset vuonna kpl) Luumäen kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Budjettiyhteenveto 500 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOTEUMA % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ , TOIMINTAKATE ,

19 Tekninen lautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: 700 Tekninen ltk/hallinto 720 Liikenneväylät/yleiset alueet 740 Kiinteistötoimi 760 Maa- ja metsätilat 772 Vesilaitos Teknisen osaston tehtävänä on kunnan teknisten toimintojen ylläpito ja kehittäminen seuraavasti: varmistaa aktiivisella kaavoituksella maankäytön ajantasaisuus ja kehittyminen tulevaisuuden tarpeisiin ylläpitää ja kehittää kunnan katuja, valaistusta, leikkikenttiä, puistoja sekä torialuetta. huolehtia kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen arvon säilymisestä kiinteistöjen suunnitelmallisella kunnossapidolla. huolehtia kaikista kunnan omistuksessa olevista maa-alueista käytön ja tarpeen mukaan. ylläpitää ja kehittää vesihuollon verkostoa ja vedenhankintaa toiminta-alueella. Kunnan strateginen tavoite Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö Toimiva elinkeinopolitiikka Teknisen lautakunnan tavoite Taavetin läntisen liittymän kaavamuutoksen saattaminen valmiiksi Taavetissa Halmeen alueen kaavoituksen käynnistäminen Taavetin uuden päiväkodin suunnittelun loppuunsaattaminen ja rakentamisen aloittaminen Virastotien asuinkiinteistöjen purkaminen vuoden 2016 kuluessa Jätevesilaitoksen lähtevän veden hygieenisen laadun parantaminen Vesilaitoksen liittymis- ja käyttömaksut alle Etelä-Karjalan keskiarvon Mittari Kaava valmis Kaavoittaja valittu ja kaavoitus aloitettu Urakkakilpailutus tehty ja työt käynnissä Purkaminen suoritettu Näytetulosten paraneminen Maksujen suuruus Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Suunnitelman mukainen metsänhoito ja metsäomaisuuden kannattava ylläpito Budjetoidun toiminta mukainen Tekniset palvelut järjestetään kustannustehokkaasti Kustannukset alle maan keskiarvon

20 19 Luumäen kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Budjettiyhteenveto 700 TEKNINEN LAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOTEUMA % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ , TOIMINTAKATE , Ympäristölautakunta Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toimiala sisältää seuraavat tulosalueet Ympäristölautakunta 810 Rakennusvalvonta 820 Pelastustoimi 830 Ympäristöterveydenhuolto rakennustarkastuksen tavoitteena on neuvonnan, rakennuslupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää ympäristöön sopeutuvaa terveellistä, viihtyisää ja toimivaa rakennettua ympäristöä.

21 20 ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines- ym. lakien valvonnalla pyritään pitämään Luumäen kunnan ympäristön tila vakaana ja jopa parantamaan sitä. Kunnan strateginen tavoite Vakaa talous ja tehokkaat palvelut Ympäristölautakunnan tavoite Viranhaltijapäätöksinä tehtävät lupa-, ilmoitus- ja lausuntoasiat ratkaistaan 4 viikon kuluessa hakemuksen ja sen täydennysten saapumisesta. Mittari Lupien käsittelyaika keskimäärin 4 viikkoa Luumäen kunta Budjettiyhteenveto INTIME/Talouden Suunnittelu 800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Selite TP 2014 TA 2015 TOTEUMA % LTK KJ TA 2016 TS 2017 TS 2018 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YH- TEENSÄ , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YH- TEENSÄ , TOIMINTAKATE ,

