Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Bušeahtta ja ekonomiijaplána Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Bušeahtta ja ekonomiijaplána Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto"

Transkriptio

1 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Bušeahtta ja ekonomiijaplána Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 2 JOHDANTO ASIAKIRJAN TARKOITUS 6 1 YLEINEN OSA YHTEISET TAVOITTEET JA TALOUS 7 ENONTEKIÖN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS 7 KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET 13 TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEET JA TALOUS 15 2 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIALOJEN TAVOITTEET JA RESURSSIT 16 KUNNANHALLITUS HALLINTO 17 VIESTINTÄ 20 ELINVOIMA INFRASTRUKTUURI 23 KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA 26 OPETUSTOIMI 29 VARHAISKASVATUS 32 HYVINVOINTI KULTTUURI 35 PERUSTURVA 38 VAPAA-AIKA 41 3 TULOSLASKELMAOSA 44 4 INVESTOINTIOSA 46 5 RAHOITUSOSA 49 LIITTEET 52 1

3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Investointien vuosi 2019 Vuosi 2019 on Enontekiön kunnassa investointien vuosi. Investoimme noin 1,5 miljoonaa euroa ja se on enemmän kuin moneen vuoteen. Investoinnit ovat satsaus tulevaisuuteen. Investoinnit palvelevat kaikkia kuntalaisia, myös vapaa-ajan asukkaita. Investoinnit edistävät kuntalaisten hyvinvoinnin lisäksi myös alueen elinvoimaa. Tämä talousarvio ja -suunnitelma on selkeä osoitus siitä, että Enontekiöllä ei jäädä polkemaan paikalleen vaan olemme kehittyvä kunta. Kuntalaiset keskiössä, siksi investoidaan Kehittyvä Enontekiö haluaa jatkuvasti tehdä parhaansa asukkaittensa, yhdistystensä, järjestöjensä ja yritystensä eteen. Toimintamme tulee näkymään meillä erittäin tärkeinä projekteina: - Uuden Luppokodin rakentaminen aloitetaan - Hetan liikuntahallin remontti tehdään vuoden loppuun mennessä - Jyppyrä-Paljasselkä aluetta kehitetään - Kilpisjärven kaavateiden toteutus - Karesuvannon monitoimitalosta päätetään. Kestävä talous toimivan kunnan kivijalka Tässä asiakirjassa määritetään Enontekiön kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja resurssit. Tämä on valtuuston vuoden tärkein päätös, jossa on otettu huomioon Met tehemä yhessä -kuntastrategiamme, kuntalaki ja muut voimassa olevat lait. Enontekiön kuntakonsernin taloudellinen näkymä lähivuosille ei ole hyvä. Olen huolestunut tulevien vuosien taloustilanteestamme. Siksi on välttämätöntä varautua haasteellisiin vuosiin jo ennakolta. Ennuste on, että jos emme vuonna 2019 tee jotain ratkaisuja palvelurakenteidemme ja toimintatapojemme kehittämiseksi, joudumme heikoille jäille. Tulot eivät tule merkittävästi lisääntymään, mutta jokaisella tuntuu olevan tarpeita saada lisää rahaa toimintaan. Kunnan budjetti on kuitenkin pääpeliajatukseltaan nollasummapeliä ; jos jokin toiminta saa lisää rahaa, on jostain muusta otettava sama raha pois. Sote tulee ja pelastaa -ajatus pitää vain osin paikkaansa. Kunnan budjetti puolittuu vuonna 2021 mutta lainat eivät. Siksi on vastuullista selvittää heti alkuvuodesta 2019 mitkä ovat mahdollisuutemme jatkaa kestävän talouden tiellä ja mitä hyviä tai kovia päätöksiä muutos vaatii. Samalla meidän tulee huomioida, että toimimme sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Ihmiset eivät saa jäädä yksin eikä ympäristöä turmella. Meidän on kannettava vastuu tulevaisuudesta, lasten ja nuorten ja kaikkien kuntalaisten vuoksi. Emme saa olla lyhytnäköisiä. Valtuuston päätökset kantavat usein jopa sukupolvien päähän. Luontoarvot näkyvät käytännössä, digitalisointi apuna Ilmastonmuutos puhuttaa, varsinkin talven viivästyessä. Haluamme olla ympäristöystävällisiä ja edistää kaikilla tavoin ympäristön puhtautta. Yhtenä keinona on edistää hiilineutraalisuutta. Se parantaa myös omaleimaisuuttamme ja siten Enontekiön elinvoimaisuutta puhuttiinpa sitten matkailusta tai poro- ja luontaiselinkeinosta. Digitaalisuus on yksi keino olla luontoystävällisempi. Digitaalisuudesta on apua mm. tiedonhallinnassa. Papereiden etsimiseen ei tarvitse käyttää päiviä, kun ne voi löytää muutamassa sekunnissa. Autolla ei ole pakko ajaa kokoukseen vaan kokouksessa voi olla läsnä virtuaalisesti. Kuntalaisten asiointi verkossa säästää matkustuskustannuksia. Näin meillä säästyy aikaa ja rahaa oleellisempaan. Enontekiö haluaa olla omalla tavallaan Digitekiö. Kuntalaiset hallitsevat Enontekiötä Demokratian ydin on, että kuntalaiset hallitsevat kuntaansa. Demokratia tulee sanoista demos (tavallinen kansa) ja kratos (valta, hallita). Enontekiöllä on asukkaiden osallistumismahdollisuuksia lisätty 2017 merkittävästi. Jatkamme vuonna 2019 kehitystyötä, jotta kuntalaisten ääni kuuluu vielä paremmin. Haluamme kuntalaisia mukaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. 2

4 Uskon siihen, että Enontekiön kunnan menestymisen salaisuus on yhteistyö. Mitä paremmin kykenemme yhteistyöhön, sitä paremmin palvelemme kuntalaisia ja alueen elinvoimaa. Asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen sekä yritysten äänten kuuleminen on erittäin tärkeä osa kunnan palvelutehtävää ja kunnan kehittämistä. Haluamme satsata myös yhteistyöhön naapurikuntien kanssa sekä edistää rajat ylittävää yhteistyötä. Hyvinvointitehtävän merkitys kasvaa Maailma muuttuu niin myös Enontekiö. Kunnilta tulee maakunta- ja sote-uudistuksessa vuonna 2021 poistumaan sairaiden hoitamisen tehtävä. Tilalle tulee hyvinvointitehtävä. Pyrimme pitämään ihmiset terveinä ennen kuin he sairastuvat. Kuntalaisten hyvinvointi on kaikkien etu. Kaikki ei tule menemään suunnitelmien mukaisesti vuonna Meidän tuleekin olla ketteriä ja joustavia. Paras voimavaramme ei ole raha vaan ihmiset sekä kyky innovoida ja tehdä yhdessä. Yhteistyö kunnan sisällä on tärkeä menestystekijä eteen tulevien ongelmien ja yllätysten käsittelemiseksi. Yhteistyö kunnan ulkopuolella tulee viemään entistä enemmän aikaa ja resursseja, ei pelkästään kunnanjohdossa vaan kaikilla tasoilla lautakunnista valtuustoon, työntekijästä johtoryhmään. Edunvalvontaan pyrimme satsaamaan systemaattisemmin, se tulee viemään tulevina vuosina entistä enemmän aikaa ja resursseja. Toivotan kaikille hyvää vuotta Vuosi 2019 on samalla myös YK:n alkuperäiskansojen kielien juhlavuosi. Toivon, että tämä tuo lisäpontta ja osaisimme edistää saamenkieltä ja kulttuuria täällä meillä saamelaisalueen kunnassa Enontekiöllä. Jari Rantapelkonen Kunnanjohtaja 3

5 GIELDDAHOAVDDA OPPALAŠGEAHČASTAT Investeremiid jahki 2019 Jahki 2019 lea Eanodaga gielddas investeremiid jahki. Investeret sullii 1, 5 miljovnna euro ja dat lea eanet go máŋgga jahkái. Investeremat leat návccaid bidjan boahttevuhtii. Investeremat bálvalit buot gieldda olbmuid, maiddái asttuáigge ássiid. Investeremat ovddidit gieldda olbmuid buresbirgejumi lassin maiddái guovllu eallinfámu. Dát bušeahtta ja plána leat čielga duođaštus das, ahte Eanodagas eat báze duolbmat ovtta sadjái muhto leat ovdáneaddji gielda. Gieldda olbmot guovddážis, danin investeret Ovdáneaddji Eanodat háliida jotkkolaččat bargat buoremusa ássiid, servviid, ovttastusaid ja fitnodagaid buorrin. Min doaibman boahtá oidnot mis erenomáš dehálaš prošeaktan: - Ođđa Luppokoti huksen álggahuvvo - Heahtá lihkadanhálla divodeapmi bargo jagi loahpa rádjai - Jyppyrä-Paljasselkä guovlu ovddiduvvo - Gilbbesjávrri lávvageainnuid ollašuhttin - Gárasavvona máŋggadoaimmaviesu mearriduvvo. Suvdilis ekonomiija doaibmi gieldda geađgejuolgi Dán áššebáhpáris meroštallojit Eanodaga gieldakonsearnna doaimma ja ekonomiija ulbmilat ja resurssat. Dát lea váldostivrra jagi deháleamos mearrádus, mas leat váldon vuhtii Mii bargat ovttas -gieldastrategiija, gieldaláhka ja eará lágat, mat leat fámus. Eanodaga gieldakonsearnna ekonomalaš oainnus lagašjagiide ii leat buorre. Lean fuolastuvvan boahttevaš jagiid ekonomalaš dilis. Danin lea vealtameahttun ráhkkanit hástaleaddji jagiide juo ovddalgihtii. Einnostus lea, ahte juos eat jagi 2019 áigge daga juoga čovdosiid bálvalusráhkadusaid ja doaibmanvugiid ovddideami várás, gártat heajos jieŋaid ala. Sisaboađut eai boađe mearkkašahtti láhkai lassánit, muhto juohkehaččas orru leamen dárbu oažžut lasi ruđa doaibmamii. Gieldda bušeahtta lea goittotge váldojurdaga mielde nollasubmespeallu ; juos juoga doaibma oažžu lasi ruđa, galgá mas nu earás váldit seamma ruđa eret. Sode boahtá ja gádju - jurdda doallá dušše muhtin muddui deaivása. Gieldda bušeahtta juohkása beallái jagi 2021 muhto loanat eai. Danin lea vásttolaš čielggadit dalán álgojagis 2019 mat leat min vejolašvuođat joatkit suvdilis ekonomiija luotta alde ja maid buriid dahje garra mearrádusaid nuppástus eaktuda. Seamma háve mii galgat váldit vuhtii, ahte doaibmat sosiálalaččat ja birrasa dáfus suvdilis vugiin. Olbmot eai oaččo báhcit okto iige birrasa oaččo billistit. Mii galgat guoddit vástu boahttevuođas, mánáid ja nuoraid ja buot gieldda olbmuid dihtii. Mii galgat jurddašit vehá guhkkelebbui. Váldostivrra mearrádusat váikkuhit dávjá juoba sohkabuolvvaid geahčái. Luondduárvvut oidnojit geavadis, digitaliseren veahkkin Dálkkádatnuppástus hálaha, eandalitge dálvama maŋŋonettiin. Háliidat leat birasustitlaččat ja ovddidit juohke láhkai birrasa buhtisvuođa. Oktan vuohkin lea ovddidit čitnaneutrálavuođa. Dat buorida maiddái min iešvuođalági ja dasto Eanodaga eallinfámu lei sáhka dasto turismmas dahje boazo- ja luondduealáhusas. 4

6 Digitálalašvuohta lea okta vuohki leat luondduustitlut. Digitálalašvuođas lea veahkki ee. dieđuhálddašeamis. Báhpáriid ohcamii ii dárbbaš geavahit beivviid, go daid sáhttá gávdnat moatti sekunddas. Biillain ii leat bággu vuodjit čoahkkimii muhto čoahkkimii sáhttá oassálastit virtuálalaččat. Gieldda olbmuid neahta bokte áššiid dikšun seastá mátkegoluid. Ná mis seastašuvvá áigi ja ruhta dehálut áššiide. Eanodat háliida leat iežas vugiinis Digitekiö. Gieldda olbmot stivrejit Eanodaga Demokratiija váimmus lea, ahte gieldda olbmot stivrejit gielddaset. Demokratiija boahtá sániin demos (dábálaš álbmot) ja kratos (váldi, stivret). Eanodagas leat ássiid oassálastinvejolašvuođat lasihuvvon 2017 dovdomassii. Joatkit jagi 2019 ovddidanbarggu, vuoi gieldda olbmuid jietna gullo velá buorebut. Háliidat gieldda olbmuid fárrui áššiid válmmaštallamii ja mearrádusbargamii. Jáhkán dasa, ahte Eanodaga gieldda ceavzima suollemasvuohtan lea oktasašbargu. Mađe buorebut bastit oktasašbargui, dađe buorebut bálvalit gieldda olbmuid ja guovllu eallinfámu. Ássiid, servviid ja ovttastusaid sihke fitnodagaid jiena gullan lea erenomáš dehálaš oassi gieldda bálvalandoaimmas ja gieldda ovddideamis. Háliidat bidjat návccaid maiddái oktasašbargui kránnjágielddaiguin sihke ovddidit rájáid rastá oktasašbarggu. Buresbirgejupmebarggu mearkkašupmi lassána Máilbmi nuppástuvvá nu maiddái Eanodat. Gielddain čuoldásit eanagodde- ja sode-ođastusa bokte jagi 2021 eret buohcciid dikšundoaibma. Sadjái boahtá buresbirgejupmebargu. Geahččalit doallat olbmuid dearvvasin ovdalgo sii buohccájit. Gieldda olbmuid buresbirgejupmi lea buohkaid ovdu. Buot ii boađe mannat plánaid mielde jagi Mii fertetge leat johtilat ja njuovžilat. Buoremus resursa ii leat ruhta muhto olbmot sihke dáidu ovddidit ja bargat ovttas. Oktasašbargu gieldda siste lea dehálaš birgeneaktu ovdii boahtti váttisvuođaid ja vuorddekeahtes áššiid gieđahallamis. Oktasašbargu gieldda olggobealde boahtá doalvut ain eanet áiggi ja resurssaid, ii dušše gieldda njunnošiin muhto buot dásiin lávdegottiin váldostivrii, bargis stivrenjovkui. Ovddugohcimii geahččalit bidjat návccaid systemáhtalabbot, dat boahtá doalvut boahttevaš jagiin ain eanet áiggi ja resurssaid. Sávan buohkaide buori jagi Jahki 2019 lea maiddái ON:id eamiálbmogiid gielaid ávvujahki. Sávan, ahte dát buktá lassideattu ja máhtášeimmet ovddidit sámegielaid ja kultuvrra dáppe min sámeguovllu gielddas Eanodagas. Jari Rantapelkonen Gielddahoavda 5

7 JOHDANTO ASIAKIRJAN TARKOITUS Kunnanvaltuusto päättää kuntalain mukaan talousarviosta ja suunnitelmasta ja hyväksyy sen kunnalle vuoden loppuun mennessä. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviovuosi on kalenterivuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarvion rakenne Talousarviossa on yleinen osa, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan sekä taloussuunnitelmassa että tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvion sitovuus Talousarvion sitovuus on oikeudellisesti vahvempi kuin taloussuunnitelman. Taloussuunnitelma on kuitenkin kunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Se ohjaa talousarviovalmistelua. Siitä saa poiketa vain perustellusta syystä. Taloussuunnitelman velvoittavuus korostuu myös alijäämän kattamissäädösten myötä. Talousarvion yleisessä osassa valtuustoon nähden sitovia ovat kuntakonsernin yhteiset tavoitteet kaikille tytäryhtiöille ja toimialoille. Lisäksi yleisessä osassa on kuvattu Enontekiön talouden kehitys. Talousarvion käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitovia ovat hallinnon, viestinnän, kehittämisen ja elinvoiman, infrastruktuurin, opetuksen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin, vapaa-ajan ja perusturvan toimintakate (ulkoiset nettomenot) ja toimialojen tavoitteet. Talousarvion investointiosassa valtuustoon nähden sitovia ovat määritellyt investoinnit hankkeittain. Investointiosassa nettomeno hankkeittain sitoo valtuustoon nähden. Talousarvioon hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sitovat valtuustoa alempia viranomaisia samalla tavoin kuin määräraha. Tavoitteiden muuttaminen kesken vuoden edellyttää myös valtuuston päätöstä. Tuloslaskelmaosassa sitovia valtuustoon nähden ovat määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät. Rahoitusosassa sitovia valtuustoon nähden ovat määrärahojen ja tuloerien luonteiset erät. Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat seuraavien toimielinten jäsenet: kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta ja keskusvaalilautakunta. Tilivelvolliset viranhaltijat ovat seuraavat: Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, rehtori, perusturvajohtaja, tekninen johtaja, kehitysjohtaja, varhaiskasvatusohjaaja, kulttuuri-viestintäkoordinaattori, vapaa-aikasihteeri sekä lautakuntien esittelijät. Talousarvion seuranta Talousarvion seuranta toteutetaan hallintosäännön mukaisesti. 6