22 21 4. Investointiosa INVESTOINTIOHJELMA kustannuspaikka KIINTEÄ OMAISUUS Perusturvan kiinteistöt Terveysaseman putkiremontti Vuodeosaston tilamuutokset Perustuu kustannusarvioon Vallikoti Perustuu urakkasopimuksiin - avustukset, ARA Sivistystoimen kiinteistöt Taavetin päiväkoti Perustuu kustannusarvioon -päiväkodin kalustus Jurvalan päiväkodin katos ja aita Muut kiinteistöt Perustuu kustannusarvioon Toukolan maalaus Perustuu kustannusarvioon Joukolan vesikaton uusinta Joukolan ulkopuolen kunnostus Paloaseman saneerauksen suunnittelu Paloaseman saneeraus Linnalantie 37 ulkopuolen saneeraus Kunnantalon hissin saneeraus JULKINEN KÄYTTÖOMAI- SUUS Yleiset alueet Perälä-Taavetti kevyenliikenteen väylä Halmeen asuinalueen toteuttaminen Perälän 2-vaiheen tieyhteys Tekla Vuosittaiset asfaltoinnit Pieniä korjauksia varten arvioitu Vuosittaiset liikenneturvallisuuskohteet Pieniä tarpeita, liikennemerkkejä, hidasteita yms. Leikkipuistot ja yleiset alueet Perustuu arviointiin kunnostus- tarpeista Maanhankinta Katualue ym.pieniä tarpeita varten Viihtyisyys Tori Yläkoulun piha Lepola Jatkosuunnittelu

23 22 Katuvalaistuksen saneeraus Saneerauksesta tehty suunnitelma Vt 6 TaLa, kunnan vastuut Sorosenniementien asfaltointi Toivolantien asfaltointi Pajatien saneeraus Tekla IRTAIN OMAISUUS Irtaimisto ATK-kaapeloinnit ja laitteet pl. koneet ja tulostimet Kunnossapitojärjestelmän hankkiminen Alueidenhoitokone Perustuu aiemmin käytettyihin määrärahoihin ja todelliseen vuosittaiseen tarpeeseen Perustuu kustannusarvioon Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Perustuu kustannusarvioon Hankesuunnittelumääräraha Arvioitu tulevien hankkeiden pohjalta Kangasvarren koulun jääkiekko- kaukalon uusinta Maastomittalaite rakennusvalvonta Perustuu kustannusarvioon Moottorikelkka latujen hoitoon LIIKELAITOKSET Vesilaitos Jätevedenpuhdistamon Lähtevän veden hygieenisen laadun parantaminen Pohjavesien suojelusuunnitelma Jätevedenpuhdistamon toiminnan parantaminen Perustuu budjettitarjouksiin, alustaviin suunnitelmiin Perustuu kust.arvioon, ympäristöviranom.tavoitteena saada suunnitelma, ELY:n avustus 50 % Palolammentien kunnallistekniikan saneeraus Vallitien kunnallistekniikan saneeraus Kunnallistekniikan saneerauksen suunnittelu Elinkeinohankkeet Lomakylän siirtoputket INVESTOINNIT YHTEENSÄ

24 23 5. Tuloslaskelmaosa Luumäen kunta INTIME/Talouden Suunnittelu Budjettiyhteenveto LUUMÄKI Selite TP 2014 TA 2015 TOTEUMA % LTK KJ TA TS 2017 TS 2018 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilöstökorvaukset , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut

25 24 Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) Varausten lis.(-)tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ) , Tuloslaskelma on määrämuotoinen laskelma siitä, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. Laskelmassa esitetään myös tuloksen käsittelyerät. Tuloslaskelman toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa.

26 25 6. Rahoitusosa Luumäen kunta Rahoituslaskelmaennusteet Selite TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Rahoitusosassa osoitetaan rahoituslaskelmakaavan muodossa se, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Tuloslaskelma- ja investointiosasta siirtyvien erien lisäksi rahoituslaskelmassa esitetään anto- ja ottolainauksen lainakannan muutokset sekä oman pääoman muutokset ja rahoituslaskelman vaikutukset maksuvalmiuteen. Taloussuunnitelmavuosien omarahoitteiset investoinnit vaikuttavat selkeästi kunnan maksuvalmiutta alentavasti.