8 1 YLEINEN OSA YHTEISET TAVOITTEET JA TALOUS ENONTEKIÖN KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Alla olevissa kuvissa on nettomenojen (toimintakate) kehitys toimialoittain. Jälkimmäisessä kuvassa toimialojen luvut on koottu vuodesta 2014 lukien kuvaan ja ne ovat vertailukelpoisia. 7

9 Toimintakatteiden kehitys toimialoittain Perusturva TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA Opetus TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA Hallinto TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA Varhaiskasvatus TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA Infrastruktuuri TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA Kehittäminen ja elinvoima TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA Vapaa-aika TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA Kulttuuri TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA Viestintä TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA

10 KUNNAN TULOPOHJA VUONNA 2019 Talousarvio on laadittu siten, että vuoden 2019 veroprosentit ovat edellisvuoden tasolla. Myös taloussuunnitelmavuosille tuloveroprosentit on arvioitu samaksi kuin vuodelle Kilpailukykysopimus pienentää kuntatalouden toimintamenoja, mutta alentaa myös kuntien verotuloja ja valtionosuuksia. Nettovaikutukseltaan sopimus on vuonna 2019 kuntataloutta heikentävä. Verotulot ja valtionosuudet Kunnan verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Vuonna 2019 verotulojen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 6,320 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2018 arvioidaan 5,112 miljoonaa euroa, yhteisöveron tuotoksi 0,300 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja arvioidaan saatavan 0,850 miljoonaa euroa. 9

11 Vuonna 2019 valtionosuuksia arvioidaan saatavan 8.75 milj. euroa (v arvio 8.6 milj. euroa). Valtionosuuksien määrään vaikuttaa lukion oppilasmäärän väheneminen. Enontekiön kunta saa saamelaisalueen kuntana saamenkieliseen opetukseen valtionavustusta, Saamelaiskäräjiltä rahoitusta varhaiskasvatukseen ja sosiaalipalveluihin sekä erityistä saamelaisuuden perusteella maksettavaa valtionosuutta, lisäosaa. Vuosikate Toimintakatteen jälkeen esitettävien verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuva vuosikate on 0,588 miljoonaa euroa positiivinen. Suunnitelman mukaisten poistojen, 0,383 miljoonaa euroa, jälkeen tilikauden tulos on arvioitu talousarviossa 2019 olevan 0,205 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille: 1.Vahva talous Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen. 2. Tasapainossa oleva talous Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli korvausinvestointien rahoittamiseen. 3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate riittää korvausinvestointien, mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen 4.Heikkenevä talous Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä ollenkaan. 5. Kriisitalous Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan vierasta pääomaa. Kunnan arvioitujen tulojen ja menojen suhteelliset osuudet vuonna 2019: 10

12 Kunnan nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot 2011 ta 2019 Lainat Vuonna 2018 ei tulla nostamaan pitkäaikaista lainaa vaan on hyödynnetty matalaa korkotasoa ja käytetään kuntarahoituksen kuntatodistusohjelmaa, jonka mukaista lyhytaikaista lainaa on tällä hetkellä 0,750 milj. euroa. Vuonna 2019 pitkäaikaisia lainoja on arvioitu lyhennettävän 0,600 miljoonaa euroa. Lainamäärän arvioidaan v olevan 4,995 milj. ollen 2668 /asukas Kuntakonsernin ja kunnan lainakanta TA TA Kuntakonsenin lainat Kunnan lainat

13 Arvio vuoden 2018 talousarvion toteutumisesta Vuoden 2018 talousarvio näyttää tällä hetkellä toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta perusturvan toimialaa, jossa on ylityspaine tämänhetkisen arvion mukaan n. 0,4 milj. euroa. Nettomenojen toteutuma näyttää tällä hetkellä pienemmältä kuin on talousarviossa arvioitu. Verotulot toteutunevat suunnitellusti. Valtionosuudet toteutunevat suunniteltua pienempänä, koska lukion oppilasmäärä on pienentynyt. Valtuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Kunta tullee tämän hetkisen arvion mukaan tekemään ylijäämäisen tilinpäätöksen kuluvalta vuodelta. Yhteenveto talouden luvuista TP TP TP TP TA TA Asukasluku Tulovero-% 20,75 % 20,75 % 21,25 % 21,25 % 21,25 % 21,25 % Kiinteistövero-% Yleinen 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % 1,05 % Vakituiset asunnot 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0,55 % Muut asuinrakennukset 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % 1,15 % Voimalaitokset 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,93 % Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Valtion omistamat suojelu- ja erämääalueet 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,90 % 0,90 % Toimintatulot (1 000 eur) Toimintamenot (1 000 eur) Verotulot (1 000 eur) Valtionosuudet (1 000 eur) Vuosikate (1 000 eur) % poistoista 175 % 75 % 157 % 330 % 117 % 154 % Nettoinvestoinnit (1 000 eur) Lainakanta (1 000 eur) Lainakanta, eur/asukas

14 KUNTAKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET Yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä vastuut Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Riittävät peruspalvelut suomenkielellä ja saamenkielellä Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt ja toimielimet Yhteishengen, myönteisen ilmapiirin vahvistaminen ja Toimialat paikallisidentiteetin vahvistaminen Kuntakonsernin yhtiöt Osallisuuden kokeminen Aktiivisiin ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen YK:n alkuperäiskansojen kielien juhlavuosi huomioitu 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Enontekiön vetovoimaisuus luontomatkailukohteena paranee Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt ja toimielimet (mm. yhteismarkkinointi) Matkailijoiden määrän Toimialat Yritysmyönteinen kunta kasvu + 1 % Kuntakonsernin yhtiöt Matkailijoiden määrä kasvaa Yhteistyö naapurikuntien kanssa 13

15 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Poro- ja luontaiselinkeinoja kehitetään yhteistyössä Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt ja toimielimet paliskuntien ja luontaiselinkeinon harjoittajien kanssa Selvitys leikkaamo/ Vastuuviranhaltijat Porotuotteiden ja luonnontuotteiden tunnettavuus ja teurastamosta Kuntakonsernin yhtiöt jalostusaste paranee Lähiruokaa saadaan kuntalaisten ja matkailijoiden pöytään 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Ympäristö houkuttelee asukkaita ja matkailijoita puoleensa Kuntalaiskysely Luottamushenkilöt ja toimielimet Saavutettavuuden parantaminen Yhteistyötilaisuudet Toimialat Enontekiön hyvä maine tunnetaan Tiekartta Kuntakonsernin yhtiöt Hiilineutraali kunta Yhteistyö naapurikuntien kanssa Roskaton Enontekiö Siisteys Luottamushenkilöt ja toimielimet Valitusten määrä Toimialat Kuntakonsernin yhtiöt 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Suunnitelmat tehty (mm. henkilöstö, kiinteistöt, sopimukset) Itsearvio Luottamushenkilöt ja toimielimet Riittävä edunvalvonta Vastuuviranhaltijat Kuntakonsernin yhtiöt 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Selvitys kunnan palvelurakenteesta ja toimenpide-esitykset Asiakaspalaute Luottamushenkilöt ja toimielimet Edunvalvonnan suunnittelu Edunvalvontasuunnitelma Toimialajohtajat ja vastaavat Läpinäkyvä päätöksenteko: kuntalaiset ovat tietoisia valtuuston, Uudet organisaatiot Toimialat Kuntakonsernin yhtiöt hallituksen ja lautakuntien toiminnasta ja päätöksistä toiminnassa Hyvinvointi ja elinvoimaprosessit kuvattu ja käytössä Hallintosääntö päivitetty Kuntakonsernia johdetaan ennakoivasti Luottamushenkilö- ja virasto-organisaatioiden uudistaminen Kunnallisvalitusten ja kokeilun perusteella kanteluiden määrä sekä Ennakoiva ja kestävä kuntakonsernin talous näistä saadut päätökset Digitalisaation edistäminen Digitekiö kunnalle myönteisiä Byrokratian vähentäminen Avustusten kriteerit Huoneentaulu ohjaa kaikkea toimintaa päivitetty Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Pysytään talousarviossa kestävään talouteen Vuosikate kattaa väh. Asiakaspalvelua parannetaan (netto) investoinnit Yhdistysten avustusten kriteerit päivitetty Kriisikuntakriteerit Kehittämiskeskustelut toteutettu 100 %:sti eivät täyty Investointien nettomenot toteuma vähintään 70 % Viranhaltijoiden ja lautakuntien välisen vuorovaikutuksen lisääminen 14

16 TYTÄRYHTIÖIDEN TAVOITTEET JA TALOUS Alla on yhteenveto suurimpien tytäryhtiöiden talousarvioista Liitteenä 1 kuntakonsernin suurimpien tytäryhtiöiden tuloskortit. TALOUSARVIO 2019 TULOSLASKELMA ( ) ENONTEKIÖN KEHITYS OY ENONTEKIÖN SÄHKÖ OY ENONTEKIÖN VESIHUOLTO OY K.OY ENONTEKIÖN KUNNAN ASUNNOT K.OY K.OY OUNASMAJAT ENONTEKIÖN VIRASTOTALO Tuotot Myyntituotot Vuokratuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut kulut Kulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkotuotot Korkokulut Rahoitustuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

17 2 KÄYTTÖTALOUSOSA TOIMIALOJEN TAVOITTEET JA RESURSSIT Talousarvion ja -suunnitelman käyttötalousosassa valtuusto asettaa kunnan toiminnalliset tavoitteet ja osoittaa tavoitteiden edellyttämän nettomenon (toimintakate) toimielimelle tehtävien hoitamiseen. Valtuustoon nähden sitovia ovat toimialojen toimintakatteet. Käyttötalous toimialoittain (1 000 euroa) Käyttötalous toimialoittain (1 000 euroa) Hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 Varhaiskasvatus TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot Toimintatulot Toimintamenot Toimintamenot Toimintakate Toimintakate Henkilöstömenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Palvelujen ostot Viestintä TP 2017 TA 2018 TA 2019 Kulttuuri TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot Toimintatulot Toimintamenot Toimintamenot Toimintakate Toimintakate Henkilöstömenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Palvelujen ostot Infrastruktuuri TP 2017 TA 2018 TA 2019 Perusturva TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot Toimintatulot Toimintamenot Toimintamenot Toimintakate Toimintakate Henkilöstömenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Palvelujen ostot Kehittäminen ja elinvoima TP 2017 TA 2018 TA 2019 Vapaa-aika TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot Toimintatulot Toimintamenot Toimintamenot Toimintakate Toimintakate Henkilöstömenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Palvelujen ostot Opetustoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 Kunta yhteensä TP 2017 TA 2018 TA 2019 Toimintatulot Toimintatulot Toimintamenot Toimintamenot Toimintakate Toimintakate Henkilöstömenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Palvelujen ostot

18 HALLINTO 2019 Toimialan tehtävä Vastaa kuntakonsernin johtamisesta, kunnanhallituksen asioiden valmistelusta, esittelystä ja käytännön täytäntöönpanosta, suhdetoiminnan hoitamisesta ja elinvoimajohtamisesta sekä viestinnästä (kunnanjohtaja). Järjestää kunnan ja hallintopalvelut kunnalle ja osin tytäryhtiöille. Antaa hallinnollisia palveluja kunnan eri toimialoille ja tarvittaessa neuvoo eri yksikköjä niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa, vastaa taloussuunnittelusta, taloudenhoidosta, henkilöstöasioista, ICT-palveluista ja vaaleista Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Hallinnon palvelut ovat kuntalaisten saatavilla Kuntalaiskysely Konserninjohto Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat Kuntalaisten monet Kunnanjohto kuntalain vaatimalla tasolla vaikuttamiskanavat Toimialajohtajat ja (foorumit, neuvostot, vastaavat aloitteet, kylätilaisuudet Hallinto toimiala jne.) Kuntalaisfoorumit 2-3krt/vuosi 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Matkailuun liittyvien asioiden valmistelu, päätöksenteko ja Kuntalaiskysely Kunnanjohtaja täytäntöönpano laadukasta Palaute Hallintojohtaja kunnanhallitukselta ja Kehittäminen ja elinvoima valtuustolta 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Poro- ja luontaiselinkeinoihin liittyvien asioiden valmistelu, Kuntalaiskysely Kunnanjohtaja päätöksenteko ja täytäntöönpano laadukasta Palaute Hallintojohtaja Lähiruoan lisääminen ruokahuollossa ja kunnanhallitukselta ja Vastaava emäntä saatavuuden parantaminen valtuustolta Kehittäminen ja Lähiruoan osuus keskuskeittiön elintarvikehankinnoista väh. 20 % lähiruokaa elinvoima toimiala 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Ketterä ja luotettava hallinto Kuntalaiskysely Kunnanjohtaja Yhteistyön syventäminen naapurikuntien ja Tiekartta valmis Hallintojohtaja muiden tahojen kanssa Joryn arvio 17

19 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Systemaattinen edunvalvonta Edunvalvonta- Konsernijohto Suunnitelmat tehty (mm. henkilöstö, sopimukset) suunnitelman Kunnanjohto toteutuminen ja seuranta Toimialajohtajat ja Suunnitelmat vastaavat 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Tiedolla johtaminen Itsearvio Konsernijohto Toiminnan ja talouden suunnittelu- ja Kunnan palvelu- Kunnanjohto ja päätöksentekoprosessi ja sen mukaan toimiminen rakenneselvitys ja Toimialat Kuntakonsernin kestävä talous tulokset toimeenpantu Digitaalisten ratkaisujen lisääminen Hallintosääntö päivitetty Henkilöstövoimavarojen johtaminen suunnitellusti Kriisikuntakriteerit eivät (tietojärjestelmät, työhyvinvointi, osaaminen) täyty Hankintalinjausten valmistelu Tietojärjestelmät Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja operatiivisessa käytössä kestävään talouteen ICT-, tulostus- ja puhepalvelujen mahdollinen ulkoistaminen lukien Henkilöstö Hallinto TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 8,3 15,4 16,4 16,9 16,9 16,9 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset osa-aikaiset 0,5 Yhteensä 8,3 15,4 16,9 16,9 16,9 16,9 Tukipalvelut ovat siirtyneet hallinnon alle alkaen. Keittiöhenkilöstö on hallinnon alla kokonaan ja siivoustoimen osalta vajaan yhden henkilötyövuoden verran. Muu siivoushenkilöstö on eri toimialojen talousarvioissa. Lisäys 2018 Enontekiön ja Muonion kunnan yhteinen henkilöstökoordinaattori ja toimistosihteeri (mm. asiakirjahallinto). 18

20 HALLINTO Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TP ENN TA TS TS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate

21 VIESTINTÄ 2019 Toimialan tehtävä Viestintä kuuluu kaikille asenteen kasvattaminen kunnassa Kunnanhallitus johtaa yhdessä kunnanjohtajan kanssa kunnan viestintää Viestinnän toimiala vastaa kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan alaisuudessa kunnan viestinnän suunnittelusta, kehittämisestä ja toimeenpanosta Tukee kuntakonsernin viestinnän suunnittelua ja toimeenpanoa suomen- ja saamenkielellä Koordinoi Enontekiön kunnan toiminnan tiedottamista asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille Vastaa toimialansa taloudellisesta tuloksesta Tukee avoimen ja vuorovaikutteisen viestinnän toimeenpanoa Enontekiön kunnassa Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Läpinäkyvä päätöksenteko: kuntalaiset ovat tietoisia valtuuston Pöytäkirjat ja uutiset Viestintä kunnanhallituksen ja lautakuntien toiminnasta ja päätöksistä verkossa Valtuusto Tietoisuus kunnan palveluista hyvä Uutisten määrä mediassa Kunnanhallitus Yhteisöllisyyden taso Enontekiöllä hyvä Palvelut verkossa Kunnanjohtaja Kuntalaisilla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Kuntalaisfoorumi Lautakunnat, toiminnassa valmistelijat ja Riekko-palsta paikallislehdessä esittelijät 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Kunnan brändi on käytössä johdonmukaisesti Brändi/brändit näkyvät Kunnanhallitus kaikessa viestinnässä viestinnän materiaaleissa Viestintä Markkinoi näkyvästi Enontekiön keskeisistä matkailukohteista Matkailutieto ja esitteet Kehittäminen ja Markkinoi näkyvästi Enontekiöstä elinvoimaisena asuin- Asuin- ja yrittäjyys elinvoima ja yrittäjyys kuntana kunta tiedotteet ja esitteet 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Poro- ja luontaiselinkeinoihin merkittävyydestä viestitään Porovuoden vuosikello Viestintä Yhteistyö paliskuntien ja luontaiselinkeinon harjoittajien kanssa näkyvissä kunnan Kehittäminen ja nettisivuilla Tapaamiset ja yhteistyö paliskuntien, luontaiselinkeinon harjoittajien ja yrittäjien kanssa elinvoima 20

22 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Enontekiön luonnon ja erityispiirteiden markkinointi Tiedotteiden ja uutisten Viestintä Asumis-, yrittäjyys-, työskentely- ja harrastusmahdollisuuksia määrä Kehittäminen ja tuodaan kohderyhmille houkuttelevasti esille Vaikuttavuus-kysely elinvoima Yhteistyö Lapin ja Tunturi-Lapin alueella Tapahtumatiedot Toimialat maakunnan tasolla tapahtumakalentereissa Enontekiö-esite (uudet asukkaat, yrittäjät) Tytäryhtiö 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Muutoksesta ajanmukaisen tiedon jakaminen Tiedotteiden ja uutisten Viestintä yhdessä sote- toimijoiden ja maakunnan kanssa määrä Kunnanhallitus Kunnan johdon tukeminen edunvalvonnassa Kunnanjohtaja Toimialat 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Viestintä- ja someohjeen käyttöönotto toimialoilla Viestinnän Viestintä Viestitään faktoja kunnan taloudesta ulkoisesti ja sisäisesti koulutustilaisuus 1 kpl Hallinto Sisäinen viestintä säännöllistä luottamushenkilöille Kehittäminen ja Viestintä kuuluu kaikille asenteen kasvattaminen ja ja viranhaltijoille elinvoima levittäminen kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille Henkilöstötiedote n. 1/kk Toimialat Henkilöstö Viestintä TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 0 0 0,45 0,45 0,45 0,45 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä 0 0 0,45 0,45 0,45 0,45 21

23 VIESTINTÄ Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate

24 INFRASTRUKTUURI 2019 Toimialan tehtävä Vastaa kunnan rakentamisesta, kunnallistekniikasta lukuun ottamatta vesi- ja viemärihuoltoa, mittaustoimesta, maankäytön suunnittelun valmistelusta, yleisistä alueista, kunnalle kuuluvista liikenneväylistä, yksityisteistä, kunnan metsistä, kaukolämmöstä, moottorikelkkareiteistä, lähiliikuntapaikoista, rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta sekä maastoliikennelain ja vesilain mukaisista lupa- sekä valvontaviranomaistehtävistä. Luoda puitteet kuntalaisten jokapäiväiselle hyvinvoinnille sekä elinkeinotoiminnalle: Kaavoituksen, rakentamisen, rakennusvalvonnan sekä ympäristösuojelullisten näkökulmien kautta. Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Liikuntapaikat hoidettuna Huomautusten lkm. Lautakunta Uusi vanhusten yksikkö Luppokoti Rakentaminen aloitettu Toimiala Liikuntahallin peruskorjaus ja kuntosalilaajennus 5/2019 Vastuuviranhaltija Karesuvannon monitoimitalosta päätetään Liikuntahalli valmis 2019 Malli päätetty ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Hiihtomaa toimii Kävijöiden lkm. Lautakunta Hiihtoladut ja kelkkaurat kunnossa Huomautusten lkm. Toimiala Vapaata tonttitarjontaa yrittäjille Vapaat tontit Vastuuviranhaltija 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Vapaata tonttitarjontaa poro- ja luontaiselinkeinojen käyttöön Vapaat tontit Lautakunta Toimiala Vastuuviranhaltija 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Kunnan alueella riittävästi eri toimintoihin kaavoitettuja tontteja Myytyjen tonttien lkm Lautakunta Yleiset alueet hoidettuna Huomautusten lkm Toimiala Kuntalaiskysely Vastuuviranhaltija 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Toimitilojen vuokraaminen uusille toimijoille Vuokrasopimukset Vastuuviranhaltija 23

25 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Talousarvioissa pysyminen Talousarvion toteutuminen Lautakunta Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Kehityskeskustelut pidetty Toimiala kestävään talouteen Luvattomat kiinteistöt Vastuuviranhaltija Luvattomat kiinteistöt kiinteistöveron piiriin kiinteistöveron piirissä Investointien nettomenot vähintään 70 % v Investointimenot 70 % Henkilöstö Infrastruktuuri TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset ,5 11,5 11,5 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä ,5 12,5 12,5 24

26 INFRASTRUKTUURI Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate

27 KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA 2019 Toimialan tehtävä Toimiala edistää kuntalaisten ja kunnan taloudellista elinvoimaa Toimiala kehittää kunnan elinvoimaa ja yrittäjyyttä sekä kilpailukykyä Toimiala osallistuu kuntakonsernin sisäiseen kehittämiseen Toimiala osallistuu sidosryhmäyhteistyöhön ja kunnan edunvalvontaan Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Työllisyys Lapin keskitasoa Työttömyysaste Kehitysjohtaja Kasvava yritystoiminta Kokonaisliikevaihto Kehittäminen - ja Saamenkielen ja kulttuurin edistäminen Yritysneuvonnan asiakkaat elinvoimatoimiala Duodji-hanke Elinvoimalautakunta 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Yhteismarkkinoinnin järjestäminen ja yrittäjien tyytyväisyys Yhteismarkkinointityö- Kehitysjohtaja Saavutettavuuden edistäminen; lentojen ja lentomatkustajien ryhmän arvio Kehittäminen - ja määrä suurempi kuin 2018 Yhteismarkkinoinnissa elinvoimatoimiala Toimiva julkinen liikenne Enontekiölle; yhteydet Kolarin juna- mukana olevien Elinvoimalautakunta asemalle yhteydet Kittilän lentokentälle, yhteydet Rovaniemelle, yritysten lkm. Tromssaan ja informointi yhteyksistä FAM-matkat Yhteistyö naapurikuntien kanssa Lentojen ja paxien määrät Maaliikenteen linjat Majoitusyritysten käyttöasteet Tunturi-Lapin Kehitys ry.:n toiminta Yrittäjäyhteistyön lisääminen Yritysten määrä tapaami- Elinvoimalautakunta sissa Kehitysjohtaja 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Edunvalvonnan jatkaminen Maaseutupalvelujen Kehitysjohtaja Maaseutupalvelujen järjestäminen tilastot Kehittäminen - ja Lähiruoan saatavuuden edistäminen elinvoimatoimiala Yrittäjäyhteistyön lisääminen Elinvoimalautakunta 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Jyppyrä-Paljasselkä- hanke toteutettu ja kaavoitustyö aloitettu Jyppyrä-Paljasselän Kehitysjohtaja Enontekiön tunnettavuuden parantaminen asuinkuntana, kehittämissuunnitelman Kehittäminen - ja yritysten sijoituspaikkana ja vapaa-ajan kuntana reittien ja hanke toteutettu ja elinvoimatoimiala nähtävyyksien merkitseminen sekä kyläkuvien parantaminen kaavoitus toteutettu Elinvoimalautakunta yhteistyössä sidosryhmien kanssa HINKU-toimenpideohjelma 26