27 26 7. Henkilöstösuunnitelma Toimielin/tulosyksikkö Virka- tai toiminimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA Kunnanhallitus Yleishallinto Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Kanslisti 3 2,5 2,5 2,5 2,5 Pääkirjanpitäjä Kirjanpitäjä Palkkakirjanpitäjä Atk-suunnittelija Elinkeinotoimi Yritysasiamies 0,5 0,5 0,5 0,5 100 Kunnanhallitus yhteensä Perusturva Perusturva Palvelujohtaja Yritysasiamies/työllistäm. 0,5 0,5 0,5 200 Perusturva yhteensä 1 1 1,5 1,5 1,5 400 Koululautakunta Perusopetus/ Koulutoimisto Sivistystoimenjohtaja 0,6 0,2 0,2 Kanslisti Kangasvarren Luokanopettaja koulu Lehtori (perusopetuksen yhteinen) Erityisopettaja (perusopetuksen yhteinen) Ravitsemistyöntekijä Koulunkäyntiavustajailtapäivätoiminnanohjaaja Kannuskosken Luokanopettaja koulu Ravitsemistyöntekijäsiivooja-talonmies Kirkonkylän Luokanopettaja koulu

28 27 Toimielin/tulosyksikkö Virka- tai toiminimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Taavetin koulu Rehtori 1 0,7 0,7 Lehtori Erityisopettaja Tuntiopettaja Luokanopettaja Ruokapalveluesimies Ruokapalvelutyöntekijä Toimistovirkailija Koulunkäyntiavustaja Koulunkäyntiavustaja- iltapäivätoiminnanohjaaja Keskiasteen koulutus Taavetin lukio Rehtori 0,4 0,1 0,1 Lehtori Koulutoimi yhteensä Varhaiskasvatus Vakinainen henkilöstö Varhaiskasvatuspäällikkö Kanslisti - 0,5 0,4 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päiväkodin johtaja Lastentarhanopettaja Lähihoitaja Ryhmäperhepäivähoitaja Päiväkotiapulainen Laitosapulainen Perhepäivähoitaja Vakinainen henkilöstö yhteensä 39 37,5 37,4 Määräaikainen henkilöstö (Taavetin päiväkodin uusimmat ryhmät, Kannuskosken pph, pph-varahoito) Lastentarhanopettaja Lähihoitaja Ryhmäperhepäivähoitaja Varahoitaja Määräaikainen henkilöstö yhteensä Varhaiskasvatus yhteensä 48 45,5 45,4 400 Koululautakunta yhteensä ,5 104,4 500 Vapaa-aikalautakunta Kirjastotoimenjohtaja Kirjastovirkailija Vapaa-aikasihteeri

29 Toimielin/tulosyksikkö Virka- tai toiminimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Nuoriso-ohjaaja Kerhonohjaaja Liikunnanohjaja Osa-/määräaikainen 0, ,6 0, Vapaa-aikalautakunta yhteensä 8, ,6 8,6 700 Tekninen lautakunta Hallinto Tekninen johtaja Kunnanrakennusmestari Toimistosihteeri Asuntotoimi Asuntosihteeri Toimistovirkailija Kiinteistötoimi Talonmiespalvelut Kiinteistönhoitaja Siivouspalvelut Siivoustyönjohtaja Siivooja Kunnossapitopalvelut Talonrakennusmestari Työnjohtaja Kunnossapitotyöntek. (T) Rakennusmies (T) Rakennusmies Kunnallistekn. työntekijä Puutarhuri T = tuntipalkkainen Lämpölaitos Lämpölaitoksenhoitaja Vesihuoltolaitos Vesilaitoksen hoitaja Liikuntapaikat Liikuntapaikkojen hoit Tekninen lautakunta yhteensä Ympäristölautakunta Rakennustarkastaja Ympäristönsuojelusihteeri Palvelusihteeri Ympäristölautakunta yhteensä Koko kunta yhteensä 166,6 159,5 155,9 50,1 50,1 ei koulultk ei koulultk

Luumäen kunta. Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018

Luumäen kunta. Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 Luumäen kunta Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 19.10.2015 212 Kunnanhallitus 2.11.2015 235 Kunnanhallitus 23.11.2015 247 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 57 1 Sisällys Talousarvio vuodelle

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

Kvartaaliraportti 3 / Kv

Kvartaaliraportti 3 / Kv 1 Kvartaaliraportti 3 / 2018 30.9.2018 Kh 5.11.2018 Kv 12.11.2018 2 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Tuloslaskelma (sisäinen ja ulkoinen)... 4 2.1. Tuloslaskelmatarkastelu... 5 3. Käyttötalousosa... 7 3.1.

Lisätiedot

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 30.4.2014 Kh 26.5.2014 145 Kv 9.6.2014 32 2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja

Lisätiedot