28 Vetovoimaiset tapahtumat Asukasmäärän kasvu Alueellisen yhteistyön edistäminen MTB-investointihanke Hiilineutraalin kunnan toimenpideohjelma ja Tunturi-Lapin kehitys ry BioAuroran toimenpiteiden toteuttaminen toimii 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Enontekiöläisten yritysten sote- palvelujen tukeminen Paikallisten Kehitysjohtaja palveluntarjoajien lkm. Kehittäminen - ja elinvoimatoimiala Elinvoimalautakunta 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Talousarvio toteutuu suunnitellusti Itsearviointi ja palautteet Kehitysjohtaja Yritysfoorumin toiminnan kehittäminen Tilinpäätös Kehittäminen - ja Elinvoimaprosessin, organisaation ja elinvoimatoimiala lautakuntatyön kehittäminen Elinvoimalautakunta Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja kestävään talouteen Henkilöstö Kehittäminen ja elinvoima TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 3,0 3,0 3,0 3,0 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset 1,0 1,0 1,0 1,0 osa-aikaiset Yhteensä 4,0 4,0 4,0 4,0 27

29 KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate

30 OPETUKSEN TOIMIALA 2019 Toimialan tehtävä Vastaa lakisääteisestä perusopetuksesta (Hetan yhtenäinen peruskoulu suomen- ja saamenkieliset luokat, Peltovuoman koulu suomen- ja saamenkieliset luokat luokat, Karesuvannon koulu suomen- ja saamenkieliset luokat, Kilpisjärven yhtenäinen peruskoulu luokat) ja keskiasteen koulutuksesta (Enontekiön erälukio) Johtaa opetustoimen henkilöstöä ja koulujen oppilaiden toimintaa Tukee kunnan muita toimialoja ja kuntalaisia kunnan strategian mukaisesti Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Laadukas opetus takaa perheiden hyvinvoinnin ja ehkäisee Vanhempainillat Rehtori syrjäytymistä Välkkäri-ohjaajat Opetustoimi Suomen- ja saamenkielinen opetus KiVa-koulu -ohjelma Elinvoimalautakunta Osallisuuden tukeminen Itsearviointi Aktiivisiin ja terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen Palautekyselyt Esiopetuksen hyvä toteuttaminen Kielikylpytoiminta Yhteistyö kodin ja koulun välillä Ruotsinkielisen opetuksen Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa kehittäminen Saamenkielen ja -kulttuurin edistäminen 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Vuosittaiset luokkakohtaiset monialaiset ainerajat ylittävät Yrityskäyntien määrä Rehtori oppimiskokonaisuudet TET-viikot Opetustoimi Rajayhteistyön kehittäminen Jouluchartertoimintaan Elinvoimalautakunta Yrittäjyysopetuksen teema (yhteistyössä Lapin AMK/lukio) osallistumisen mahdollistaminen Kotiseuturetket YES Lappi- toiminta 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Huomioitu opetussuunnitelmassa, mm. monialaiset Teemapäivien määrä Rehtori oppimiskokonaisuudet YES Lappi- toiminta Opetustoimi Poroalalle aikovien työssäoppimisen mahdollistaminen Elinvoimalautakunta Yrittäjyysopetuksen teema (yhteistyössä Lapin AMK) 29

31 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Hyvä peruskoulutus ja lukio houkuttelevat pysymään kunnassa ja Ilman jatkokoulutus- Rehtori tulemaan kuntaan paikkaa jääneiden Opetustoimi Jatkokoulutuspaikkojen turvaaminen oppilaiden määrä Elinvoimalautakunta Koulusta valmistuvien suhteellinen osuus ikäryhmästä ja lukiosta valmistuvien osuus aloittaneista Selvitetään lukio-opetuksen kehittämismahdollisuudet Opetustoimi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. SAKK:n, yliopistojen Elinvoimalautakunta ja ammattikorkeakoulujen kanssa 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Oppilas- ja opiskelijahuollon toimivuuden turvaaminen Itsearvio Rehtori muutoksessa Opetustoimi Kouluterveydenhuollon turvaaminen muutoksessa Elinvoimalautakunta Kestävä talous 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Raamissa pysyminen Rehtori kestävään talouteen Toimialan Opetustoimi Kustannustehokkaammat koulukuljetussopimukset kuin v säännölliset palaverit Elinvoimalautakunta Kehityskeskustelut Koulukuljetussopimukset Henkilöstö Opetus TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 65,0 70,0 36,7 36,7 36,0 34,0 osa-aikaiset 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset 13,0 7,5 3,0 3,0 3,0 3,0 osa-aikaiset 4,0 3,4 2,4 2,4 1,0 1,0 Yhteensä 84,0 81,9 44,1 44,1 42,0 40,0 30

32 OPETUS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate

33 VARHAISKASVATUS 2019 Toimialan tehtävä Vastaa Enontekiön kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisestä, toimipisteinään päiväkoti Riekko Hetassa ja ryhmäperhepäiväkodit Peltovuomassa, Kilpisjärvellä sekä Karesuvannossa (Karesuvannon saamenkielinen varhaiskasvatus ostopalveluna Karesuandon päivähoitoyksikkö Lávvusta). Johtaa ja kehittää varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä. Edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, jolloin lapsella on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Tukee varhaiskasvatuksessa paikallisen kulttuurin, kotiseudun ja ympäristön arvostamista. Huolehtii lapsen edun ensisijaisesta huomioimisesta varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä. Toteuttaa Enontekiön varhaiskasvatussuunnitelmaa vuosille Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Laadukas varhaiskasvatus sekä suomen että saamen kielellä Vanhempainillat Luottamushenkilöt Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttaminen Varhaiskasvatus- Viranhaltijat vasu:n pohjalta suunnitelma Oppimisympäristöjen muokkaaminen lasten hyvinvointia ja Yhteistyön määrä osallisuutta tukevaksi Kannustaminen monipuoliseen liikkumiseen ja kestävän elämäntavan tukeminen Monialainen yhteistyö opetustoimen, liikunta- ja kulttuuri- toimijoiden, sosiaalihuollon, neuvolan ja terveydenhuollon sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa Itsearviointi 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Aktiivinen toiminta lähiyhteisöissä Kotiseutuun tutustuminen Luottamushenkilöt Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Itsearviointi Viranhaltijat Vuorohoito mahdollistaa matkailualalla työskentelevien huoltajien työn 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Paikallisten elinkeinojen ja elämäntavan arvostus Teemapäivien määrä Luottamushenkilöt Lapsi tutustuu erilaisiin elinkeinoihin, kulttuureihin ja Itsearvointi Viranhaltijat elämäntapoihin 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Laadukas varhaiskasvatus, joka houkuttaa lapsiperheitä Varhaiskasvatuksen Luottamushenkilöt Varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen lähellä piirissä olevien lasten Viranhaltijat Varhaiskasvatuspalveluiden saavutettavuus lukumäärä Varhaiskasvatussijoituksen aikataulu 32

34 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Palvelutason säilyttäminen samalla tasolla Itsearviointi Luottamushenkilöt Toimielin viranhaltijat 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Elinvoimalautakuntatyöskentelyn kehittäminen Itsearviointi Luottamushenkilöt Hallinnon läpinäkyvyys Ulkopuolinen arviointi Toimielin Hyvä yhteistyö muiden toimialojen kanssa Palautteet viranhaltijat Varhaiskasvatuksen toimiva arviointi ja arvioinnin julkisuus Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja kestävään talouteen Henkilöstö Varhaiskasvatus TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 13,0 15,0 15,0 15,0 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset 4,0 1,0 1,0 1,0 osa-aikaiset Yhteensä 17,0 16,0 16,0 16,0 33

35 VARHAISKASVATUS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate

36 KULTTUURI 2019 Toimialan tehtävä - Kulttuurin toimiala lisää kuntalaisten kulttuurista pääomaa ja luo edellytyksiä sen vaalimiseen ja kehittämiseen - Edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa - Edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin - Kulttuurin toimiala vastaa kirjaston ja museoiden toiminnasta, järjestää kulttuuritapahtumia ja tukee yhdistyksiä tapahtumien järjestämisessä - Edistää saamelaiskulttuuria yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Edistää saamenkielen lukuharrastusta Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Kuntalaisille on tarjolla hyvänlaatuinen ja Hyvinvointikysely Kulttuurin toimiala lain mukainen kirjastopalvelu Asiakaskäynnit kirjastossa Kulttuuri tukee kuntalaisten aktiivisuutta ja hyvinvointia Kulttuuritapahtumien Saamelaiskulttuurin tukeminen ja edistäminen määrä ja laatu Kulttuurin toimiala tuottaa yhdessä opetustoimen, Yhteistyönä toteutuneiden varhaiskasvatuksen vanhuspalveluyksiköiden kulttuuritapahtumien määrä kanssa kulttuuritarjontaa näiden toimialojen toimitiloihin Kartoitus Kulttuuripolun- Kulttuuripolku perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin toteuttamismahdollisuuksista perusopetuksessa 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Kulttuuritapahtumien tukeminen Kulttuuritapahtumien Kulttuurin toimiala Kotiseutumuseotoiminnan järjestäminen osanottajat Kehitys ja elinvoima Kotiseutu- ja sotamuseon Järämän kävijämäärät ja saatu asiakaspalaute Kotiseutuun tutustuminen Itsearviointi 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Paikallisen poronhoito- ja luontaiselinkeinokulttuurin tukeminen Vaikuttamiselinten arviointi Kulttuurin toimiala ja esille nostaminen Poronhoitoon ja luontaiselinkeinonharjoittamiseen liittyvien kulttuuritapahtumien järjestäminen ja järjestämisen tukeminen 35

37 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Kulttuurin toimiala luo edellytykset uusille kulttuuriteoille ja Yhteistyösuunnitelma Lapin Kulttuurin toimiala teoksille yliopiston taidevierailuista Kulttuurin toimiala tuo esiin paikallishistoriaa ja Enontekiön taidepolun perinteisiä taitoja ja tietoja puitteissa Kulttuuritarjonnan monipuolisuudesta huolehtiminen Yhteistyösuunnitelma Helsingin yliopiston biotaiteen residenssitoiminnan kanssa Kotiseutumuseon rakennusten kuntokartoitus 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Kirjasto ja viestintä huolehtivat siitä, että kuntalaisilla on Itsearviointi Kulttuurin toimiala riittävät tiedot uudistuksesta ja siihen vaikuttamisesta Perusturvan toimiala 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Talousarviossa pysyminen Itsearviointi Kulttuurin toimiala Yhdistysyhteistyöasiakirjan toteuttaminen Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja kestävään talouteen Henkilöstö Kulttuuri TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 2,1 2,6 2,15 2,15 2,15 2,15 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä 2,1 2,6 2,15 2,15 2,15 2,15 36

38 KULTTUURI Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate

39 PERUSTURVA 2019 Toimialan tehtävä Vastaa yhdenmukaisin perustein myönnettyjen, lain vaatimukset täyttävien sosiaalipalvelujen järjestämisestä sekä sosiaalisen turvallisuuden ja osallisuuden edistämisestä. Saamenkieliset sosiaalipalvelut, saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen osallistuminen yhdessä muiden saamelaisalueen toimijoiden kanssa. Vastaa Lapin sairaanhoitopiirin kunnalta laskuttamista suoritemaksuista ja niiden seurannasta. Vastaa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon Enontekiön maksuosuudesta. Luovatupa-toiminnan ja siihen liittyvän asiointipisteen huoneistomenot ja avustus työntekijän palkkaukseen. Nuorten työpaja ja nuorten työpajatoiminnan kehittäminen. Kehittämishankkeet: Voimaa vanhuuteen vv , ; yli 75 vuotiaiden toimintakyvyltään heikentyneiden ja muiden vanhuseläkeikäisten liikuntahanke yhdessä yhdistysten ja terveydenhuollon kanssa, Yhdessä toimien Hyvinvointia ja osallisuutta saamelaisalueelle ; hankkeessa kehitetään nuorten ja työikäisten hyvinvointia kohentamia työskentelytapoja ja toimijoiden yhteistyötä. DIAK:n hallinnoima hanke jossa Enontekiö osatoteuttajana saakka. Kunta olisi sitoutunut Lappian hallinnoimaan hankkeeseen Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirahalla. Enontekiö olisi osatoteuttaja hankkeella. Hankkeessa kuntaan palkataan työvoimakoordinaattori. Hankkeessa etsitään ja kuvataan oppimisympäristöjä kunnan Hiihtomaassa ja kiinnostuneissa yrityksissä. Tavoitteena on työntekijän kannalta työllistyminen ja osaamisen kehittäminen ja yritysten kannalta osaavan työvoiman turvaaminen. Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Lain edellyttämät sosiaalipalvelut turvataan kunnan Itsearviointi Vastuuviranhaltijat päättämien voimavarojen puitteissa Asiakaskysely jos sen Tehostetun palveluasumisen yksikön ja senioriasuntojen suorittamiseen hankkiminen erillisellä valtuuston päätöksellä voimavaroja Varaudutaan Luppokodissa tapahtuviin muutoksiin Hyvinvointilautakunta Palvelutarpeen arvioinnin, kotikuntoutuksen tehostaminen, Vanhusneuvoston ja kuntouttava laitoshoito; 0,5 fysioterapeutin panos vammaisneuvoston arvio Palvelukokonaisuuksista huolehtiminen; LSHP:n kanssa tehtävä Maakunnallisten yhteensovitustyö perusteiden mukaiset Ennalta ehkäisyssä ja edistämisessä; ikääntyneiden, omaishoidontukitoimintakyvyltään heikentyneiden liikunta ( Voimaa vanhuuteen ), sopimukset ja nuorten ja työikäisten osallisuus ja hyvinvointi ( Yhdessä toimien) kotipalvelupäätökset 2. ELINVOIMA Terveydenhuollon kanssa sovitut palvelupolut Voimaa vanhuuteen ja Yhdessä toimien: Toimintaan osallistuneet yhteistyötahot ja kuntalaiset (lukumäärä) 2.1 Matkailun edistäminen Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla Työttömien määrä Esr-hanke Työssäoppimisen edistäminen. yritysten oppimisympäristöjen 38

40 kartoittaminen/määrä 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Poro- ja luontaiselinkeinon harjoittajien tarpeiden huomioiminen Itsearviointi Toimialat sosiaali- ja terveyspalveluissa, myös tätä koskeva edunvalvonta Toimistokokous arvioi Sosiaalityöntekijä valtakunnallisissa ja maakunnallisissa yhteyksissä keskustellen 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Myönteinen viestintä palveluista ja kehittämistyöstä Itsearviointi Vastuuviranhaltijat sosiaalitoimessa Toimistokokous arvioi Työaikaa pystytään irrottamaan ylikunnallisissa verkostoissa keskustellen toimimiseen jonkin verran 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Työaikaa on sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun Itsensä johtaminen Perusturvajohtaja osallistumiseen niin että kunnan tarpeet pyritään saamaan kukin arvioi miten huomioiduksi valmistelussa. Itsensä johtaminen työajan onnistunut suunnittelun kehittämiskohteena Itsearviointi Henkilöstö pidetään sote- ja maakuntauudistuksen suhteen ajan tasalla; keskustelut työpalavereissa, tietoisuus sähköisistä tiedotussivustoista esim Hyvä hallinto ja johtaminen Uuden hallintosäännön jalkauttaminen Itsearviointi Toimialat Talousarviossa pysyttäytyminen Tasokkaat Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja osavuosikatsaukset kestävään talouteen itsearvioituna Henkilöstö Perusturva TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset 31,2 30,7 30,7 31,7 31,7 31,7 osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset 0,5 1,0 2,0 2,0 0 0 osa-aikaiset 2x 0,5 2x 0,5 0 Yhteensä 31,7 31,7 32,7 34,7 32,7 31,7 39

41 PERUSTURVA Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate

42 VAPAA-AIKA 2019 Toimialan tehtävä Nuorisotoiminnan kehittäminen ja toimeenpano Vapaa-aikatoiminnan tukeminen Enontekiön kunnassa Hyvinvointi ja terveyden edistäminen Enontekiöllä Tavoite Mittari Vastuutahot 1. HYVINVOINTI 1.1 Hyvinvoiva kuntalainen Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveelliset elämäntapojen tukeminen Kuntalaiskysely Vapaa-aikatoimiala Terveyserojen kaventaminen, yhteisöllisyyden, harrastusten ja Ikäihmisten liikuntaraadin Perusturva liikunnan keinoin ja Vanhusneuvoston arvio Kulttuuri Savuton kunta toimenpiteiden toteuttaminen Savuttomuutta johtavan Perusnuorisotyön kehittäminen työryhmän arvio Selvitetään kansalaisopistotoiminnan vaihtoehdot Riittävät henkilöstöresurssit Yli 75-vuotiaat toimintakyvyltään heikentyneet liikkuvat Voimaa vanhuuteen ohjelmassa suositellusti Revontuli-opiston tuntimäärä vähintään 1600 tuntia (verkko-opetuksen kanssa 2000 tuntia) Vapaa-aikatoimen tehtävänkuvaukset Toimen täyttäminen 2. ELINVOIMA 2.1 Matkailun edistäminen Liikuntatapahtumien mahdollistaminen Liikuntatapahtumat Vapaa-aikatoimiala Hetta Hiihtomaan toimintaan osallistuminen Hiihtomaan kävijämäärät Kehityksen toimiala Infrastruktuuri 2.2 Poro- luontaiselinkeinojen tukeminen Poro- ja elinkeinon harjoittajien hyvinvoinnin edistäminen Tilaisuudet Vapaa-aikasihteeri yhteistyössä yhdistysten kanssa, mm. sopivan terveysliikunnan edistäminen 2.3 Vetovoimainen Enontekiö Vapaa-aika- ja liikuntamahdollisuudet; Yritys- ja yhdistysfoorumin Vapaa-aikasihteeri olemassa olevat palvelut säilyvät arvio Yhteistyö yritysten ja yhdistysten kanssa Nuorisovaltuuston arvio Nuoret viihtyvät paikkakunnalla ja nuorille on tekemistä 41

43 3. JOHTAMINEN 3.1 Sote- ja maakuntauudistus Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen suunnitelmallista ja Kunnan johtoryhmän Vapaa-aikasihteeri tavoitteellista monitoimijaista yhteistyötä arviointi 3.2 Hyvä hallinto ja johtaminen Talousarvion mukainen tilinpäätös Tilinpäätös, Hyvinvointilautakunnan Hyvinvointilautakunnan työn kehittäminen osavuosikatsaukset ja esittelijät kuntalaisten hyvinvointia edistäväksi kuukausiraportti Henkilöstön sitouttaminen hyvään hallintoon ja Hyvinvointiltk:n työn kestävään talouteen arviointi (itsearvio ja viranhaltijoiden arvio) Henkilöstö Vapaa-aika TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Vakinainen henkilöstö kokoaikaiset osa-aikaiset Määräaikaiset (Ilman sijaisia ja palkkatuella palkattuja) kokoaikaiset osa-aikaiset Yhteensä

44 VAPAA-AIKA Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate

45 3 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelma sisältää varsinaisten käyttötalouden toimintojen menojen ja tulojen yhdistelmät, joista johdetaan toimintakate. Lisäksi tuloslaskelmassa määritellään vuosikate ja tilikauden tulos. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. 44

46 ENONTEKIÖN KUNTA Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintamenot yhteensä Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos

47 4 INVESTOINTIOSA Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteuttava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, nettomenon hankkeille tai hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät ryhmitellään toimielimittäin ja tarvittaessa tehtävittäin. Investoinneiksi katsotaan kunnassa tai yli maksavat hankkeet ja hankinnat. Investointiosan tuloarviona esitetään arvioidut valtion ja muiden yhteisöjen rahoitusosuudet investointimenoihin. Investointiosaan otetaan talousarviovuodesta 2018 lähtien kokonaissumma yllätyksiin mm. korjaukset sekä ohjelmiin ja laitteisiin ym. Kokonaissummasta kohdennetaan talousarviovuoden aikana eri kohteille tarvittava määräraha hallintosäännön mukaisesti. Alla on kuva kunnan ja tytäryhtiöiden investoinneista talousarviovuonna 2019 ja vuosina

48 47

49 ENONTEKIÖN KUNTA Investoinnit (1 000 euroa) TP TA TOT TA TS TS / AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot Kilpisjärven yleiskaava Pohjois-Kilpisjärven asemakaava Jyppyrän kaavoitus -50 Kunta- ja kyläkuvat -50 AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset ja rakennelmat Kiinteistöjen osto Liikuntahalli kokonaisinvestointi rahoitusosuus 557 Lämpölaitos -100 Kiinteistöjen kunnostus Moottorikelkkareitit Kilpijärven kaavatiet -120 Vetovoimainen Enontekiö projektit Jyppyrän kaavatiet -200 Kunnan mökit -200 Virastotalon sisäremontti -150 Peltovuoman koulu Hetan paloasema -100 Rakennusten suunnittelu -50 Tulvasuojaus Tsahkaljoki kokonaisinvestointi -7 - rahoitusosuus 4 Osuuspankin kiinteistö Eläinlääkäritalon remontti kokonaisinvestointi rahoitusosuus 7 Kilpisjärven monitoimitalo -6 - kokonaisinvestointi rahoitusosuus Hetan päiväkoti -14 Karesuvannon koulu/päiväkoti -51 Kemi-Ounasjoen kalatie -2 Koneet ja kalusto Laitteet ja ohjelmat NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ

50 5 RAHOITUSOSA Rahoitusosassa osoitetaan, miten kunnan menot rahoitetaan ja kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Rahoitusosaan kootaan tulorahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Kunnan toiminnan häiriötön jatkuminen edellyttää, että rahan lähteiden on katettava rahan käyttö. Mikäli tulorahoitus ei riitä menoihin, kunnan on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus. Kunta voi kattaa rahoitustarvettaan lainanotolla tai vapauttamalla rahoitus- tai vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa. RAHOITUSOSA ENONTEKIÖN KUNTA Rahoituslaskelma (1 000 euroa) TP TA TA TS TS Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoituksen rahavirta yhteensä Vaikutus maksuvalmiuteen

51 RAHOITUSOSA ENONTEKIÖN KUNTA Rahoitus (1 000 euroa) TP TA TP ENN TA TS TS Verotulot Kunnallisvero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verotulot yhteensä Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Osinkotulot ja osuuspääom Verotilitysten korkotulot Viivästyskorkotulot Peruspääoman korot kuntayh Muut rahoitustulot Kejo/Vuokratulot Muut rahoitustulot yhteensä Korkomenot Muut rahoitusmenot Verotilitysten korot Viivästyskorot ja korotuks Luottoprovisiot Muut rahoituskulut Osakassähkömaksu Muut rahoitusmenot yhteensä Rahoitustulot ja -menot yhteensä Rahoitus yhteensä

52 51

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Bušeahtta ja ekonomiijaplána Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Bušeahtta ja ekonomiijaplána Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Bušeahtta ja ekonomiijaplána 2019-2021 Kunnanhallitus 19.11.2018 Kunnanvaltuusto SISÄLLYS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 2 JOHDANTO ASIAKIRJAN TARKOITUS 6 1 YLEINEN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus 3.6.2019 Enontekiön kunnan painelaskelmat (päivitetty 5/2019) Enontekiö Trendi: 2013-2018 TP 2016 TP 2017 TP2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asukasluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA SUUNNITELMA 20182020 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä sekä vapaa-ajan asukkaita kommentoimaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUS 2017 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,1 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2017 Muut (17 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE (57 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja

Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Tulevaisuuden johtajat 24.11.2017 Jari Koskinen MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot